KARTA PROCESU KP/08/02

Podobne dokumenty
KARTA PROCESU KP/09/01

KARTA PROCESU KP/07/04

KARTA PROCESU KP/02/03

KARTA PROCESU KP/06/04

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODKI OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ PERSONELU IS-03/04/III

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

PROCEDURA NR 2.1 TYTUŁ: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

PROCEDURA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KARTA PROCESU KP/03/05

Zarządzanie Zasobami

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA IS-05/02/V

Przegląd systemu zarządzania jakością

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA ZLECANIA PRAC PROJEKTOWYCH DO PODWYKONAWCY IS-09/01/III

PROCEDURA NR 3.2 TYTUŁ: KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA PLANOWANIA, REALIZACJI I NADZORU NAD USŁUGĄ IS-07/01/III

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

Audyty wewnętrzne Nr:

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Gminy w Czernicy obejmującą system szkoleń i samokształcenia

Urząd Miejski w Przemyślu

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Historia norm ISO serii 9000

ZARZĄDZENIE NR 218/13 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZARZĄDZENIE NR Or WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO z dnia 29 grudnia 2015 roku

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

ZARZĄDZENIE Nr 42/2014 Wójta Gminy Suchożebry z dnia 13 października 2014r.

Do głównych zadań Koordynatora Merytorycznego należy:

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA KWALIFIKACJI DOSTAWCÓW IS-10/03/III

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

PLAN SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW ORGANU DECYZYJNEGO I PRACOWNIKÓW

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

PROCEDURA KOMUNIKACJA Z KLIENTEM. Data : r. Data : r.

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

Procedura podnoszenia kwalifikacji zawodowych

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Data Podpis Numer zmiany

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

BAROMETR REGIONALNY 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% województwo lubelskie 65% 56% 35% 23% województwo podkarpackie 21% szkolenia grupowe

INSTRUKCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INSTRUKCJA POZYSKIWANIA I OBSŁUGI KLIENTA IS-05/01/IV

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością. data podpis: Spis treści

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU PREZENTACJA SYSTEMU PN EN ISO 9001:2001 KSIĘGA JAKOŚCI ELEMENTY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCI DOKUMENTACJA SYSTEMU

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

P R O C E D U R A SKARGI I ODWOŁANIA

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

KSIĘGA. Numer wydania: 5 Data wydania: r. Numer egzemplarza 1. Opracował Sprawdził Zatwierdził. P. Przygocki A. Gardocki A.

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

Regulamin podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Postępowanie ze skargami

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

z wykorzystaniem elektronicznego Systemu Kontroli Wydatków

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

3. SPECJALISTA DS. MONITORINGU I OBSŁUGI RADY STOWARZYSZENIA

człowiek najlepsza inwestycja

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM

ZARZADZENIE Nr 509/W/12 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3/1 maja 2012 r. w sprawie przyj^cia Ksi^gi Jakosci w Urz^dzie Miasta Lodzi.

DOA ND OGŁOSZENIE O NABORZE

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

niepedagogicznych w I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie

POLITYKA SZKOLENIOWA URZĘDU GMINY W ZARSZYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA AEROKLUBU POLSKIEGO. 1. Struktura organizacyjna.

Transkrypt:

KARTA PROCESU KP/08/02 Zarządzanie personelem Obowiązuje od: 01.12.2010 r. Wersja: 1 Stron: 5 Egzemplarz: 1 OPRACOWAŁ: Beata Wawryka ZATWIERDZIŁ: Jerzy Dobrowolski 1. Cel procesu Data, podpis Data, podpis Celem procesu jest przydzielenie personelu do wykonywania usług mających wpływ na jakość w oparciu o kwalifikacje i kompetencje. 2. Właściciel procesu 3. Dane wejściowe dla realizacji procesu - Wymagania kompetencyjne w stosunku do pracowników - Potrzeby szkoleniowe - Cele jakościowe 4. Dane wyjściowe z procesu Kompetentny i świadomy personel 5. Wykorzystywana dokumentacja i zapisy w procesie Dokumenty: - Plan szkoleń - Umowa o pracę - Lista zakwalifikowanych dostawców - Regulamin organizacyjny - Umowa na realizację szkolenia/kursu - Program szkolenia Zapisy: Ocena szkolenia Ocena skuteczności szkolenia Centralny Rejestr Umów 6. Metody monitorowania Audit wewnętrzny Wskaźnik procesu 7. Wskaźniki procesu Cel Liczba szkoleń przeprowadzonych w danym/ Liczba szkoleń zaplanowanych w danym roku * 100 % Max 95 % 8. Zasoby procesu (personel, infrastruktura, środowisko pracy) - Budynki - Urządzenia - Samochody - Środki finansowe - Personel

9. Odpowiedzialność i uprawnienia Specjalista ds. obsługi sekretariatu Asystent Zarządu jest odpowiedzialny za: Zdefiniowanie niezbędnych wymagań dla personelu mającego wpływ na jakość, opracowanie regulaminu organizacyjnego Opracowanie planu szkoleń na dany rok, ( XII m-c danego roku) Starania celem pozyskania pracownika (Biura Pośrednictwa Pracy, itp.) w oparciu o wymagania dla stanowisk pracy stanowiących załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Przyjęcie pracownika Prowadzenie (nadzorowanie) akt osobowych pracowników Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za: Organizację szkolenia wewnątrz firmy Nadzór nad szkoleniem i egzaminem Rozliczenie kosztów szkolenia Analizę ofert, korzystanie z usług zakwalifikowanych dostawców usług szkoleniowych Zgłoszenie uczestników na kurs / szkolenie Analizę posiadanych przez pracowników dopuszczeń Opracowanie programu szkolenia lub akceptacja programu zaproponowanego przez szkolącego Inspektor BHP jest odpowiedzialny za: Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP Specjalista ds. obsługi sekretariatu Asystent Zarządu / Prezes D jest odpowiedzialny za: Zawarcie umowy na usługi szkoleniowe i jej rejestracja Prezes D jest odpowiedzialny za: Akceptację zapotrzebowania na zatrudnienie nowego pracownika Akceptacja kosztów szkolenia Pełnomocnik ds. SZJ DJ jest odpowiedzialny za: Zgłoszenie szkoleń wynikających z potrzeb doraźnych SZJ Pracownicy komórek org. są odpowiedzialni za: Zgłoszenie zapotrzebowania na kursy/szkolenia (do XI miesiąca br.) Pracownik szkolony, przełożeni są odpowiedzialni za: Ocena i rejestracja kursu / szkolenia 10. Wykres przebiegu procesu Zał. nr 1 Zarządzanie personelem 11. Formularze stosowane w procesie Form. nr 1 do KP/08 - Plan szkoleń Form. nr 2 do KP/08 - Ocena skuteczności szkolenia Form. nr 3 do KP/08 - Oświadczenie o przeszkoleniu Form. Nr 4 do KP/08 - Ocena szkolenia

Zał. 1 Zarządzania personelem Dane wejściowe Zdefiniowanie niezbędnych wymagań dla personelu mającego wpływ na jakość, opracowanie regulaminu organizacyjnego Regulamin organizacyjny Proces szkoleń wewnętrznych i szkoleń zewnętrznych A Proces zatrudniania i szkolenia wstępnego pracowników B UWAGA: W Regulaminie Organizacyjnym zawarty jest m.in.: schemat organizacyjny, zakres zadań, kompetencji, uprawnień, wymagania dla pracowników na stanowiskach pracy Wymagania dotyczące kwalifikacji tj.: wykształcenie, staż pracy, niezbędne uprawnienia, szkolenia zostały opracowane w oparciu o wymagania przepisów prawnych (np. Kodeks Pracy) oraz wymagania wynikające z oferowanych usług rozszerzone o wymagania norm. KP/08/02 Wyd: 2 Zmiana: 3 Data: 01.12.2010 r. Strona 3 z 5 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

A DJ Zgłoszenie szkoleń wynikające z potrzeb doraźnych SZJ Pracownicy komórek org. Zgłoszenie zapotrzebowania na szkolenia (w XI m-cu danego roku) Wniosek o przeprowadzenie szkolenia (informacja pisemna) Analiza posiadanych przez pracowników dopuszczeń Opracowanie planu szkoleń na dany rok, (XII m-c danego roku) akceptacja D, aktualizacja w ciągu roku Plan szkoleń na rok... Form. nr 1 w KP/08 Tak Czy szkolenia wewnętrzne? Nie Organizacja szkolenia wewnątrz firmy Analiza ofert, korzystanie z usług zakwalifikowanych dostawców usług szkoleniowych Opracowanie programu szkolenia lub akceptacja programu zaproponowanego przez szkolącego - zgłoszenie uczestników na kurs / szkolenie D, - zawarcie umowy i jej zarejestrowanie Centralny Rejestr Umów Nadzór nad szkoleniem i egzaminem Program szkolenia Jednostka szkoląca Przeprowadzenie kursu / szkolenia Rozliczenia kosztów Rozliczenia kosztów Plan szkoleń na rok... Form. nr 1 do KP/08 Pracownik szkolony, Kierownicy komórek org. Ocena i rejestracja kursu/ szkolenia Ocena skuteczności szkolenia Form. nr 2 do KP/08 Oświadczenie o przeszkoleniu Form. nr 3 do KP/08 Oświadczenie o przeszkoleniu Form. nr 4 do KP/08 KP/08/02 Wyd: 2 Zmiana: 3 Data: 01.12.2010 r. Strona 4 z 5 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

B Kierownik komórki organizacyjnej, D Złożenie zapotrzebowania na zatrudnienie nowego pracownika D Akceptacja zapotrzebowania na zatrudnienie nowego pracownika Starania celem pozyskania pracownika (Biura Pośrednictwa Pracy, itp.) w oparciu o wymagania dla stanowisk pracy stanowiących załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Przyjęcie pracownika Pracownik nowoprzyjęty Szkolenie z zakresu: BHP (BHP), SZJ (DJ) stanowiskowe (przełożony) Pracownik Realizacja powierzonych zadań Prowadzenie (nadzorowanie) akt osobowych pracowników KP/08/02 Wyd: 2 Zmiana: 3 Data: 01.12.2010 r. Strona 5 z 5 Dokumentacja jest własnością firmy AIG S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części wyłącznie za pisemną zgodą Pełnomocnika ds. SZJ.

Lp. Temat szkolenia PLAN SZKOLEŃ NA ROK... Termin realizacji Uczestnicy /komórka Planowane koszty Szkolenie zewnętrzne (Z) lub wewnętrzne (W) Form. nr 1 do KP/08 Realizacja/Uwagi Ogółem planowane koszty...... Opracował Zatwierdził

Form. nr 2 do KP/08 OCENA SKUTECZNOŚCI SZKOLENIA Temat szkolenia... Uczestnik szkolenia... Termin szkolenia... Jednostka szkoląca... Ocena skuteczności szkolenia* Data... Podpis... - Ocena skuteczności szkolenia przeprowadzana jest przez przełożonego po okresie 2 miesięcy od zakończenia szkolenia.

Form. nr 3 do KP/08., dnia... OŚWIADCZENIE O PRZESZKOLENIU Z SZJ Pracownik... w dniu... został Imię i Nazwisko przeszkolony przez Pełnomocnika ds. SZJ DJ z zakresu wymagań Systemu Zarządzania Jakością funkcjonującego w AIG S.A. Omówione zagadnienia: normy PN - EN ISO 9001:2009. Polityka SZJ, Znaczenie spełniania wymagań Klienta, Wpływ pracownika na stopień zadowolenia Klienta, Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością wg...... Data, podpis Pełnomocnika ds SZJ, Data, podpis Pracownika

Form. nr 4 do KP / 08 OCENA SZKOLENIA Temat :... Data :... Stanowisko :... Rodzaj celów szkolenia : Tak Nie Cele szkolenia były przedstawione wyraźnie, zrozumiale i zostały zrealizowane Zakres szkolenia ( merytoryka ): Tematy poruszane odpowiadały moim oczekiwaniom, a zawartość programu była spójna i logiczna. Nabytą wiedzę, zaangażowanie oraz umiejętności będę mógł / mogła * wykorzystać w pracy Program szkolenia został w pełni zrealizowany. Szkolący : Prowadzący szkolenie był dobrze przygotowany merytorycznie, znał specyfikę Spółki. Posiadał wiedzę i chętnie dzielił się doświadczeniem, podawał przykłady. Prowadzący prowadził szkolenie w sposób interesujący i logiczny. Materiały szkoleniowe : Materiały są czytelne, zawierają przydatne informacje. Organizacja szkolenia : Termin szkolenia podany w odpowiednim wyprzedzeniem Czas szkolenia odpowiedni i w zaplanowanym czasie Przydatne w szkoleniu : Uwagi i spostrzeżenia : x wstaw w odpowiedniej rubryce * - niepotrzebne skreślić Wypełnienie arkusza oceny szkolenia pozwoli ocenić program szkolenia, realizację i doskonalić następne szkolenia. Dziękujemy za wypełnienie arkusza oceny szkolenia. Arkusz oceny szkolenia do wykorzystania tylko w AIG S.A Tarnowskie Góry