Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: w zł i gr Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : , , ,44 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , ,00 1) dochody bieżące , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,00

2 2 Zwiększenie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa DK 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu) , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 1) dochody bieżące , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 2) dochody majątkowe , , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,00 1) dochody bieżące , ,00

3 3 Zwiększenie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Technika , ,60 1. Dochody bieżące , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie") , , Pozostała działalność , , ) dochody majątkowe , ,62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap") , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , ,84 2) dochody majątkowe , ,84

4 4 Zwiększenie 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku- Białej") , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 1) dochody bieżące , ,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących , ,00 Zmniejszenia w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: , ,77

5 5 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE Zmniejszenia , , Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , , ) dochody majątkowe , ,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , ,77 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) , ,77 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: Zwiększenie w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: , ,03

6 6 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE Zwiększenie , , Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , ,03 1) dochody bieżące , , Wpływy z pozostałych odsetek 550,03 550,03 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,03 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej , ,00

7 7 Zwiększenie Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rozbudowa DK 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 550,03 550,03 1. Wydatki bieżące 550,03 550,03 budżetowych 550,03 550,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 550,03 550, Zakup usług pozostałych 550,03 550,03 Zmniejszenia w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : , ,20 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Transport i łączność , , Drogi publiczne krajowe , ,20 2. Wydatki majątkowe , ,20 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,20

8 8 Zmniejszenia wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,77 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej , ,77 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej , , Drogi publiczne wojewódzkie , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Rozbudowa DK 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Straży Miejskiej w Bielsku-Białej: w zł i gr Dział Rozdz. Straż Miejska w Bielsku-Białej Nazwa Zwiększenie OGÓŁEM DOCHODY: , ,00

9 9 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE Zwiększenie , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , Wpływy z różnych opłat , , Wpływy z różnych dochodów 1 600, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Straż gminna (miejska) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 7 600, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000, ,00

10 10 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY: , , ,22 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , ,22 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa , ,22 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,22 1. Dochody bieżące , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów , ,22 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Dochodów Budżetowych) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,00 1. Dochody bieżące , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00

11 11 Zwiększenie 1. Dochody bieżące , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 470,71 470, Szkoły podstawowe 470,71 470,71 1. Dochody bieżące 470,71 470, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 470,71 470,71 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 191, , Pozostała działalność 7 191, ,96 1. Dochody bieżące 7 191, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 191, ,96 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,91 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , ,91 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Miejski Zakład Komunikacyjny) 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00

12 12 Zwiększenie a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Zakup biletomatu solarnego , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacje na zadania bieżące , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany , ,00

13 13 Zwiększenie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49) , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich) Pozostała działalność 5 000, , Wydatki bieżące 5 000, ,00 budżetowych 5 000, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa , ,22 Zadania z zakresu geodezji i kartografii , ,22 1. Wydatki bieżące , ,22 budżetowych , ,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , , Administracja publiczna , ,00

14 14 Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000, ,00 2. Wydatki majątkowe 6 000, ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000, ,00 Rozszerzenie portalu finansowego o obsługę sprawozdawczości jednostek organizacyjnych miasta 6 000, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500, , Honoraria 5 500, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 120,00 120,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji , ,00 2. Wydatki majątkowe , ,00

15 15 Zwiększenie a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 Zakup nowych pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej , ,00 Zakup sztandaru wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 9 000, ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 470,71 470,71 1. Wydatki bieżące 470,71 470,71 budżetowych 470,71 470,71 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 470,71 470, Zakup usług remontowych 470,71 470, Pozostała działalność , ,62 2. Wydatki majątkowe , ,62 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,62 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,62

16 16 Zwiększenie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap , , Ochrona zdrowia , , Szpitale ogólne , , Wydatki majątkowe , ,84 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,84 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,84 Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej , ,84 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 799, ,85 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 799, ,85 1. Wydatki bieżące 6 799, ,85 b) dotacje na zadania bieżące 6 799, ,85

17 17 Zwiększenie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 333, ,33 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 466, ,52 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,78 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 052, ,29 2. Wydatki majątkowe 8 052, ,29 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 052, ,29 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 052, ,29 Osiedle Hałcnów: Park Rekreacyjny "Orchidea" 8 052, , Pozostała działalność , ,49 1. Wydatki bieżące , ,49 budżetowych , ,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 618, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 3 937, ,25 2. Wydatki majątkowe , ,00

18 18 Zwiększenie a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych , ,00 Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej , ,00 Zmniejszenia w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : , ,89 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , ,89 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 600 Transport i łączność , , Lokalny transport zbiorowy , , Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zamówień Publicznych) 750 Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00

19 19 Zmniejszenia - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,89 Ochrona powietrza atmosferycznego , ,89 1. Wydatki bieżące , ,89 budżetowych , ,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług pozostałych , ,89 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: , , ,76 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , , Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,22 1. Dochody bieżące , , ,22

20 Wpływy z usług , , ,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 42,45 21,23 21, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 5 000, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,01 1. Dochody bieżące , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 330,00 330, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00 130, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 55,20 55, Wpływy z różnych opłat 36,00 36,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze , , Wpływy z pozostałych odsetek 507,14 507,14 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 3 550, , Wpływy z różnych dochodów , ,09 2. Dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,20

21 Przedszkola 5 838, ,33 1. Dochody bieżące 5 419, ,83 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 3 555, , Wpływy z usług 80,00 80, Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 25, Wpływy z różnych dochodów 1 759, ,33 2. Dochody majątkowe 418,50 418, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 418,50 418, Technika , ,54 1. Dochody bieżące , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500, , Wpływy z usług , ,59 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000, , Wpływy z różnych dochodów , , Licea ogólnokształcące , ,00 1. Dochody bieżące , ,00

22 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług 1 450, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , , ,36 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , Administracja publiczna , , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , ,22 1. Wydatki bieżące , , ,22 budżetowych , , ,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 042, , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , ,01 1. Wydatki bieżące , ,01 budżetowych , ,01 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,01 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , ,32

23 Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii 5 525, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Podatek od nieruchomości 509,85 509,85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Przedszkola , ,33 1. Wydatki bieżące , ,33 budżetowych 5 838, ,33 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 838, ,33 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000, , Zakup środków żywności 80,00 80,00 Zakup środków dydaktycznych 4240 i książek 553,50 553, Zakup energii 555,50 555, Zakup usług remontowych 1 649, ,33 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00

24 Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gimnazja , , , Wydatki bieżące , , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , Technika , ,14 1. Wydatki bieżące , ,14 budżetowych , ,54 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,54 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 207, , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 7 731, , Zakup usług pozostałych 8 183, ,18 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta , ,60

25 25 Projekt "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800, , Składki na Fundusz Pracy 1 500, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Zakup materiałów i 4211 wyposażenia 7 000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500, , Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe zagraniczne , , Różne opłaty i składki , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4701 służby cywilnej 5 000, , Szkoły policealne , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Licea ogólnokształcące , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia , , Zakup energii 3 100, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,00

26 Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00

27 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 500, ,00 1. Wydatki bieżące 2 500, ,00 b) dotacja na zadania bieżące 2 500, ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 500, ,00

28 Internaty i bursy szkolne , , Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 000, ,00 1. Wydatki bieżące 2 000, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , Stypendia dla uczniów 2 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : 1 289, ,29 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 1 289, , Pomoc społeczna 1 289, , Domy pomocy społecznej 1 289, , ) dochody bieżące 1 289, ,29 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 289, ,29 OGÓŁEM WYDATKI : , ,47 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , ,47

29 Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , ,47 1. Wydatki bieżące , ,26 budżetowych , ,26 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 646, ,26 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 5 704, , Wydatki majątkowe , ,21 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,21 Wydatki inwestycyjne w DPS "Dom Nauczyciela" , ,21 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , ,00

30 Domy pomocy społecznej , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , ,00

31 Domy pomocy społecznej , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z usług , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej , , Wydatki bieżące , ,00 budżetowych 8 500, ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 500, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 500, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej:

32 32 Zwiększenie w zł i gr Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: 3 561, ,96 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 3 561, , Pomoc społeczna 3 561, , Ośrodki wsparcia 3 561, ,96 1) dochody bieżące 3 561, , Wpływy z usług 970,00 970, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 121, ,96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej 1 470, ,00 OGÓŁEM WYDATKI : 3 561, ,96 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 3 561, , Pomoc społeczna 3 561, , Ośrodki wsparcia 3 561, ,96 1. Wydatki bieżące 3 561, ,96 budżetowych 3 561, ,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 561, , Zakup usług pozostałych 3 561, ,96 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

33 33 w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY : 623,00 623,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 623,00 623, Pomoc społeczna 623,00 623,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 623,00 623,00 1) dochody bieżące 623,00 623, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 623,00 623,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Pomoc społeczna , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 623,00 623,00 1. Wydatki bieżące 623,00 623,00 b) dotacje na zadania bieżące 623,00 623,00

34 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 623,00 623, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług remontowych , , Pozostała działalność , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Rodzina , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00

35 35 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Żłobka Miejskiego: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Żłobek Miejski OGÓŁEM WYDATKI: , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Rodzina , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 686, , Składki na Fundusz Pracy 1 228, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

36 36 w zł i gr Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 1) dochody bieżące , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , Rodzina , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , ,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 3 000, , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , ,00

37 37 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600, Świadczenia społeczne 600,00 600,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : , ,96 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,96 1. Dochody bieżące , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej , ,96 OGÓŁEM WYDATKI : , ,96 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Schroniska dla zwierząt , ,96 1. Wydatki bieżące , ,96 budżetowych , ,96

38 38 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000, , Zakup energii 3 000, , Zakup usług remontowych 2 500, , Zakup usług pozostałych 8 000, ,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 920, ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: w zł i gr Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM DOCHODY : , ,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE , , Kultura fizyczna , ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Dochody bieżące , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 OGÓŁEM WYDATKI : , ,00

39 39 RAZEM WYDATKI WŁASNE: , , Kultura fizyczna , ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 budżetowych , ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Zakup usług remontowych , ,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego , ,00 2. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLIII/852/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 2 631, , , , Oświata i wychowanie 2 631, , Szkoły podstawowe 2 631, ,10

40 40 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 1) dochody bieżące 2 457, , Wpływy z usług 2 631,10 Wpływy z różnych 0970 dochodów 2 457,10 2. Dochody majątkowe 174,00 Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 174,00 OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE , , , , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,72 1. Wydatki bieżące ,72 budżetowych ,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,72 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,72 b) dotacja na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 2590 osobę fizyczną ,00

41 41 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Gimnazja ,69 1. Wydatki bieżące ,69 budżetowych ,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,69 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,30 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 172,60 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 649, Składki na Fundusz Pracy 106,89 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne ,00

42 42 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Składki na Fundusz Pracy 2 130,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 719, Składki na Fundusz Pracy 245, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne ,41 1. Wydatki bieżące ,41

43 43 Dz. Rozdz. Nazwa budżetowych ,41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,41 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników ,58 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 193,95 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ,00 1. Wydatki bieżące , ,00 b) dotacja na zadania bieżące , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty , ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat , , , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 2. Wydatki majątkowe ,00

44 44 Dz. Rozdz. Nazwa a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 Rozbudowa skrzyżowania ulic Kowalska-Kolista w Bielsku-Białej ,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych ,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat , , , , , , , ,00

45 45 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 550 Hotele i restauracje , Schroniska turystyczne ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 1. Wydatki bieżące ,00 budżetowych ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 5 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00

46 46 Dz. Rozdz. Nazwa - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) Wymiar sprawiedliwości ,00 Nieodpłatna pomoc prawna ,00 1. Wydatki bieżące ,00 b) dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 2 460, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 460,00 2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 2 460,00

47 47 Dz. Rozdz. Nazwa 900 Adaptacja budynku przy ul.boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 2 460,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 460, Pozostała działalność 2 460,00 2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 2 460,00 Dokumentacja przyszłościowa 2 460,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000, Pozostała działalność 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu:

48 48 w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 8 500, , , , Administracja publiczna 8 500, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 500, ,00 1) dochody bieżące 8 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan 2058 Działań na rok 2018") 8 500,00

49 49 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 2) dochody majątkowe 8 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata Plan 6258 Działań na rok 2018") 8 500,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej: Dz. Rozdz. Nazwa Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej Zmniejszenia w zł i gr Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : ,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE ,00

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2147.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.204.2019.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 LUTEGO 2019 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00

postanawiam OGÓŁEM DOCHODY : , , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3556.2014.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2014 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2608.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2812.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 12 GRUDNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 6 575,00 1 855 Rodzina 6 575,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2017 ROK Dział Rozdz. NAZWA w złotych Plan dochodów na 2017 rok Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 roku w tym: w tym: Zadania gminy 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR ON BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok ZARZĄDZENIE NR ON.0050.228.2015.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 24 MARCA 2015 ROKU w sprawie zmiany planów finansowych na 2015 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:

Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/XLVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy 600 Transport i łączność 12 468

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia.

1. Zatwierdza się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 262/2016 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2016 rok. Na podstawie art.249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 649 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2017 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2018 ROK w złotych Plan dochodów na 2018 roku Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku ZAŁĄCZNIK nr 2 do Uchwały nr 27 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2018 roku PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KONINA NA 2019 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 4 600,00 0,00 O1030 Izby

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 959 296 2 123 666 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 929 337 653 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 929 337 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2505.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 SIERPNIA 2017 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61 PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 164 262,42 18 162,61 1 182 425,03 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 545

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR 81/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 15 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 29/2018 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE 29/2018 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2018 rok. ZARZĄDZENIE 29/2018 BURMISTRZA OPALENICY z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opalenicy na 2018 rok. Na podstawie art.249 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019

UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/289/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR VII/289/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok ZARZĄDZENIE NR VII/289/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego Orzesze na 2018 rok Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2018 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2018 rok Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. UCHWAŁA NR 118/2019 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 1 - stan na 31 maja 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 19 440,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 19 440,00 2710

Bardziej szczegółowo

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Dochody Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000,00 3 000,00 25,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 30.06.2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/18 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 22 sierpnia 2018 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2018 rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo