Wójt Gminy Raciechowice
|
|
- Aleksandra Marek
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Wójt Gminy Raciechowice Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Raciechowice za rok 2013 r. Raciechowice, marzec 2014 rok
2 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu Gminy Raciechowice- układ tabelaryczny.. 1 II. Wydatki budżetu Gminy Raciechowice układ tabelaryczny w tym wydatki ogółem. 5 - wydatki bieżące 10 - wydatki majątkowe 17 III. Informacja z wykonania plany finansowego instytucji kultury 19 IV. Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone 20 V. Informacja opisowa wykonania budżetu.. 24 VI. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Raciechowice. 35 VII. Informacja o mieniu komunalnym 38
3 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciechowice za rok 2013 I. Dochody budżetu Gminy Raciechowice na rok 2013 Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 94% w tym dochody bieżące: , ,11 66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 100% , ,55 0% 020 Leśnictwo 1 320, ,66 100% w tym dochody bieżące: 1 320, ,66 100% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,66 100% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,29 64% w tym dochody bieżące: , ,29 64% Wpływy z różnych opłat ,00 54,50 99% Wpływy z usług , ,10 60% Pozostałe odsetki , ,66 100% Wpływy z różnych dochodów , ,03 83% 600 Transport i łączność , ,63 97% w tym dochody bieżące: , ,63 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,63 0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,13 79% w tym dochody bieżące: , ,13 93% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,00 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,39 94% Wpływy z usług , ,46 104% Pozostałe odsetki , ,28 w tym dochody majątkowe: , ,00 52% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 50% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 98% Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych , ,00 83% 710 Działalność usługowa , ,74 85% w tym dochody bieżące: , ,74 85% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,87 99% 1
4 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,87 46% 750 Administracja publiczna , ,19 98% w tym dochody bieżące: , ,19 97% Wpływy z różnych opłat ,00 40,00 40% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,72 40% Wpływy z usług , ,69 70% Pozostałe dochody 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100% 9,00 7,05 78% Pozostałe odsetki ,00 9,96 100% Wpływy z różnych dochodów , ,77 18% w tym dochody majątkowe: , ,00 Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, ,65 100% w tym dochody bieżące: 1 200, ,65 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,65 161% w tym dochody bieżące: , ,65 225% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,01 Wpływy z usług ,64 Wpływy z różnych dochodów , ,00 101% w tym dochody majątkowe: , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,45 88% w tym dochody bieżące: , ,45 88% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60-10% Podatek od nieruchomości , ,69 85% Podatek rolny , ,68 71% Podatek leśny , ,00 106% Podatek od środków transportowych , ,37 102% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,55 120%
5 Podatek od spadków i darowizn , ,00 108% Wpływy z opłaty targowej ,00 239,00 24% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,84 47% Wpływy z różnych opłat , ,17 77% Wpływy z opłaty skarbowej , ,09 92% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,63 94% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,03 132% 758 Różne rozliczenia , ,17 100% w tym dochody bieżące: , ,17 100% Wpływy z dywident ,00 61,17 99% Pozostałe dochody ,00 213,00 104% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% 801 Oświata i wychowanie , ,73 101% w tym dochody bieżące: , ,73 101% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,30 100% Wpływy z usług , ,18 103% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej , ,97 100% Pozostałe odsetki ,00 13,25 66% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,03 100% , ,00 0% 852 Pomoc społeczna , ,59 96% w tym dochody bieżące: , ,59 96% Wpływy z usług , ,30 112% Pozostałe dochody ,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 96% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,04 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,63 94% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100% w tym dochody bieżące: , ,00 100% Środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,00 100% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , ,00 93% 5 490, ,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 100% w tym dochody bieżące: , ,32 100% 3
6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,60 100% , ,72 100% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,03 80% w tym dochody bieżące: , ,03 28% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw , ,05 0% Wpływy z usług , ,16 76% Pozostałe odsetki ,00 773,00 77% Wpływy z różnych dochodów , ,07 33% Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,75 1% w tym dochody majątkowe: , ,00 Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 38% w tym dochody bieżące: , ,40 38% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , ,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 2338 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% , ,40 49% ,00 0,00 0% RAZEM , ,74 90% Dochody bieżące Dochody majątkowe , ,74 91% , ,00 84% 4
7 II. Wydatki ogółem Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,35 77% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 57% b) wydatki majatkowe , ,50 57% Izby rolnicze , ,71 65% a) wydatki bieżące , ,71 65% Pozostała działalność , ,14 89% a) wydatki bieżące , ,14 89% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,64 95% Dostarczanie wody , ,64 95% a) wydatki bieżące , ,07 95% b) wydatki majatkowe , , Transport i łączność , ,05 94% Drogi publiczne gminne , ,29 93% a) wydatki bieżące , ,95 79% b) wydatki majatkowe , ,34 100% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,76 97% a) wydatki bieżące , ,51 100% b) wydatki majatkowe , ,25 86% Pozostała działalność , ,00 72% a) wydatki bieżące , ,09 71% b) wydatki majatkowe , ,91 79% 630 Turystyka 1 210, ,00 100% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 210, ,00 100% a) wydatki bieżące 1 210, ,00 100% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,39 88% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 88% a) wydatki bieżące , ,89 52% b) wydatki majatkowe , ,50 99% 710 Działalność usługowa , ,95 77% Pozostała działalność , ,95 77% a) wydatki bieżące , ,35 74% b) wydatki majatkowe , , Administracja publiczna , ,50 91% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% a) wydatki bieżące , ,00 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,08 75% 5
8 a) wydatki bieżące , ,08 75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,48 92% a) wydatki bieżące , ,48 92% b) wydatki majatkowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 74% a) wydatki bieżące , ,80 74% Pozostała działalność , ,14 83% a) wydatki bieżące , ,14 83% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, ,65 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,65 100% a) wydatki bieżące 1 200, ,65 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,13 86% Ochotnicze straże pożarne , ,13 88% a) wydatki bieżące , ,06 82% b) wydatki majatkowe , ,07 85% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 82% b) wydatki majatkowe , ,00 82% 757 Obsługa długu publicznego , ,61 94% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,61 94% a) wydatki bieżące , ,61 94% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% - rezerwa ogólna 0,00 0% - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadan własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0% 801 Oświata i wychowanie , ,58 93% Szkoły podstawowe , ,64 91% a) wydatki bieżące , ,64 91% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 77% a) wydatki bieżące , ,20 77% Przedszkola , ,74 94% 6
9 a) wydatki bieżące , ,02 94% b) wydatki majatkowe , , Gimnazja , ,72 98% a) wydatki bieżące , ,72 98% Dowożenie uczniów do szkół , ,58 85% a) wydatki bieżące , ,58 85% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,54 99% a) wydatki bieżące , ,54 99% Szkoły artystyczne , ,60 92% a) wydatki bieżące , ,60 92% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 575, ,00 99% a) wydatki bieżące 8 575, ,00 99% Pozostała działalność , ,56 51% a) wydatki bieżące , ,55 42% b) wydatki majatkowe , ,01 96% 851 Ochrona zdrowia , ,25 60% Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 100% a) wydatki bieżące 500,00 500,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,25 60% a) wydatki bieżące , ,25 60% 852 Pomoc społeczna , ,58 94% Domy pomocy społecznej , ,86 99% a) wydatki bieżące , ,86 99% Ośrodki wsparcia , ,13 99% a) wydatki bieżące , ,13 99% Wspieranie rodziny , ,00 0% a) wydatki bieżące , ,00 0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 94% a) wydatki bieżące , ,49 94% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,42 89% 7
10 85214 a) wydatki bieżące , ,42 89% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,66 a) wydatki bieżące , ,66 97% 97% Zasiłki stałe , ,39 90% a) wydatki bieżące , ,39 90% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 99% a) wydatki bieżące , ,86 99% Pozostała działalność , ,77 82% a) wydatki bieżące , ,77 82% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100% Pozostała działalność , ,00 100% a) wydatki bieżące , ,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 99% Świetlice szkolne , ,42 99% a) wydatki bieżące , ,11 99% b) wydatki majatkowe , , Pomoc materialna dla uczniów , ,57 96% a) wydatki bieżące , ,57 96% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,07 58% a) wydatki bieżące , ,22 58% b) wydatki majatkowe 5 000, , Gospodarka odpadami , ,79 1% a) wydatki bieżące , ,79 1% Oczyszczanie miast i wsi , ,14 68% a) wydatki bieżące , ,14 68% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,98 88% a) wydatki bieżące , ,98 88% Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6 000, ,00 27% a) wydatki bieżące 6 000, ,00 27% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,46 74% a) wydatki bieżące , ,46 27% Pozostała działalność , ,75 52% 8 48%
11 a) wydatki bieżące , ,75 26% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,43 34% Biblioteki , ,54 100% a) wydatki bieżące , ,54 100% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 50% a) wydatki bieżące , ,00 50% Pozostała działalność , ,89 28% a) wydatki bieżące , ,26 67% b) wydatki majatkowe , ,63 1% 926 Kultura fizyczna i sport , ,26 86% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,26 86% a) wydatki bieżące , ,26 86% Razem: - wydatki bieżące - wydatki majatkowe -rezerwy budżetu , ,55 88% , ,29 90% , ,26 77% ,00 0,00 0% 9
12 II.A Dział Wydatki bieżące Rozdzi ał Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,85 88% Izby rolnicze , ,71 65% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,71 65% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,71 65% Pozostała działalność , ,14 89% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,14 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 986,60 986,60 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,54 89% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,07 95% Dostarczanie wody , ,07 95% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,07 95% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,38 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,69 90% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 420,00 28% 600 Transport i łączność , ,55 93% Drogi publiczne gminne , ,95 79% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,95 79% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,51 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,51 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 7 800, ,00 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,51 100% Pozostała działalność , ,09 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,09 24% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 200, ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,09 0% 630 Turystyka 1 210, ,00 100% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 210, ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 210, ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 1 210, ,00 100% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,89 52% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,89 52% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,89 52% 710 Działalność usługowa , ,35 74% Pozostała działalność , ,35 74% 10
13 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 0% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 18,00 0,00 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,00 0% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,35 100% 750 Administracja publiczna , ,50 91% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,00 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,08 75% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,08 57% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,08 57% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 80% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,48 92% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,35 92% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,87 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,48 72% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,13 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600, ,00 98% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 74% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,80 74% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 345,00 234,00 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,80 74% Pozostała działalność , ,14 83% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,14 84% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,60 85% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 900, ,54 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500, ,00 73% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, ,65 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,65 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200, ,65 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 360,00 358,65 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 840,00 840,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,06 82% Ochotnicze straże pożarne , ,06 82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 81% 11
14 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 700, ,00 88% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,06 81% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98% 757 Obsługa długu publicznego , ,61 94% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,61 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,29 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,29 98% (6) wydatki na obsługę długu publicznego , ,32 94% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych ,00 0% - rezerwa celowa ,00 0% 801 Oświata i wychowanie , ,95 93% Szkoły podstawowe , ,64 91% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,45 90% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,82 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,63 63% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,95 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 97% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 77% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,20 40% Przedszkola , ,02 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 94% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,89 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,29 71% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,84 97% Gimnazja , ,72 98% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,80 98% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,40 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,40 86% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 97% Dowożenie uczniów do szkół , ,58 85% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,58 85% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,58 85% 12
15 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,54 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,54 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,43 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 931, ,11 98% Szkoły artystyczne , ,60 92% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,11 92% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,44 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,67 69% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 98% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 575, ,00 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 575, ,00 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 8 575, ,00 99% Pozostała działalność , ,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 81% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 240, ,40 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,00 81% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,62 36% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,63 72% 851 Ochrona zdrowia , ,25 60% Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 500,00 500,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,25 60% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,25 60% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,36 16% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,89 80% 852 Pomoc społeczna , ,58 94% Domy pomocy społecznej , ,86 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,86 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,86 99% Wspieranie rodziny , ,00 0% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 0% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,00 0% Ośrodki wsparcia , ,13 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,61 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,26 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,35 99% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,52 21% 13
16 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 85% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,88 84% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,74 93% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,87 95% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,42 89% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,42 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,42 89% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,66 97% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 510,00 494,32 97% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 510,00 494,32 97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 97% Zasiłki stałe , ,39 90% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00 180,44 72% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 250,00 180,44 72% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 90% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,56 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,59 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,97 99% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, ,30 92% Pozostała działalność , ,77 82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,61 58% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,61 58% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 43% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100% Pozostała działalność , ,00 100% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,68 97% Świetlice szkolne , ,11 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,04 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,40 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,64 100% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 99% Pomoc materialna dla uczniów , ,57 96% 14
17 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 482,85 97% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 500,00 482,85 97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 96% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 48% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 58% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,22 58% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,22 58% Gospodarka odpadami , ,79 32% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,96 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,96 0% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,83 41% Oczyszczanie miast i wsi , ,14 68% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,14 68% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,14 68% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,98 88% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,98 88% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,98 88% , ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000, ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 000, ,00 100% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,46 74% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,46 74% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,46 74% Pozostała działalność , ,75 52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,75 52% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,75 52% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,80 80% Biblioteki , ,54 100% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,54 100% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,00 100% Pozostała działalność , ,26 67% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,09 73% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 2 300, ,77 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,32 73% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 15
18 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,17 60% 926 Kultura fizyczna i sport , ,26 86% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,26 86% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,26 67% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,26 67% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 Razem: , ,39 90% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,23 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,16 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , , , ,96 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 94% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,98 (6) wydatki na obsługę długu publicznego , ,32 94% 77% 93% 71% 16
19 II.B Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 57% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 57% inwestycja , ,50 57% - budowa wodociagu , ,50 57% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,57 91% Dostarczanie wody , ,57 91% inwestycja , ,57 91% - przyłącza , ,57 91% 600 Transport i łączność , ,50 96% Drogi publiczne gminne , ,34 100% zakupy inwestycyjne , ,34 100% - zakup GPS 9 960, ,00 100% - bodowa przepustu , ,34 - pomoc gminie Wałcz , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,25 0% inwestycja , ,25 0% - modernizacja dróg , ,25 0% Pozostała działalność , ,91 79% inwestycja , ,91 79% -modernizacja dróg , ,91 79% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,50 99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 99% inwestycja , ,50 99% - termomodernizacja budynkow komunalnych , ,50 99% - wniesienie wkładu do spółki 5 000, ,00 0% 710 Działalność usługowa , ,60 100% Pozostała działalność , ,60 100% zakupy inwestycyjne , ,60 100% - zakup drukarek(program internet socjalny) , ,60 100% 750 Administracja publiczna , ,00 0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0% zakupy inwestycyjne , ,00 0% - zakup oprogramowan i routera , ,00 0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 90% Ochotnicze straże pożarne , ,07 90% zakupy inwestycyjne , ,36 100% - zakup zbiornika nieczystości płynnych 8 300, ,67 17
20 -zakup i montaż kotła 8 750, ,69 inwestycja , ,71 - rozbudowa OSP Czasław , ,71 99% zakupy inwestycyjne , ,00 82% - zakup samochodu dla OSP , ,00 82% 801 Oświata i wychowanie , ,73 97% Przedszkola , ,72 100% inwestycja , ,72 100% - termomodernizacja budynku , ,72 100% Pozostała działalność , ,01 96% inwestycja , ,01 96% - termomodernizacja budynku , ,01 96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 99% Świetlice szkolne , ,31 99% inwestycja , ,31 99% - termomodernizacja budynku , ,31 99% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000, ,85 inwestycja 5 000, ,85 - przyłącz kanalizacyjne 5 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,63 23% Pozostała działalność , ,63 23% inwestycja , ,63 23% - odnowa centrum wsi Dąbie , ,20 1% - odnowa centrum wsi Gruszów , ,94 20% - program Słowacki , ,49 99% z tego: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,43 22% Razem , ,26 77% 18
21 III. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r. Gminna Biblioteka Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Przychody , ,54 100% - dotacje , ,54 100% - dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie 2 210, ,00 II. Koszty - zużycie materiałów i energii - wynagrodzenia plus pochodne - ubezpieczenia i inne świadczenia - usługi - pozostale koszty w tym k-ty finansowe , ,54 100% , ,74 100% , ,28 100% 3 555, ,27 100% 2 061, ,85 100% 340,00 326,40 96% Struktura śodków pieniężnych: 1. Rachunek bieżący (stan na poczatek roku) 0,00 - wpływy ,54 - wydatki ,54 Stan na roku 0,00 2. Rachunek sumy depozytowe (stan na poczatek roku) 3 888,25 - wpływy 0,00 - wydatki 0,00 Stan na roku 3 888,25 Stan należności na dzień r. wynosi 3 888,25 zł (sumy depozytowe) Stan zobowiązan na r wynosi 0,00 zł 19
22 Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2013 Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , Pozostała działalność , , , ,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań , ,56 bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,56 Wydatki bieżące , ,56 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,56 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 986,60 986,60 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych , , Administracja publiczna , , , , Urzędy Dotacje wojewódzkie celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań , ,00 bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie , ,00 Wydatki bieżące , ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, , , ,65 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,00 20
23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 200, ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,65 Wydatki bieżące 1 200, ,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200, ,65 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 360,00 358,65 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 840,00 840, Opieka społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,48 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki wsparcia , ,48 wydatki bieżące , ,48 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,48 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,26 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 21
24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , ,49 Wydatki bieżące , ,49 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,88 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych , ,74 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 6 768, ,40 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świaddczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6 768, ,40 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 6 768, ,40 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świaddczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 6 768, ,40 22
25 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 768, ,40 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 6 768, , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Pozostała działalność , ,00 Wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 839,00 745,00 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 839,00 745,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 RAZEM , , , ,58 Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom w 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186,00 369, Urzędy wojewódzkie 186,00 369, Dochody budzetu państwa zwiazane 186,00 369,55 z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , ,48 Dochody budzetu państwa zwiazane 2350 z realizacja zadań , ,48 zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , ,47 Dochody budzetu państwa zwiazane 2350 z realizacja zadań , ,47 zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego RAZEM , ,50 23
26 INFORMACJA OPISOWA Budżet Gminy Raciechowice na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XIII/205/2013 w dniu 25 marca 2013 r. Ustalony budżet Gminy Raciechowice wynosił: DOCHODY ,29 zł WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETU ,00 zł ,29 zł W okresie roku budżet był zmienny zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy w Raciechowicach oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETU ,35 zł ,06zł ,29 zł która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Zmiany budżetu spowodowały zwiększenie po stronie dochodów i wydatków kwotę ,06 zł. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy obejmuje następujące pozycje: 1. dotacje celowe ,91 zł 2. dochody własne ,97 zł 3. subwencje ,00 zł razem: ,06 zł W roku 2013 do budżetu Gminy Raciechowice wpłynęło ,74 zł dochodów, czyli 89,79 % planowanych wpływów, a wydano ,55 zł tj. 87,95 % zakładanych wydatków. Nadwyżka wyniosła ,19 zł. Część tabelaryczna obrazuje wykonanie dochodów według działów źródeł pochodzenia. Wykonanie dochodów wg źródeł na r Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dotacje - na zadania zlecone - na klęski żywiołowe - dotyczące realizowanych programów , , , , , , , ,92 83,28 95,86 100,00 51,42 Subwencje , ,00 100,00 Dochody własne - najem i dzierżawa - podatki i opłaty - udział podatku doch. od osób praw. i fizycz. - sprzedaż mienia - pozostałe , , , , , , , , , , , ,46 85,88 87,98 72,53 95,52 88,20 81,61 RAZEM: , ,74 89,79 24
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
ZARZĄDZENIE NR 32/14
ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok
ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku
Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA
Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu
Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku
Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011
1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5
Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.
Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów
DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK
GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok
Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz
Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok
Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy
DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK
GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.
Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność
Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00
Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.
budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy
ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść
Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.
Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0
DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.
Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne
CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść
CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na
ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011
Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...
Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.
Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008
WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie
WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku
WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok
Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok
Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00
Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.
Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71
tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Dochody budżetu gminy na 2012 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku
Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury