ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie



Podobne dokumenty
DOCHODY - zadania własne

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238, Izby rolnicze 8 238, LEŚNICTWO , Gospodarka leśna ,00

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Plan dochodów Gminy Oleśnica na

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Dział

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2009 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE z dnia 20 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

Budżet na rok 2013 WYDATKI

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2017 r.

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

PLAN DOCHODÓW ROLNICTWO I ŁOWIECTWO WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ BUDŻET GMINY DYWITY NA 2007 ROK. Wykonanie % wyk.

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Budżet na rok 2015: Dochody

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Zgodnie z planem finansowym

Dochody budżetu Gminy Rewal w roku 2013 (ogółem)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - WYDATKI :49:43 Strona 1

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Dochody budżetu Rolnictwo i łowiectwo: Plan ,00 zł Wykonanie ,46 zł (95,58%)

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Wykonanie dochodów budżetowych za okres od r.do r.

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

Załącznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2014 r. - ZMIANY

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia r

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

w złotych Dział Rozdział

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 28 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na WYDATKI

UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

Wydatki na zadania gminne

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Zarządzenie 224/2009

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

ZARZĄDZENIE NR 104/2012 WÓJTA GMINY LEŻAJSK. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Załącnik nr 2 do Uchwały BudŜetowej na 2011 rok - WYDATKI

Przebudowa ulicy Dworcowej oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Przeczniej w Kozach

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 maja 2015 r.

TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 574/2016 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok.

Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 14 listopada 2012r.

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

Dział Rozdział NAZWA Zwiększenie Zmniejszenie

Zalacznik nr 2 do Uchwaly Budzetowej na 2011 rok - WYDATKI

UCHWAŁA NR IV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Zarządzenie nr 0050/55/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt:

Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje ZMIANA % Razem: 86 742 045,44 81 400 000,00 93,8% 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 143,42 2 000 63,6% 1030 Izby rolnicze 2 000 2 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 2 000 2 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 2 000 100,0% 01095 Pozostała działalność 1 143,42 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 143,42 0 0,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 143,42 0,00 0,0% 020 Leśnictwo 11 800 14 000 118,6% 02001 Gospodarka leśna 11 800 14 000 118,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 11 800 14 000 118,6% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 10 742 12 950 120,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 058 1 050 99,2% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 359 000 133 000 37,0% wodę 40002 Dostarczanie wody 359 000 133 000 37,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 359 000 133 000 37,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 339 000 113 000 33,3% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000 20 000 100,0% 600 Transport i łączność 3 627 979 3 784 000 104,3% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 231 000 1 000 000 81,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 231 000 1 000 000 81,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 1 231 000 1 000 000 81,2% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 979 11 979 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 11 979 11 979 100,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 11 979 11 979 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 2 385 000 2 772 021 116,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 2 385 000 2 772 021 116,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 4 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 160 000 168 021 105,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 200 000 2 600 000 118,2% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 21 000 0 0,0% 630 Turystyka 17 500 14 000 80,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 17 500 14 000 80,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 17 500 14 000 80,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 3 000 3 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 14 500 11 000 75,9% 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 000 000 2 850 000 95,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 000 000 2 850 000 95,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 3 000 000 2 850 000 95,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 000 2 850 000 95,0% 710 Działalność usługowa 881 500 861 000 97,7% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 321 500 285 000 88,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 321 500 285 000 88,6% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21 500 0 0,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 300 000 285 000 95,0% 71035 Cmentarze 560 000 576 000 102,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 560 000 576 000 102,9% Strona 1 z 6

1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 560 000 576 000 102,9% 750 Administracja publiczna 14 694 400 10 671 000 72,6% 75011 Urzędy wojewódzkie 791 000 810 000 102,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 791 000 810 000 102,4% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 100,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 700 000 719 000 102,7% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 90 000 90 000 100,0% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 347 000 353 000 101,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 347 000 353 000 101,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 320 000 326 000 101,9% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 000 1 000 100,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 26 000 26 000 100,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 099 400 9 281 000 102,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 9 099 400 9 281 000 102,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 400 21 000 108,2% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 750 000 7 900 000 101,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 330 000 1 360 000 102,3% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 260 000 200 000 76,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 260 000 200 000 76,9% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 32 000 30 000 93,8% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 228 000 170 000 74,6% 75095 Pozostała działalność 4 197 000 27 000 0,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 4 197 000 27 000 0,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 4 197 000 27 000 0,6% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 66 472 5 698 8,6% ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 730 5 698 99,4% ochrony prawa 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 5 730 5 698 99,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 730 5 698 99,4% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 60 742 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 60 742 0 0,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 960 0 0,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 16 990 0 0,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 17 792 0 0,0% 752 Obrona narodowa 800 1 000 125,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 1 000 125,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 800 1 000 125,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 800 1 000 125,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 978 316 1 026 500 104,9% 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 93 500 97 500 104,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 93 500 97 500 104,3% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 86 500 70 000 80,9% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 20 000 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 000 7 500 107,1% 75414 Obrona cywilna 1 700 1 000 58,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 700 1 000 58,8% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 700 1 000 58,8% 75416 Straż Miejska 859 798 920 000 107,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 859 798 920 000 107,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 790 000 850 000 107,6% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 59 798 60 000 100,3% 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 318 5 000 24,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 20 318 5 000 24,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 4 918 0 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 15 400 5 000 32,5% 75495 Pozostała działalność 3 000 3 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 3 000 3 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 3 000 100,0% Strona 2 z 6

757 Obsługa długu publicznego 1 700 000 1 700 000 100,0% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 1 700 000 1 700 000 100,0% jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 700 000 1 700 000 100,0% 1.1. Obsługa długu 1 700 000 1 700 000 100,0% 758 Różne rozliczenia 436 000 537 000 123,2% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400 000 500 000 125,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 400 000 500 000 125,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 400 000 500 000 125,0% 75860 Euroregiony 36 000 37 000 102,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 36 000 37 000 102,8% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 36 000 37 000 102,8% 801 Oświata i wychowanie 29 828 797 30 371 000 101,8% 80101 Szkoły podstawowe 14 025 051 14 570 000 103,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 14 025 051 14 570 000 103,9% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 500 29 000 305,3% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11 878 472 12 441 000 104,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 070 579 2 100 000 101,4% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 66 500 0 0,0% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 113 387 893 000 80,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 113 387 893 000 80,2% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 034 387 812 850 78,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000 80 150 101,5% 80104 Przedszkola 5 034 000 5 233 000 104,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 5 034 000 5 233 000 104,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 3 100 000 3 190 000 102,9% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 2 900 72,5% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 650 000 1 750 000 106,1% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 280 000 290 100 103,6% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 140 000 96 000 68,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 140 000 96 000 68,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 140 000 96 000 68,6% 80110 Gimnazja 7 735 259 7 687 000 99,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 7 735 259 7 687 000 99,4% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 150 000 200 000 133,3% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 400 6 500 69,1% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 598 000 6 480 500 98,2% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 977 859 1 000 000 102,3% 80113 Dowożenie uczniów do szkól 179 250 190 000 106,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 179 250 190 000 106,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 26 250 25 000 95,2% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 153 000 165 000 107,8% 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkól 554 000 577 000 104,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 554 000 577 000 104,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 2 500 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 489 500 510 000 104,2% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 62 000 64 500 104,0% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 140 000 149 000 106,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 140 000 149 000 106,4% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 140 000 149 000 106,4% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 355 400 370 000 104,1% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 355 400 370 000 104,1% 1.1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400 1 900 135,7% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 290 000 304 000 104,8% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 64 000 64 100 100,2% 80195 Pozostała działalność 552 450 606 000 109,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 552 450 606 000 109,7% 1.1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 37 000 123,3% Strona 3 z 6

1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 245 850 277 500 112,9% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 276 600 291 500 105,4% 851 Ochrona zdrowia 776 119 690 000 88,9% 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 10 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 10 000 10 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 000 6 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000 4 000 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 766 119 680 000 88,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 766 119 680 000 88,8% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 304 500 215 000 70,6% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 300 000 299 500 99,8% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 161 619 165 500 102,4% 852 Pomoc społeczna 13 928 775 12 579 602 90,3% 85202 Domy pomocy społecznej 730 000 800 000 109,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 730 000 800 000 109,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 730 000 800 000 109,6% 85203 Ośrodki wsparcia 380 102 352 000 92,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 380 102 352 000 92,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 380 102 352 000 92,6% 85204 Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) 84 500 180 000 213,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 84 500 180 000 213,0% 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84 500 180 000 213,0% 85206 Wspieranie rodziny 36 052 38 000 105,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 36 052 38 000 105,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 36 052 38 000 105,4% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 8 225 248 7 455 642 90,6% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 8 225 248 7 455 642 90,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 12 000 0 0,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 678 599 6 902 951 89,9% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 438 352 454 576 103,7% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 96 297 98 115 101,9% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 70 069 51 000 72,8% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 70 069 51 000 72,8% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 70 069 51 000 72,8% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 632 008 440 500 69,7% emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 632 008 440 500 69,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 500 0 0,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 562 492 410 000 72,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 34 000 30 500 89,7% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 35 016 0 0,0% 85215 Dodatki mieszkaniowe 851 082 840 000 98,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 851 082 840 000 98,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 850 883 840 000 98,7% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 199 0 85216 Zasiłki stałe 472 591 310 500 65,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 472 591 310 500 65,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 4 000 0 0,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 468 591 310 000 66,2% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 500 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 539 250 1 589 000 103,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 539 250 1 589 000 103,2% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 250 4 250 100,0% Strona 4 z 6

1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 350 000 1 399 750 103,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 185 000 185 000 100,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 960 12 960 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 12 960 12 960 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 12 960 12 960 100,0% 85295 Pozostała działalność 894 913 510 000 57,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 894 913 510 000 57,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 40 000 40 000 100,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 839 860 470 000 56,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 420 0 0,0% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 633 0 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 9 000 0 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 491 788 290 000 59,0% 85305 Żłobki 40 000 120 000 300,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 40 000 120 000 300,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 40 000 120 000 300,0% 85395 Pozostała działalność 451 788 170 000 37,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 451 788 170 000 37,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 170 000 170 000 100,0% 1.3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 281 788 0 0,0% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 711 357 401 400 56,4% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 30 000 26 400 88,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 30 000 26 400 88,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 24 363 21 390 87,8% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 5 637 5 010 88,9% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 681 357 375 000 55,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 681 357 375 000 55,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 681 357 375 000 55,0% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 148 449 8 232 000 101,0% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 662 000 244 000 36,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 662 000 244 000 36,9% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 612 000 204 000 33,3% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 40 000 80,0% 90002 Gospodarka odpadami 4 168 000 4 645 000 111,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 4 168 000 4 645 000 111,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 240 070 255 900 106,6% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 927 930 4 389 100 111,7% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 270 979 1 220 000 96,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 270 979 1 220 000 96,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 200 000 180 000 90,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 352 176 310 000 88,0% 1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 777 19 000 83,4% 1.4. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 696 026 711 000 102,2% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 845 520 860 000 101,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 845 520 860 000 101,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 021 15 300 69,5% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 589 015 600 000 101,9% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 234 484 244 700 104,4% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000 30 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 30 000 30 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 30 000 100,0% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 807 000 802 000 99,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 807 000 802 000 99,4% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 807 000 802 000 99,4% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 116 050 0 0,0% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 116 050 0 0,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 116 050 0 0,0% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 000 1 000 100,0% opłat produktowych 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 000 1 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 1 000 100,0% Strona 5 z 6

90095 Pozostała działalność 247 900 430 000 173,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 247 900 430 000 173,5% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 39 000 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 247 900 390 000 157,3% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 466 500 2 185 800 88,6% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 271 000 195 800 72,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 271 000 195 800 72,3% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 85 000 85 000 100,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 1 800 100,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21 000 21 000 100,0% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 103 200 88 000 85,3% 1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 60 000 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 270 000 1 300 000 102,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 270 000 1 300 000 102,4% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 1 270 000 1 300 000 102,4% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 15 000 10 000 66,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 15 000 10 000 66,7% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 15 000 10 000 66,7% 92116 Biblioteki 810 000 680 000 84,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 810 000 680 000 84,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 810 000 680 000 84,0% 92195 Pozostała działalność 100 500 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 100 500 0 0,0% 1.1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 100 500 0 0,0% 926 Kultura fizyczna 4 613 350 5 051 000 109,5% 92601 Obiekty sportowe 3 733 000 4 200 000 112,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 3 733 000 4 200 000 112,5% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 000 20 000 87,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 210 000 1 300 000 107,4% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500 000 2 880 000 115,2% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 851 515 851 000 99,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 851 515 851 000 99,9% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 340 000 340 000 100,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 238 000 200 000 84,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 58 140 21 500 37,0% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 215 375 289 500 134,4% 92695 Pozostała działalność 28 835 0 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 28 835 0 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 510 0 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 22 325 0 Strona 6 z 6