Strona 42 OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU Wielkość wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji i wpływach z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłatach powiatu do budżetu państwa, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji i dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez powiat oraz oszacowanie dochodów własnych powiatu i przychodów z kredytów. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki na planowaną dotację celową dla Nadleśnictwa Chojnów realizującego na podstawie porozumienia zadania powiatu, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie. Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Dział 600 Transport i łączność 9 828 000 Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 828 000 I. Wydatki bieżące dotyczące: 5 135 000 1. Utrzymania i remontów bieżących dróg powiatowych wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. 4 500 000 2. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe. 300 000 3. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych. 115 000 4. Dotacji celowych dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego realizujących zadania Powiatu na podstawie porozumień, tj. przeprowadzenie akcji zima na drogach powiatowych, w tym: 220 000 dla gminy Góra Kalwaria 80.000 dla gminy Prażmów 70.000 dla gminy Tarczyn 70.000 II. Wydatki inwestycyjne 4 193 000 Realizacja inwestycji drogowych 4 193 000 III. Wydatki majątkowe 500 000 Kwota przeznaczona na dotację z budżetu powiatu dla gminy Konstancin -Jeziorna wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadanie powiatu pn. Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie -Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane wydatki dotyczą realizacji: 1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym m.in.: 35 000 35 000 90 000 90 000 324 585 324 585 730 000 730 000
Strona 43 wykonania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania dokumentacji geodezyjnych i prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe, windykacja należności oraz dokonywanie opłat sądowych i administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki na te zadania zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa. 2. Zadań bieżących własnych powiatu obejmujących m.in.. koszty utrzymania i zabezpieczenia majątku Powiatu Piaseczyńskiego. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71013Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Planowane wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat, w tym kwota w wysokości 469.000 jest przeznaczona dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną". Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na wydatki bieżące w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1. Wydatki bieżące związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku z likwidacją z dniem 31.12.2010r. Gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Gedezyjnej i Kartograficznej zadania wykonywane dotychczas przez tę jednostkę będą prowadzone przez Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego. 2. Wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną".projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie. Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Rozdział 71015 Nadzór budowlany Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 1. Wydatki bieżące planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe. 2. Dotacje celowe dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie porozumień. Rozdział 75019 Rady Powiatów Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym m.in.. diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty obsługi Rady Powiatu. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Wydatki poniesione zostaną m.in. na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe,odprawy, ekwiwalenty za urlop, zakupy mebli, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu biurowego, konserwację i naprawy sprzętu i instalacji elektrycznej, 260 000 470 000 3 551 228 847 000 2 101 228 1 978 228 123 000 603 000 603 000 16 317 055 3 181 941 3 085 941 96 000 699 104 12 096 779 12 096 779
Strona 44 zakupy drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania, zakup paliwa do samochodów służbowych, prenumeratę prasy, dzienników, usługi internetowe, ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty energii, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi bankowej, dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki reprezentacyjne,szkolenia pracowników,badania okresowe pracowników. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Powiatu Piaseczyńskiego. Rozdział 75095 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące dotyczące realizacji przez powiat wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działania 5,2). 2.Wydatki bieżące na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe. 3.Dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego: a) dla gminy Piaseczno 64.410 b) dla gminy Konstancin-Jeziorna 30.305 c) dla gminy Góra Kalwaria 11.400 d) dla gminy Prażmów 7.552 e) dla gminy Tarczyn 6.603 4. Wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie.Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji Wydatki bieżące dotyczą przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, które zostaną poniesione na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający obowiązujące normy dla policjantów służb prewencyjnych. Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Rozdział 75414 Obrona cywilna 500 Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej. 500 Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące dotyczą m.in. pokrycia kosztów całodobowej służby dyżurnej (4 etaty) w Powiatowym Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, kredytów krótkoterminowych oraz obligacji wyemitowanych przez Powiat. 37 000 100 000 202 231 64 067 120 270 17 894 4 543 263 85 000 85 000 4 051 038 4 051 038 406 725 406 725 4 250 000 4 250 000
Strona 45 Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818Rezerwy ogólne i celowe 1. Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego. 2. Rezerwa celowa dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 3. Rezerwa celowa dot. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 4. Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami). 416 000 5. Rezerwa celowa dot. kultury fizycznej i sportu przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako wydatki budżetowe Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. 2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Rozdział 80120Licea ogólnokształcące 1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. 2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 3. Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn.:"wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i przyłączenie jej do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39". Rozdział 80121Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. Rozdział 80123Licea profilowane Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. Rozdział 80124Licea profilowane specjalne Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych. 2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 3. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.: "Staż zagraniczny jako sposób indywidualnego rozwoju w zawodzie hotelarza" w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten jest dofinansowany ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 352.256. 41 963 163 716 000 170 000 30 000 50 000 50 000 41 247 163 33 227 316 4 534 834 4 534 834 2 899 998 2 250 162 649 836 5 673 282 4 585 335 832 947 255 000 171 934 171 934 1 810 412 1 810 412 155 895 155 895 14 979 937 12 635 448 1 126 233 358 256
Strona 46 4. Wydatki inwestycyjne dotyczące dobudowy wejścia głównego i budowy sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie. Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowyc 2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowo - wychowawczych. Rozdział 80195 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące dotyczące m.in. funduszu zdrowotnego nauczycieli, opieki pielęgniarskiej w szkołach oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół. 2. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.:"jestem fachowcem- wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przysość. Projekt ten jest dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 333.931 i z budżetu państwa - 8.839. Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85111 Szpitale ogólne Wydatki bieżące dotyczą spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie. Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób 2 584 800 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: 1. Opłacania składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez PUP, 2 543 000 2. Opłacania składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wych., 18 800 3. Opłacania składki za uczniów powiatowych placówek oświatowych, 18 464 4. Dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 4 536 Dział 852 Pomoc społeczna 40 113 307 Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 3 769 355 1. Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychow. 2 968 305 2. Wydatki na finansowanie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków w wysokości 100.050 oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 1.000. 101 050 3. Dotacje celowe dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest Powiat Piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów. 600 000 4. Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy budynków Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach 100 000 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 31 878 303 1. Wydatki bieżące powiatowych domów pomocy społecznej, w tym: 24 515 435 a) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii 19 036 600 b) Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie 5 478 835 2. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu, w tym: 1 823 868 a) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie 1 404 588 b) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie 419 280 3. Wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy pawilonów nr 1, nr 2, nr 3 i nr 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii 5 539 000 Na zadanie to przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 3.848.533. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 860 000 2 124 699 1 143 569 981 130 210 430 210 430 665 895 305 675 360 220 2 589 800 5 000 2 027 000
Strona 47 1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków, 2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci,dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest Powiat Piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 2. Pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rozdział 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Rozdział 85295 Pozostała działalność Wydatki bieżące dotyczą odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 259 715 Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 115 080 Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, tj.dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie. 90 420 2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Piaseczyńskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie tych powiatów. 24 660 Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach tych wydatków kwota w wysokości 122.314 jest przeznaczona na realizację projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich, tj.: "Pośredniczyć i doradzać to nasze zadanie" - 103.741, "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" - 18.573. Projekty te są dofinansowane w 2011 roku z budżetu środków europejskich w kwocie 103.967. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 447 171 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 254 659 Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach. 109 787 2. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Konstancinie Jeziornie. 144 872 Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 714 000 313 000 1 022 560 797 301 761 243 36 058 600 000 5 780 13 008 99 000 2 045 635 2 011 400 1 372 679
Strona 48 Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 530 066 2. Dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 842 613 Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące dotyczą prowadzenia internatu działającego przy Zespole Szkół Rolnicze CKU w Piasecznie. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Rozdział 85421 Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej. Rozdział 85495 Pozostała działalność Wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów z wypadków. 2. Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu, tj.: a) dla gminy Prażmów - 30.000 b) dla gminy Tarczyn - 50.000 Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań zwiazanych z ochroną powierzchni ziemi oraz wykonywanie okresowych badań jakości gleby i ziemi. Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji Wydatki bieżące dotyczą prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska (pomiary hałasu). Rozdział 90095 Pozostała działalność Wydatki bieżące dotyczą obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, takich jak : a) organizacja imprez kulturalnych, tj. koncertów okolicznościowych, wystaw, imprez plenerowych, konkursów powiatowych. b) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Rozdział 92116 Biblioteki Wydatki bieżące dotyczą dotacji celowej dla gmin powiatu piaseczyńskiego realizujących zadania Powiatu na podstawie porozumień, tj. prowadzenie Biblioteki Powiatowej Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 647 343 870 820 79 500 2 174 486 24 900 11 384 137 000 100 000 20 000 80 000 15 000 15 000 12 000 12 000 10 000 10 000 207 590 87 590 67 590 20 000 120 000 120 000 56 000 56 000
Strona 49 Wydatki bieżące dotyczą obsługi lodowiska w okresie I - III.2011r. oraz wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku "Orlik" w Konstancinie-Jeziornie. Planowane wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 56 000 168 670 193 156 757 714 11 912 479
Strona 50
Strona 51
Strona 52
Strona 53
Strona 54
Strona 55
Strona 56
Strona 57