Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
|
|
- Filip Kurek
- 5 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 LUTEGO 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2019 rok w związku z Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok, Załącznik Nr 1 i Nr 2: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Transport i łączność , , Drogi wewnętrzne , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Budowa parkingów , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu:
2 2 Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , ,11 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , ) dochody bieżące , ,11 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Twoja firma - Twój sukces") , ,43 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Twoja firma - Twój sukces") , ,68 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego:
3 3 Zwiększenie OGÓŁEM DOCHODY: , ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Teatry , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,11 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , ,11 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Prasowe) 750 Administracja publiczna , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00
4 4 Zwiększenie 1.Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Wpłaty jednostek na 2300 państwowy fundusz celowy , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,11 1. Wydatki bieżące , ,11 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,11
5 5 Zwiększenie 3117 Świadczenia społeczne , , Świadczenia społeczne 3 431, ,33 Zakup materiałów i 4217 wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 843, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 6 130, ,02 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Budżetu) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , ,00
6 6 Zwiększenie 4300 Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych w roku , ,00 pożyczka z WFOŚiGW , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej , ,00
7 7 Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Projekt, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej rzeźb postaci z seriali wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej , ,00 Osiedle Biała Krakowska: Budowa placu zabaw dla dzieci Osiedle Biała Górne Lipnicka" Przedmieście: , ,00 Więcej ruchu dla maluchów"- realizacja placu zabaw przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku- Białej , ,00 Osiedle Beskidzkie: "Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Teatry , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00
8 Zwiększenie Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Dalsza modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia - etap III , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Biblioteki , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki) 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00
9 9 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej: Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: 67,04 67,04 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 67,04 67, Pomoc społeczna 67,04 67, Ośrodki wsparcia 67,04 67, ) dochody bieżące 67,04 67,04 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 67,04 67,04 OGÓŁEM WYDATKI : 6 367, ,04 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 6 367, , Pomoc społeczna 6 367, , Ośrodki wsparcia 6 367, ,04 1. Wydatki bieżące 6 367, ,04 budżetowych 6 300, ,00 zadań 6 300, , Zakup usług pozostałych 6 300, , b) dotacje na zadania bieżące 67,04 67,04 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 67,04 67,04
10 10 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych: Zwiększenie Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 900, , Zakup usług pozostałych , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej: Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , ,00
11 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 zadań , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 700, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Domu Pomocy Społecznej Hospicjum : Dom Pomocy Społecznej "Hospicjum" OGÓŁEM WYDATKI : 1 000, ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 1 000, , Pomoc społeczna 1 000, , Domy pomocy społecznej 1 000, ,00 1. Wydatki bieżące 1 000, ,00 budżetowych 1 000, ,00
12 12 zadań 1 000, , Zakup środków żywności 1 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : 976,00 976,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 976,00 976, Pomoc społeczna 976,00 976, Domy pomocy społecznej 976,00 976,00 1. Dochody bieżące 976,00 976, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 976,00 976,00 OGÓŁEM WYDATKI : 976,00 976,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 976,00 976, Pomoc społeczna 976,00 976, Domy pomocy społecznej 976,00 976,00 1. Wydatki bieżące 976,00 976,00 budżetowych 976,00 976,00
13 13 Zwiększenie 4210 zadań 976,00 976,00 Zakup materiałów i wyposażenia 976,00 976,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: Zwiększenie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY : 6 900, ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 6 900, , Pomoc społeczna 5 000, , Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 1) dochody bieżące 500,00 500, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 500,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania 2 000, ,00 1) dochody bieżące 2 000, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000, , Pozostała działalność 2 500, ,00 1) dochody bieżące 2 500, , Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 500,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 2 000, ,00
14 14 Zwiększenie 855 Rodzina 1 900, , Wspieranie rodziny 1 900, ,00 1) dochody bieżące 1 900, , Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 100,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 1 800, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : 6 900, ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE: 6 900, , Pomoc społeczna 5 000, , Dodatki mieszkaniowe 500,00 500,00 1. Wydatki bieżące 500,00 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 500,00 500, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 500, Pomoc w zakresie dożywiania 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , Pozostała działalność 2 500, ,00
15 15 Zwiększenie 1. Wydatki bieżące 2 500, ,00 budżetowych 500,00 500,00 zadań 500,00 500, Pozostałe odsetki 500,00 500,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 000, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000, , Rodzina 1 900, , Wspieranie rodziny 1 900, ,00 1. Wydatki bieżące 1 900, ,00 budżetowych 100,00 100,00 zadań 100,00 100, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 b) dotacje na zadania bieżące 1 800, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 800, ,00
16 16 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: , , ,60 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 973, ,38 1. Dochody bieżące 5 973, , Wpływy z różnych dochodów 5 973, , Licea ogólnokształcące 393,60 393,60 1. Dochody bieżące 393,60 393, Wpływy z różnych dochodów 393,60 393, Ośrodki szkolenia, dokształcania , ,00 1. Dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,60 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE: , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 5 973, ,38 1. Wydatki bieżące 5 973, ,38 budżetowych 5 973, ,38 realizacją ich statutowych zadań 5 973, , Zakup usług remontowych 5 973, , Licea ogólnokształcące 393,60 393,60
17 17 1. Wydatki bieżące 393,60 393,60 budżetowych 393,60 393,60 realizacją ich statutowych zadań 393,60 393, Zakup usług remontowych 393,60 393, Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 realizacją ich statutowych zadań 6 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 3 500, ,00 2. Zmienić plany finansowe na 2019 rok w związku z Uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2019 rok Załącznik Nr 10 i Nr 11: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: Dz. Rozdz. Nazwa Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 2 000, ,00
18 18 Dz. Rozdz. Nazwa RAZEM DOCHODY WŁASNE 2 000, , Ochrona zdrowia 2 000, , Szpitale ogólne 2 000, ,00 1) dochody bieżące 2 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku Białej") 2 000,00 2) dochody majątkowe 2 000,00
19 19 Dz. Rozdz. Nazwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku Białej") 2 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: Dz. Rozdz. Nazwa OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00
20 20 Dz. Rozdz. Nazwa 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 budżetowego , Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 Ul.Jana Sobieskiego 92 - wykonanie placu ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Rady Miejskiej) 750 Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia ,00
21 21 Dz. Rozdz. Nazwa Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa placu zabaw przy ul.mazańcowickiej ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Urbanistyki i Architektury) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00
22 22 Dz. Rozdz. Nazwa Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora 2720 finansów publicznych ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Kultury i Sztuki) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2800 publicznych 4 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej:
23 23 Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 2. Wydatki majątkowe ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Osiedle Komorowice Śląskie: Rozbudowa placu zabaw przy ul.mazańcowickiej ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Zespołu Placówek dla Dzieci i Młodzieży Parasol : Dz. Rozdz. Nazwa Zespół Placówek dla Dzieci i Młodzieży "Parasol" OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE 3 958, , , , Pomoc społeczna 3 958, Ośrodki wsparcia 3 958,00 1) dochody bieżące 3 958,00
24 24 Dz. Rozdz. Nazwa Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 3 228,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 730, Rodzina 3 958, Wspieranie rodziny 3 958,00 1) dochody bieżące 3 958,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 3 228,00 Wpływy z różnych 0970 dochodów 730,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 1. Wydatki bieżące ,00
25 25 Dz. Rozdz. Nazwa budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 169,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 Niepełnosprawnych ,00 Wynagrodzenia 4170 bezosobowe 5 500,00 zadań ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , Zakup energii ,00 Zakup usług 4270 remontowych 9 890, Zakup usług zdrowotnych 1 078, Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 4 300,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 1 250, Różne opłaty i składki 2 903,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00
26 26 ` Rozdz. Nazwa Podatek od 4480 nieruchomości 3 818,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 2 917,00 Podatek od towarów i 4530 usług (VAT) 1 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 6 510,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 600, Rodzina , Wspieranie rodziny ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 4120 Niepełnosprawnych ,00 zadań ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , Zakup energii ,00 Zakup usług 4270 remontowych 9 890,00
27 27 Rozdz. Nazwa 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 078, Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 4 300,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe ,00 Podróże służbowe 4410 krajowe 1 250, Różne opłaty i składki 2 903,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 1 500,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 600,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 Straży Miejskiej w Bielsku-Białej: Dz. Rozdz. Nazwa Straż Miejska w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , ,00
28 28 Dz. Rozdz. Nazwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Straż gminna (miejska) ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 zadań , Zakup usług pozostałych ,00 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3373.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 MAJA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.228.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2583.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2147.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoPlan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248
Bardziej szczegółowoPlan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.
Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248 874,00 01008
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2660.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetowych na 2014 rok
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Bardziej szczegółowoREALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu na rok 2015
Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00
Bardziej szczegółowopostanawiam Dz. Rozdz. Nazwa Gmina Powiat Gmina Powiat Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.207.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 LUTY 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3397.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 5 CZERWCA 2014 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki na rok 2016
Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka
Bardziej szczegółowoPrzewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r
Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoWydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00
Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne
Bardziej szczegółowo3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
Bardziej szczegółowoZałącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Bardziej szczegółowopostanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3556.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Bardziej szczegółowoWykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.
Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Bardziej szczegółowoDOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Bardziej szczegółowoBudżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:
Bardziej szczegółowoREALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Bardziej szczegółowoWykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne
Bardziej szczegółowoWydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
Bardziej szczegółowoPlan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK
PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział
Bardziej szczegółowoWydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00
Bardziej szczegółowoPlan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2505.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Bardziej szczegółowoZał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Bardziej szczegółowoWydatki budżetu powiatu na rok 2016
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Bardziej szczegółowo010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00
Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów
Bardziej szczegółowoProjekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Bardziej szczegółowoZmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r.
Zmiany w planie wydatków dla Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 487/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27.03.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r
UCHWAŁA NR 13/38/2018 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO z dnia 20 marca 2018r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
Bardziej szczegółowoZestawienie wykonanych wydatków i dochodów
Dochody Lp. 710 71095 Paragraf 1 710-71095-0570 2 710-71095-0580 3 710-71095-0630 4 710-71095-0750 Nazwa Plan Wykonanie [zł] Działalność usługowa 15 252 064,00 15 354 405,99 Pozostała działalność 15 252
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3631.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2014 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoBudżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23
Bardziej szczegółowoWydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
Bardziej szczegółowoPLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoBudżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00
Bardziej szczegółowoWykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na
Bardziej szczegółowoWykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017 % 7:6 Udział % Wykonanie za I Wykonanie za Klasyfikacja budżetowa Plan po zmianach w Wyszczególnienie półrocze roku I półrocze roku
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 674 994,75 4 158,00 679 152,75 01095 Pozostała działalność 94 894,06 4 158,00 99 052,06
Bardziej szczegółowoStrona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
Bardziej szczegółowoBudżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji
Bardziej szczegółowoURZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.86.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 27 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoBudżet - wydatki na 2015 rok
Budżet - wydatki na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 20 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 48 000,00 01009 Spółki
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Bardziej szczegółowoWydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Bardziej szczegółowoWYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach
Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz
Bardziej szczegółowoWYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00
WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo
Bardziej szczegółowoBudżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Bardziej szczegółowoZałacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura
Bardziej szczegółowoBudżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Bardziej szczegółowoPLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK
PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Bardziej szczegółowoPlan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
Bardziej szczegółowoZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2619.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoPlanowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
Bardziej szczegółowoWykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.
UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.
Bardziej szczegółowoZmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00
Bardziej szczegółowoZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Bardziej szczegółowoL.p. Dział Rozdział Paragraf Treść
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744
Bardziej szczegółowoDział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf
Bardziej szczegółowoWydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018
Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009
Bardziej szczegółowoDziałając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.
ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3392.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoZał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.
Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne
Bardziej szczegółowo