Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Podobne dokumenty
Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Wydatki budżetu na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Wydatki budżetu na 2017 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

zal_2_wydatki_2017_zmiana

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

Rolnictwo i łowiectwo , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Plan wydatków na rok 2007

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Plan wydatków na 2018 rok

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zławieś Wielka Nr IV/6/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Budżet - wydatki na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Wydatki budżetu w 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

Transkrypt:

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 846 148,27 1 702 235,99 92,20% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 531 500,00 1 391 259,58 90,84% A. Wydatki bieżące 6 500,00 1 002,24 15,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 428,04 21,40% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 400,00 16,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 174,20 8,71% B. Wydatki majątkowe 1 525 000,00 1 390 257,34 91,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 244 008,40 75,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 402 357,00 386 255,85 96,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 797 643,00 759 993,09 95,28% 01030 Izby rolnicze 32 000,00 28 328,14 88,53% A. Wydatki bieżące 32 000,00 28 328,14 88,53% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 32 000,00 28 328,14 88,53% 01095 Pozostała działalność 282 648,27 282 648,27 100,00% A. Wydatki bieżące 282 648,27 282 648,27 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 709,94 709,94 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 832,18 4 832,18 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 277 106,15 277 106,15 100,00% 2 600 Transport i łączność 6 398 494,61 5 878 655,85 91,88% 60004 Lokalny transport zbiorowy 201 000,00 179 110,38 89,11% A. Wydatki bieżące 201 000,00 179 110,38 89,11% 4300 Zakup usług pozostałych 201 000,00 179 110,38 89,11% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 688 540,82 385 835,03 56,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 500,00 44 083,50 96,89% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 643 040,82 341 751,53 53,15% 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 239 494,04 1 218 885,10 98,34% A. Wydatki bieżące 7 000,00 7 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 100,00% B. Wydatki majątkowe 1 232 494,04 1 211 885,10 98,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 808,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finasową udzielaną 6300 między jednostkami jst. 1 225 686,04 1 211 885,10 98,87% 60016 Drogi publiczne gminne 4 186 139,75 4 083 133,09 97,54% A. Wydatki bieżące 2 108 161,11 2 052 704,24 97,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 000,00 79 064,43 93,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 219 126,00 192 179,24 87,70% 4270 Zakup usług remontowych 653 711,86 652 580,49 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych 1 143 623,25 1 122 387,08 98,14% 4430 Różne opłaty i składki 6 200,00 5 993,00 96,66% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 500,00 500,00 100,00% B. Wydatki majątkowe 2 077 978,64 2 030 428,85 97,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 077 978,64 2 030 428,85 97,71% 60017 Drogi wewnetrzne 83 320,00 11 692,25 14,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 0,00 0,00% 4300 A.Zakup usług pozostałych 8 440,00 0,00 0,00% 6050 B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 780,00 11 692,25 16,76% 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 700,00 128 954,22 52,48% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 245 700,00 128 954,22 52,48% A. Wydatki bieżące 205 700,00 128 954,22 62,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 473,98 0,69% 4260 Zakup energii 7 000,00 3 720,86 53,16% 4270 Zakup usług remontowych 61 000,00 60 510,42 99,20% 4300 Zakup usług pozostałych 67 700,00 63 248,96 93,43% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 1 000,00 1 000,00 4590 fizycznych 100,00% 6050 B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 0,00 0,00% 1

4 710 Działalność usługowa 33 769,00 18 483,54 54,74% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 33 769,00 18 483,54 54,74% A. Wydatki bieżące 33 769,00 18 483,54 54,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 760,00 76,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 062,00 96,55% 4300 Zakup usług pozostałych 31 669,00 16 661,54 52,61% 5 720 Informatyka 61 827,32 46 680,50 75,50% 72095 Pozostała działalność 61 827,32 46 680,50 75,50% A. Wydatki bieżące 11 686,55 8 924,91 76,37% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 983,16 6 105,70 76,48% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 986,38 1 359,76 68,45% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 192,57 1 044,04 87,55% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 309,25 232,51 75,19% 4127 Składki na Fundusz Pracy 170,80 149,54 87,55% 4129 Składki na Fundusz Pracy 44,39 33,36 75,15% B. Wydatki majątkowe 50 140,77 37 755,59 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 710,60 32 010,50 84,88% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 125,40 2 119,50 67,82% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu 9 304,77 3 625,59 38,96% 6 750 Administracja publiczna 4 689 974,01 4 430 394,59 94,47% 75011 Urzędy wojewódzkie 153 907,00 153 907,00 100,00% A. Wydatki bieżące 153 907,00 153 907,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 116,00 117 116,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 763,00 9 763,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 926,00 23 926,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 102,00 3 102,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 213 100,00 212 422,37 99,68% A. Wydatki bieżące 213 100,00 212 422,37 99,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 210 000,00 209 855,52 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 2 566,85 98,73% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 802 367,01 3 567 152,20 93,81% A. Wydatki bieżące 3 767 867,01 3 543 209,51 94,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000,00 2 699,99 67,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 380 595,00 2 219 113,18 93,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144 476,00 144 475,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 395 815,00 378 707,67 95,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy 53 381,00 43 988,25 82,40% 4140 Wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osob N 30 200,00 30 103,00 99,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 19 038,37 63,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 173 000,01 172 797,40 99,88% 4260 Zakup energii 63 000,00 62 259,43 98,82% 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 47 610,42 86,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 048,70 81,95% 4300 Zakup usług pozostałych 260 500,00 257 945,97 99,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00 3 626,43 72,53% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 10 000,00 9 354,47 93,54% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 16 500,00 16 225,05 98,33% 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 17 130,07 85,65% 4430 Różne opłaty i składki 33 000,00 27 657,96 83,81% 4440 Odpisy na ZFŚS 53 900,00 53 899,89 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 37 000,00 34 527,40 93,32% B.Wydatki majątkowe 34 500,00 23 942,69 69,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto 34 500,00 23 942,69 69,40% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 117 800,00 109 344,19 92,82% A. Wydatki bieżące 111 800,00 109 344,19 97,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 300,00 95,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 500,00 53 181,82 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych 52 800,00 51 862,37 98,22% B.Wydatki majątkowe 6 000,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 402 800,00 387 568,83 96,22% A. Wydatki bieżące 402 800,00 387 568,83 96,22% 3030 Różne wydatki na rzecz osob fizycznych 49 000,00 45 400,00 92,65% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 65 500,00 65 436,66 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 813,80 813,73 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,60 116,59 99,99% 2

7 751 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 258,60 5 258,60 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 200,00 25 108,10 99,64% 4300 Zakup usług pozostałych 245 911,00 235 449,55 95,75% 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 9 985,60 90,78% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 500,00 2 499,93 100,00% 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 500,00 2 499,93 100,00% A. Wydatki bieżące 2 500,00 2 499,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 357,58 357,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,22 51,22 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 091,20 2 091,13 100,00% 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 608 144,00 542 409,16 89,19% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 12 000,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12 000,00 12 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 501 144,00 466 196,84 93,03% A. Wydatki bieżące 445 844,00 411 152,56 92,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 000,00 25 747,50 95,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 317,00 42 827,50 90,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 855,00 2 853,96 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 021,00 13 687,72 80,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 731,00 1 053,18 60,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 34 980,00 97,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 135 500,00 120 392,23 88,85% 4260 Zakup energii 50 000,00 43 934,11 87,87% 4270 Zakup usług remontowych 77 220,00 76 810,00 99,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych 14 500,00 14 080,60 97,11% 4300 Zakup usług pozostałych 15 999,00 15 398,22 96,24% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 206,64 20,66% 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 17 480,00 97,11% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 701,00 1 700,90 99,99% B. Wydatki inwestycyjne 55 300,00 55 044,28 99,54% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 55 300,00 55 044,28 99,54% 75414 Obrona cywilna 3 000,00 480,00 16,00% A. Wydatki bieżące 3 000,00 480,00 16,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 020,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 92 000,00 63 732,32 69,27% A. Wydatki bieżące 92 000,00 63 732,32 69,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 63,32 6,33% 4270 Zakup usług remontowych 61 500,00 61 500,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 369,00 6,33% 4810 Rezerwy 25 700,00 0,00 18,45% 9 757 Obsługa długu publicznego 619 461,00 453 937,89 73,28% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 8110 619 461,00 619 461,00 453 937,89 453 937,89 73,28% 73,28% 11 801 Oświata i wychowanie 26 953 953,04 25 889 508,80 96,05% 80101 Szkoły podstawowe 13 355 555,00 12 837 272,42 96,12% A. Wydatki bieżące 11 354 525,80 10 847 608,79 95,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 407 384,00 397 258,45 97,51% 3240 Stypendia dla uczniów 3 600,00 3 100,00 86,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 499 224,00 6 179 521,11 95,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 471 858,00 471 855,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 274 466,00 1 159 839,46 91,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy 174 352,00 139 959,52 80,27% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 2 000,00 1 808,00 4140 Osób Niepełnosprawnych 90,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 660,00 13 373,00 75,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 661 704,80 660 198,99 99,77% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 315 507,00 313 492,37 99,36% 4260 Zakup energii 398 657,00 395 802,96 99,28% 3

80103 4270 Zakup usług remontowych 308 672,00 303 529,67 98,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 939,00 5 522,30 92,98% 4300 Zakup usług pozostałych 275 632,00 273 134,03 99,09% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 18 679,00 18 086,97 96,83% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 18 686,00 17 286,11 92,51% 4410 Podróże służbowe krajowe 20 654,00 20 496,22 99,24% 4430 Różne opłaty i składki 20 923,00 20 916,56 99,97% 4440 Odpisy na ZFŚS 433 818,00 433 818,00 100,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 8 418,00 2 805,82 4590 fizycznych 33,33% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 16 692,00 15 803,50 94,68% B. Wydatki inwestycyjne 2 001 029,20 1 989 663,63 99,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 1 615 000,00 1 611 523,63 99,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 172 000,00 172 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budż. 212 029,20 204 140,00 96,28% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 2 000,00 2 000,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 419 956,00 392 138,42 93,38% A. Wydatki bieżące 419 956,00 392 138,42 93,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 549,00 20 345,40 94,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 276 445,00 258 771,47 93,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 009,00 17 007,37 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 54 014,00 48 064,02 88,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 440,00 4 928,39 66,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 617,00 16 488,43 99,23% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4240 9 026,00 8 943,34 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych 1 556,00 1 290,00 82,90% 4440 Odpisy na ZFŚS 16 300,00 16 300,00 100,00% 80104 Przedszkola 7 219 348,84 6 844 481,93 94,81% A. Wydatki bieżące 4 184 663,84 3 848 513,31 91,97% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 10 000,00 8 092,00 80,92% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 743 316,00 691 815,23 93,07% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty 91 760,00 73 216,00 79,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 632,00 85 395,56 77,19% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 153,04 7 097,17 87,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 462 564,00 1 411 228,54 96,49% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 698,76 143 224,05 85,41% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 828,95 3 828,95 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 104 412,00 104 408,19 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 193,92 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 159,00 266 803,62 90,09% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 809,14 26 211,43 79,89% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 666,00 666,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 200,00 34 485,63 83,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 940,60 3 629,32 73,46% 4129 Składki na Fundusz Pracy 94,00 78,21 83,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 36 921,00 27 024,00 73,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 193 787,00 178 718,67 92,22% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 173 816,58 141 698,54 81,52% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 106 986,00 106 330,52 99,39% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 książek 219 752,85 212 699,68 96,79% 4260 Zakup energii 72 981,00 72 523,06 99,37% 4270 Zakup usług remontowych 8 799,00 8 789,02 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 285,00 2 113,40 92,49% 4300 Zakup usług pozostałych 51 562,00 49 705,13 96,40% 4307 Zakup usług pozostałych 116 714,00 73 451,31 62,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 473,01 78,84% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 2 975,00 2 298,96 77,28% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 2 049,67 97,60% 4

4430 Różne opłaty i składki 6 790,00 5 296,44 78,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 94 205,80 94 205,80 100,00% 4447 Odpisy na ZFŚS 9 181,20 9 181,20 100,00% 4449 Odpisy na ZFŚS 180,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000,00 1 775,00 88,75% B. Wydatki majatkowe 3 034 685,00 2 995 968,62 98,72% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 809 600,00 2 780 894,72 98,98% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 100 000,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 87 015,03 96,68% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 085,00 28 058,87 79,97% 80110 Gimnazja 3 914 910,20 3 880 919,24 99,13% A. Wydatki bieżące 3 914 910,20 3 880 919,24 99,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 214 356,00 208 166,44 97,11% 3240 Stypendia dla uczniów 1 200,00 1 200,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 702 116,00 2 689 344,57 99,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 176,00 217 175,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 520 692,00 515 042,78 98,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 71 769,00 62 392,53 86,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 962,00 962,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 13 820,00 13 816,08 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 9 473,00 9 472,98 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 163 346,20 163 346,20 100,00% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 582 938,00 518 835,19 89,00% A. Wydatki bieżące 427 938,00 363 835,19 85,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 833,00 3 048,36 9,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 723,00 722,50 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 793,00 1 197,91 24,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 877,00 91,43 10,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 220,00 11 073,82 98,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 712,08 90,40% 4300 Zakup usług pozostałych 374 492,00 344 989,09 92,12% B. Wydatki majatkowe 155 000,00 155 000,00 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 155 000,00 155 000,00 100,00% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 747 111,00 722 888,99 96,76% A. Wydatki bieżące 747 111,00 722 888,99 96,76% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 513 429,00 512 015,58 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 754,00 33 753,40 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 897,00 86 893,96 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 407,00 9 404,32 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 1 560,00 97,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 757,00 25 206,42 87,65% 4260 Zakup energii 5 000,00 4 125,36 82,51% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 1 187,90 79,19% 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 24 246,71 73,47% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4 000,00 3 063,80 76,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 055,00 5 479,54 90,50% 4440 Odpisy na ZFŚS 12 212,00 12 212,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 000,00 3 740,00 62,33% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 81 381,00 70 690,51 86,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 982,00 1 281,03,646,33 4300 Zakup usług pozostałych 40 586,00 37 985,88 93,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 990,00 1 206,10 40,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor 35 823,00 30 217,50 84,35% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 632 753,00 622 282,10 98,35% A. Wydatki bieżące 625 553,00 615 095,21 98,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 459 346,00 455 801,45 99,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 906,00 33 904,08 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 085,00 82 929,18 96,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 081,00 9 028,07 74,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 14 963,65 99,76% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 833,78 83,38% 4440 Odpisy na ZFŚS 17 635,00 17 635,00 100,00% 6060 B.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 200,00 7 186,89 99,82% 12 851 Ochrona zdrowia 1 184 900,00 1 137 030,57 95,96% 5

85121 Lecznictwo ambulatoryjne 964 900,00 923 151,63 95,67% Wydatki majątkowe 964 900,00 923 151,63 95,67% 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 124 400,00 113 486,07 91,23% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 840 500,00 809 665,56 96,33% 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 3 600,00 90,00% A. Wydatki bieżące 4 000,00 3 600,00 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 460,00 2 460,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 540,00 1 140,00 74,03% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 216 000,00 210 278,94 97,35% A. Wydatki bieżące 216 000,00 210 278,94 97,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 1 478,79 73,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 61 500,00 61 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 40 881,42 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych 111 300,00 106 418,73 95,61% 13 852 Pomoc społeczna 7 683 160,27 7 517 734,04 97,85% 85202 Domy pomocy społecznej 381 000,00 379 037,15 99,48% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jst. 381 000,00 379 037,15 99,48% 85203 Ośrodki wsparcia 12 500,00 11 604,48 92,84% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 12 500,00 11 604,48 92,84% terytorialnego 85206 Wspieranie rodziny 15 346,00 14 191,60 92,48% A. Wydatki bieżące 15 346,00 14 191,60 92,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 818,00 11 896,77 92,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 213,58 2 009,00 90,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 314,42 285,83 90,91% 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 756 242,00 4 749 751,67 99,86% A. Wydatki bieżące 4 756 242,00 4 749 751,67 99,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 4 444 890,00 4 443 048,71 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117 547,00 117 547,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110,00 7 110,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 122 966,78 122 945,53 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 725,00 1 376,49 79,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 600,00 17 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 911,97 9 911,97 100,00% 4260 Zakup energii 1 800,00 1 800,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 234,60 234,60 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 15 059,30 15 059,30 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 1 912,35 1 912,35 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 536,00 4 536,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 8 900,00 4 620,72 51,92% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 749,00 1 749,00 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 42 008,00 42 008,00 41 874,27 41 874,27 99,68% 99,68% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 381 503,27 381 503,27 351 009,81 351 009,81 92,01% 92,01% 85215 Dodatki mieszkaniowe 94 000,00 93 800,03 99,79% 3110 Świadczenia społeczne 94 000,00 93 800,03 99,79% 85216 Zasiłki stałe 354 088,00 347 714,85 98,20% 3110 Świadczenia społeczne 354 088,00 347 714,85 98,20% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 949 774,00 875 279,60 92,16% A. Wydatki bieżące 949 774,00 875 279,60 92,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00 2 449,00 81,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 639 301,94 596 155,71 93,25% 6

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 278,32 43 278,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 055,00 105 503,79 85,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 793,00 12 159,62 72,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 800,00 9 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 141,10 26 926,06 95,68% 4260 Zakup energii 9 653,00 7 114,77 73,71% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 420,00 84,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 448,90 447,95 99,79% 4300 Zakup usług pozostałych 36 200,00 33 326,46 92,06% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 3 400,00 2 895,31 85,16% 4410 Podróże służbowe krajowe 16 343,00 16 342,87 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 14 979,62 14 979,62 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 37,12 37,12 4520 terytorialnego 100,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 400,00 80,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 200,00 40,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 843,00 2 843,00 100,00% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 31 000,00 30 787,80 99,32% A. Wydatki bieżące 31 000,00 30 787,80 99,32% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4330 31 000,00 30 787,80 99,32% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 253,00 26 824,20 94,94% 4300 Zakup usług pozostałych 28 253,00 26 824,20 94,94% 85295 Pozostała działalność 637 446,00 595 858,58 93,48% A. Wydatki bieżące 637 446,00 595 858,58 93,48% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 569,82 569,82 100,00% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30,18 30,18 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 350 588,00 341 308,66 97,35% 3119 Świadczenia społeczne 27 050,73 23 681,65 87,55% 3257 Stypendia różne 2 849,10 2 849,10 100,00% 3259 Stypendia różne 150,90 150,90 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 472,66 71 372,02 94,57% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 992,18 3 780,19 94,69% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 508,91 5 483,16 99,53% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291,80 290,43 99,53% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 755,55 13 434,29 91,05% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 781,55 711,77 91,07% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 759,36 1 574,22 89,48% 4129 Składki na Fundusz Pracy 93,23 83,56 89,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 139,00 3 138,47 99,98% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 174,81 2 174,81 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 115,19 115,19 100,00% 4287 Zakup usług zdrowotnych 48,44 48,44 100,00% 4289 Zakup usług zdrowotnych 2,56 2,56 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 25 450,00 25 245,00 99,19% 4307 Zakup usług pozostałych 113 423,76 91 778,35 80,92% 4309 Zakup usług pozostałych 6 007,41 4 860,95 80,92% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4367 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 341,89 341,89 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4369 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 18,11 18,11 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 343,00 327,00 95,34% 4447 Odpisy na ZFŚS 2 077,80 2 077,80 100,00% 4449 Odpisy na ZFŚS 110,06 110,06 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki 14 853 społecznej 50 000,00 50 000,00 100,00% 85305 Żłobki 50 000,00 50 000,00 100,00% B. Wydatki majątkowe 50 000,00 50 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 100,00% 15 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 558 435,00 479 425,39 85,85% 85401 Świetlice szkolne 308 002,00 252 604,04 82,01% A. Wydatki bieżące 308 002,00 252 604,04 82,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 424,00 11 975,70 96,39% 7

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 194 097,00 152 072,53 78,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 375,00 10 374,15 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 653,00 27 379,85 74,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 143,00 3 888,47 75,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 12 407,36 99,26% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 10 000,00 9 995,75 99,96% 4270 Zakup usług remontowych 13 280,00 13 280,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 555,00 1 507,00 42,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 248,23 49,65% 4440 Odpisy na ZFŚS 9 475,00 9 475,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 250 433,00 226 821,35 90,57% 3240 Stypendia dla uczniów 201 139,00 178 130,05 88,56% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 49 294,00 48 691,30 98,78% Gospodarka komunalna i ochrona 16 900 środowiska 3 581 547,70 2 864 293,67 79,97% 17 921 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 648,00 11 188,33 96,05% A. Wydatki bieżące 11 648,00 11 188,33 96,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 163,00 1 162,80 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00 9 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 500,00 295,53 59,11% 4300 Zakup usług pozostałych 685,00 430,00 62,77% 90002 Gospodarka odpadami 96 300,00 94 270,09 97,89% 4300 Zakup usług pozostałych 96 300,00 94 270,09 97,89% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 877 012,00 530 152,48 60,45% A. Wydatki bieżące 726 997,00 530 152,48 72,92% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 30 000,00 10 006,00 33,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 050,00 4 014,63 99,13% 4300 Zakup usług pozostałych 689 947,00 515 231,85 74,68% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900,00 900,00 100,00% B. wydatki inwestycyjne 150 015,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 015,00 0,00 0,00% 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 2 000,00 1 999,88 99,99% A. Wydatki bieżące 2 000,00 1 999,88 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 999,88 99,99% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 337 663,20 1 245 920,69 93,14% A. Wydatki bieżące 489 138,92 485 395,90 99,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 070,10 84,50% 4260 Zakup energii 358 600,00 358 503,45 99,97% 4270 Zakup usług remontowych 29 038,92 26 400,00 90,91% 4300 Zakup usług pozostałych 95 500,00 95 422,35 99,92% B. wydatki inwestycyjne 848 524,28 760 524,79 89,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 848 524,28 760 524,79 89,63% 90017 Zakład gospodarki komunalnej 14 460,00 11 750,00 81,26% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 14 460,00 11 750,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych 6210 zakładów budżetowych 81,26% 90095 Pozostała działalność 1 242 464,50 969 012,20 77,99% A. wydatki bieżące 182 549,00 160 693,09 88,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 475,00 4 237,36 94,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 074,00 15 721,92 68,14% 4300 Zakup usług pozostałych 155 000,00 140 733,81 90,80% B. Wydatki majątkowe 1 059 915,50 808 319,11 76,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 621 500,00 481 877,61 77,53% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 276 555,17 198 470,84 71,77% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 161 860,33 127 970,66 79,06% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 421 516,00 1 371 982,83 96,52% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 791 516,00 742 482,83 93,81% A. Wydatki bieżące 490 600,00 488 811,40 99,64% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury 459 000,00 459 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 15 332,10 13 598,67 88,69% 4260 Zakup energii 1 200,00 1 152,73 96,06% 4270 Zakup usług remontowych 7 600,00 7 600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 467,90 7 460,00 99,89% 8

B.Wydatki majatkowe 300 916,00 253 671,43 84,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 916,00 44 669,00 99,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 276,00 12 000,00 28,38% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 213 724,00 197 002,43 92,18% 92116 Biblioteki 593 000,00 593 000,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 538 000,00 538 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 55 000,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 37 000,00 36 500,00 98,65% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom 30 000,00 30 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00% 18 926 Kultura fizyczna i sport 1 409 540,00 1 388 263,88 98,49% 92601 Obiekty sportowe 33 080,00 27 280,75 82,47% A. Wydatki bieżące 33 080,00 27 280,75 82,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 400,00 16 200,00 88,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 946,13 97,31% 4260 Zakup energii 4 500,00 2 911,46 64,70% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 746,16 74,92% 4430 Różne opłaty i składki 2 480,00 2 477,00 99,88% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 376 460,00 1 360 983,13 98,88% A. Wydatki bieżące 208 000,00 203 849,19 98,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 180 000,00 180 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 8 714,69 87,15% 4260 Zakup energii 6 000,00 4 993,58 83,23% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 140,92 81,41% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 100,00% B. Wydatki inwestycyjne 1 168 460,00 1 157 133,94 99,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 168 460,00 1 157 133,94 99,03% RAZEM WYDATKI 57 349 070,22 53 902 490,85 93,99% 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20