Protokół XII Sesji Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015 r.
|
|
- Ludwika Sikora
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Protokół XII Sesji Rady Gminy Świercze z dnia 29 grudnia 2015 r. W dniu r o godz w sali narad Urzędu Gminy Świercze odbyło się posiedzenie Rady Gminy. Na spotkaniu obecni byli Wójt Adam Misiewicz, Skarbnik Anna Puchalska, Sekretarz Gminy Izabela Kiela, Raca Prawny Pani Małgorzata Łubińska, Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście (listy obecności w załączeniu). Przewodniczący otworzył posiedzenie, na sali obecnych było 14 radnych na 15 uprawnionych. Pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności złożył Radny Dariusz Ogniewski. Ad:2 Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Informacja Wójta o pracy w okresie między sesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. 5. Interpelacje radnych. 6. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świercze na lata Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok Podjęcie uchwały w/s zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 9. Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze, d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowej, e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta, g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce, h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. 11. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Świercze. 12. Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świercze na lata Podjęcie uchwały w/s przyjęcia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świercze na rok Odpowiedzi na interpelacje. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Za jego przyjęciem głosowało 14 radnych radnych. Ad:3 Protokół zostanie przedłożony na następnej sesji. Ad:4 str. 1
2 Wójt poinformował, że w tym krótkim okresie odbył się przetarg na dostawę oleju opałowego do szkół, wpłynęły trzy oferty: - firma Pan Nizińskiego z Wyszkowa kwota 129,600 zł netto, 159,408 zł brutto, - firma Tankpal z Cekanowa oferta na kwotę 149,600 zł netto, 184,008 zł brutto, - firma Petrojet z Kieszek oferta na kwotę 127,200 zł netto, 156,456 zł brutto (oferta która wygrała przetarg). Wysłano zapytania ofertowe do firm na odśnieżanie dróg gminnych, wpłynęły trzy oferty: - firma Rolcis ze Świerkowa oferta na odśnieżanie dwóch tras, - firma Pana Królaka z Prusinowic oferta na odśnieżanie jednej rasy, - firma Pani Marzanny Kęsickiej oferta na odśnieżanie jednej trasy, Została ustalona jedna stawka za godzinę odśnieżania w wysokości 130,00 zł za tzw. czuwanie w roku bieżącym płacić nie będziemy. W dniach 15 i 28 grudnia odbyły się dwa zebrania walne Stowarzyszenia LGD Zielone Mosty Narwi. 15 grudnia 2015 r. została wybrana rada, jej kadencja będzie trwała 3 lata. Wójtowie zgłaszali swoich przedstawicieli, z ramienia Gminy Świercze został zgłoszony Pan Marek Kaczmarczyk. Natomiast gmina Pułtusk zgłosiła Pana Jerzego Rzeczkowskiego. W głosowaniu wybrany został Pan Marek Kaczmarczyk. W dniu 28 grudnia br na zebraniu miała zostać ustalona strategia i plan pracy rady. Z uwagi na błędy w strategii ogłoszono przerwę w obradach do dnia 30 grudnia br. W dalszej kolejności Radna Hanna Kalinowska odczytała informację o realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 3 grudnia br. Ad:5 Interpelacje radnych: - radny Ryszard Flont mieszkańcy Sulkowa proszą o podjęcie działań w celu wykonania rowu odprowadzającego wodę w okolicach łąki Pana Magierowskiego. - radny Dariusz Siemborski w okresie świątecznym znowu nie było wody, - radna Jadwiga Wiśniewska zgłosiła problem zapadniętych studzienek na ul. Wiejskiej w Świerczach. Ad:6 Program strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świercze na lata przedstawiła Pani Magdalena Szulecka kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach. Strategia wiąże się z działaniem polityki społecznej na poziomie lokalnym co zostało zawarte w programie i jego realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, którym celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Stanowiska komisji przedstawił radny Roman Kalinowski: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radna Hanna Kalinowska odczytał projekt uchwały, przystąpiono do głosowania, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:7 Zmiany w WPF przedstawiła Pani Skarbnik Anna Puchalska, niniejszą uchwałą doprowadza się do zgodności dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy Świercze. W związku z końcowym rozliczeniem projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na str. 2
3 terenie gminy Świercze" zmniejsza się w roku 2015 limit wydatków na realizację tego przedsięwzięcia do kwoty ,28 zł. Stanowiska komisji odczytał Radny Zdzisław Sionek: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:8 Zmiany do uchwały budżetowej przedstawiła pani Skarbnik która poinformowała, że na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 11 miesięcy 2015 roku dokonuje się: - zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę ,00 zł; - zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu o kwotę ,00 zł; - zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu o kwotę ,00 zł; - zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu o kwotę ,00 zł Zmniejsza się dochody i wydatki bieżące na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze" o kwotę ,86 zł ( dz. 750 rozdz ; realizację projektu zakończono w dniu 30 września 2015 r.) Zmiany w planie dochodów budżetowych ( poz. 1-2) Dział Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się dochody o kwotę 3.500,00 zł - wpływy z najmu składników majątkowych gminy. Dział Administracja publiczna - zmniejsza się dochody o kwotę ,00 zł - refundacja z PUP kosztów organizacji robót publicznych. W Urzędzie Gminy zatrudniono w ramach robót publicznych 1 pracownika, planowano zatrudnienie 2 pracowników. Dział Dochody od osób prawych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zmniejsza się dochody z tytułu: - podatku od nieruchomości ( rozdz ) o kwotę 750,00 zł, - podatku rolnego ( rozdz ) o kwotę ,00 zł, - wpływów z opłaty targowej o kwotę 2.000,00 zł, - odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ( rozdz ) o kwotę 1.000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu: - podatku leśnego ( rozdz ) o kwotę 750,00 zł, - podatku od czynności cywilnoprawnych ( rozdz ) o kwotę 150,00 zł, - podatku od nieruchomości ( rozdz ) o kwotę ,00 zł, - podatku od spadków i darowizn o kwotę 2.000,00 zł Dział Różne rozliczenia - zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł. W roku 2015 nie występowały nadwyżki środków na rachunkach bankowych, które pozwoliłyby na lokowanie tych środków w innych bankach. Dział Pomoc społeczna - zmniejsza się dochody o kwotę 6.500,00 zł z tytułu refundacji przez PUP kosztów organizacji robót społecznie użytecznych w 2015 r.; zwiększa się dochody o kwotę 1.800,00 zł za świadczone przez pracowników GOPS usługi opiekuńcze; str. 3
4 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się dochody o kwotę ,00 zł w tym: z tytułu opłaty śmieciowej o kwotę ,00 zł, zwrotu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowego uiszczania opłaty o kwotę 1.150,00 zł. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł tytułem zwrotów za media wykorzystywane w świetlicach wiejskich. Zmiany w planie wydatków budżetowych: - zmniejsza się wydatki budżetowe ( poz.3); - w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowe rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł, - w dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz ,00 zł, - w dz Oświata i wychowanie rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł. - w dz. 751 Ochrona zdrowia rozdz ,00 zł - w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł. - zwiększa się wydatki budżetowe ( poz. 4) - w dz Rolnictwo i łowiectwo rozdz ,00 zł, - w dz Administracja publiczna rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł. - w dz Oświata i wychowanie rozdz ,00 zł, - w dz Ochrona zdrowia rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł, rozdz ,00 zł. Stanowiska komisji odczytała Radna Małgorzata Wiernicka: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania, za jego przyjęciem głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 9 Podjęcie uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świercze Informacje na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiła Pani Skarbnik. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata co wynika z prognozy kwoty długu tj. obejmuje okres,na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania ( w roku 2016 oraz w latach następnych nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań). str. 4
5 Dochody: w 2016 roku zaplanowano dochody z tytułu: - sprzedaży składników majątkowych w kwocie ,00 zł ( sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz działek w Gąsiorowie o numerach ew. 10/3, 10/4), - subwencji ogólnej w kwocie ,00 zł zgodnie z informacjami otrzymanymi od Ministra Finansów ( pismo nr ST ); - udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie ,00 zł ( pismo MF nr ST ); - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie ,00 zł ( pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR- I ), - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 972,00 zł zgodnie z pismem nr DCI /15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie, - dotacji przedszkolnej w kwocie ,00 zł ( na podstawie danych SIO); - udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.500,00 zł; - podatków i opłat w kwocie ,00 zł; - najmu i dzierżawy składników majątkowych ( podstawa do wyliczeń - zawarte umowy, wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 r.); - pozostałych dochodów ( podstawa do wyliczeń wartości - wykonanie za okres trzech kwartałów 2015 r.). Cena skupu żyta przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego w roku 2016 pozostaje na poziomie roku 2015 ( średnia cena skupu żyta za okres III kwartałów- poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS jest niższa o 7,62 zł/dt od ceny ogłoszonej na rok podatkowy 2015). Planuje się w 2016 roku wzrost o 5% stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, w latach następnych planuje się dalszy wzrost stawek podatkowych. Planuje się także wzrost subwencji oświatowej z powodu wzrostu liczby dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Dochody ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco: rok ,00 zł rok ,00 zł rok ,00 zł rok ,00 zł W roku 2019 zaplanowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie ,00 zł ( sprzedaż działek). Od roku 2020 przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach dochodów ogółem w kwocie ,00 zł. W latach tych nie planuje się wpływów ze sprzedaży mienia. Wydatki ogółem w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco: rok ,00 zł rok ,00 zł rok ,00 zł rok ,00 zł rok ,00 zł rok ,00 zł rok ,00 zł str. 5
6 Od 2023 roku przyjęto stałą wartość planowanych w poszczególnych latach wydatków ogółem w kwocie ,00 zł. W latach nie planuje się wydatków majątkowych. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy z uwzględnieniem zadań bieżących koniecznych do realizacji. Prognozę sporządzono zgodnie z wymogiem określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Z uwagi na zadłużenie gminy, konieczność spłat kredytów i wykup obligacji zgodnie z zawartymi umowami założono ograniczanie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej. Od roku 2017 nie planuje się realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Planowane ( wykonane) w latach dochody i wydatki są wyższe od dochodów i wydatków planowanych w latach następnych z uwagi na realizowane w tych latach projekty z udziałem środków z budżetu UE. Wykaz zaplanowanych do realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik do WPF. Przedsięwzięcia: wydatki bieżące: - w latach tj. w okresie trwałości zrealizowanego projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Świercze", gmina będzie ponosiła wydatki z tytułu opłat za dostęp do internetu oraz ubezpieczenia sprzętu. Roczne limity wydatków wyniosą 4.849,00 zł, wydatki majątkowe - na realizację przedsięwzięcia "Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych" ( prace projektowe, geodezyjne) limit wydatków w roku 2016 wynosi ,00 zł. Na wydatki inwestycyjne realizowane w 2016 roku zaplanowano ,00 zł w tym : na wydatki inwestycyjne kontynuowane ,00 zł, na nowe wydatki ,00 zł. Kwota długu pozostająca do spłaty wyniesie na dzień 31 grudnia 2016 roku ,00 zł 2017 roku ,00 zł 2018 roku ,00 zł 2019 roku ,00 zł 2020 roku ,00 zł 2021 roku ,00 zł 2022 roku ,00 zł 2023 roku ,00 zł 2024 roku ,00 zł 2025 roku ,00 zł 2026 roku ,00 zł Rok 2027 jest ostatnim rokiem, w którym nastąpi spłata ostatnich zobowiązań finansowych zaciągniętych w latach ubiegłych. W zakresie planowanej kwoty długu została zachowana relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak odczytał pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego projektu (Uchwała Nr Ci z dnia 2 grudnia 2015 r.). str. 6
7 Stanowiska komisji odczytał Radny Zdzisław Sionek Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Następnie Wójt zgłosił autopoprawkę o następującej treści: - zwiększa się o kwotę ,00 zł planowane na rok 2016 dochody bieżące budżetu. Dochody po zmianach wyniosą ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł ( dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące po zmianie wyniosą ,00 zł poz ) dochody majątkowe ,00 zł. - zwiększa się o kwotę ,00 zł planowane na rok 2016 wydatki bieżące budżetu. Wydatki po zmianach wyniosą ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł ( wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wyniosą ,00 zł poz. 11.1) wydatki majątkowe ,00 zł. Przystąpiono do głosowania zaproponowanej autopoprawki, za jej przyjęciem głosowało 14 radnych. W dalszej kolejności po odczytaniu treści uchwały przez Panią Skarbnik przystąpiono do głosowania, za przyjęciem proponowanej uchwały głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 10 Podjęcie uchwały w/s uchwalenia budżetu Gminy Świercze na rok a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, Informacje dotyczące projektu uchwały budżetowej przedstawił Pan Wójt Adam Misiewicz: projekt uchwały budżetowej został opracowany na podstawie: pisma Ministra Finansów nr ST z dnia 12 października 2015 r. informującego o planowanych rocznych kwotach subwencji dla gminy oraz o wysokości udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I z dnia 22 października 2015 r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016; pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI /15 z dnia 22 października 2015 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie; realizacji dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 10 m-cy 2015 roku; założeń do projektu budżetu państwa na rok W projekcie budżetu gminy na rok 2016 przyjęto: dochody budżetowe w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie ,00 zł, dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, wydatki budżetowe w wysokości ,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł, planowana nadwyżka budżetu w kwocie ,00 zł. Największym źródłem dochodów gminy jest subwencja ogólna planowana w kwocie ,00 zł w tym: część oświatowa ,00 zł, część wyrównawcza ,00 zł str. 7
8 ( dział Różne rozliczenia). Subwencja ogólna stanowi 51,74% planowanych na rok 2016 dochodów budżetowych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2016 wyniosą ,00 zł w tym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ,00 zł ( dział Pomoc społeczna). Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na rok 2016 wyniosą ,00 zł i dotyczą realizacji własnych zadań gminy z zakresu wychowania przedszkolnego ( dział 801- Oświata i wychowanie ,00 zł) oraz z zakresu pomocy społecznej ( dział Pomoc społeczna ,00 zł). Dochody gminy z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie ,00 zł. Dochody własne gminy na rok 2016 zaplanowano w kwocie ,00 zł w tym: - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 1.500,00 zł, - wpływy z podatku od nieruchomości ,00 zł, - wpływy z podatku rolnego ,00 zł, - wpływy z podatku leśnego ,00 zł, - wpływy z podatku od środków transportowych ,00 zł, - wpływy z podatku od spadków i darowizn ,00 zł, - wpływy z opłaty skarbowej ,00 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł, - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 zł, - wpływy z pozostałych podatków i opłat, odsetki 8.796,00 zł, ( w/w dochody sklasyfikowane są w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł), - wpływy z opłaty śmieciowej ,00 zł, ( dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział Gospodarka odpadami) - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 zł, ( w/w dochody sklasyfikowane są w działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.500,00 zł - dzierżawa obwodów łowieckich; 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł; 801 Oświata i wychowanie ,00 zł) - wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 1.347,00 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł, ( dział 700 Gospodarka mieszkaniowa sprzedaż zabudowanej działki nr 250/2 w Klukówku oraz działek w Gąsiorowie o numerach ewidencyjnych 10/3, 10/4) - wpływy ze sprzedaży usług ,00 zł, ( dział 801 Oświata i wychowanie ( stołówki szkolne) ,00 zł, dział 852 Pomoc społeczna ( usługi opiekuńcze) ,00 zł dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( wpłaty za ścieki) ,00 zł) - wpływy z różnych dochodów ,00 zł, ( dział Pomoc społeczna - refundacja - prace społecznie użyteczne ,00 zł, dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwrot za media ,00 zł) - pozostałe dochody ,00 zł, ( pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat). str. 8
9 Planowane w kwocie ,00 zł wpływy ze sprzedaży mienia stanowią dochody majątkowe budżetu gminy ( dochody majątkowe w kwocie ,00 zł stanowią 1,35% planowanych na 2016 rok dochodów budżetowych). W projekcie budżetu gminy na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie ,00 zł w tym: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę ,00 zł na wydatki majątkowe ,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Świercze z dnia 26 marca 2015 r. w budżecie gminy na rok 2016 wyodrębniono środki w kwocie ,41 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego. Na wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano ,34 zł ( dz. 600 Transport i łączność ,54 zł, dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,64 zł, dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,16 zł ), na wydatki majątkowe zaplanowano ,07 zł ( dz. 600 Transport i łączność ,00 zł, dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.389,00 zł, dz. 801 Oświata i wychowanie 7.900,00 zł, dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,07 zł). Wydatki: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w kwocie ,00 zł to wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Wydatki inwestycyjne ( ,00 zł) - sporządzenie dokumentacji planowanego do realizacji z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego "Przebudowa ujęcia wody w Klukówku". Dział 600 Transport i łączność Wydatki bieżące : - opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej ( 357,00 zł) oraz w pasie drogi powiatowej ( 72,00 zł), - remonty i utrzymanie dróg gminnych ( ,00 zł). Wydatki inwestycyjne: - "Budowa i przebudowa lokalnych dróg gminnych" ( prace projektowe, geodezyjne) ,00 zł ( przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich objętego PROW na lata " ), - "Zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg gminnych" ,00 zł ( fundusz sołecki wszystkich sołectw). Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące (44.611,00 zł) : utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych oraz sporządzone akty notarialne. Wydatki inwestycyjne : - "Zagospodarowanie terenu rekreacji - rewitalizacja stawu w Brulinach" ,00 zł (fundusz sołecki wsi Bruliny) Dział 710 Działalność usługowa Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu celu publicznego, sporządzenie uwarunkowań do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dział 750 Administracja publiczna str. 9
10 Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, koszty delegacji. Wydatki bieżące: diety radnych, sołtysów, zakup materiałów na sesje rady, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu ( 3% planowanych wynagrodzeń przeznacza się na fundusz nagród), odpisy na zfśs, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości, węgla, energii elektrycznej, prenumerata prasy, szkolenia, usługi: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, informatyczne, obsługa prawna, opłaty abonamentowe użytkowanych programów, delegacje krajowe, ubezpieczenie mienia, zaplanowano również wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: koszty komornicze, usługi pocztowe oraz koszty doręczeń nakazów podatkowych. Wydatki inwestycyjne: - "Zakup kserokopiarki" ,00 zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ( ,00 zł), - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ( 1.000,00 zł). Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia W budżecie utworzono rezerwy: ogólną i celową ( zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym). Dział 801 Oświata i wychowanie Zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem trzech szkół podstawowych i gimnazjum, stołówki szkolnej oraz dowożeniem uczniów do szkół. Wydatki te obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, zakup oleju opałowego, wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, dopłaty do czesnego, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, usługi remontowe. Zaplanowano również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na fundusz socjalny emerytów i rencistów, wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W dziale tym ujęto dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola oraz zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt dzieci będących mieszkańcami naszej gminy w przedszkolach prowadzonych lub dotowanych przez inne gminy. Wydatki inwestycyjne: - "Wykonanie skoczni do skoku w dal przy Publicznym Gimnazjum w Świerczach" ,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia Wydatki będą realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( zakup warsztatów profilaktycznych dla młodzieży, wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów zajęć socjoterapeutycznych, koszty utrzymania punktu konsultacyjno-informacyjnego, koszty badań biegłych, organizacja wyjazdu wypoczynkowego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci szkolnych uczęszczających na zajęcia socjoterapeutyczne). Dział 852 Pomoc społeczna W dziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków, dodatków mieszkaniowych, wydatki związane z realizacja zadań str. 10
11 wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz finansowanie kosztów pobytu podopiecznych w DPS. Sfinansowane zostaną specjalistyczne usługi opiekuńcze dla trojga dzieci. Wydatki obejmują również wypłatę świadczeń osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, wykonującym prace społecznie użyteczne, a także dofinansowanie dożywiania osobom uprawnionym. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki bieżące: funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych w Świerczach i w Strzegocinie pomoc materialna ( nagrody) dla najlepszych uczniów w gminie, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia). Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W wydatkach bieżących ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie ( ,00 zł), wydatki na świadczenie usług "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Świercze, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne" ( ,00 zł) wydatki na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy, utrzymanie terenów zieleni, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o ochronie środowiska, opłaty przekazywane dla schroniska dla zwierząt, wydatki na zakup energii elektrycznej oraz rozbudowę i konserwację oświetlenia ulicznego, wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych. Wydatki inwestycyjne: - " Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Klukowo" ,00 zł ( fundusz sołecki wsi Klukowo), - "Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Świerkowo" ,00 zł ( fundusz sołecki wsi Świerkowo), - "Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacji przy ul. Szkolnej" ,00 zł ( fundusz sołecki wsi Świercze). Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich ( ,00 zł), dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach ( ,00 zł) Wydatki inwestycyjne : - "Wykonanie zadaszenia nad tarasem świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich" ,00 zł ( fundusz sołecki wsi Kowalewice Włościańskie), - "Wykonanie furtki i ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kowalewicach Włościańskich " ,00 zł ( fundusz sołecki wsi Kowalewice Włościańskie), - "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strzegocinie" ,00zł ( fundusz sołecki wsi Strzegocin) Dział 926 Kultura fizyczna Wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe trenera prowadzącego zajęcia sportowe. Realizacja planowanych na rok 2016 wydatków budżetowych przez poszczególne jednostki budżetowe: - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świerczach ,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeszewie ,00 zł, - Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocinie ,00 zł, - Publiczne Gimnazjum w Świerczach ,00 zł, - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach ,00 zł, - Urząd Gminy ,00 zł. W projekcie budżetu na rok 2016 przyjęto: str. 11
12 dochody budżetowe w kwocie ,00 zł, wydatki budżetowe w kwocie ,00 zł, nadwyżkę budżetową w kwocie ,00 zł, rozchody w kwocie ,00 zł ( spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych) Na obsługę długu w roku 2016 zaplanowano ,00 zł. Planowane zadłużenie Gminy Świercze na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie ,00 zł co stanowi 42,25 % planowanych dochodów. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2016 przyjęto założenia: pozostawienie b/z ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy w roku 2015, nie planuje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, planowany wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników wyniesie 2,0%. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę 1.850,00 zł, zamrożenie na poziomie obowiązującym w roku 2015 odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej: Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak poprosił Panią Skarbnik Annę Puchalska o odczytanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Treść uchwały Nr Ci Składu Orzekającego RIO z dnia 2 grudnia 2015 r została odczytana. c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Świercze: Radny Roman Kalinowski odczytał stanowisko wspólne komisji stałych Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały d) przedstawienie autopoprawek Wójta do projektu uchwały budżetowe: do przedstawionego projektu uchwały Wójt zgłosił dwie autopoprawki o następującej treści: 1. Zwiększa się dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 2.500,00 zł. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie przekaże środki w kwocie 2.500,00 zł na realizację projektu "Na własne konto" w ramach programu edukacji ekonomicznej w roku szkolnym 2015/2016. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500,00 zł za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Publicznym Gimnazjum w Świerczach w ramach projektu " Na własne konto" 2. Zwiększa się dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0830 Wpływy z usług o kwotę ,00 zł. Nadal w roku 2016 do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie będą dowożone ścieki komunalne i podczyszczone ścieki pochodzące z Zakładu Mięsnego "Lenarcik" w Gotardach. Zwiększa się wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę ,00 zł Wzrost kosztów administrowania wynika: - ze zwiększenia wymiaru zatrudnienia konserwatorów obsługujących oczyszczalnię ścieków i systemu kanalizacyjnego z 1 etatu na 1 1/2 etatu, str. 12
13 - z konieczności dokonywania bieżącej konserwacji przepompowni przydomowych oraz napraw i remontów ( z dniem 31 października 2015 r., upłynął okres gwarancji obiektu i urządzeń). W roku 2016 dochody budżetowe po zmianach wyniosą ,00 zł w tym: - dochody bieżące ,00 zł, - dochody majątkowe ,00 zł. wydatki budżetowe po zmianach wyniosą ,00 zł w tym: - wydatki bieżące ,00 zł, - wydatki majątkowe ,00 zł. e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej: z uwagi na brak uwag oraz pytań przystąpiono do realizacji następnego podpunktu, f) głosowanie wniesionych autopoprawek Wójta, głosowanie I autopoprawki za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, głosowanie II autopoprawki za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, g) głosowanie wniosków komisji Rady Gminy Świercze nie uwzględnionych przez Wójta w autopoprawce brak wniosków komisji. Radny Dariusz Siemborski opuścił salę narad. h) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej. Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały, przystąpiono do głosowania, za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 11 Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Świercze przedstawiła Pani Elżbieta Górajczyk pełnomocnik ds. uzależnień. Program określa kierunki pracy związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zjawiskom patologii jakimi są uzależnienia od środków psychoaktywnych. Program wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które wyznaczają podstawowe zadania gmin w zakresie profilaktyki oraz pomocy osobom i rodzinom dotkniętych problemem uzależnień. Na salę narad powrócił radny Dariusz Siemborski. Stanowiska komisji odczytał Radny Zdzisław Sionek: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad:12 Strategię rozwoju Gminy Świercze na lata przedstawił Wójt. Strategia wskazuje kierunki rozwoju gminy służące poprawie warunków życia lokalnej społeczności oraz zaspokojenie jej potrzeb zbiorowych. Celem strategii jest koordynacja działań, podejmowanie racjonalnych decyzji oraz monitorowanie procesów rozwoju. Stanowiska komisji odczytała Radna Małgorzata Wiernicka: Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały i przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. str. 13
14 Przewodniczący Rady zarządził 10 minutowa przerwę. Po przerwie o godz wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Ad:13 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Dębski przedstawił Plan Prac Komisji na 2016 rok. Radny Dariusz Siemborski zaproponował aby do planu dopisać punkt dotyczący kontroli realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Świercze. Zaproponowany punkt zostanie umieszczony w m-cu marcu. Następnie Radna Hanna Kalinowska odczytała projekt uchwały, za przyjęciem zaproponowanej uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ad: 14 Odpowiedzi na interpelacje: - interpelacja Radnego Ryszarda Flonta Wójt poinformował, że podczas rozmowy w przerwie sołtys wsi Sulkowo Pan Marek Mazurkiewicz zobowiązał się podjąć negocjacji z panem Magierowskim w sprawie rowu odprowadzającego wodę na terenie Godacze Sulkowo. - interpelacja Radnego Dariusz Siemborskiego Pan Wójt poinformował, że brak wody spowodowany był płukaniem hydro filtra przez konserwatora, ma być ustalony jeden dzień w tygodniu i określone godziny kiedy to płukanie ma się odbywać. Informacje o ewentualnym braku wody mają być wywieszane. Zaproponowano środę w godzinach Do Dyrektora Zakładu Usług Wodnych w Mławie Pana Jana Stępki w tej sprawie ma zostać wystosowane pismo podpisane przez Przewodniczącego Rady. - interpelacja Radnej Jadwigi Wiśniewskiej Wójt poinformował, że studzienki będą naprawione czekamy tylko na firmę która w tej chwili prowadzi prace w okolicach Ostrołęki. Prace zostały zlecone. Ad: 15 Radny Jerzy Dębski odczytał protokół z dnia 14 grudnia 2014 r. Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli pracy oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie. Radny Dariusz Siemborski zadał pytanie dotyczące osób które nie płacą za ścieki, czy są wysyłane monity. Wójt poinformował, że monity oczywiście są wysyłane, jeżeli należności nie są nadal regulowane to wtedy sprawa trafia do komornika. Przewodniczący Rady Wiesław Adamiak odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pułtusku dotyczące analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2014 rok wraz ze wskazaniem osób u których wystąpiły nieprawidłowości. Odczytał również odpowiedz na apel wysłany w czerwcu 2015 w sprawie ustawy prawo wodne. Radny Jerzy Dębski w imieniu sołtysa Piotra Puławskiego poprosił o dowiezienie pospółki na pobocza dróg w Gołębiach, Wójt poinformował, że w ramach funduszu sołeckiego będzie to możliwe jeżeli zostaną jakieś pieniądze, gdyż środki z funduszu zostały przeznaczone na inny cel zgodnie z wolą mieszkańców czyli budowę pomnika 950 lecia Gołębi. Radny Zdzisław Sionek - remont drogi powiatowej jak długo to będzie trwało i czy odezwał się szef firmy remontującej świetlice wiejskie. Wójt poinformował że gwarancja na wykonane prace trwa do października 2017 roku, zastrzeżenia co do wykonanych prac zostały zgłoszone na piśmie. Posiadamy str. 14
15 zabezpieczone środki firmy, jeżeli firma w danym terminie nie wykona prac zostanie to potrącone z tego zabezpieczenia. Przewodniczący Rady odczytał również oświadczenie Pana Jerzego Rzeczkowskiego dotyczące pełnienie funkcji radnego w Stowarzyszeniu LGD Zielone Mosty Narwi. Przewodniczący udzielił głosu Panu Rzeczkowskiemu, który chciał zdementować słowa które na zeszłej sesji padły dotyczące jego pracy w stowarzyszeniu, iż był to czas marazmu i czas stracony. W odpowiedzi Wójt poinformował, że jego słowa nie odnosiły się do pracy pana radnego tylko do sytuacji jaka zaistniała w stowarzyszeniu po połączeniu funkcji dyrektora i prezesa stowarzyszenia. Jest mu przykro, że tak to zostało przekazane ponadto jest nagranie z poprzedniej sesji które w każdej chwili można odsłuchać. Ad:16 O godz Przewodniczący zamknął XII Sesję Rady Gminy Świercze. Protokół sporządziła: Agnieszka Dębska str. 15
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
UCHWAŁA NR 121/XX/2012 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 29 listopada 2012 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Świercze na rok 2012
UCHWAŁA NR 121/XX/2012 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Świercze na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na
PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów
Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna
DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:
S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie
Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.
UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Jednorożec z dnia 23 marca 2018 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC za 2017 rok D O C H O D Y Część tabelaryczna Dochody bieżące
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 8 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 55/2012 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r.
Zarządzenie Nr 120.7.2016 Wójta Gminy Klembów z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy Klembów na 2016r. Na podstawie art. 249 ust. 2, art. 257 ust. 3
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU
ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU w sprawie: opracowania i przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sadowne
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,06 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała Budżetowa GMINY BOJADŁA na rok 2015 Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211,
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
ZARZĄDZENIE NR 32/14
ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania
ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 183/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2012 roku, informacji o przebiegu wykonania planów
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku
Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku
Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XXXI/177/2009 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2017 RADY GMINY W PARYSOWIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parysów
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok
ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00
Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095
Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Wydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.
UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.
Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00
Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/208 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 208r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 208 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia ( - ) Zwiększenia ( +
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 236/13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE
ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU. w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 43/12 WÓJTA GMINY BOĆKI Z DNIA 9 LISTOPADA 2012 ROKU w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010