U C H W A Ł A NR IV / 11 / 11 R A D Y G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 13 stycznia u w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.,,d, pkt 9, lit.,,i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm. /, art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finsach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. /, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finsach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy Pawłowiczki, uchwala co stępuje: 1 Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 19.859.418 zł w tym: 1) dochody bieżące 17.347.092 zł 2) dochody majątkowe 2.512.326 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. 2 Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 23.929.472 zł w tym: 1) wydatki bieżące 16.929.929 zł 2) wydatki majątkowe 6.999.543 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 1
3 Deficyt budżetu w kwocie 4.070.054 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek. Ustala się: 4 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 6.905.558 zł 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.835.504 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 5 1) ogólną w kwocie 135.000 zł 2) celową w łącznej kwocie 237.923 zł z tego stępujące wydatki: a) oświatę i wychowanie w kwocie 197.423 zł b) zarządzenie kryzysowe w kwocie 40.500 zł 6 Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń sprzedaż pojów alkoholowych, które przezcza się realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jako wydatki w kwocie 80.000 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania rkomanii. 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5. 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem nr 6. 2
9 Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w u zgodnie z załącznikiem nr 7. 10 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 6.614.943 zł. Upoważnia się Wójta Gminy do: 11 1)zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach stępnych jest niezbęd do zapewnienia ciągłości działania gminy a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach stępnych jest niezbęd do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) zaciągania kredytów i pożyczek: - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł, - sfinsowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.659.754 zł, - wyprzedzające finsowanie działań finsowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.455.189 zł, 4) dokonywania zmian w ramach działu: w planie wydatków bieżących uposażenia i wygrodzenie ze stosunku pracy, w planie wydatków majątkowych, 5) przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji wydatków z wyłączeniem wydatków wygrodzenia osobowe i wydatków majątkowych, 6) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych odrębnych rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego gminy. 3
12 Wykonie uchwały powierza się Wójtowi. 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia u i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 4
DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2011 ROK w złotych Dział Nazwa działu i źródła DOCHODY BIEŻĄCE 17.347.092 020 LEŚNICTWO 1.200 Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1.200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 98.200 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 7.500 Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 90.700 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 125.692 Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 2.558 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 71.834 Środki dofinsowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2707 45.900 Środki dofinsowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 5.400 5
Dział Nazwa działu i źródła 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.391 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 1.391 752 OBRONA NARODOWA 1.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 1.000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.074 Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1.074 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 5.870.623 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 2.207.423 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 200.000 Podatek od nieruchomości 0310 1.213.400 Podatek rolny 0320 1.875.800 Podatek leśny 0330 10.100 Podatek od środków transportowych 0340 185.800 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0350 3.000 Podatek od spadków i darowizn 0360 5.000 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 30.000 Wpływy z opłaty targowej 0430 100 Wpływy z opłaty za zezwolenia sprzedaż pojów alkoholowych 0480 80.000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego podstawie odrębnych ustaw 0490 0 6
Dział Nazwa działu i źródła Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 50.000 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 10.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9.303.520 Pozostałe odsetki 0920 45.000 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 9.258.520 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 206.558 Wpływy z różnych opłat 0690 122.250 Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 13.958 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 59.798 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 10.552 851 OCHRONA ZDROWIA 47.200 Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 47.200 852 POMOC SPOŁECZNA 1.592.000 Wpływy z usług 0830 15.000 Pozostałe odsetki 0920 2.000 Wpływy z różnych dochodów 0970 10.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 2010 1.170.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin / 2030 390.000 7
Dział Nazwa działu i źródła Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 5.000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 49.500 Wpływy z opłaty produktowej 0400 500 Wpływy z różnych opłat 0690 39.000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 10.000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 49.134 Dochody z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 19.400 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0960 12.500 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 17.234 DOCHODY MAJĄTKOWE: 2.512.326 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40.000 Wpłaty z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 40.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 199.200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6330 199.200 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 300.000 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0760 35.000 Wpływy z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 265.000 8
Dział Nazwa działu i źródła 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.424.023 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 1.424.023 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 321.246 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 321.246 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 227.857 Dotacje celowe w ramach programów finsowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 227.857 DOCHODY OGÓŁEM 19.859.418 PRZYCHODY OGÓŁEM 6.905.558 w tym: - przychody z zaciągniętych pożyczek finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 1.000.000 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 790.615 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów rynku krajowym 952 5.114.943 DOCHODY + PRZYCHODY RAZEM 26.764.976 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 9
Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK W/G ŹRÓDEŁ w złotych Lp. Źródła dochodów I DOCHODY WŁASNE 8.767.473 1. Wpływy z podatków: 3.343.100 - od nieruchomości 0310 1.213.400 - rolnego 0320 1.875.800 - leśnego 0330 10.100 - od środków transportowych 0340 185.800 - od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej 0350 3.000 - od spadku i darowizn 0360 5.000 - od czynności cywilnoprawnych 0500 50.000 2. Wpływy z opłat: 110.100 - skarbowej 0410 30.000 - targowej 0430 100 - za zezwolenia sprzedaż pojów alkoholowych 0480 80.000 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat 0910 10.000 4. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe 0400 0690 0830 0920 0970 188.750 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 5.000 6. Odsetki od środków finsowych, gromadzonych rachunkach bankowych gminy 0920 45.000 10
Lp. Źródła dochodów 7. Dochody z majątku gminy: 523.590 - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 7.500 - z jmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 176.090 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności 0760 35.000 - z tytułu odpłatnego bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 305.000 8. Spadki, zapisy i darowizny rzecz gminy 0960 22.500 9. Środki dofinsowanie własnych inwestycji i własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2007 2009 2707 2709 6207 2.112.010 10. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 2.407.423 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych obszarze gminy 0010 2.207.423 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę obszarze gminy 0020 200.000 II Subwencja ogól: 2920 9.258.520 1. - oświatowa 6.993.199 2. - wyrówwcza 2.265.321 RAZEM ( I + II ) 18.025.993 III Dotacje celowe z budżetu państwa : 1.833.425 - zadania ustawowo zlecone 2010 1.244.225 - zadania własne 2030 6330 589.200 11
Lp. Źródła dochodów DOCHODY OGÓŁEM ( I+II+III ) 19.859.418 IV PRZYCHODY OGÓŁEM 6.905.558 w tym: - przychody z zaciągniętych pożyczek finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 1.000.000 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 790.615 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów rynku krajowym 952 5.114.943 DOCHODY I PRZYCHODY RAZEM 26.764.976 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 12
W Y D A T K I Załącznik Nr 2 do Uchwały IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 16.929.929 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79.716 01008 Melioracje wodne 30.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 30.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 2.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000 01030 Izby rolnicze 37.716 1) dotacje zadania bieżące 37.716 01095 Pozostała działalność 10.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 10.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 020 LEŚNICTWO 1.200 02001 Gospodarka leś 1.200 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.200 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.200 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 976.144 60011 Drogi publiczne krajowe 44 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 44 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 8.600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 8.600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.600 13
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe 22.500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 22.500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22.500 60016 Drogi publiczne gminne 300.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 300.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300.000 60017 Drogi wewnętrzne 645.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 645.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 645.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 181.089 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 138.689 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 138.389 - wygrodzenia i składki od nich liczane 3.373 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.016 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 300 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42.400 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 42.400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.400 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60.500 71004 y zagospodarowania przestrzennego 60.500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 60.500 - wygrodzenia i składki od nich liczane 2.500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.868.392 75011 Urzędy wojewódzkie 71.834 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 71.834 - wygrodzenia i składki od nich liczane 68.166 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.668 75022 Rady gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 84.200 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 11.160 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.160 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 73.040 75023 Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 1.580.395 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.574.895 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1.240.753 14
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 334.142 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 5.500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65.983 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 29.000 - wygrodzenia i składki od nich liczane 3.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000 2) wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym : 36.983 - wygrodzenia i składki od nich liczane 3.400 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.583 75095 Pozostała działalność 65.980 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 7.500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.500 2) dotacje zadania bieżące 40.000 3) świadczenia rzecz osób fizycznych 18.480 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.391 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.391 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.391 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1.391 752 OBRONA NARODOWA 1.000 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 208.185 75412 Ochotnicze straże pożarne 205.585 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 189.585 - wygrodzenia i składki od nich liczane 36.585 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 153.000 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 16.000 75414 Obro cywil 2.600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 2.600 - wygrodzenia i składki od nich liczane 300 15
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.300 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 79.856 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych leżności budżetowych 79.856 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 79.856 - wygrodzenia i składki od nich liczane 60.856 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 150.750 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150.750 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150.750 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 372.923 75818 Rezerwy ogólne i celowe 372.923 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 372.923 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 372.923 z tego: - rezerwy ogólne 135.000 - rezerwa celowa zadania z zakresu oświaty 197.423 - rezerwa celowa zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 40.500 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8.302.656 80101 Szkoły podstawowe 4.246.198 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 3.988.546 - wygrodzenia i składki od nich liczane 3.515.328 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 473.218 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 187.302 3 wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym : 70.350 - wygrodzenia i składki od nich liczane 47.250 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.100 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 137.647 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 129.317 16
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - wygrodzenia i składki od nich liczane 115.036 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.281 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 8.330 80104 Przedszkola 1.084.091 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.036.130 - wygrodzenia i składki od nich liczane 866.499 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 169.631 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 47.961 80110 Gimzja 2.007.014 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.901.721 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1.670.985 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.736 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 105.293 80113 Dowożenie uczniów do szkół 228.141 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 227.641 - wygrodzenia i składki od nich liczane 33.120 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 194.521 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 500 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 252.070 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 251.110 - wygrodzenia i składki od nich liczane 214.157 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.953 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 960 80146 Dokształcanie i doskolenie uczycieli 41.600 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 18.745 - wygrodzenia i składki od nich liczane 600 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.145 2) dotacje zadania bieżące 12.480 3) świadczenia rzecz osób fizycznych 10.375 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 233.022 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 232.142 - wygrodzenia i składki od nich liczane 108.544 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 123.598 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 880 80195 Pozostała działalność 72.873 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 72.873 - wygrodzenia i składki od nich liczane 4.480 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68.393 17
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 851 OCHRONA ZDROWIA 181.436 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 96.436 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 95.736 - wygrodzenia i składki od nich liczane 46.748 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.988 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 700 85153 Zwalczanie rkomanii 5.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 4.800 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.800 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 200 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 80.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 79.500 - wygrodzenia i składki od nich liczane 25.300 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54.200 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 500 852 POMOC SPOŁECZNA 2.320.537 85202 Domy pomocy społecznej 80.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 80.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.166.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 50.872 - wygrodzenia i składki od nich liczane 39.714 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.158 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 1.110.128 3) dotacje zadania bieżące 5.000 85213 Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 10.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 10.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 85214 Zasiłki i pomoc w turze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe 337.326 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 5.840 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.840 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 331.486 18
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe 30.000 1) świadczenia rzecz osób fizycznych 30.000 85216 Zasiłki stałe 67.000 1) świadczenia rzecz osób fizycznych 67.000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 265.273 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 264.164 - wygrodzenia i składki od nich liczane 221.036 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43.128 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 1.109 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.038 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 68.038 - wygrodzenia i składki od nich liczane 68.038 85295 Pozostała działalność 296.900 1) dotacje zadania bieżące 90.000 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 206.900 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 157.724 85401 Świetlice szkolne 139.249 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 131.072 - wygrodzenia i składki od nich liczane 119.720 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.352 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 8.177 85415 Pomoc material dla uczniów 15.210 1) świadczenia rzecz osób fizycznych 15.210 85446 Dokształcanie i doskolenie uczycieli 935 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 654 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 654 2) dotacje zadania bieżące 281 85495 Pozostała działalność 2.330 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 2.330 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.330 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.016.155 90001 Gospodarka ściekowa i ochro wód 80.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 80.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80.000 19
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 90002 Gospodarka odpadami 75.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 75.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 128.155 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 125.155 - wygrodzenia i składki od nich liczane 79.720 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.435 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 3.000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmich 52.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 52.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 52.000 90013 Schroniska dla zwierząt 9.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 9.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 621.500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 621.500 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1.500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 620.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym 50.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 500 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 500 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 778.525 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 420.861 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 376.502 - wygrodzenia i składki od nich liczane 95.330 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 281.172 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 2.000 3) wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w tym : 42.359 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.359 20
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 92116 Biblioteki 235.164 1) dotacje zadania bieżące 235.164 92195 Pozostała działalność 122.500 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 114.500 - wygrodzenia i składki od nich liczane 7.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107.500 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 8.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 191.750 92601 Obiekty sportowe 27.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 27.000 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 164.750 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 14.750 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.750 2) dotacje zadania bieżące 150.000 WYDATKI MAJĄTKOWE 6.999.543 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 568.400 60016 Drogi publiczne gminne 398.400 - inwestycje i zakupy 398.400 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 60017 Drogi wewnętrzne 170.000 - inwestycje i zakupy 170.000 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8.000 21
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału - inwestycje i zakupy 8.000 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23.200 75023 Urzędy gmin ( miast i miast prawach powiatu ) 23.200 - inwestycje i zakupy 23.200 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50.000 75412 Ochotnicze straże pożarne 50.000 - inwestycje i zakupy 50.000 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.570.000 80101 Szkoły podstawowe 855.000 - inwestycje i zakupy 855.000 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 80110 Gimzja 715.000 - inwestycje i zakupy 715.000 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 70.000 22
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4.779.943 90001 Gospodarka ściekowa i ochro wód 3.924.500 - inwestycje i zakupy 3.924.500 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 3.874.500 90003 Oczyszczanie miast i wsi 60.000 - inwestycje i zakupy 60.000 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 30.000 - inwestycje i zakupy 30.000 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0 90095 Pozostała działalność 765.443 - inwestycje i zakupy 765.443 w tym: - wydatki programy finsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 740.443 WYDATKI OGÓŁEM 23.929.472 ROZCHODY OGÓŁEM 2.835.504 963 Spłata pożyczek otrzymanych finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.346.580 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.488.924 23
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału RAZEM WYDATKI I ROZCHODY 26.764.976 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 24
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota 2011 r. Przychody o g ó ł e m 6.905.558 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 1.000.000 2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 790.615 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów rynku krajowym 952 5.114.943 Rozchody o g ó ł e m 2.835.504 1. Spłata pożyczek otrzymanych finsowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1.346.580 2. Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów 992 1.488.924 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 25
D O C H O D Y ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71.834 75011 Urzędy wojewódzkie 71.834 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 71.834 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.391 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.391 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 1.391 752 OBRONA NARODOWA 1.000 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.000 852 POMOC SPOŁECZNA 1.170.000 26
Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału i paragrafu 5 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.159.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 1.159.000 85213 Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej 4.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 4.000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / związkom gmin / ustawami 7.000 DOCHODY OGÓŁEM 1.244.225 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 27
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 01 stycznia 2011 r. W Y D A T K I ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 1.244.225 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71.834 75011 Urzędy wojewódzkie 71.834 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 71.834 - wygrodzenia i składki od nich liczane 68.166 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.668 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.391 75101 Urzędy czelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.391 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.391 - wygrodzenia i składki od nich liczane 1.391 752 OBRONA NARODOWA 1.000 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 1.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000 852 POMOC SPOŁECZNA 1.170.000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.159.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 48.872 - wygrodzenia i składki od nich liczane 39.714 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.158 28
Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału 2) świadczenia rzecz osób fizycznych 1.110.128 85213 Składki ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 4.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 4.000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.000 1) wydatki jednostek budżetowych w tym : 7.000 - wygrodzenia i składki od nich liczane 7.000 W Y D A T K I O G Ó Ł E M 1.244.225 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 29
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2011 ROKU w złotych Lp. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota dotacji 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finsów publicznych 317.925 1. Dotacja podmiotowa: a) Gmin Biblioteka Publicz w Pawłowiczkach 921 92116 2480 235.164 235.164 2. Dotacja celowa: 82.761 a) Doradztwo metodyczne b) Doradztwo metodyczne 801 854 80146 85446 2330 2330 12.480 281 c) Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości 801 80110 6630 70.000 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finsów publicznych 240.000 1. Dotacja celowa: a) 1. Pielęgcja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych, starszych 240.000 2. Ambulatoryj domowa terapia i rehabilitacja lecznicza 852 85295 2360 90.000 b) Krzewienie kultury fizycznej i sportu terenie Gminy 926 92605 2360 150.000 RAZEM 557.925 30
* Załącznik nie obejmuje wydatków ujętych w grupie dotacje zadania bieżące wykazane w załączniku nr 2 w działach: - 010, rozdział 01030 37.716 zł - 750, rozdział 75095 40.000 zł - 852, rozdział 85212 5.000 zł Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 31
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 stycznia 2011 r. WYKAZ I N W E S T Y C J I REALIZOWANYCH W 2011 ROKU w złotych Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie Łączny koszt zadania owane wydatki /6+7+8+9/ z tego źródła finsowania Środki z budżetu w Środki Środki wymienione w tym: pochodzą art. 5 ust.1 ce z pkt 2 i 3 u.f.p. innych gminy pożyczka źródeł * dotacja pożyczka 5 6 7 8 9 10 1. Przebudowa dróg gminnych ul. Lipowa i Kościuszki w Pawłowiczkach (Dział 600, rozdział 60016) Urząd Gminy 398.400 398.400 199.200 0 199.200 0 0 2. Budowa drogi wewnętrznej nr dz. 886/7 i zjazdów drogę powiatową nr 1211 O w Gościęcinie (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy 159.240 150.000 150.000 0 0 0 0 3. Wykonie map do celów projektów i dokumentacji technicznej budowę drogi wewnętrznej nr 581/1 i 561/2 w Pawłowiczkach wraz z odwodnieniem i przyłączem kalizacji sanitarnej (Dział 600, rozdział 60017) Urząd Gminy 20.000 20.000 20.000 0 0 0 0 32
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie Łączny koszt zadania owane wydatki /6+7+8+9/ z tego źródła finsowania Środki z budżetu w Środki Środki wymienione w tym: pochodzą art. 5 ust.1 ce z pkt 2 i 3 u.f.p. innych gminy pożyczka źródeł * dotacja pożyczka 5 6 7 8 9 10 4. Zakup gruntów (Dział 700, rozdział 70005) Urząd Gminy 8.000 8.000 8.000 0 0 0 0 5. Opracowanie dokumentacji budowę parkingu przy Urzędzie Gminy (Dział 750. Rozdział 75023) Urząd Gminy 23.200 23.200 23.200 0 0 0 0 6. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Ostrożnicy (Dział 754, rozdział 75412) Urząd Gminy 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 7. Budowa sali gimstycznej (wraz z dokumentacją) przy Zespole Gimzjalno Szkolno- Przedszkolnym w Gościęcinie (Dział 801, rozdział 80101 i 80110) Zespół Gimzjalno- Szkolno- Przedszkolny w Gościęcinie 3.060.000 1.500.000 0 1.500.000 0 0 0 8. Opolska eszkoła szkołą ku przyszłości (dotacja) Dział 801, rozdział 80110) Urząd Gminy 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 9. Budowa oczyszczalni ściekowej dla aglomeracji Naczęsławice w Naczęsławicach oraz budowa kalizacji sanitarnej dla wsi Naczęsławice (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy 9.213.931 3.874.500 0 2.874.500 0 0 1.000.000 33
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie Łączny koszt zadania owane wydatki /6+7+8+9/ z tego źródła finsowania Środki z budżetu w Środki Środki wymienione w tym: pochodzą art. 5 ust.1 ce z pkt 2 i 3 u.f.p. innych gminy pożyczka źródeł * dotacja pożyczka 5 6 7 8 9 10 10. Wykonie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej budowę kalizacji sanitarnej dla wsi Grodzisko wraz z rurociągiem tłocznym do Naczęsławic (Dział 900, rozdział 90001) Urząd Gminy 50.000 50.000 50.000 0 0 0 0 11. Zakup samochodu (Dział 900, rozdział 90003) Urząd Gminy 60.000 60.000 60.000 0 0 0 0 12. Budowa oświetlenia ulicznego (Dział 900, rozdział 90015) Urząd Gminy 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 13. Zakup zestawów zabawowych place zabaw (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 14. Zagospodarowanie placu przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy 519.433 504.549 0 194.376 0 0 310.173 15. Zagospodarowanie placów zabaw w gminie (Dział 900, rozdział 90095) Urząd Gminy 235.894 235.894 0 90.878 0 0 145.016 RAZEM 13.923.098 6.999.543 685.400 4.659.754 199.200 0 1.455.189 * 34
A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finsów publicznych C. Inne źródła D. Kwoty wykazane w rubr. 9 poz. 9, 14, 15 będą pokryte pożyczką wyprzedzające finsowanie lub kredytem Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Przemysław Malinka 35