Szanowni Państwo! Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, powołana jest do realizacji zadań mających na celu zaspokajanie potrzeb swoich mieszkańców. To dla mieszkańców budowane są drogi, obiekty kulturalne, sportowe, urządzenia wodociągowe, kanalizacja czy szkoły. Każdego roku władze gminy zobowiązane są do opracowania budżetu gminy. W nim opisane są wszystkie źródła pozyskiwania pieniędzy i planowane do realizacji zadania, zestawione są dochody i wydatki. Dzięki niemu możemy poznać przeznaczenie każdej złotówki w budżecie. Radni, przedstawiciele sołectw i mieszkańcy mogą składać swoje propozycje do projektu budżetu. Na podstawie tych materiałów oraz założeń wieloletnich planów wójt opracowuje do 15 listopada projekt budżetu na rok następny i przekazuje go radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do zaopiniowania. Rada gminy uchwala budżet najpóźniej do 31 stycznia każdego roku. W trakcie wykonywania budżetu dokonuje się jego zmian w niezbędnym zakresie, np. w wyniku rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji, pojawienia się nieprzewidzianych, a koniecznych do wykonania nowych zadań, a także wskutek pozyskania dodatkowych dochodów. W związku z tym, że gospodarka finansowa gminy jest jawna, każdy z nas ma prawo poznać budżet. W tym celu jego treść umieszczona jest w Internecie na stronie www.bip.bialeblota.pl. Niniejsza publikacja jest uproszczonym opracowaniem budżetu, aby dokument ten stał się bardziej czytelny dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dane pochodzą z budżetu gminy na rok 2016 (Uchwała nr RGK.0007.147.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok). BUDŻET GMINY wg stanu na dzień 1 kwietnia 2016 r.: DOCHODY WYDATKI 71 113 000 71 113 000 Dochody gminy, czyli skąd otrzymujemy pieniądze Na realizację wszystkich planowanych zadań potrzebne są środki finansowe. Gmina może je dostać lub zarobić. Sporo środków finansowych wraca do gminy z budżetu centralnego. Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje i dotacje celowe. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią największe źródło dochodów naszej gminy. Dochody własne 46 232 885 zł Podatki i opłaty składające się na dochody własne są podstawowym źródłem zasilania budżetu gminy. Ich wielkość odzwierciedla m.in. stan majątkowy mieszkańców, aktywność gospodarczą, a także skuteczność ściągania należności. Sami, poprzez Urząd Gminy, gromadzimy na podstawie ustaw podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, opłaty adiacenckie i z tytułu renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami, za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, opłaty za usługi świadczone przez jednostki gminne. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych (tzw. PIT i CIT), podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych przekazywane są nam odpowiednio przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. Dochodami własnymi są również dochody z majątku gminy. 1
Subwencje 18 283 349 zł Subwencje stanowią formę bezzwrotnego zasilania finansowego i stanowią sposób wyrównywania niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymujemy je z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie musi się z nich rozliczać. Gmina Białe Błota w roku 2016 otrzyma 18 209 819 zł z tytułu tzw. subwencji oświatowej. Dotacje 6 596 765 zł Otrzymujemy je m.in. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, będących naszym ustawowym obowiązkiem i wymagających zachowania jednakowych standardów. Na załatwianie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodów osobistych, zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, różne świadczenia pomocy społecznej czy organizację wyborów przekazywane są nam środki z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego. Na realizację zadań własnych możemy na podstawie zawartych porozumień i umów otrzymać środki od innych jednostek samorządu terytorialnego, a z budżetu państwa, np. na stypendia dla uczniów, na niektóre wydatki na pomoc społeczną i inne na podstawie ustaw. Dotacje mają ściśle określone przeznaczenie i trzeba się z nich dokładnie rozliczać, a niewykorzystane kwoty dotacji należy zwrócić. Planowane źródła dochodów własnych budżetu gminy: Udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT 23 871 256 zł - Od osób fizycznych (PIT) 22 771 256 zł - Od osób prawnych (CIT) 1 100 000 zł Podstawowe dochody podatkowe 16 920 500 zł - Od nieruchomości 9 465 100 zł - Rolny 130 500 zł - Leśny 125 000 zł - Od środków transportowych 575 000 zł - Od czynności cywilnoprawnych 1 500 000 zł - Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 35 000 zł Dochody z majątku gminy 871 600 zł - Z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego 500 000 zł - Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwały zarząd 150 000 zł - Dochody z najmu i dzierżawy budynków i gruntów mienia komunalnego 221 600 zł Pozostałe dochody z podatków i opłat 3 791 700 zł, w tym: - Od spadków i darowizn 25 000 zł - Opłata adiacencka 120 000 zł - Zajęcie pasa drogowego 380 000 zł - Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 320 000 zł - Za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców 2 748 000 zł - Opłata targowa 3 700 zł - Opłata skarbowa 65 000 zł - Opłata eksploatacyjna 30 000 zł - Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 100 000 zł 2
Pozostałe dochody 777 830 zł - Pobierane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 15 500 zł - Pobierane przez szkoły, w tym m.in.: odpłatność za wyżywienie w szkołach, za wypoczynek dzieci organizowany przez szkoły w okresie wakacji, z tytułu wynajmu pomieszczeń 510 910 zł - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 110 330 zł - Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 60 640 zł - Pozostałe 80 450 zł Dotacje 6 596 765 zł: Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wyniesie 5 238 565 zł, w tym: - Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej 148 100 zł - Na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej (w tym świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zasiłki pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za świadczenia opiekuńcze) 5 086 500 zł - Na prowadzenie stałego rejestru wyborców 3965 zł Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniesie 1 307 500 zł, w tym: - Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i oddziały przedszkolne 150 000 zł - Na prowadzenie gminnego przedszkola 600 000 zł - Na wypłatę zasiłków okresowych i stałych 51 300 zł - Pomoc państwa w zakresie dożywiania 209 800 zł - Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 273 000 zł Odpłatność otrzymywana od innych gmin za pobyt dzieci niebędących mieszkańcami gminy w przedszkolach na terenie gminy Białe Błota 50 000 zł Każda pozycja w dochodach własnych budżetu gminy ma znaczenie. Warto zwrócić uwagę na kilka większych Dochody budżetu gminy w znacznej mierze są zależne od dochodów jej mieszkańców. W roku 2016 aż 37,79% podatku dochodowego (PIT) więcej o 0,12% niż w 2015 roku pobieranego przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy trafi do budżetu gminy. Przyjmuje się, że będzie to kwota 22 771 256 zł. Ministerstwo Finansów przekazuje gminie te udziały w ratach miesięcznych. Planowany na ten rok dochód z rozliczenia PIT-ów jest większy o 6,53% od dochodu osiągniętego w roku 2015. Subwencja oświatowa wyniesie 18 209 819 zł. Są to pieniądze na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów. W praktyce jest ona niewystarczająca i gmina musi do niej dokładać ze swoich dochodów. Z podatków pobieranych przez Urząd Gminy Białe Błota należy wyróżnić przede wszystkim podatek od nieruchomości. Planujemy, że do gminnej kasy wpłynie z tego tytułu 14 555 000 zł. Podatek ten naliczany jest za każdy metr kwadratowy gruntów oraz budynków mieszkalnych, gospodarczych i wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej, a także od wartości budowli służących działalności gospodarczej. Podatek płacą właściciele (osoby fizyczne i firmy) gruntów i budynków na terenie gminy. 1,88% budżetu gminy w roku 2016 to planowane dochody z majątku gminy. Jest to kwota 871 600 zł. Szacuje się, że z tytułu sprzedaży gruntów mienia komunalnego wpłynie na konto gminy 500 000 zł. Dochody w poszczególnych latach: w roku 2003 19 014 171 zł w roku 2004 21 689 692 zł i były większe o 14,07% od dochodów w roku poprzednim w roku 2005 25 240 138 zł i były większe o 16,36% od dochodów w roku poprzednim w roku 2006 31 014 373,80 zł i były większe o 22,87% od dochodów w roku poprzednim w roku 2007 34 853 637,85 zł i były większe o 12,37% od dochodów w roku poprzednim w roku 2008 43 980 872,46 zł i były większe o 26,18% od dochodów w roku poprzednim w roku 2009 46 115 783,01 zł i były większe o 4,85% od dochodów w roku poprzednim w roku 2010 50 820 470,19 zł i były mniejsze o 10,20% od dochodów w roku poprzednim w roku 2011 52 241 820,63 zł i były większe o 2,79% od dochodów w roku poprzednim w roku 2012 59 740 536,98 zł i były większe o 14,35% od dochodów w roku poprzednim w roku 2013 64 257 675,45 zł i były większe o 7,56% od dochodów w roku poprzednim w roku 2014 78 639 346,99 zł i były większe o 22,38% od dochodów w roku poprzednim w roku 2015 76 371 273,82 zł i były mniejsze o 2,89% od dochodów w roku poprzednim plan na rok 2016 71 113 000 zł i będą mniejsze o 6,89% od dochodów w roku poprzednim 3
Na dzień 31 grudnia 2007 r. w gminie zameldowanych było na pobyt stały 14 697 mieszkańców, na dzień 31 grudnia 2008 r. 15 385, na dzień 31 grudnia 2009 r. 16 005, na dzień 31 grudnia 2010 r. 16 648, na dzień 31 grudnia 2011 r. 17 300, na dzień 31 grudnia 2012 r. 17 903, a na dzień 31 grudnia 2013 r. 18 353, na dzień 31.12.2014 r. 18 752, na dzień 31.12.2015 r. 19254. 4
Dochód na 1 mieszkańca gminy: w roku 2007 2371,48 zł w roku 2008 2858,69 zł w roku 2009 2881,34 zł w roku 2010 3052,65 zł w roku 2011 3019,76 zł w roku 2012 3336,90 zł w roku 2013 3501,21 zł w roku 2014 4193,65 zł w roku 2015 3966,51 zł Wydatki gminy, czyli na co wydajemy pieniądze Wydatki są realizowane przez Urząd Gminy Białe Błota i gminne jednostki budżetowe. Inaczej mówiąc, gminne pieniądze ujęte w budżecie i przeznaczone na realizację zadań gminy wydawane są przez podmioty, które na swoją działalność otrzymują wszystkie środki z budżetu gminy, a wszystkie swoje dochody muszą do tego budżetu odprowadzić. Te podmioty, to obok urzędu gminy, takie jednostki budżetowe jak: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Białych Błotach Ośrodki Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim, Murowańcu i Trzcińcu Świetlica socjoterapeutyczna w Cielu Warsztaty terapii zajęciowej Dąb w Białych Błotach Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne a w Białych Błotach Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach Gminne Przedszkole Wróżka w Białych Błotach Gminny Żłobek Integracyjny U Misia w Łochowie Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach Ponadto w gminie Białe Błota funkcjonuje samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury. Są to: Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodek Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach otrzymuje dotację z budżetu gminy, PFRON oraz wypracowuje swoje przychody z działalności usługowej. Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach Świetlice wiejskie w Łochowie, Łochowicach Lisim Ogonie, Cielu Biblioteki w Białych Błotach i Łochowie Gminne Centrum Kultury otrzymuje dotacje podmiotowe z budżetu gminy. GCK osiąga dodatkowo dochody ze swojej działalności. Placówki oświatowe Planowane wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wynoszą 33 268 847 zł 46.78% ogółu wydatków budżetu Gminy Białe Błota w roku 2016. Zadania te są realizowane przez jednostki oświatowe (szkoły, COEiS) i Urząd Gminy. W 3 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i 2 gimnazjach uczy/-ło się wg lat: 2015/2016 > 2319 dzieci (wg stanu na dzień 31.03.2016 r.) 2012/2013 > 2057 dzieci 2014/2015 > 2288 dzieci 2011/2012 > 2010 dzieci 2013/2014 > 2192 dzieci 2010/2011 > 1785 dzieci. Do Gminnego Przedszkola Wróżka, 4 przedszkoli niepublicznych oraz 1 punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy uczęszcza/-ło wg lat: 2015/2016 > 510 dzieci (wg stanu na dzień 31.03.2016 r.) 2012/2013 > 364 dzieci 2014/2015 > 428 dzieci 2011/2012 > 316 dzieci 2013/2014 > 429 dzieci Do 1 niepublicznej szkoły podstawowej na terenie naszej gminy wg stanu na 31.03.2016 r. uczęszcza 6 dzieci. Na każde dziecko jest przekazywana do tych przedszkoli i szkół, co miesiąc dotacja z budżetu gminy. 5
W roku 2016 wydatki na zadania z zakresu oświaty, edukacji i wychowania zgodnie z budżetem na 2016 rok wyniosą 33 268 847 zł, w tym wydatki bieżące 32 419 847 zł i wydatki inwestycyjne 849 800 zł. Wydatki będą pokryte z subwencji oświatowej, która wyniesie 18 209 819 zł i wystarczy na pokrycie 54,73% wydatków, z dotacji 800 000 zł 2,40% wydatków oraz środków własnych gminy 14 259 028 zł 42,87% wydatków z zakresu oświaty i wychowania. 6
W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 31 182 919,67 zł, w tym: Wydatki bieżące 28 008 719,59 zł 89,82% wydatków Wydatki inwestycyjne 50 369,05 zł 0,16% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków 1 803 277,04 zł 5,78% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 165 481,65 zł 3,74% wydatków Stypendia gminne 50 000,00 0,16% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 105 072,34 zł 0,34% wydatków W roku 2015 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 17 202 173 zł pokryła 55,17% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 814 720 zł pokryła 2,61% wydatków Projekt MALUCH 2015 286 885 zł pokrył 0,92% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 174 133,70 zł pokryły 0,56% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 152 260,65 zł pokryła 0,49% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 73 960,88 zł pokryła 0,24% wydatków Środki gminy stanowiły 12 478 787,04 zł pokryły 40,01% wydatków. W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 27 957 470,78 zł, w tym: Wydatki bieżące 25 377,970,31 zł 90,77% wydatków Wydatki inwestycyjne 0,00 zł 0,00% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły 1 285 766,26 zł 4,60% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 116 791,87 zł 4,00% wydatków Stypendia gminne 50 000,00 zł 0,18% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 126 942,34 zł 0,45% wydatków W roku 2014 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 15 804 857,00 zł pokryła 56,53% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 837 123,00 zł pokryła 2,99% wydatków, Projekt MALUCH 2014 348 122,55 zł pokrył 1,25% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 75 074,96 zł pokryły 0,27% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 31 796,82 zł pokryła 0,11% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 108 742,87 zł pokryła 0,39% wydatków Środki gminy stanowiły 10 751 753,58 zł pokryły 38,46% wydatków W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 27 428 144,18 zł, w tym: Wydatki bieżące 24 724 938,96 zł 90,15% wydatków Wydatki inwestycyjne 233 208,00 zł 0,85% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły 927 309,93 zł 3,38% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 377 760,52 zł 5,02% wydatków Stypendia gminne 50 500,00 0,18% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 114 426,77 zł 0,42% wydatków W roku 2013 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 14 779 176,00 zł pokryła 53,88% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 229 770,00 zł pokryła 0,84% wydatków Projekt MALUCH 2013 83 111,00 zł pokrył 0,30% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 158 628,77 zł pokryły 0,58% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 99 170,42 zł pokryła 0,36% wydatków Środki gminy stanowiły 12 078 287,99 zł pokryły 44,04% wydatków W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 24 676 594,13 zł, w tym: Wydatki bieżące 22 534 846,90 zł 91,32% wydatków Wydatki inwestycyjne 3 923,70 zł 0,02% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły 378 997,58 zł 1,54% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 1 644 064,55 zł 6,66% wydatków Stypendia gminne 49 990,00 0,20% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 64 771,40 zł 0,26% wydatków 7
W roku 2012 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 14 075 872,00 zł pokryła 57,04% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Projekt MALUCH 309 242,00 zł pokrył 1,25% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 121 158,38 zł pokryły 0,49% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 55 976,72 zł pokryła 0,23% wydatków Środki gminy stanowiły 10 114 345,03 zł pokryły 40,99% wydatków. W roku 2011 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie wyniosły 20 474 461,06 zł, w tym: Wydatki bieżące 19 236 213,78 zł 93,96% wydatków Wydatki inwestycyjne 0,00 zł 0,00% wydatków Dotacje dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz żłobków wynosiły 225 124,90 zł 1,10% wydatków Wpłaty do innych jednostek samorządu terytorialnego (za dzieci przedszkolne i żłobkowe) 876 928,67 zł 4,28% wydatków Stypendia gminne 47 299,00 0,23% wydatków Stypendia socjalne i wyprawka szkolna 88 894,71 zł 0,43% wydatków. W roku 2011 wydatki na oświatę, edukację i wychowanie zostały pokryte z następujących źródeł: Subwencja oświatowa wyniosła 12 554 839,00 zł pokryła 61,33% wydatków Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Projekt MALUCH 0,00 zł pokrył 0,00% wydatków Środki Funduszu Pracy pokrywające koszty dofinansowania pracodawcom przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 138 150,77 zł pokryły 0,67% wydatków Dotacja celowa na podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 0,00 zł pokryła 0,00% wydatków Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i wyprawka szkolna 75 704,13 zł pokryła 0,36% wydatków Środki gminy stanowiły 7 705 767,16 zł pokryły 37,64% wydatków. Pomoc społeczna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone gminie oraz zadania własne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 j.t. z późn. zm.) oraz zadania wynikające z innych ustaw, zgodnie ze statutem ośrodka oraz zgodnie z uchwałami Rady Gminy Białe Błota. Świadczenia z pomocy społecznej, na zasadach określonych w ustawie, udzielane są osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej (art. 7). Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł 2. osobie w rodzinie, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (art. 8). W szczególnych przypadkach osobom i rodzinom niespełniającym wyżej wymienionego kryterium może być przyznana pomoc w postaci zasiłków celowych specjalnych. Zadania realizowane przez GOPS obejmują realizację zadań zleconych i zadań własnych. Zadania kierunkowe GOPS obejmują m.in.: 1. Realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw, dotyczących w szczególności: Diagnozy aktualnych potrzeb społecznych występujących na terenie gminy Białe Błota Wypłacania zasiłków Udzielania pomocy rzeczowej, w szczególności na zakup żywności (realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) Organizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Kierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu Przeciwdziałania eksmisjom i bezdomności Pracy socjalnej Przyznawania i realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becik ), świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+) Opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenia obligatoryjne Wydawania decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 8
Podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych 2. Organizowanie ferii zimowych i wypoczynku letniego dla dzieci w formie półkolonii 3. Dożywianie dzieci i młodzieży 4. Prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego (porady psychologiczne, terapeuci ds. uzależnień, radca prawny) 5. Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu oraz Ośrodków Wsparcia i Integracji w miejscowościach Kruszyn Krajeński, Trzciniec i Murowaniec, jak również grup terapeutycznych w Łochowie i Lisim Ogonie 6. Funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej Dąb w Białych Błotach 7. Wspieranie osób starszych, chorych i niepełnosprawnych poprzez kontynuowanie działalności Centrum Integracji i Rehabilitacji 8. Organizację i prowadzenie aktywnych form zwalczania bezrobocia we współpracy z PUP w Bydgoszczy oraz Urzędem Gminy Białe Błota 9. Realizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, zapewnienie obsługi administracyjno-technicznej 10. Realizację zadań wynikających z wprowadzenia w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny 11. Kierowanie osób do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu W roku 2007 wydatki na pomoc społeczną wynosiły 5 092 553 zł, w roku 2008 5 256 838 zł, o 3% więcej jak w roku 2007, w roku 2009 5 539 928 zł, o 5% więcej niż w roku 2008. Wydatki w roku 2010 wynosiły 6 234 809 zł, o 13% więcej niż w roku 2009. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły 7 299 805 zł i były większe od wydatków w roku 2010 o 17%. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły 6 612 500 zł, o 9% mniej niż w roku 2011. Wydatki w roku 2013 wynosiły 7 063 818 zł, o 7% więcej niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły 7 120 223 zł, o 1% więcej niż w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły 7 951 283 zł, o 12% więcej niż w roku poprzednim. W roku 2007 wydatki na profilaktykę przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi realizowaną przez GOPS wynosiły 142 565 zł, w roku 2008 164 954 zł, o 16% więcej niż w roku 2007, w roku 2009 181 523 zł o 10% więcej niż w roku 2008. Wydatki w roku 2010 wynosiły 181 754 zł i były na takim samym poziomie jak w roku 2009. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wyniosły 181 821 zł i były na takim samym poziomie jak w roku 2010. Wydatki na pomoc społeczną w roku 2012 wyniosły 206 578 zł, o 14% więcej niż w roku 2011. Wydatki w roku 2013 wynosiły 213 133 zł, o 3% więcej niż w roku poprzednim. W 2014 r. wydatki wynosiły 212 269 zł, i były niższe o 0,4% niż w roku poprzednim. W 2015 r. wydatki wynosiły 240 407 zł, więcej o 13% niż w roku poprzednim. 9
Kultura fizyczna W gminie Białe Błota, od 2009 roku, obsługą i administracją obiektów sportowych zajmuje się Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. COEiS obecnie zarządza następującymi obiektami: 1. Gminny Stadion Sportowy w Białych Błotach przy ul. Gronowej 2. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Białych Błotach przy ul. Czwartaków 3. Boisko piłkarskie w Łochowie przy ul. Dębowej 4. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Łochowie przy ul. Żurawinowej 5. Boisko piłkarskie w Murowańcu przy ul. Staroszkolnej 6. Boisko piłkarskie w Kruszynie Krajeńskim przy ul. Świerkowej 7. Kompleks boisk sportowych Orlik 2012 w Cielu przy ul. Kościelnej 8. Boisko piłkarskie w Zielonce przy ul. Jaworowej 9. Boisko piłkarskie w Przyłękach przy ul. Zabytkowej. Ponadto na terenie gminy znajdują się: 1. Boisko piłkarskie w Lisim Ogonie przy ul. Wyczynowej 2. Korty tenisowe w Łochowie przy ul. Wierzbowej 3. Place zabaw w miejscowościach: Łochowice, Łochowo, Lisi Ogon, Murowaniec, Kruszyn Krajeński, Ciele, Przyłęki, Zielonka oraz Białe Błota. Do podstawowych zadań COEiS w zakresie kultury fizycznej należą w szczególności: Administrowanie istniejącą bazą sportowo-rekreacyjną Utrzymanie w należytym stanie i udostępnianie istniejącej bazy sportowej Organizacja i współorganizacja zajęć, zawodów oraz imprez sportowo-rekreacyjnych Zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach będących w zarządzie COEiS Propagowanie i promocja działań związanych z aktywnością fizyczną Pomoc innym podmiotom działającym w obszarze kultury fizycznej podczas organizacji imprez sportowych. Gmina przyznaje dotacje w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu. W 2016 roku jest to kwota 200 000 zł. Urząd Gminy Przez Urząd Gminy Białe Błota realizowane są te zadania, których nie przekazano do realizacji innym jednostkom organizacyjnym gminy. Urząd zrealizuje w bieżącym roku wydatki na kwotę 32 172 712 zł, co stanowi 45,3% planowanych wydatków. Rolnictwo i łowiectwo 54 000 zł 0,07% planowanych wydatków budżetu, w tym: - Utrzymane, remonty urządzeń melioracyjnych 50 000 zł - Składka na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 4 000 zł Transport i łączność 8 975 077,59 zł 12,62% wydatków, w tym: - Utrzymanie, budowa i modernizacja dróg gminnych 7 489 489,59 zł - Dofinansowanie transportu zbiorowego, w tym linie autobusowe nr 91 i nr 92 1 440 991 zł Gospodarka mieszkaniowa 2 899 500 zł 4,07% wydatków, w tym: - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w szczególności wypłata odszkodowań za grunty przejęte przez gminę na mocy decyzji podziałowych pod drogi i wykupy gruntów pod drogi gminne 2 000 000 zł - Utrzymanie, remonty, modernizacja gminnych budynków mieszkalnych, opłata za zarządzanie nieruchomościami 200 000 zł - Podatki i opłaty 350 500 zł Działalność usługowa 281 600 zł 0,39% wydatków, w tym: - Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy 240 000 zł - Mapy i opracowania geodezyjne 40 000 zł - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 1 600 zł Informatyka 335 000 zł 0,47% wydatków Administracja publiczna 5 991 043,37 zł 8,42% wydatków, w tym: - Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na prowadzenie Filii Wydziału Komunikacji 33 300 zł, - Realizacja zadań zleconych gminie 275 150 zł - Rada Gminy 206 500 zł - Urząd Gminy 5 099 129 zł - Promocja gminy 28 376 zł - Pozostałe 348 588,37 zł Prowadzenie stałego rejestru wyborców 3965 zł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 000 zł Obsługa długu 1 850 000 zł* 2,60% wydatków (Spłata odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę.) *Uchwała nr RGK.007.148.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.12.2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016 2024 Różne rozliczenia 350 000 zł 0,49% wydatków, w tym: - Rezerwa ogólna 184 000 zł - Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 166 000 zł 10
Rezerwami dysponuje wójt. Może ją przeznaczyć na zwiększenie wydatków na zadania nieujęte w budżecie. Oświata i wychowanie dotacje dla jednostek publicznych i niepublicznych 4 218 416 zł 5,93% wydatków Ochrona zdrowia 187 121 zł 0,26% wydatków, z tego: - Realizacja programów zdrowotnych 123 000 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 121 zł - Przeciwdziałanie narkomanii 5 000 zł Pomoc społeczna wypłata dodatków mieszkaniowych 310 000 zł 0,43% wydatków Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 703 806 zł 0,98% wydatków - Finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Białe Błota w żłobkach publicznych i niepublicznych 291 456 zł - Białobłocka Karta Rodziny Wielodzietnej 220 000 zł - Dotacja do ZAZ 192 350 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 765 223,59 zł 6,70% wydatków, w tym: - Oświetlenie ulic, dróg i placów, budowa i utrzymanie 1568 223,59zł - Opłata za usługi świadczone przez schronisko dla zwierząt i dostarczanie zwierząt z terenu gminy do schroniska 119 000 zł - Gospodarka odpadami 2 848 000 zł - Energia na przepompowniach 40 000 zł - Pozostała działalność (w tym: utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia drzew, opłata środowiskowa) 190 000 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 952 459,45 zł 1,33% wydatków, w tym dotacje dla: - Gminnego Centrum Kultury 900 446,41 zł - Pozostała działalność 48 513,04 zł Kultura fizyczna i sport 235 500 zł 0,33% wydatków Wydatki budżetu w poszczególnych latach: w roku 2003 20 100 514 zł w roku 2004 19 941 600 zł i były niższe o 0,8% od wydatków w roku poprzednim w roku 2005 23 540 123 zł i były większe o 18% od wydatków w roku poprzednim w roku 2006 30 105 451,66 zł i były większe o 27,9% od wydatków w roku poprzednim w roku 2007 36 178 370,64 zł i były większe o 20,2% od wydatków roku poprzednim w roku 2008 44 007 805,22 zł i były większe o 21,6% od wydatków w roku poprzednim w roku 2009 56 022 550,17 zł i były większe o 27,3% od wydatków w roku poprzednim w roku 2010 54 754 057,76 zł i były mniejsze o 2,3% od wydatków w roku poprzednim w roku 2011 58 655 428,88 zł i były większe o 7,1% od wydatków w roku poprzednim w roku 2012 65 194 421,77 zł i były większe o 11,1% od wydatków w roku poprzednim w roku 2013 65 536 301,54 zł i były większe o 0,5% od wydatków w roku poprzednim w roku 2014 80 277 825,15 zł i były większe o 22,5% od wydatków w roku poprzednim w roku 2015 77 822 684 zł i były mniejsze o 3,1% od wydatków w roku poprzednim w roku 2016 planowane wydatki wyniosą 71 113 000 zł Rok 2003 Rok 2004 Dochody: 19 014 171,00 zł Dochody: 21 689 692,00 zł Wydatki: 20 100 514,00 zł Wydatki: 19 941 600,00 zł Różnica: - 1 086 343,00 zł Różnica: 1 748 092,00 zł Rok 2005 Rok 2006 Dochody: 25 240 138,00 zł Dochody: 31 014 373,80 zł Wydatki: 23 540 123,00 zł Wydatki: 30 105 451,66 zł Różnica: 1 700 015,00 zł Różnica: 908 922,14 zł Rok 2007 Rok 2008 Dochody: 34 853 637,85 zł Dochody: 43 980 872,46 zł Wydatki: 36 178 370,64 zł Wydatki: 44 007 805,22 zł Różnica: - 1 324 732,79 zł Różnica: - 26 932,76 zł ROK 2009 ROK 2010 Dochody: 46 115 783,01 zł Dochody: 50 820 470,19 zł Wydatki: 56 022 550,17 zł Wydatki: 54 754 057,76 zł Różnica: - 9 906 767,16 zł Różnica: - 3 933 587,57 zł Rok 2011 Rok 2012 Dochody: 52 241 820,63 zł Dochody: 59 740 536,98 zł Wydatki: 58 655 428,88 zł Wydatki: 65 194 421,77 zł Różnica: - 6 413 608,25 zł Różnica: - 5 453 884,79 zł Rok 2013 Rok 2014 Dochody: 64 257 675,45 zł Dochody: 78 639 346,99 zł Wydatki: 65 536 301,54 zł Wydatki: 80 277 825,15 zł 11
Różnica: - 1 278 626,09 zł Różnica: - 1 638 478,16 zł Rok 2015 Rok 2016 Dochody: 76 371 273,82 zł Dochody: 71 113 000 zł Wydatki: 77 822 684,80 zł Wydatki: 71 113 000 zł Różnica: - 1 451 410,98 zł Różnica: 0 zł W bieżącym roku zamierzamy wydać tyle, ile zgromadzimy dochodów. Zadłużenie naszej gminy na 31.12. 2015 r. wynosiło 43 229 780,28 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 38 004 522,94 zł oraz z tytułu cesji wierzytelności i faktur z wydłużonym terminem płatności na kwotę 5 225 257,34 zł. 1. Cesje wierzytelności za wykonane inwestycje 4 072 124,70 zł Budowa ul. Duńskiej w Białych Błotach etap I 810 751,15 zł Budowa ul. Duńskiej w Białych Błotach etap II 1 369 350,17 zł Budowa ul. Chlebowej w Białych Błotach 229 246,21 zł; Budowa ul. Wierzbowej, Opalowej, św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 1 662 777,17 zł 2. Faktury z wydłużonym terminem płatności 1 153 132,64 zł Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach II etap 674 499,54 zł Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 478 633,10 zł Planowane zadłużenie na koniec roku 2016 stanowi kwotę 38 083 939,68 zł*. Będzie ono wynosiło tyle w przypadku, gdy skorzystamy ze wszystkich planowanych pożyczek i kredytów oraz zaciągniemy je w zaplanowanej wysokości. Planowane na rok 2016 spłaty długu wynoszą 7 077 946,91 zł, koszty obsługi długu wynoszą 1 800 00 zł. Stanowi to 12,48% planowanych dochodów. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2016 = 14,27%. Budżet gminy po stronie dochodów i wydatków jest otwarty. Dobrze jest, gdy dochody, które wpływają na rachunek bankowy są wyższe od planowanych. Można wtedy przeznaczyć je na dodatkowe wydatki, czyli zrobić coś więcej. Można ograniczyć przychody z tytułu pożyczek i kredytów, czyli zmniejszyć dług gminy. Z drugiej strony, wydatki nie mogą być wyższe od planowanych. Naruszyłoby to równowagę w przypadku, gdyby niemożliwe były do osiągnięcia dodatkowe dochody. Najpierw muszą wpłynąć dodatkowe dochody, następnie można przeznaczyć je na realizację dodatkowych zadań. W ciągu roku uchwała budżetowa jest zmieniana w niezbędnym zakresie, np. z chwilą wzrostu dochodów własnych, otrzymania dodatkowych dotacji albo subwencji z budżetu państwa, zwiększenia przychodów z tytułu pożyczek i kredytów, zmiany spłat zadłużenia czy wskutek rynkowych zmian kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wartości planowanych wydatków. *Uchwała nr Rady Gminy Białe Błota z dnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016 2024 uchwalonej uchwałą nr RGK.0007.148.2015 z dnia 29.12.2015 r. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2016 Częściowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016: 1. Budowa jezdni i chodników ul. Świerkowej, Łąkowej i Kwiatowej w Kruszynie Krajeńskim gmina Białe Błota ul. Świerkowa, ul. Topolowa Zadanie dofinansowane z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 2019. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Świerkowej i Topolowej w Kruszynie Krajeńskim na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Lipowej, włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Lipową nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, chodnik jednostronny z kostki betonowej. Długość odcinka przewidzianego do realizacji w ramach niniejszego zamówienia wynosi około 1 331 m. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 1 173 734,00 zł. 2. Budowa chodnika do cmentarza przy ul. Kaplicznej Chodnik od ul. Szubińskiej do cmentarza przy ul. Kaplicznej ma długość około 203 m i szerokość 2 m. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 57 000,00 zł. 3. Pozyskanie terenu i wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Osiedle w Cielu - 42 000,00 zł. 4. Budowa chodnika w ciągu ul. Gminnej w Trzcińcu - środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 20 000,00 zł. 5. Budowa odwodnienia i nawierzchni ul. Chmielna w Białych Błotach kwota 410 000,00 zł. Przedmiotowa inwestycja obejmować będzie wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej o szerokości 5,00 m wraz z kanalizacją deszczową. Łączna długość drogi wynosi 157 mb. 6. Projekt i budowa ulicy Akacjowej w Lipnikach kwota 20 000,00 zł zostanie przeznaczona na projektu. 7. Przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej w Łochowie, polegająca na wykonaniu nawierzchni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia kwota 1 208 138,00 zł 12
Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszym etapie zaplanowano koszty kwalifikowane do wniosku o dotację w wysokości 808 138,00 zł. Konieczne jest zwiększenie kosztu inwestycji o 400 000,00 zł dla wykonania inwestycji w całości tj. uzupełnionej o przepompownię wód deszczowych z ich podczyszczeniem, budowie kanalizacji tłocznej z przepompowni do fragmentu kanalizacji realizowanej w II etapie oraz uzupełnieniu niezbędnych robót energetycznych budowa zasilania przepompowni. Wskazane elementy inwestycji są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania całości zadania. 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Lisim Ogonie, kwota 1 100 000,00 zł Inwestycja niezbędna jest w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Lisi Ogon przed wykonaniem nawierzchni ulic przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej w następujących ulicach: Bydgoska ca. 270 mb. Parkowa Nowowiejska łącznie ca. 530 mb; Przy Lesie ca. 780 mb; Złota ca. 70 mb; Srebrna ca. 50 mb; Platynowa ca. 20 mb; Drzewna ca. 135 mb. 9. Kwotę 40 000,00 zł przeznacza się na remonty komunalnych i socjalnych budynków mieszkalnych. W ramach zadania zostanie wykonane nowe pokrycie na budynku socjalnym wraz z niezbędnym zaizolowaniem stropu. 10. Budowa PSZOK przez Urząd Gminy Projekt obejmuje wykonanie: budynku dyżurki i socjalno-biurowego, budynku magazynowo-garażowego, budynku wiaty, kontenerów budowlanych, komunalnych, na odpady 19 szt. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 282 000,00 zł. 11. Projekty i budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 149 453,59 zł. 12. Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - 1 330 000,00 zł. 13. Zakup i ustawienie placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu w Kruszynie Krajeńskim. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 10 000,00 zł. 14. Zakup elementów placu zabaw przy szkole podstawowej w Przyłękach. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 9 000,00 zł. 15. Uzupełnienie placu zabaw przy świetlicy w Trzcińcu. Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 5 156,35 zł. 16. Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie - 8 69,10 zł. 17. Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup ławeczek w Murowańcu - 5 453,59 zł. 18. Zagospodarowanie placu sołeckiego w Prądkach - 13 094,00 zł. 19. Rozbudowa placu zabaw w Lisim Ogonie (w tym sprzęt sportowy dla dorosłych). Środki w budżecie gminy przeznaczone na realizację ww. zadania wynoszą 19 000,00 zł. 13
Mając na uwadze, że budżet jest żywym dokumentem, w miarę wpływu dodatkowych środków może ulegać zmianie. Wszak powinien odzwierciedlać potrzeby mieszkańców. Droga od pomysłu do jego realizacji nie zawsze jest krótka. Fazy koncepcji i projektu to już inwestycje. Abyśmy w następnych latach mogli jeździć po nowych drogach, korzystać z nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, w bieżącym budżecie są zaplanowane wydatki na prace projektowe wielu zadań. Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2016, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.białeblota.pl do katalogu FINANSE GMINY. Na temat planowania i wykonywania budżetu gminy można mówić i pisać bardzo wiele. Staraliśmy się Państwu przybliżyć te zagadnienia w sposób jak najbardziej przystępny. Są one na tyle ważne, że mają wpływ, na jakość życia wszystkich mieszkańców gminy Białe Błota. Szanowni Państwo! Z uwagi na potrzeby inwestycyjne w gminie planujemy aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Białe Błota tak, aby odzwierciedlała zakres zadań w dłuższym okresie czasu. Powyższe pozwoli na planowanie i wprowadzanie zmian do projektu, a następnie budżetu gminy. W załączonym dokumencie Ankieta - strategia rozwoju gminy dostępna jest w wersji elektronicznej. Zachęcamy do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej i wysłania dokumentu na adres: ankieta@bialeblota.eu Urząd Gminy Białe Błota 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 tel. 52 323 90 90 fax 52 323 90 80 email: sekretariat@białeblota.pl www.bip.bialeblota.pl www.białeblota.pl 14