OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł"

Transkrypt

1 43 OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU Wielkość wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje Ministra Finansów o kwotach subwencji i wpływach z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłatach powiatu do budżetu państwa, informacje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji i dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez powiat oraz oszacowanie dochodów własnych powiatu i przychodów budżetu. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł Rozdział Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zł Planowane wydatki na realizowane przez powiat zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczą wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dział 020 Leśnictwo zł Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną zł Wydatki na planowaną dotację celową dla Nadleśnictwa Chojnów realizującego na podstawie porozumienia zadania powiatu, tj. sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe zł Rozdział Rozwój przedsiębiorczości zł Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie. Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Dział 600 Transport i łączność zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe zł I. Wydatki bieżące dotyczące: zł 1. Utrzymania i remontów bieżących dróg powiatowych wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych zł 2. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe zł 3. Opracowań geodezyjnych w celu uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych zł 4. Dotacji celowych dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego realizujących zadania Powiatu na podstawie porozumień, tj. przeprowadzenie akcji zima na drogach powiatowych, w tym: zł dla gminy Góra Kalwaria zł dla gminy Prażmów zł dla gminy Tarczyn zł II. Wydatki inwestycyjne zł Realizacja inwestycji drogowych zł III. Wydatki majątkowe zł Kwota przeznaczona na dotację z budżetu powiatu dla gminy Konstancin -Jeziorna wykonującej na podstawie zawartego porozumienia zadanie powiatu pn. Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie -Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce.

2 44 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł Planowane wydatki dotyczą realizacji: 1. Zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym m.in.: wykonania wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, opracowania dokumentacji geodezyjnych i prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe, windykacja należności oraz dokonywanie opłat sądowych i administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa. Wydatki na te zadania zaplanowane zostały w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa zł 2. Zadań bieżących własnych powiatu obejmujących m.in.. koszty utrzymania i zabezpieczenia majątku Powiatu Piaseczyńskiego zł Dział 710 Działalność usługowa zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł Planowane wydatki bieżące na zadania realizowane przez powiat, w tym kwota w wysokości zł jest przeznaczona dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną". Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na wydatki bieżące w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne zł 1. Wydatki bieżące związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz zł z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W związku z likwidacją z dniem r. Gospodarstwa pomocniczego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Gedezyjnej i Kartograficznej zadania wykonywane dotychczas przez tę jednostkę będą prowadzone przez Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego. 2. Wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu pn. "Wypracowanie zł i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną".projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie. Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego. Rozdział Nadzór budowlany zł Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zł Dział 750 Administracja publiczna zł Rozdział Urzędy wojewódzkie zł 1. Wydatki bieżące planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zł 2. Dotacje celowe dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego wykonujących te zadania na podstawie porozumień zł Rozdział Rady powiatów Planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym m.in.. diety radnych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty obsługi Rady Powiatu zł

3 45 Rozdział Starostwa powiatowe zł Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim wykonywanych przez Starostwo Powiatowe zadań własnych oraz nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu zł Wydatki poniesione zostaną m.in. na: wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe,odprawy, ekwiwalenty za urlop, zakupy mebli, materiałów kancelaryjnych, druków, sprzętu biurowego, konserwację i naprawy sprzętu i instalacji elektrycznej, zakupy drobnego sprzętu komputerowego, drukarek, oprogramowania, zakup paliwa do samochodów służbowych, prenumeratę prasy, dzienników, usługi internetowe, ryczałty samochodowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty energii, usługi telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty obsługi bankowej, dozór mienia i sprzątanie pomieszczeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wydatki reprezentacyjne,szkolenia pracowników,badania okresowe pracowników. Rozdział Kwalifikacja wojskowa Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane wydatki bieżące dotyczą promocji Powiatu Piaseczyńskiego zł zł Rozdział Pozostała działalność zł 1. Wydatki bieżące dotyczące realizacji przez powiat wspólnie z gminami powiatu piaseczyńskiego projektu Let s talk - podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji samorządowej z terenu powiatu piaseczyńskiego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet V, działania 5,2). 1) Wydatki bieżące na realizację projektu przez Starostwo Powiatowe zł 2) Dotacje dla gmin powiatu piaseczyńskiego: zł a) dla gminy Piaseczno zł b) dla gminy Konstancin-Jeziorna zł c) dla gminy Góra Kalwaria zł d) dla gminy Prażmów zł e) dla gminy Tarczyn zł 2. Wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE. Projekt jest realizowany przez Województwo Mazowieckie.Powiat przekaże województwu środki finansowe w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w oparciu o zawarte porozumienie na dofinansowanie realizacji tego projektu w części dot. terenu Powiatu Piaseczyńskiego zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł Rozdział Komendy wojewódzkie Policji zł Wydatki bieżące dotyczą przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, które zostaną poniesione na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający obowiązujące normy dla policjantów służb prewencyjnych zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zł Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie zł

4 46 Rozdział Obrona cywilna 500 zł Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej. 500 zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe zł Wydatki bieżące dotyczą m.in. pokrycia kosztów całodobowej służby dyżurnej w Powiatowym Centrum Ratownictwa i Zarządzania Kryzysowego zł Dział 757 Obsługa długu publicznego zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek zł samorządu terytorialnego Odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, kredytów krótkoterminowych oraz obligacji wyemitowanych przez Powiat. Dział 758 Różne rozliczenia zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe zł 1. Rezerwa ogólna na realizację zadań powiatu, w przypadku których dokładne określenie klasyfikacji budżetowej wydatków nastąpi w trakcie roku budżetowego zł 2. Rezerwa celowa dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł 3. Rezerwa celowa dot. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł 4. Rezerwa celowa dot. zarządzania kryzysowego utworzona zgodnie z art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) zł 5. Rezerwa celowa dot. kultury fizycznej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł 6. Rezerwa celowa dot. ochrony środowiska i gospodarki wodnej przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zł Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Obligatoryjne wpłaty do budżetu państwa, klasyfikowane jako wydatki budżetowe zł Dział 801 Oświata i wychowanie zł Rozdział Szkoły podstawowe specjalne zł Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych zł Rozdział Gimnazja specjalne zł 1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych zł systemu oświaty zł Rozdział Licea ogólnokształcące zł 1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych zł

5 47 systemu oświaty zł 3. Wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji zadania pn.:"wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej i przyłączenie jej do sieci miejskiej przy Zespole Szkół im. Wł. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39" zł Rozdział Licea ogólnokształcące specjalne zł Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych zł Rozdział Licea profilowane zł Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych zł Rozdział Licea profilowane specjalne zł Wydatki bieżące na dotacje podmiotowe z budżetu powiatu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zł Rozdział Szkoły zawodowe zł 1. Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych zł systemu oświaty zł 3. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.: "Do hoteli w Hiszpanii po nowe umiejętności zawodowe" w ramach programu Leonardo da Vinci. Projekt ten jest dofinansowany ze środków bezzwrotnych zł pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie zł. 4. Wydatki inwestycyjne dotyczące dobudowy wejścia głównego i budowy zł sal dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne zł 1. Wydatki bieżące dot. funkcjonowania powiatowych placówek oświatowych zł systemu oświaty zł Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach oświatowo - wychowawczych zł Rozdział Pozostała działalność zł 1. Wydatki bieżące dotyczące m.in. funduszu zdrowotnego nauczycieli, opieki pielęgniarskiej w szkołach oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół zł 2. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.:"jestem fachowcem- wykształcenie zawodowe szansą na lepszą przyszłość zł Projekt ten jest dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł i z budżetu państwa zł. 3. Wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn.:"dobry fachowiec zawsze w cenie. Projekt ten jest dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł i z budżetu państwa zł zł Dział 851 Ochrona zdrowia zł Rozdział Szpitale ogólne zł Wydatki bieżące dotyczą spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie. Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób zł nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Planowane wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj.: 1. Opłacania składki za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez PUP, zł 2. Opłacania składki za wychowanków placówek opiekuńczo-wych., zł

6 48 3. Opłacania składki za uczniów powiatowych placówek oświatowych, zł 4. Dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł Dział 852 Pomoc społeczna zł Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zł 1. Wydatki bieżące Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychow zł 2. Wydatki na finansowanie pomocy na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków w wysokości zł oraz wypłaty zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości zł zł 3. Dotacje celowe dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie tych powiatów zł 4. Wydatki inwestycyjne dotyczące budowy budynków Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej typu rodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łbiskach zł Rozdział Domy pomocy społecznej zł 1. Wydatki bieżące powiatowych domów pomocy społecznej, w tym: zł a) Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zł b) Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie zł 2. Wydatki bieżące dotyczące promocji projektu pn.: Przebudowa pawilonów nr 1, 2, 3 i 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii" dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł zł 3. Dotacje celowe z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań powiatu, w tym: zł a) dla Domu Pomocy Społecznej w Robercinie zł b) dla Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie zł 4. Wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy pawilonów nr 1, nr 2, nr 3 i nr 14 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii zł Na to zadanie inwestycyjne przewiduje się uzyskanie środków pochodzących z budżetu UE w wysokości zł. Rozdział Rodziny zastępcze zł 1. Wydatki na finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych oraz pomocy na usamodzielnienie i kontynuację nauki wychowanków, zł 2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci,dla których właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jest powiat piaseczyński, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów zł Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące dotyczą opłacania składki zdrowotnej za cudzoziemców realizujących programy integracyjne na terenie powiatu piaseczyńskiego Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 400 zł zł Rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zł 1. Wydatki dotyczące funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zł 2. Pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych. Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych zł Rozdział Pomoc dla cudzoziemców Wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zł

7 49 tj. udzielanie cudzoziemcom pomocy finansowej. Zadanie jest realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych. Rozdział Pozostała działalność Wydatki bieżące dotyczą odpisów na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych zł zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zł Rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zł Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Dotację podmiotową z budżetu powiatu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, tj.dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piasecznie zł 2. Dotacje celowe dla powiatów na pokrycie wydatków związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Piaseczyńskiego w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie tych powiatów zł Rozdział Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Rozdział Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach tych wydatków kwota w wysokości zł jest przeznaczona na realizację projektów współfinansowanych z budżetu środków europejskich, tj.: "Pośredniczyć i doradzać to nasze zadanie" zł, "Chcemy dalej pośredniczyć i doradzać" zł. Projekty te są dofinansowane w 2011 roku z budżetu środków europejskich w kwocie zł zł zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Rozdział Świetlice szkolne zł Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Łbiskach zł 2. Wydatki dotyczące prowadzenia świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Konstancinie Jeziornie zł Rozdział Specjalne ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zł Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zł Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zł systemu oświaty zł Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Wydatki bieżące dotyczą funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rozdział Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące dotyczą prowadzenia internatu działającego przy Zespole Szkół Rolnicze CKU w Piasecznie. Rozdział Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące przeznaczone na stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Rozdział Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii zł zł zł zł

8 50 Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiatowych placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej. Rozdział Pozostała działalność Wydatki bieżące dotyczą odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej zł zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł Rozdział Gospodarka odpadami zł Planowane wydatki bieżące obejmują: 1. Wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów z wypadków zł 2. Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin Powiatu Piaseczyńskiego na dofinansowanie zadań związanych z utylizacją azbestu, tj.: zł a) dla gminy Prażmów zł b) dla gminy Tarczyn zł Rozdział Ochrona gleby i wód podziemnych Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań zwiazanych z ochroną powierzchni ziemi zł oraz wykonywanie okresowych badań jakości gleby i ziemi zł Rozdział Zmniejszenie hałasu i wibracji zł Wydatki bieżące dotyczą prowadzonego przez powiat monitoringu środowiska zł (pomiary hałasu). Rozdział Pozostała działalność Wydatki bieżące dotyczą obserwacji terenów zagrożonych ruchami zł masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zł Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań związanych z kulturą, takich jak : a) organizacja imprez kulturalnych, tj. koncertów okolicznościowych, wystaw, imprez plenerowych, konkursów powiatowych zł b) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zł Rozdział Biblioteki zł Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Piasecznie zł Dział 926 Kultura fizyczna zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zł Wydatki bieżące dotyczą obsługi lodowiska w okresie I - III.2011r. oraz wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego do organizacji rozgrywek i zawodów na boisku "Orlik" w Konstancinie-Jeziornie zł Planowane wydatki ogółem w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe zł zł zł

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU Strona 42 OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU Wielkość wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie

Strona 18. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział Urzędy Wojewódzkie Strona 18 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł Strona 39 OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wielkość planowanych wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł Strona 41 OBJAŚNIENIE WYDATKÓW Wielkość wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje Ministra Finansów o kwotach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00

Wydatki na dzień r. Dział Rozdział Paragraf Treść ,00 Wydatki na dzień 30.04.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 150 700,00 3030 Różne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2011 rok

Plan wydatków na 2011 rok Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział 758. Rozdział 7581

Dział 758. Rozdział 7581 Dział 758 Rozdział 7581 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 1. Rezerwa ogólna 2. Rezerwa celowa dot. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO. Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2017 rok Dział Rozdział Treść Własne Zlecone Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5 000,00 5 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/86/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi Załącznik Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WĄGROWIECKIEGO W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK OD NICH NALICZANYCH, ZADAŃ STATUTOWYCH, DOTACJI NA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO NA ROK 2019 Rodzaj: ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 83 890,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR 48/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR 48/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego za I półrocze 2015 Dział Rozdział Treść PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU ZA I PÓŁROCZE 2015 Plan na 01.01.2015

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU. ŁOBEZ, MAJ 2006 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOBESKIEGO ZA I KWARTAŁ 26 ROKU ŁOBEZ, MAJ 26 rok INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU P O W I A T U Ł O B E S K I E G O ZA I KWARTAŁ 26 r. Budżet powiatu łobeskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 129/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2007 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 15 7 15 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł Strona 39 OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wysokość planowanych wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł

OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zł. Dział 020 Leśnictwo zł Strona 40 OBJAŚNIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Wysokość planowanych wydatków z jednej strony określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań powiatu, z drugiej strony o informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Strona 14 Tabela nr 2b BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK (w zł) Dział Roz. Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 10

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa

Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku. Dział Rozdz Nazwa Plan wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według stanu na 30 września 2003 roku Dział Rozdz Nazwa (w złotych) Plan O10 Rolnictwo i łowiectwo 178 002 O1021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 Wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15.12.2011 r. Plan 2011 Plan 2012 1 2 3 4 5 6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.

Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 201 1 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2011 rok w dniu 10 lutego

Bardziej szczegółowo

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Dochody 10 - zadania własne Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność Dochody 1 - zadania własne 615 - Drogi

Bardziej szczegółowo

Ogółem Dochody zadania własne

Ogółem Dochody zadania własne Budżet Miasta z wersji: URM Nr XLIX/717/29 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Siedlce na 21 rok z dnia 16/12/29 stan na dzień : 16-12-29 :: 6 - Transport i łączność 615 - Drogi publiczne w miastach na

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność

Ogółem ,00. Powiat. Gmina , ,00. Dochody , zadania własne , Transport i łączność Budżet Miasta z wersji: URM Nr III/26/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2011 rok z dnia 28/12/2010 stan na dzień : 28-12-2010 00:00:00 Dochody 10 - zadania własne Gmina 237.998.113,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK Załącznik nr 2 - stan na 31 stycznia 2019 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01008 Melioracje wodne 20 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania powiatowe

Wydatki na zadania powiatowe Załącznik Nr 4.2 Wydatki na zadania powiatowe plan roku 2007 Wydatki razem 205 803 209 Wydatki bieżące 154 320 435 wynagrodzenia i pochodne 98 792 490 dotacje 21 697 025 Wydatki majątkowe 51 482 774 Wydatki

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXIV/240/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit.d, pkt 9, art. 51 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych

Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/533/2005 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 stycznia Plan wydatków budżetu na 2005 rok w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011

Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011 Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok

Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO Załącznik nr 2 do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 5000,00 5000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe 0,00 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r. WYDATKI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 65 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 30 sierpnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Plan dochodów na 2015 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 202 000,00 02001 Gospodarka leśna 132 000,00 3030 Różne wydatki na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wydatki pozostałych jednostek

Wydatki pozostałych jednostek Zestawienie Nr 2 Wydatki pozostałych jednostek Urząd Miasta 311 683 248 114 008 960,92 36,58 Zadania własne gminy 263 517 456 92 314 076,29 35,03 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 618 852 34 573,60 5,59

Bardziej szczegółowo