Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /
|
|
- Izabela Walczak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota g p
2 Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2010 r. ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1. Zwiększa się stronę dochodową budżetu o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Domy Pomocy Społecznej w 0830 wpływy z usług. Zwiększone dochody w DPS wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi w związku ze zmianą wysokości świadczeń otrzymywanych przez mieszkanki oraz wzrostem liczby osób świadczących odpłatność za usługi. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez Dom Pomocy Społecznej przeznacza się na: zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w dziale 852, rozdz w kwocie zł na 4270 wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu w związku z usuwaniem awarii w dwóch centrach sanitarnych. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w dziale 926, rozdz w kwocie zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska Orlik z tego na : wynagrodzenia bezosobowe o kwotę złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń animatorów sportu i pracownika obsługi pracujących na boisku Orlik opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 281 złotych. zwiększenie planu wydatków Urzędu Miejskiego w dział 801, rozdz w kwocie zł na 4300 zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz pozostała działalność 4309 zakup usług pozostałych o kwotę złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji programu Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy.
3 zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz pozostała działalność o kwotę złote z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji programu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zielone miasto z tego: - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup pomocy dydaktycznych i książek zł - zakup usług pozostałych zł 2. Zwiększa się stronę dochodową budżetu MOPS o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w 0970 pozostałe dochody. Zwiększone dochody w MOPS wynikają z faktu przyznania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy. Ponadplanowe wpływy przeznacza się na: zwiększenie planu wydatków MOPS w dziale 852, rozdz w kwocie zł na 4270 wydatki na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu zalanych pomieszczeń. 3. Zwiększa się dochody w Przedszkolu Publicznym Nr 5 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola o kwotę złotych w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych 0920 pozostałe odsetki o kwotę 650 złotych 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 5 w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz o kwotę zł z tego w: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę zł 4210 składki na Fundusz Pracy o kwotę 656 zł 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 4.Zwiększa się dochody w Przedszkolu Publicznym Nr 15 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Przedszkola Publicznego Nr 15 w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złote. 5.Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 9 z tytułu wykonanych ponadplanowych wpływów w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz stołówki szkolne 0830 wpływy z usług o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 9 w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz zakup środków żywności o kwotę złotych.
4 6.Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale w 4300 zakup usług pozostałych na wypłaty dopłat dla uczestników scalenia o kwotę złotych. 7. W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji zwiększa się dochody w dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSzMiO Nr 5. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdz o kwotę zł - w 6067 wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSzMiO Nr W związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększa się dochody w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz pozostała działalność o kwotę złotych w następujących paragrafach: zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( udział budżetu państwa) z tego : na dofinansowanie projektu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zielone miasto realizowanego przez Zespół Szkól Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę złotych w tym: zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) na realizację Projektu Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zielone miasto. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespół Szkól Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz pozostała działalność o kwotę złotych w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy zł Wynagrodzenie bezosobowe zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup środków żywności zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek zł
5 Zakup usług pozostałych zł na dofinansowanie projektu Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkól Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 o kwotę złote w tym: zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) na realizację Projektu Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zespół Szkól Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz pozostała działalność o kwotę złote w następujących paragrafach: Wynagrodzenie osobowe pracowników zł Składki na ubezpieczenia społeczne zł Składki na Fundusz Pracy zł Wynagrodzenie bezosobowe zł Zakup materiałów i wyposażenia zł Zakup środków żywności zł Zakup pomocy dydaktycznych i książek zł Zakup usług pozostałych zł Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i xero zł Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł na dofinansowanie projektu Świat w twoich rękach realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 o kwotę 145 złotych w tym: zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) na realizację Projektu Świat w twoich rękach zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( środki UE) na realizację Projektu Świat w twoich rękach. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 5 w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz pozostała działalność o kwotę 145 złotych w następujących paragrafach: Zakup pomocy dydaktycznych i książek zł zł 9. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/29g/BKU/10 zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. gminna/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
6 Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w : 1) Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły Podstawowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki. 2) Szkole Podstawowej Nr 5 o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły Podstawowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki. 3) Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły Podstawowe w 4210 zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki. 4) Katolickim Gimnazjum im. Jana Pawła II o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Gimnazja w 2590 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki. 10. Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/29p/BKU/10 zwiększam dochody o kwotę złotych z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej /cz. powiatowa/. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.758, rozdz o kwotę zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu o kwotę złotych w : Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 o kwotę złotych w dziale 801 rozdz Szkoły zawodowe z tego: - w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych - w 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki. Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę złotych w dziale 801 rozdz Szkoły zawodowe z tego: - w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych - w 4240 zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki.
7 Uzupełniającym Technikum Budowlanym d/d TWP o kwotę złotych w dziale 801, rozdz Szkoły zawodowe w 2540 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń do nauki. 11. Zwiększa się stronę dochodową budżetu w MOPS w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę zł z tego: w rozdz Ośrodki wsparcia Klub Seniora w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych. w rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych. Zwiększone dochody w MOPS wynikają ze wzrostu odpłatności za usługi oraz zwiększenia liczby osób świadczących odpłatność za usługi. Ponadplanowe wpływy uzyskane przez MOPS przeznacza się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń z tego: w dziale 852 pomoc społeczna o kwotę złotych z tego: w rozdz Ośrodki wsparcia Klub Seniora - w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. w rozdz Ośrodki wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy o kwotę złotych z tego w : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 396 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 59 złotych w rozdz Ośrodek Pomocy Społecznej - w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. w rozdz Ośrodek Interwencji Kryzysowej - w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. w rozdz Usługi opiekuńcze w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. w rozdz Usługi opiekuńcze specjalistyczne o kwotę złotych z tego w : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 185 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 28 złotych w rozdz Noclegownia - w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 640 złotych. w dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 880 złotych z tego: w rozdz Pozostała działalność - BZiRON - w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 880 złotych.
8 12. Zwiększa się dochody z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Internaty i bursy szkolne o kwotę złotych w Bursie Szkolnej Nr 3 z tego: w 0750 dochody z najmu i dzierżawy o kwotę złotych w 0920 pozostałe odsetki o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w Bursie Szkolnej Nr 3 w rozdz Internaty i bursy szkolne w 4260 zakup energii o kwotę złotych 13.Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 10 z powodu większej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz zwiększonej stawki żywieniowej w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych oraz zwiększa się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 10 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 14.Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 7 z powodu większej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz zwiększonej stawki żywieniowej w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych oraz zwiększa się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 7 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 15.Zwiększa się dochody w Publicznym Gimnazjum Nr 1 z powodu większej liczby uczniów korzystających ze stołówki szkolnej oraz zwiększonej stawki żywieniowej w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych oraz zwiększa się wydatki na żywienie w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 16. Zwiększa się dochody w dziale 630 Turystyka, w rozdz Pozostała działalność 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Urzędzie Miejskim w dziale 630 Turystyka, w rozdz Pozostała działalność w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst na 2010rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody zwiększa się o kwotę zł i wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst na 2010 r. zwiększa się o kwotę złotych. 1.W związku z zawartym porozumieniem w dniu 27 października 2010r. Starostwo Powiatowe w Łomży przekaże w formie dotacji kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kamery termowizyjnej dla potrzeb Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łomży. Strona dochodowa budżetu zwiększy się w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz o kwotę zł Strona wydatkowa budżetu zwiększy się w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,rozdz o kwotę zł. 2. Zwiększa się planowane dochody w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdz przedszkola dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst. o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadania bieżące własne w dziale 801w kwocie zł oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 o kwotę 1 zł dla WTZ Marianowo. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zmniejszenie dochodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki na zadania własne budżetu miasta na 2010 r. zmniejsza się o kwotę złotych. 1.Zmniejsza się dochody w Szkole Podstawowej Nr 4 z powodu remontu stołówki w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne o kwotę złote w 0830 wpływy z usług o kwotę złote oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 4 w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne o kwotę złote 4220 zakup środków żywności o kwotę złote. 2.Zmniejsza się dochody w Szkole Podstawowej Nr 2 z powodu remontu szkoły w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne o kwotę złotych w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne o kwotę złotych 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. 3. W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu Adaptacja i wyposażenie pracowni specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSzMiO Nr 5 zmniejsza się udział miasta w finansowaniu wydatków o kwotę złotych w dz.801, rozdz pozostała działalność, 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i jednocześnie zmniejsza się plan dochodów na rok 2010 o kwotę złotych w dziale 756 rozdz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę złotych. 4.Zmniejsza się dochody w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych z powodu mniejszej liczby uczniów korzystających od września br. ze stołówki szkolnej w dziale Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w dziale 801 -Oświata i wychowanie, w rozdz Stołówki szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych.
11 5.Zmniejsza się dochody w Bursie Szkolnej Nr 3 z powodu mniejszej liczby wychowanków korzystających z wyżywienia w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Internaty i bursy szkolne w 0830 wpływy z usług o kwotę złotych oraz zmniejsza się wydatki na żywienie w Bursie Szkolnej Nr 3 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdz Internaty i bursy szkolne w 4220 zakup środków żywności o kwotę złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł / Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota
13 Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Przenosi się planowane wydatki budżetowe zadań własnych pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę złotych. 1. W związku z rozliczeniem dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne zmniejsza się dotację podmiotową z budżetu dla Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Technikum Budowlane w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Szkoły zawodowe 2540 o kwotę złotych w związku z brakiem naboru od września br. Środki z rozliczenia dotacji przeznacza się na: zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu dla Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej w Łomży Technikum Informatyczne w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Szkoły zawodowe 2540 o kwotę złote w związku ze wzrostem liczby uczniów. Zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz Przedszkola o kwotę zł w tym: 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 4110 składki ZUS o kwotę zł 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 223 zł z tego dla : Zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 4 o kwotę zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 521 zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 77 zł
14 Zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 5 o kwotę zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 919 zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 146 zł Zwiększa się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 15 o kwotę zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 2. Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim w dz.600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne gminne 6050 na kwotę złotych z tego: - na zadaniu: Budowa ul. Bartniczej. Polna, Staszica, Senatorska, Zielna złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale na zadaniu Budowa ul. Zakątek i Torfowej potrzebnych do zakończenia sięgacza ulicy Zakątek. - na zadaniu Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE o kwotę zł z przeznaczeniem na Budowę ulicy Mała Kraska Zmniejsza się planowane wydatki dla MOPS o kwotę zł w dziale 852 Pomoc społeczna z tego; w rozdz Dodatki i ryczałty mieszkaniowe świadczenia społeczne o kwotę zł w rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę zł zmniejszenie środków własnych miasta na dodatki dla pracowników socjalnych w związku z otrzymaniem dotacji na ten cel z budżetu państwa. a zwiększa się plan wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz stypendia dla uczniów 3240 o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie wrzesień grudzień 2010r w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 4. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 9 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł z tego: w rozdz szkoły podstawowe o kwotę złotych w zakup pomocy naukowych, dydaktycznych o kwotę zł w rozdz stołówki szkolne o kwotę złotych składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 950 zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 zł a zwiększa się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz świetlice szkolne o kwotę złotych w następujących paragrafach: wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł składki na Fundusz Pracy o kwotę 240 zł oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł w rozdz szkoły podstawowe w wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł
15 5. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 1 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz przedszkola o kwotę złotych w zakup energii a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł. 6. Przenosi się planowane wydatki w Przedszkolu Publicznym Nr 8 Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz przedszkola o kwotę złotych w zakup energii o kwotę zł dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników o kwotę zł a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł 7. Przenosi się planowane wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz licea ogólnokształcące o kwotę złotych w 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę złotych 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę złotych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę złotych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. 8. Przenosi się planowane wydatki w Zespole Szkół Specjalnych na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o złotych w rozdz szkoła podstawowa specjalna o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600 złotych w rozdz gimnazja specjalne o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 200 złotych 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków : w dziale 801 Oświata i wychowanie o złotych w rozdz szkoła podstawowa specjalna wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup zmywarki. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę złotych w rozdz świetlice o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych
16 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 300 złotych 9. Przenosi się planowane wydatki w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz licea ogólnokształcące o kwotę złotych w 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę złotych w rozdz szkoły zawodowe o kwotę złotych w 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków : w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę złotych w rozdz licea ogólnokształcące o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych w rozdz szkoły zawodowe o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 10. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o złotych w rozdz szkoła podstawowa o kwotę złotych w 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 złotych 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych 4260 zakup energii o kwotę złotych 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę złotych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero o kwotę złotych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę złotych w rozdz stołówki szkolne o kwotę złotych w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych 4260 zakup energii o kwotę złotych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę złotych w rozdz świetlice szkolne o kwotę złotych w : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków : w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę złotych w rozdz szkoły podstawowe w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych
17 w rozdz stołówki szkolne o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 11. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o złotych w rozdz szkoła podstawowa o kwotę złotych w 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 900 złotych 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych zakup pomocy dydaktycznych i książek o kwotę złotych 4270 zakup usług remontowych o kwotę 23 złote 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 400 złotych 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 52 złotych 4370 opłaty z tytułu zakupu telek. telefonii stacj. o kwotę 600 złotych 4410 podróże służbowe krajowe o kwotę 400 złotych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 236 złotych w rozdz świetlice szkolne o kwotę 236 złotych w : 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 130 złotych 4280 zakup usług zdrowotnych o kwotę 66 złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków : w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę złotych w rozdz szkoły podstawowe w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 236 złotych w rozdz świetlice szkolne o kwotę 236 złotych w : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 236 złotych 12. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdz szkoła podstawowa 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych. 13. Przenosi się planowane wydatki w MOPS-ie na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz pozostała działalność -BZiRON w 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na zakup urządzenia kserograficznego. 14. Przenosi się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdz promocja jednostek samorządu terytorialnego w następujących :
18 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę złotych 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale pozostała działalność w 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę złotych. 15. Przenosi się planowane wydatki pomiędzy paragrafami w Urzędzie Miejskim na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu. 16. Przenosi się planowane wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7 na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o złotych w rozdz szkoła podstawowa o kwotę złotych w 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 750 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwot złotych z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków : w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę złotych w rozdz świetlice szkolne o kwotę złotych w : 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 750 złotych 4120 składki na Fundusz Pracy o kwot 107 złotych 4440 odpis na ZFŚS o kwotę złotych. 17. Przenosi się planowane wydatki inwestycyjne w Urzędzie Miejskim na kwotę złotych. Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu Tereny sportoworekreacyjne nad Narwią w dziale 630 Turystyka, w rozdz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych a zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale, rozdziale w 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę złotych z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Przeniesienie planowanych dochodów zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zmniejszenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów na kwotę złotych 1. Zwiększa się planowane dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę zł a zmniejsza się planowane dochody z tytułu odsetek bankowych w dz.750- administracja publiczna, rozdz urzędy gmin 0920 pozostałe odsetki o kwotę złotych. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Zmniejszenie planowanych wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst oraz zwiększenie wydatków na zadania własne na 2010rok / w zł / Zmniejszenie wydatków na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst Zwiększenie wydatków na zadania własne Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Objaśnienia zmian: Ogółem Ogółem Zmniejsza się planowane wydatki w Urzędzie Miejskim na utrzymanie dzieci z terenu miasta Łomża na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł w dz.801, rozdz z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdz Gimnazja 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę złotych z przeznaczeniem na uzupełnienie funduszu wynagrodzeń ( w tym zł ze zwiększonej dotacji dziale 801,rozdz zał Nr 2) Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Plan inwestycji miejskich na 2010 r. w złotych Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok środki środki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego budżetowy pochodzące wymienione Uwagi dochody kredyty 2010 z innych w art. 5 ust. własne jst i pożyczki ( ) źródeł* 1 pkt 2 i 3 u.f.p Transport i Łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6210 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Rozbudowa i modernizacja 6059 systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Rozbudowa i modernizacja 6057 systemu transportowego Łomży i okolic -II etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
22 1 2 Inwestycje zgłaszane do funduszy 6050 Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) z tego: Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego z Placem Kościuszki w 6050 Łomży do pętli autobusowej przy ulicy Tkackiej Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE(w 6050 tym opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej m. Łomża) Przebudowa Starego Rynku
23 Budowa ul. Bartniczej. Polna, Staszica, Senatorska, Zielna Budowa ul. Łąkowej Budowa ul. Mała Kraska Budowa ul.zakątek i Torfowej Kompleksowe uzbrojenie terenów 6050 inwestycyjnych w mieście Łomża Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży etap II Udział UE Udział krajowy
24 2 Budowa miejskiej pływalni w Łomży Udział UE Udział krajowy Koszty niekwalifikowalne Budowa lodowiska w ramach Programu BIAŁY ORLIK Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Pozostała działalność Rewitalizacja wraz z adaptacją poddaszy na mieszkania komunalne w bud. Senatorska 3 i Rządowa 9 i 10 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Budowa bezprzewodowej sieci szerokopasmowej transmisji danych na terenie miasta Łomża
25 Stop wykluczeniu cyfrowemu w 6050 mieście Łomża Bezpieczeństwo publiczne Komendy wojewódzkie Policji] Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i 6170 dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Policji) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMPSP Obrona cywilna Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 Instalacja agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego budynku 6050 Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 Pozostała działalność Monitoring miasta Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży Zakup kserokopiarki- SzP Nr
26 6050 Budowa skoczni wzwyż przy SzP Nr Zakup serwera - SzP Nr Zakup zmywarki Sz.P Nr Szkoła Podstawowa Specjalna Zakup zmywarki Przedszkola Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach miejskich Przedszkole Publiczna Nr Likwidacja barier Zakup patelni Przedszkole 6060 Publiczne Nr Gimnazja Przebudowa układu pomiarowego Publiczne Gimnazjum Nr Licea Ogólnokształcące III LO- zakup maszyny do 6060 czyszczenia wykładziny III LO- zakup schodołazu Pozostała działalność Adaptacja i wyposażenie pracowni 6059 specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży
27 Adaptacja i wyposażenie pracowni 6069 specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5 w Łomży Adaptacja i wyposażenie pracowni 6067 specjalistycznych dla szkolnictwa zawodowego ZSMiO Nr 5. Opracowanie dokumentacji technicznej boisk szkolnych- SzP Nr , ZSMiO Nr 5, ZSWiO Nr 7, ZSTiO Nr 4 w Łomży Pomoc Społeczna Ośrodki wsparcia Zakupy inwestycyjne (dotacja z budżetu państwa) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zakup kserokopiarki BZiRON Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Roboty remontowo modernizacyjne budynku Bursy nr 3 przy ul.polnej16 i ul.zjad Zakup kotła warzelnego do kuchni 6060 BSz Nr 1 Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami
28 1 Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Udział UE Udział krajowy Nakłady niekwalifikowalne Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Przebudowa szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży Centra kultury i sztuki Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży Udział UE
29 6059 Udział krajowy Nakłady niekwalifikowalne - własne Zakupy inwestycyjne na potrzeby Muzeum Północno- Mazowieckiego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zakup sprzętu do konserwacji boiska Orlik ZSzO Instytucje kultury fizycznej Zakup samochodu osobowodostawczego dla MOSiR-u Zakupy inwestycyjne dla MOSiR-u (serwer i ksero wielofunkcyjne) Modernizacja bazy MOSiR-u Pozostała działalność Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu rekreacji dziecięcej w mieście Łomży w tym przy ul. Lipowej Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na os Konstytucji 3 Maja Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała
30 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 505/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 października 2010 r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe w latach rok budżetowy 2010 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r. 2012r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic- II etap w tym: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży 6057 Udział UE Udział krajowy
31 1 Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) Urząd Miejski w Łomży 6057 Udział UE Udział krajowy Wydatki niekwalifikowalne Budowa ul. Łąkowej Urząd Miejski w Łomży Budowa ulic: Bartnicza, Polna, Staszica, Urząd Miejski 6050 Senatorska, Zielna w Łomży 2 Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych 6050 w mieście Łomża ( w rejonie ul.żabiej i Akademickiej) Urząd Miejski w Łomży
Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.
Łomza dnia 3.05.200 r Fn / 200 Rada Miejska Łomża Wniosek w sprawie zmian w budżecie miasta na 200 r. Proponowane zmiany polegają na : ) zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu miasta, 2) przeniesienie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2010rok / w zł /
Załącznik Nr do Uchwały Nr 5/II/0 z dnia 4 grudnia 200 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 200rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 443/LX/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 kwietnia 2010 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2010 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.
Łomża, dnia 12.03.2010 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2010r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/X/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 maja 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /
Załącznik Nr do Uchwały Nr 336/XLVII/09 Rady Miejskiej z dnia 5 lipca 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/XII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011 rok / w zł / Zwiększenie
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2014 rok - zmiany /zadania własne/ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 416/L/14 z dnia 26 lutego 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana dochody bieżące
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/VIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 marca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,
Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010
60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne
ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 263/XXXII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 listopada 2016 r. Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2016 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Plan przed zmianą
Planowane wydatki budżetu na 2010 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na:
Łomża,dnia 15.04.2009 r. Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. Proponowane zmiany budżetu miasta na 2009r polegają na: I. Zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków o kwotę
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Dział Rolnictwo i łowiectwo. zadania własne. Izby rolnicze zł
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 82 zł zadania własne 82 zł Izby rolnicze 01030 82 zł Wpłaty gmin na rzecz
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe
0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy
Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 144/XIX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2011 r. Przeniesienie planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zmniejszenie wydatków bieżących
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania:
Plan dochodów bieżących i majątkowych na 2017 rok - zmiany Rodzaj zadania: Własne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 415/XLVII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 listopada 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Lokalny transport zbiorowy ,00
PLAN WYDATKÓW Tabela Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 23 809 098,19-370 000,00 23 439 098,19 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 870 000,00 30 000,00
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00
Wydatki budżetu gminy na 2009 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/189/2008 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 grudnia 2008 roku Dział Rozdział * Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2009 r. Plan na 2009 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne
Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00
ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 446/214 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 18 grudnia 214 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 214 r. Na podstawie
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł /
- Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 343/XLVIII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 sierpnia 2009 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2009 rok / w zł / Zwiększenie dochodów
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku
Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok
50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura
Wydatki budżetu powiatu na rok 2016
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Plan wydatków budżetu na rok 2015
Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29/XXXIV/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 14.12.216r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych
Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Własne 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki budżetu powiatu na rok 2015
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku
Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków
UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE. z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
UCHWAŁA Nr XIX/103/08 RADY GMINY WODYNIE z dnia 19 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.
Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3
Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność
Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 27 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR VI/41/2019 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
UCHWAŁA NR III/12/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016
UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 438/XLVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 13 grudnia 2017r. Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok Rodzaj zadania: Poroz. z AR z tego: z tego: z tego: wydatki na w
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku w sprawie układów wykonawczych budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21
Uchwała Nr XXXIII/395/16 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 14 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXIII/395/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00
Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.
http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok
Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201
Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację