I N F O R M A C J A. opisowa do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r.



Podobne dokumenty
opisowa do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2013r. wraz z uzasadnieniem

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Sprawozdanie. z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego. za rok Żary, marzec 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

UCHWAŁA NR III/39/14 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2015

0690 Wpływy z różnych opłat

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Ogółem Dochody zadania własne

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

DO CHO DY BUDŻETU PO WIATU NA 2015 RO K

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664, ,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Dochody budżetu powiatu na rok 2018

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Budżet na rok Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR IX/83/2015 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

UCHWAŁA NR XX/130/16 RADY POWIATU W MOŃKACH. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu powiatu monieckiego na rok 2017

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

UCHWAŁA NR XL/276/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2018

UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego na 2011 rok.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

UCHWAŁA NR XXXI/167/2017 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Legnickiego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2016 r.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

Plan wydatków na rok 2015

UCHWAŁA NR XXXIX/416/13 RADY POWIATU STRZELECKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

Transkrypt:

I N F O R M A C J A opisowa do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2010 r. Projekt budżet na 2010 r. zamyka się kwotą 58.568.273zł z tego: dochody na kwotę 56.237.273zł przychody na kwotę 2.331.000zł wydatki na kwotę 50.372.673zł rozchody na kwotę 8.195.600zł Nadwyżka budżetu w kwocie 5.864.600zł. zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Plan dochodów Powiatu Prudnickiego na 2010 r. Zestawienie dochodów bieżących w kwocie 43.251.028zł. zawiera załącznik nr 2, dochodów majątkowych w kwocie 12.986.245zł. załącznik nr 4, do projektu uchwały budżetowej, W planie dochodów dotyczących projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, ujęto oprócz pozycji przyjętych do realizacji w 2010r., dochody z projektów zakończonych w roku 2009, natomiast zwrot z Unii Europejskiej nastąpi w 2010r. Wysokość dotacji i subwencji ustalono na podstawie zawiadomień Ministra Finansów i Wojewody Opolskiego. Podstawowym dochodem powiatu jest subwencja ogólna w wysokości 24.555.536zł, co stanowi 43,7 % wszystkich dochodów, a wzrost do roku ubiegłego wynosi 8%. Subwencja ogólna składa się z trzech części tj. oświatowej w wysokości 18.570.765 zł, - wzrost o 1.281.036zł. równoważącej w wysokości 1.064.472zł, - spadek o 64.686zł. wyrównawczej w wysokości 4.920.299 zł, - wzrost o 607.808zł. Dotacje celowe z budżetu państwa zostały przyznane w wysokości : dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 5.684.201zł, tj. 10,1 % dochodów ogółem, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.740.000 zł, tj. 3,1 % dochodów ogółem, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.500zł. pozostałe dotacje 928.000zł. W projekcie budżetu nie ujęto wydatków na Inspekcję sanitarną, z powodu braku decyzji określającej wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Ważnym źródłem dochodów jest udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa : - z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu, w wysokości 4.532.633zł, tj. 8% dochodów ogółem /spadek o 459.163zł. w stosunku do planu na 30 września br./ - z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 99.884zł. Pozostałe dochody własne, określono w kwocie 23.310.036zł, tj. 41,4% dochodów ogółem w tym: planowane środki z budżetu Unii Europejskiej 13.408.419zł. W planie dochodów ujęto zarówno dochody dotyczące projektów przyjętych do realizacji w 2010r., jak i dochody dotyczące projektów zakończonych w 2009r., natomiast zwrot środków z UE nastąpi w 2010r. Rozliczeń dokonano na podstawie planu budżetu na 5 listopada 2009r. oraz dodatkowo ujęto zwiększenie dochodów dotyczące projektów: - Powiat Prudnicki Mikroregion Krnowski- twórcze pogranicze 97.325zł. - Bezpieczne pogranicze 12.750zł. W/w kwoty dochodów zostaną wykreślone z budżetu powiatu na sesji w listopadzie. Ponadto w związku z uzyskaniem informacji o nie przyjęciu do realizacji projektu Mam szansę chcę skorzystać, projekt zostanie wykreślony z budżetu na sesji w listopadzie. Zatem dochodów i wydatków tego projektu nie ujęto w budżecie na 2010r.

2 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem dochodu jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 10.000zł z przeznaczeniem na: - prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wykonywane przez Wydział Geodezji (zakładanie baz mapy numerycznej dla terenów wiejskich).w 2009r. dotacja na ten cel wynosi również 10.000zł.. Dział 020 Leśnictwo Planowane dochody w tym dziale, to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 33.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów / w 2009r. 30.000zł./. Dział 600 Transport i łączność Planowane dochody to dochody własne w wysokości 271.000 zł. z różnych opłat oraz dochody majątkowe z Unii Europejskiej na finansowanie projektów wymienionych z nazwy w załączniku Nr 4, w kwocie 8.893.140zł. Dział 630 Turystyka Zaplanowano dochody ze środków europejskich w kwocie 119.000zł. dotyczące projektu Europejska promocja turystyki rowerowej Gór Opawskich. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody pochodzą z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat w wysokości 29.000zł./ w 2009r. 40.845zł./ przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub dewastacją, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, koszty postępowania administracyjnoegzekucyjnego). Ponadto zaplanowano dochody własne: - dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku będącego w zasobie Powiatu na kwotę 900.000zł (wzrost do planowanego wykonania za 2009 r. o 180.000zł). - dochody bieżące - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 7.700zł - / w 2009 r. 7.761zł./ Dział 710 Działalność usługowa Planowane dochody pochodzą z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 352.571zł, a przeznaczone na utrzymanie: - Nadzoru Budowlanego w kwocie 292.571 zł, wzrost o 5.928zł. - prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł. (finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków), w roku 2009 dotacja wynosiła 55.000zł. Dział 750 Administracja publiczna Podstawowymi dochodami działu 750 są: - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.150.000 zł. / 2009r. plan 1.230.000zł./ - dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 120.000 zł /2009r. plan 115.000zł./ - wpływy z różnych dochodów w kwocie 185.000 zł /2009r. plan 593.700zł./ - odsetki zwłoki i od śr. na r-ch bankowych w kwocie 60.000 zł /2009r. plan 60.000zł./ - dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 90.000 zł. / w 2009r. plan 75.000zł./ (dochody dotyczą 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa).

3 - oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -Urzędy wojewódzkie 138.630 zł (dotacja na zadania zlecone) 2009r. 138.310zł. - Komisje poborowe 11.000 zł ( dotacja na zadania zlecone) 2009r. 14.000zł. - dotacja celowa związana z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 19.500 zł./ 2009r. 20.000zł./ - dotacja rozwojowa na projekt Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i gospodarczej 65.000zł. Dział 752 Obrona narodowa Dochody dotyczą dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności 5.000zł. W roku 2009 dotacja ta wynosiła 3.000zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Głównym źródłem dochodów w dziale 754 jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.193.000zł na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W roku ubiegłym plan 3.228.000zł. Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację celową w wysokości 1.000 zł na wydatki związane z obroną cywilną na poziomie roku ubiegłego. Ponadto zaplanowano otrzymanie dotacji od gminy na wydatki majątkowe 50.000zł. Planowane dochody z Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu 1.197.905zł. Załącznik Nr 4 i 12. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowano prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4.532.517zł i od osób prawnych w wysokości 99.884zł. Kwota udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych została przyjęta szacunkowo, na podstawie wykonania za 2009 r. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody działu 758 to: - oświatowa subwencja ogólna 18.570.765zł. - wyrównawcza subwencja ogólna 4.920.299zł. - równoważąca subwencja ogólna 1.064.472zł. Subwencja oświatowa na 2010r. jest kwotowo wyższa od roku 2009 o 1.281.036zł. gdyż wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o średnio 2,3% oraz wzrostem wynagrodzeń dotyczących awansu zawodowego, wzrostem wypłat należnych nagród jubileuszowych itp. Subwencja zakłada także finansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej 4.260.398zł. i części uzupełniającej / obliczona na podstawie stopy bezrobocia / 659.901zł. Część równoważąca subwencji składa się z części związanej z wyższymi wydatkami powiatu na rodziny zastępcze w kwocie 284.197zł. oraz części dotyczącej dróg powiatowych w związku z nadwyżką tych dróg na 1 mieszkańca powiatu, w kwocie 780.275zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 418.750zł. w tym: z Unii Europejskiej na projekt w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku 147.150zł., dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych. Na 30 września br. plan dochodów w tym dziale wynosi 2.713.686zł. w tym: dochody ze środków europejskich 2.558.541zł Dział 851 Ochrona zdrowia Zaplanowane dochody w wysokości 1.830.000 zł. / w 2009r. 1.464.100zł./ dotyczą: - kwoty 18.000,00 zł jako dotacji celowej na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Domu Dziecka w Głogówku

4 - kwoty 1.812.000zł jako dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku Dział 852 Pomoc społeczna Dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych wyniosą 373.400zł. w tym: wpłaty od innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach na terenie powiatu prudnickiego 350.000zł. Główna pozycja dochodów w dziale 852 ujęta w projekcie budżetu to: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.745.000zł. /2009r. 1.780.413zł./ wpływy z usług 1.732.000zł. Kwota zaplanowanych dotacji w rozdziale 85202 dotyczy: - Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 570.000zł - Domu Pomocy Społecznej w Grabinie 310.000zł - Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. 865.000zł Spadek dotacji wiąże się ze zmniejszaniem się liczby osób przebywających w DPS, tj. osoby przebywające do roku 2004 są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast osoby kierowane od 2005 r. są finansowane z odpłatności. Ponadto w dziale tym zapisano dochody własne w tym: - w Domu Pomocy Społecznej w Prudniku 1.192.000zł - w Ośrodku Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach 540.000zł oraz - w planie budżetu rozdziału 85204 Rodziny zastępcze, ujęto kwotę 240.000zł za utrzymanie wychowanków z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu prudnickiego oraz dotację od innych powiatów na ten cel, w kwocie 31.000zł. oraz wpływy z usług 2.500zł. - wpływy z różnych dochodów i odsetki /PCPR Prudnik / 22.700 zł - dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone w rozdziale 85205 30.000zł. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dochody własne i dotacje celowe dotyczą następujących pozycji: - dotacja dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 84.000 zł (w 2009r. 85.000zł.) - dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku 460.080zł w tym: dotacja rozwojowa na projekt 129.880zł. środki z funduszy celowych (Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej) 327.700zł. wzrost w porównaniu z rokiem 2009 o kwotę 51.400zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Planowane dochody własne w kwocie 131.550zł. to: - wpływy z usług i różnych dochodów Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głogówku i Prudniku, z odsetek i różnych dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku i bursy międzyszkolnej w Prudniku. Przychody budżetu Po stronie przychodów zaplanowano 2.331.000zł. z tego: 1/ zaciągnięcie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 850.000zł. 2/ zaciągnięcie pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.481.000zł. na budowę dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Załącznik Nr 6.

5 Plan wydatków Powiatu Prudnickiego na 2010 r. Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 2 i 5 do projektu budżetu i kształtuje się na poziomie 50.372.673zł. z tego: - wydatki bieżące 41.215.973zł. - wydatki majątkowe 9.156.700zł Wydatki Starostwa Powiatowego, Rady Powiatu, obsługa długu publicznego, Domu Dziecka, Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego, Powiatowego Urzędu Pracy, wydatki na rodziny zastępcze, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia a także wydatki związanych z utrzymaniem w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z powiatu prudnickiego a przebywających w innych powiatach i pozostałe, gdzie nie występują dotacje, pokrywane są z dochodów własnych, subwencji równoważącej i wyrównawczej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki zaplanowane w kwocie 10.000 zł. z dotacji celowej na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wszelkich innych niezbędnych usług świadczonych na rzecz rolnictwa, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów uwłaszczeniowych i regulacji stanów prawnych. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 Gospodarka leśna Zaplanowane środki w kwocie 33.000 zł. dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa. Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Zaplanowane wydatki w wysokości 4.000zł dotyczą wydatków na pomiary po zalesieniach, przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny i wydatki bieżące. W 2009r. plan wydatków wynosi 10.000zł. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Środki przeznaczone na remont nawierzchni dróg i wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 1.200.000zł. Ponadto przewidziano wydatki majątkowe na trzy projekty objęte dofinansowaniem z UE w kwocie 3.761.400zł./ Załącznik Nr 6 / oraz przebudowa trzech dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, gdzie w projekcie budżetu ujęto 50% udział własny powiatu. W momencie uzyskania pozostałych 50% dofinansowania z budżetu państwa, w formie dotacji celowej zostanie ona wprowadzone do dochodów i odpowiednio powiększy wydatki. Plan wydatków bieżących w 2009r. wynosi 1.271.845zł. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Środki w kwocie 13.000zł, zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki na terenie powiatu prudnickiego. W 2009r. plan wydatków wynosił 7.500zł. Pozostałe wydatki dotyczą wydatków ze środków europejskich. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Przewidziano wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa 29.000zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz 17.000zł. na wydatki związane z wyceną, podziałami geodezyjnymi i innymi wydatkami związanymi ze sprzedażą nieruchomości. Ponadto przewiduje się zakup nieruchomości na ul. Młyńskiej - 700.000zł. i zakup nieruchomości gruntowej w Głogówku 25.000zł. na budowę chodnika.

6 Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Kwota 60.000zł. to wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa, na zakup usług związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków, tj. zakładanie i odnawianie osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji wpisów ewidencyjnych oraz inne prace niezbędne do realizacji zadań. Plan wydatków w 2009r.wynosi 55.000zł. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 292.571zł. Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki przypada kwota 266.538zł. W 2009r. dotacja celowa wynosi 286.643zł. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Wydatki dotyczą projektu ze środków europejskich. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane wydatki w wysokości 138.630zł. to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. W 2009r. dotacja wynosi 138.310zł. Rozdział 75019 Rady powiatów Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i radnych jako organu stanowiącego i kontrolnego powiatu Wydatki określono na poziomie 215.300 zł., gdzie głównym składnikiem są diety radnych w wysokości 210.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Prudniku nie przewiduje się wzrostu diet radnych w 2010r. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa Powiatowego, uwzględniając niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, na zadania rzeczowe, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ochronę obiektów, ubezpieczenie majątku i gotówki, opłata mediów itp. W projekcie budżetu przeznaczono kwotę 5.459.486zł. z czego 3.752.800 zł przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi 68,7 % wydatków ogółem i 7.000 zł jako dotacja na dofinansowanie dożynek powiatowych, oraz projekt ze środków europejskich 280.029zł. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki w kwocie 30.500zł. / w 2009r. 34.000zł./. Kwota ujęta w projekcie budżetu dotyczy wykorzystania dwóch dotacji celowych z budżetu państwa. Rozdział 75095 Pozostała działalność Wydzielono środki na promocję powiatu w kwocie 51.000zł. Dział 752 Obrona narodowa Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obronności 5.000zł. W 2009r. 3000zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki dla Straży zostały sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 3.193.000zł w tym: wynagrodzenia i składki 2.763.240zł. Ponadto przewiduje się realizację projektu Utworzenie bazy logistycznej dla trangranicznych działań służb ratowniczych w kwocie 1.409.300zł. Załącznik Nr 12 i Nr 5. Rozdział 75414 Obrona cywilna Z dotacji celowej zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydatki bieżące na poziomie 2009r.

7 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Zaplanowano wydatki w kwocie 7.000zł. jako wydatki bieżące /w 2009r. 5.000zł./ Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t. Obejmuje wydatki w wysokości 963.000zł związane z oprocentowaniem kredytów długoterminowych, krótkoterminowych i odsetek od emisji obligacji. Plan na 2009r. 817.133zł. Dział 758 Różne rozliczenia W rozdziale 75818 zaplanowano zgodnie z ustawą rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 6.000zł. i rezerwę ogólną 51.000zł. Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.733.000zł., w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.490.000zł. / 86% wydatków ogółem/. W 2009r. plan wydatków bieżących wynosi 1.659.810zł. Rozdział dotyczy: - Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Prudniku - Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głogówku Rozdział 80105 Przedszkola specjalne Zaplanowano wydatki w kwocie 216.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 180.000zł. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne Wydatki ogółem 1.473.500zł. dotyczą wydatków bieżących, w tym 1.250.000 zł na wynagrodzenia i składki. Rozdział dotyczy: - Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Prudniku - Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Głogówku Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące Plan wydatków ogółem wynosi 5.485.000zł, z czego 4.530.000zł zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki. W 2009r. plan wydatków bieżących jest wyższy i wynosi 5.604.858zł. w tym: remonty 378.277zł. W skład liceów ogólnokształcących wchodzi: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku - II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku - Liceum Ogólnokształcące w Białej - Liceum Ogólnokształcące w Głogówku - Liceum Ogólnokształcące uzupełniające w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku Rozdział 80123 Licea profilowane Plan wydatków bieżących wynosi 431.000zł. w tym: wynagrodzenia i składki 400.000zł. Licea profilowane prowadzone są przez dwie szkoły: - Zespół Szkół w Głogówku - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku Wydatki ulegają zmniejszeniu na skutek zakończenia naboru do tego typu szkół. W 2009r. plan wydatków wynosi 610.846zł. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe Zaplanowane wydatki w wysokości 5.932.850ł. Podobnie jak w pozostałych rozdziałach, główną pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki 4.740.000zł. tj. 79,9% ogółu wydatków i dotyczy następujących placówek oświatowych: - Zespołu Szkół w Głogówku - Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku - Zespołu Szkół w Białej

8 Wydatki majątkowe w kwocie 147.150zł. wynikają z projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ZSR w Prudniku /Załącznik Nr 12/. W 2009r. plan wydatków bieżących wynosi 8.710.940zł.w tym: projekty ze środków europejskich 2.972.497zł. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne Wydatki w wysokości 507.000zł przeznaczona została w 86,8% tj. 440.000zł na wynagrodzenia z pochodnymi. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli, prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w pracowniach Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Prudniku, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Prudniku i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku. W 2009r. plan wydatków bieżących wynosi 532.945zł. Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W rozdziale zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 92.000 zł. W ramach tej kwoty przeznaczono 28.200 zł. na dotację dla Województwa Opolskiego na organizowanie doradztwa metodycznego. W 2009r. wydatki na dokształcanie nauczycieli wynosiły 87.400zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność W rozdziale zaplanowano kwotę 181.847 zł jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, środki przeznaczone na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz stypendia dla uczniów i 17.000zł. na nagrody do dyspozycji Starosty. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 710.000zł. jako środki związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego i zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ ZOZ w Prudniku, dotyczące głównie spłaty układu ratalnego z ZUS w Opolu. W 2009r. 707.000zł. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi W projekcie planu budżetowego r. przewidziano po 3.000 zł na profilaktykę i zapobieganie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2009r. 3.000zł. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Zaplanowana kwota w wysokości 18.000 zł dotyczy składek zdrowotnych dla dzieci w Domu Dziecka w Głogówku. Natomiast kwota 1.812.000 zł, to wydatki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2009r. dotacje te wyniosły 1.464.100zł. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze W ramach rozdziału 85201 zaplanowano wydatki w kwocie 1.435.000zł. dla: - Domu Dziecka w Głogówku w wysokości 1.190.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki stanowią 65,5%, tj. 780.000zł. Wyodrębniono także środki w wysokości 65.000 zł jako środki do przekazania dla innych powiatów, na utrzymanie dzieci i wychowanków z powiatu prudnickiego przebywających w ich placówkach opiekuńczo-wychowawczych, oraz 50.000zł na kontynuację nauki i usamodzielnienie się wychowanków Domu Dziecka z Powiatu Prudnickiego oraz 10.000zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych w Domu Dziecka. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Środki finansowe przeznaczone na wydatki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy i innych dochodów własnych. Wydatki ogółem wynoszą 3.694.300 zł, w tym wynagrodzenia i składki to kwota 2.350.000zł, co stanowi 63,6% ogółem wydatków oraz dotacja w kwocie 310.000 zł dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych. Wydatki przeznaczone są dla następujących placówek: - Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

9 - Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl. - Domu Pomocy Społecznej w Grabinie (dotacja podmiotowa) Wydatki w kwocie 20.300zł. dotyczą projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej Seniorzy w Schengen. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Obejmuje wydatki w wysokości 20.000 zł na realizację zadań związanych z patologiami. W 2009r. wydatki wynoszą 4.522zł. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Obejmuje środki finansowe w wysokości 1.268.000 zł. Realizacja wydatków następuje w formie przelewu na konta osobiste i dotacji dla innych powiatów dla rodzin zastępczych. Rodziny zastępcze finansowane są w ramach dochodów własnych powiatu prudnickiego. Rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30.000zł. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Obejmuje wydatki w ramach dochodów własnych Starostwa w wysokości 451.000zł, w tym na wynagrodzenia i składki w wysokości 315.000zł, tj. 69,8 % wydatków ogółem. W 2009r. plan wydatków wynosi 469.000zł. Rozdział 85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zaplanowano kwotę 294.366zł na wydatki bieżące związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym 74.000 zł na wynagrodzenia i składki oraz 196.366 na projekt ze środków europejskich. W 2009r. plan wydatków wynosił 91.050zł. w tym: z dotacji celowych 21.050zł. Rozdział 85295 - Pozostała działalność Rozdział ten obejmuje zaplanowane wydatki w wysokości 3.550zł, jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w Domu Dziecka. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Przewidziano kwotę 3.000zł. na poziomie 2009r. Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Kwota dotacji celowej w wysokości 84.000 zł. a została zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o niepełnosprawności dorosłych i dzieci. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Do projektu budżetu na działalność bieżącą jednostki zaplanowano kwotę 1.259.880zł, w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 950.000zł, tj. 75,4% wydatków ogółem. W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia i składki znajdują się środki z odpisu (limitu) Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej, które stanowią kwotę 327.700zł. W planie wydatków zawarto również środki z dotacji rozwojowej na projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 129.880zł. Załącznik Nr 12. Kwota dotacji rozwojowej wynika z zawartej umowy. w wydatkach PUP zawarto środki na powstanie Centru Aktywizacji Zawodowej w kwocie 55.000zł. W 2009r. plan wydatków PUP w Prudniku wynosi 1.429.941zł. w tym: projekty ze środków europejskich 293.250zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze Wydatki z subwencji oświatowej dotyczą Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku i Prudniku. Środki na utrzymanie wynoszą 914.000zł, z których na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami przeznaczono kwotę 665.000zł. tj. 72,7% wydatków ogółem.

10 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Obejmuje wydatki, które są związane z prowadzeniem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Prudniku. Wydatki ogółem wynoszą 620.300zł. w tym: na wynagrodzenia i składki 540.000 zł, tj. 87% ogółu wydatków. Placówka zajmuje się diagnostyką trudności dydaktycznych i wychowawczych, terapią, profilaktyką, poradnictwem zawodowym, orzecznictwem o kwalifikacjach do kształcenia specjalnego, logopedyczną terapią dzieci itp. W 2009r. plan wydatków bieżących placówki wynosi 582.590zł. 85410 Internaty i bursy szkolne Zaplanowano wydatki w kwocie 131.000zł. w tym: na wynagrodzenia i składki 75.400zł. Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe Obejmuje wydatki bieżące z w kwocie 3.000 zł na szkolne schroniska młodzieżowe, organizowane w miesiącu lipcu w dwóch placówkach, tj. Łącznik, Głogówek. W ramach planowanych wydatków przewidziano kwotę 2.207zł na umowy zlecenia, a 793zł na wydatki bieżące. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki w kwocie 2.000 zł. dotyczą: - Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Rozdział 85495 Pozostała działalność W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.851zł. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i świadczenia chorobowe oraz nagrody. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116- Biblioteki Obejmuje wydatki w ramach zadań powierzonych w formie dotacji celowej dla gminy, w kwocie 10.000 zł, na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowo-gminnej biblioteki na terenie powiatu. Zaplanowane wydatki na poziomie roku ubiegłego pokryte zostaną z dochodów własnych. Rozdział 92195 Pozostała działalność Obejmuje wydatki z dochodów własnych w kwocie 11.000zł, na zakup materiałów i nagród podczas przeprowadzanych konkursów, przeglądów i imprez kulturalnych na szczeblu powiatowym. W 2009r. przewidziano kwotę 75.740zł. w tym: ze środków europejskich 72.400zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Obejmuje wydatki rzeczowe z subwencji wyrównawczej w kwocie 22.000 zł, związanych z dofinansowaniem zawodów, imprez sportowych, zakupu materiałów, itp./ 2009r. plan 20.000zł./ Rozchody budżetu Planowane rozchody w wysokości 8.195.600zł. w tym: spłaty rat kredytów bankowych i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych 7.395.600zł. i wykup obligacji w kwocie 800.000zł. Z funduszy celowych planuje się następujące wydatki: - z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 280.000zł, między innymi na: opłatę licencyjną programów komputerowych dotyczących ochrony środowiska, organizację szkoleń i konferencji, dofinansowanie utylizacji azbestu edukację ekologiczną wydatki majątkowe/ termomodernizacje 242.800zł./

11 Załącznik Nr 11. - z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1.409.000 zł, między innym na: przelewy redystrybucyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, zakupy inwestycyjne Załącznik Nr 10. Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2010 określono w załączniku Nr 5. Do projektu budżetu dołączono : - prognozę długu publicznego do roku 2020 z obliczeniem wskaźników zadłużenia i prognozą spłat kredytów i pożyczek - informację o mieniu stanowiącym własność Powiatu Prudnickiego