Pakiet systemów księgowych Marynarz

Podobne dokumenty
1. Wprowadzenie. 2. Niektóre określenia stosowane w tej dokumentacji. 3. Kody, tabele. 4. Kartoteka cen. 5. Sposoby rozliczania. 6.

Tworzenie faktury korygującej

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

Tworzenie faktury zaliczkowej

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Posejdon Instrukcja użytkownika

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Instrukcja uŝytkowania programu

Kancelaria zmiany w programie czerwiec 2011

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Obszar Należności - Zobowiązania

Obsługa modułu Fakturowanie w systemie ISOF wersja

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel ,

Pierwszym krokiem w tworzeniu deklaracji zgodności jest wybór gabinetu oraz lekarza danego zlecenia protetycznego.

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

Spotkania z wiedzą webinarium

Pomoc do programu KOFi

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r.

Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Symfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja

Opis modułu windykacyjnego w KOLFK

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Tworzenie not księgowych

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kartoteki towarowe Ewa - Fakturowanie i magazyn

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

SYSTEM. Elektroniczny Obieg Dokumentów

ColDis Poradnik użytkownika

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu

Program MagazynMicro Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

SPIS TREŚCI: 1. INSTALACJA SYSTEMU SIMPLE.ERP LOGOWANIE DO SYSTEMU ZMIANA HASŁA PLANOWANIE INFORMACJE DODATKOWE...

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Wprowadzanie wniosku w rekrutacji do przedszkoli w Wałbrzychu

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Ekran tytułowy (menu główne)

Rejestr Kasowy Instrukcja użytkownika systemu GW-MAX

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE A D A

Nowe funkcjonalności w wersji Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Instrukcja postępowania użytkownika programów LiderSim i ProLider w związku z wprowadzeniem od r. nowych stawek VAT.

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

SPIS TRE CI. Tytan Sp. z o.o. TytanSQL JPK wer Instrukcja str Wstęp Instalacja. 2. Informacje podstawowe

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

Krzysztof Kluza proste ćwiczenia z baz danych

Syriusz Sp. z o.o Rzeszów, Sportowa 3 NIP Opracował: Aleksander Smyk Rzeszów,

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Instrukcja obsługi kolektora danych CIPHER 8300 w wersji IHURT 7.3

Ustawienia programu Ewa - Fakturowanie i magazyn

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Program Faktura. Jastrzębie Zdrój, 27 czerwiec 2016r

1. Rejestracja konta. Krok 1: Wnioskodawca przechodzi na ekran rejestracji klikając w przycisk "Zarejestruj się". Krok 2:

unikupon.pl Unikupon MD Instrukcja obsługi

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.

JPK Jednolity Plik Kontrolny

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Listonosz XL by CTI. Instrukcja

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU GABINET MEDYCYNY PRACY

Oferta na samochód nowy Oferta na samochód nowy spis kroków

Tytuł: Instrukcja robocza

Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Nową Erą

Ministerstwo Finansów

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

System Informatyczny CELAB. Rozrachunki, sprzedaż

Instrukcja obsługi Nowego Punktatora

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

INSTRUKCJA GENEROWANIA I DRUKOWANIA SPRAWOZDAŃ S%

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka

Transkrypt:

Fakturowanie Str. 1 Pakiet systemów księgowych Marynarz system: Fakturowanie wywozów nieczystości Programowanie Maszyn Spółka z o.o. 81 314 Gdynia ul. Pomorska 51/4 tel. 728 947 396 NIP 586 015 87 20

Fakturowanie Str. 2 Pakiet systemów księgowych... 1 Programowanie Maszyn... 1 NIP 586 015 87 20... 1 I. Faktury dowolne - DO.... 3 1. Ekran powitalny.... 3 2.Podstawowy ekran.... 4 3. Parametry faktury.... 5 4. Kartoteka odbiorcy... 6 5. Dane o usłudze.... 7 6. Nanoszenie faktur.... 9 7. Przeglądanie faktur.... 10 8. Korygowanie faktur.... 11 9. Podgląd faktury.... 13 10. wydruk faktur.... 14 Przykład wydruku dwie pozycje.... 17 II. Wywozy - zaliczki Z.... 18 2.1. Ekran powitalny.... 18 2.2.Podstawowy ekran.... 19 2.3 Parametry... 21 2.4 Parametry wydruku... 22 2.5 Faktury... 23 2.6 Przykład wydruku ksiazeczki.... 25 2.7 Kartoteka... 27 2.8 Ceny... 28 2.9 Sposób rozliczania.... 29

Fakturowanie Str. 3 I. Faktury dowolne - DO. 1. Ekran powitalny. Rozpoczęcie pracy z systemem polega na wpisaniu kodu operatora przydzielonego przez administratora systemu. Operatora DO używamy jeśli chcemy wypisać dowolną fakturę, operatora WY gdy będziemy chcieli wystawić książeczkę na cały rok/pólrocze

Fakturowanie Str. 4 2.Podstawowy ekran. Na tym ekranie odbywa się całe przetwarzanie. Polega ono na : 1. Ustaleniu parametrów faktury. 2. Naniesieniu danych faktury. 3. Wykonaniu obliczeń. 4. Wydrukowaniu faktury. W razie potrzeby wykonujemy dodatkowe czynności : 1. Naniesienie danych o odbiorcy. 2. Naniesienie nowej usługi. 3. Wydruki zbiorcze.

Fakturowanie Str. 5 3. Parametry faktury. Na tym ekranie wypełniamy daty: wystawienia rachunku, datę sprzedaży, datę zapłaty

Fakturowanie Str. 6 4. Kartoteka odbiorcy. Kartoteka będzie zawierać podstawowe dane o odbiorcy: kod, nazwę, adres, nip.

Fakturowanie Str. 7 5. Dane o usłudze. System zawiera kartotekę cen. Każda usługa ma swój identyfikator(składnik), cenę, stawkę VAT, jednostka miary, symbol PKWiU.

Fakturowanie Str. 8

Fakturowanie Str. 9 6. Nanoszenie faktur. Wciskamy przycisk i kursor stoi na polu kod. Dane możemy wybierać klawiszem F5, podwójne kliknięcie lub wciskając trójkącik.

Fakturowanie Str. 10 7. Przeglądanie faktur. Na tej formatce możemy przeglądać/korygować faktury, możemy również utworzyć fakturę korygującą.

Fakturowanie Str. 11 8. Korygowanie faktur. Wciskamy i po kolei nanosimy pozycje. W polu K nanosimy z literą J pozycje, które były na fakturze w polu ilość ze znakiem minus, to co ma być z literą P. Na końcu wciśnij przycisk.

Fakturowanie Str. 12 I wydruk faktury korygującej.

Fakturowanie Str. 13 9. Podgląd faktury.

Fakturowanie Str. 14 10. wydruk faktur.

Fakturowanie Str. 15 Nanoszenie pole nazwa można redagować.

Fakturowanie Str. 16 Jeśli wciśnięty to wydruk do Word a. Poniżej parametry wydruku. Szablon w katalogu \zestawy\ nazywa się FAWO_Eksplo.

Fakturowanie Str. 17 Przykład wydruku dwie pozycje.

Fakturowanie Str. 18 II. Wywozy - zaliczki Z. 2.1. Ekran powitalny. Rozpoczęcie pracy z systemem polega na wpisaniu kodu operatora przydzielonego przez administratora systemu. Operatora DO używamy jeśli chcemy wypisać dowolną fakturę, operatora WY gdy będziemy chcieli wystawić książeczkę na cały rok/pólrocze

Fakturowanie Str. 19 2.2.Podstawowy ekran. Na tym ekranie odbywa się całe przetwarzanie. Polega ono na : 1.Ustaleniu parametrów faktury. 2Wykonaniu obliczeń. 3.Wydrukowaniu faktury. W razie potrzeby wykonujemy dodatkowe czynności : 4. Naniesienie danych o odbiorcy. 5. Naniesienie nowej usługi. 6. Wydruki zbiorcze.

Fakturowanie Str. 20 Z przycisku Można uruchamiać krokami po kolei wszystkie przyciski po lewej stronie, albo na skróty najpierw parametry a potem oblicz zaliczki.

Fakturowanie Str. 21 2.3 Parametry

Fakturowanie Str. 22 2.4 Parametry wydruku

Fakturowanie Str. 23 2.5 Faktury

Fakturowanie Str. 24 Wydruk wg ksiarozl

Fakturowanie Str. 25 2.6 Przykład wydruku ksiazeczki.

Fakturowanie Str. 26 Następna strona

Fakturowanie Str. 27 2.7 Kartoteka

Fakturowanie Str. 28 2.8 Ceny Sposoby rozliczania m.in. P67

Fakturowanie Str. 29 2.9 Sposób rozliczania.

Fakturowanie Str. 30

Fakturowanie Str. 31

Pole wspólnota Fakturowanie Str. 32 Jeśli w kodzie odbiorcy to samo cowpolu wspólnota to ta kartoteka zawiera dane o wspólnocie.

Fakturowanie Str. 33