Wójt Gminy Raciechowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wójt Gminy Raciechowice"

Transkrypt

1 Wójt Gminy Raciechowice Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Raciechowice za rok 2013 r. Raciechowice, marzec 2014 rok

2 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu Gminy Raciechowice- układ tabelaryczny.. 1 II. Wydatki budżetu Gminy Raciechowice układ tabelaryczny w tym wydatki ogółem. 5 - wydatki bieżące 10 - wydatki majątkowe 17 III. Informacja z wykonania plany finansowego instytucji kultury 19 IV. Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone 20 V. Informacja opisowa wykonania budżetu.. 24 VI. Informacja o kształtowaniu się WPF Gminy Raciechowice. 35 VII. Informacja o mieniu komunalnym 38

3 INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raciechowice za rok 2013 I. Dochody budżetu Gminy Raciechowice na rok 2013 Dział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,11 94% w tym dochody bieżące: , ,11 66% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwana zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,56 100% , ,55 0% 020 Leśnictwo 1 320, ,66 100% w tym dochody bieżące: 1 320, ,66 100% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,66 100% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,29 64% w tym dochody bieżące: , ,29 64% Wpływy z różnych opłat ,00 54,50 99% Wpływy z usług , ,10 60% Pozostałe odsetki , ,66 100% Wpływy z różnych dochodów , ,03 83% 600 Transport i łączność , ,63 97% w tym dochody bieżące: , ,63 97% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,63 0% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,13 79% w tym dochody bieżące: , ,13 93% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,00 0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,39 94% Wpływy z usług , ,46 104% Pozostałe odsetki , ,28 w tym dochody majątkowe: , ,00 52% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 50% Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 98% Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych , ,00 83% 710 Działalność usługowa , ,74 85% w tym dochody bieżące: , ,74 85% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,87 99% 1

4 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,87 46% 750 Administracja publiczna , ,19 98% w tym dochody bieżące: , ,19 97% Wpływy z różnych opłat ,00 40,00 40% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,72 40% Wpływy z usług , ,69 70% Pozostałe dochody 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 100% 9,00 7,05 78% Pozostałe odsetki ,00 9,96 100% Wpływy z różnych dochodów , ,77 18% w tym dochody majątkowe: , ,00 Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, ,65 100% w tym dochody bieżące: 1 200, ,65 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,65 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,65 161% w tym dochody bieżące: , ,65 225% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,01 Wpływy z usług ,64 Wpływy z różnych dochodów , ,00 101% w tym dochody majątkowe: , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,45 88% w tym dochody bieżące: , ,45 88% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,60-10% Podatek od nieruchomości , ,69 85% Podatek rolny , ,68 71% Podatek leśny , ,00 106% Podatek od środków transportowych , ,37 102% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,55 120%

5 Podatek od spadków i darowizn , ,00 108% Wpływy z opłaty targowej ,00 239,00 24% Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,84 47% Wpływy z różnych opłat , ,17 77% Wpływy z opłaty skarbowej , ,09 92% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,63 94% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,03 132% 758 Różne rozliczenia , ,17 100% w tym dochody bieżące: , ,17 100% Wpływy z dywident ,00 61,17 99% Pozostałe dochody ,00 213,00 104% Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100% 801 Oświata i wychowanie , ,73 101% w tym dochody bieżące: , ,73 101% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,30 100% Wpływy z usług , ,18 103% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieżnej , ,97 100% Pozostałe odsetki ,00 13,25 66% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2440 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,03 100% , ,00 0% 852 Pomoc społeczna , ,59 96% w tym dochody bieżące: , ,59 96% Wpływy z usług , ,30 112% Pozostałe dochody ,25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,37 96% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,04 100% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,63 94% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100% w tym dochody bieżące: , ,00 100% Środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,00 100% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , ,00 93% 5 490, ,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 100% w tym dochody bieżące: , ,32 100% 3

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych , ,60 100% , ,72 100% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,03 80% w tym dochody bieżące: , ,03 28% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw , ,05 0% Wpływy z usług , ,16 76% Pozostałe odsetki ,00 773,00 77% Wpływy z różnych dochodów , ,07 33% Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t od innej j.s.t będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,75 1% w tym dochody majątkowe: , ,00 Wpłwy ze sprzedaży skladnikow majatkowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,40 38% w tym dochody bieżące: , ,40 38% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich , ,00 100% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 2338 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego ,00 0,00 0% ,00 0,00 0% , ,40 49% ,00 0,00 0% RAZEM , ,74 90% Dochody bieżące Dochody majątkowe , ,74 91% , ,00 84% 4

7 II. Wydatki ogółem Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,35 77% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 57% b) wydatki majatkowe , ,50 57% Izby rolnicze , ,71 65% a) wydatki bieżące , ,71 65% Pozostała działalność , ,14 89% a) wydatki bieżące , ,14 89% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,64 95% Dostarczanie wody , ,64 95% a) wydatki bieżące , ,07 95% b) wydatki majatkowe , , Transport i łączność , ,05 94% Drogi publiczne gminne , ,29 93% a) wydatki bieżące , ,95 79% b) wydatki majatkowe , ,34 100% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,76 97% a) wydatki bieżące , ,51 100% b) wydatki majatkowe , ,25 86% Pozostała działalność , ,00 72% a) wydatki bieżące , ,09 71% b) wydatki majatkowe , ,91 79% 630 Turystyka 1 210, ,00 100% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 210, ,00 100% a) wydatki bieżące 1 210, ,00 100% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,39 88% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,39 88% a) wydatki bieżące , ,89 52% b) wydatki majatkowe , ,50 99% 710 Działalność usługowa , ,95 77% Pozostała działalność , ,95 77% a) wydatki bieżące , ,35 74% b) wydatki majatkowe , , Administracja publiczna , ,50 91% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% a) wydatki bieżące , ,00 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,08 75% 5

8 a) wydatki bieżące , ,08 75% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,48 92% a) wydatki bieżące , ,48 92% b) wydatki majatkowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 74% a) wydatki bieżące , ,80 74% Pozostała działalność , ,14 83% a) wydatki bieżące , ,14 83% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, ,65 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,65 100% a) wydatki bieżące 1 200, ,65 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,13 86% Ochotnicze straże pożarne , ,13 88% a) wydatki bieżące , ,06 82% b) wydatki majatkowe , ,07 85% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 82% b) wydatki majatkowe , ,00 82% 757 Obsługa długu publicznego , ,61 94% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,61 94% a) wydatki bieżące , ,61 94% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% - rezerwa ogólna 0,00 0% - rezerwa celowa na dofinansowanie do zadan własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0% 801 Oświata i wychowanie , ,58 93% Szkoły podstawowe , ,64 91% a) wydatki bieżące , ,64 91% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 77% a) wydatki bieżące , ,20 77% Przedszkola , ,74 94% 6

9 a) wydatki bieżące , ,02 94% b) wydatki majatkowe , , Gimnazja , ,72 98% a) wydatki bieżące , ,72 98% Dowożenie uczniów do szkół , ,58 85% a) wydatki bieżące , ,58 85% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,54 99% a) wydatki bieżące , ,54 99% Szkoły artystyczne , ,60 92% a) wydatki bieżące , ,60 92% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 575, ,00 99% a) wydatki bieżące 8 575, ,00 99% Pozostała działalność , ,56 51% a) wydatki bieżące , ,55 42% b) wydatki majatkowe , ,01 96% 851 Ochrona zdrowia , ,25 60% Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 100% a) wydatki bieżące 500,00 500,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,25 60% a) wydatki bieżące , ,25 60% 852 Pomoc społeczna , ,58 94% Domy pomocy społecznej , ,86 99% a) wydatki bieżące , ,86 99% Ośrodki wsparcia , ,13 99% a) wydatki bieżące , ,13 99% Wspieranie rodziny , ,00 0% a) wydatki bieżące , ,00 0% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 94% a) wydatki bieżące , ,49 94% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,42 89% 7

10 85214 a) wydatki bieżące , ,42 89% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,66 a) wydatki bieżące , ,66 97% 97% Zasiłki stałe , ,39 90% a) wydatki bieżące , ,39 90% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 99% a) wydatki bieżące , ,86 99% Pozostała działalność , ,77 82% a) wydatki bieżące , ,77 82% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100% Pozostała działalność , ,00 100% a) wydatki bieżące , ,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,99 99% Świetlice szkolne , ,42 99% a) wydatki bieżące , ,11 99% b) wydatki majatkowe , , Pomoc materialna dla uczniów , ,57 96% a) wydatki bieżące , ,57 96% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,07 58% a) wydatki bieżące , ,22 58% b) wydatki majatkowe 5 000, , Gospodarka odpadami , ,79 1% a) wydatki bieżące , ,79 1% Oczyszczanie miast i wsi , ,14 68% a) wydatki bieżące , ,14 68% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,98 88% a) wydatki bieżące , ,98 88% Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej 6 000, ,00 27% a) wydatki bieżące 6 000, ,00 27% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,46 74% a) wydatki bieżące , ,46 27% Pozostała działalność , ,75 52% 8 48%

11 a) wydatki bieżące , ,75 26% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,43 34% Biblioteki , ,54 100% a) wydatki bieżące , ,54 100% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 50% a) wydatki bieżące , ,00 50% Pozostała działalność , ,89 28% a) wydatki bieżące , ,26 67% b) wydatki majatkowe , ,63 1% 926 Kultura fizyczna i sport , ,26 86% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,26 86% a) wydatki bieżące , ,26 86% Razem: - wydatki bieżące - wydatki majatkowe -rezerwy budżetu , ,55 88% , ,29 90% , ,26 77% ,00 0,00 0% 9

12 II.A Dział Wydatki bieżące Rozdzi ał Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,85 88% Izby rolnicze , ,71 65% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,71 65% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,71 65% Pozostała działalność , ,14 89% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,14 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 986,60 986,60 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,54 89% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,07 95% Dostarczanie wody , ,07 95% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,07 95% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,38 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,69 90% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 420,00 28% 600 Transport i łączność , ,55 93% Drogi publiczne gminne , ,95 79% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,95 79% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,51 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,51 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 7 800, ,00 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,51 100% Pozostała działalność , ,09 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,09 24% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 200, ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,09 0% 630 Turystyka 1 210, ,00 100% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 210, ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 210, ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 1 210, ,00 100% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,89 52% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,89 52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,89 52% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,89 52% 710 Działalność usługowa , ,35 74% Pozostała działalność , ,35 74% 10

13 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 0% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 18,00 0,00 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,00 0% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,35 100% 750 Administracja publiczna , ,50 91% Urzędy wojewódzkie , ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,00 100% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,08 75% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,08 57% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,08 57% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 80% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,48 92% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,35 92% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,87 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,48 72% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,13 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600, ,00 98% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,80 74% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,80 74% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 345,00 234,00 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,80 74% Pozostała działalność , ,14 83% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,14 84% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,60 85% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 900, ,54 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 500, ,00 73% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, ,65 100% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,65 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200, ,65 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 360,00 358,65 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 840,00 840,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,06 82% Ochotnicze straże pożarne , ,06 82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,06 81% 11

14 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 700, ,00 88% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,06 81% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 98% 757 Obsługa długu publicznego , ,61 94% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,61 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,29 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,29 98% (6) wydatki na obsługę długu publicznego , ,32 94% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych ,00 0% - rezerwa celowa ,00 0% 801 Oświata i wychowanie , ,95 93% Szkoły podstawowe , ,64 91% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,45 90% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,82 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,63 63% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,95 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,24 97% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,20 77% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,20 40% Przedszkola , ,02 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,18 94% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,89 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,29 71% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,84 97% Gimnazja , ,72 98% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,80 98% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,40 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,40 86% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,92 97% Dowożenie uczniów do szkół , ,58 85% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,58 85% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,58 85% 12

15 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,54 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,54 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,43 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 931, ,11 98% Szkoły artystyczne , ,60 92% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,11 92% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,44 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,67 69% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,49 98% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 575, ,00 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 8 575, ,00 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 8 575, ,00 99% Pozostała działalność , ,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,40 81% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 1 240, ,40 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,00 81% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,62 36% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,63 72% 851 Ochrona zdrowia , ,25 60% Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 500,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 500,00 500,00 100% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,25 60% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,25 60% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,36 16% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,89 80% 852 Pomoc społeczna , ,58 94% Domy pomocy społecznej , ,86 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,86 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,86 99% Wspieranie rodziny , ,00 0% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 0% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,00 0% Ośrodki wsparcia , ,13 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,61 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,26 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,35 99% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,52 21% 13

16 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 94% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 85% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,88 84% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,74 93% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,87 95% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,42 89% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,42 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,42 89% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,66 97% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 510,00 494,32 97% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 510,00 494,32 97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,34 97% Zasiłki stałe , ,39 90% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 250,00 180,44 72% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 250,00 180,44 72% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,95 90% Ośrodki pomocy społecznej , ,86 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,56 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,59 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,97 99% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800, ,30 92% Pozostała działalność , ,77 82% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,61 58% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,61 58% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 43% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,16 71% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100% Pozostała działalność , ,00 100% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,00 100% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,68 97% Świetlice szkolne , ,11 99% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,04 99% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,40 99% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,64 100% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 99% Pomoc materialna dla uczniów , ,57 96% 14

17 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 500,00 482,85 97% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 500,00 482,85 97% (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,72 96% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,34 48% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,22 58% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,22 58% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,22 58% Gospodarka odpadami , ,79 32% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,96 0% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,96 0% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,83 41% Oczyszczanie miast i wsi , ,14 68% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,14 68% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,14 68% Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,98 88% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,98 88% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,98 88% , ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 000, ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych 6 000, ,00 100% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,46 74% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,46 74% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,46 74% Pozostała działalność , ,75 52% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,75 52% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,75 52% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,80 80% Biblioteki , ,54 100% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,54 100% Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 100% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,00 100% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,00 100% Pozostała działalność , ,26 67% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,09 73% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane 2 300, ,77 (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,32 73% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000, ,00 15

18 (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,17 60% 926 Kultura fizyczna i sport , ,26 86% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,26 86% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,26 67% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych , ,26 67% (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 Razem: , ,39 90% (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,23 89% (1.1) wydatki na wynagrodzenia i sładki od nich naliczane , ,16 98% (1.2) wydatki związane z realizacja zadan statutowych jednostek budżetowych (2) wydatki na dotacje na zadania bieżące , , , ,96 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,90 94% (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,98 (6) wydatki na obsługę długu publicznego , ,32 94% 77% 93% 71% 16

19 II.B Wydatki majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,50 57% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,50 57% inwestycja , ,50 57% - budowa wodociagu , ,50 57% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,57 91% Dostarczanie wody , ,57 91% inwestycja , ,57 91% - przyłącza , ,57 91% 600 Transport i łączność , ,50 96% Drogi publiczne gminne , ,34 100% zakupy inwestycyjne , ,34 100% - zakup GPS 9 960, ,00 100% - bodowa przepustu , ,34 - pomoc gminie Wałcz , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,25 0% inwestycja , ,25 0% - modernizacja dróg , ,25 0% Pozostała działalność , ,91 79% inwestycja , ,91 79% -modernizacja dróg , ,91 79% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,50 99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 99% inwestycja , ,50 99% - termomodernizacja budynkow komunalnych , ,50 99% - wniesienie wkładu do spółki 5 000, ,00 0% 710 Działalność usługowa , ,60 100% Pozostała działalność , ,60 100% zakupy inwestycyjne , ,60 100% - zakup drukarek(program internet socjalny) , ,60 100% 750 Administracja publiczna , ,00 0% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0% zakupy inwestycyjne , ,00 0% - zakup oprogramowan i routera , ,00 0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,07 90% Ochotnicze straże pożarne , ,07 90% zakupy inwestycyjne , ,36 100% - zakup zbiornika nieczystości płynnych 8 300, ,67 17

20 -zakup i montaż kotła 8 750, ,69 inwestycja , ,71 - rozbudowa OSP Czasław , ,71 99% zakupy inwestycyjne , ,00 82% - zakup samochodu dla OSP , ,00 82% 801 Oświata i wychowanie , ,73 97% Przedszkola , ,72 100% inwestycja , ,72 100% - termomodernizacja budynku , ,72 100% Pozostała działalność , ,01 96% inwestycja , ,01 96% - termomodernizacja budynku , ,01 96% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,31 99% Świetlice szkolne , ,31 99% inwestycja , ,31 99% - termomodernizacja budynku , ,31 99% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 000, ,85 inwestycja 5 000, ,85 - przyłącz kanalizacyjne 5 000, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,63 23% Pozostała działalność , ,63 23% inwestycja , ,63 23% - odnowa centrum wsi Dąbie , ,20 1% - odnowa centrum wsi Gruszów , ,94 20% - program Słowacki , ,49 99% z tego: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3, w części zwiazanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego , ,43 22% Razem , ,26 77% 18

21 III. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 r. Gminna Biblioteka Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Przychody , ,54 100% - dotacje , ,54 100% - dotacje z Biblioteki Narodowej w Warszawie 2 210, ,00 II. Koszty - zużycie materiałów i energii - wynagrodzenia plus pochodne - ubezpieczenia i inne świadczenia - usługi - pozostale koszty w tym k-ty finansowe , ,54 100% , ,74 100% , ,28 100% 3 555, ,27 100% 2 061, ,85 100% 340,00 326,40 96% Struktura śodków pieniężnych: 1. Rachunek bieżący (stan na poczatek roku) 0,00 - wpływy ,54 - wydatki ,54 Stan na roku 0,00 2. Rachunek sumy depozytowe (stan na poczatek roku) 3 888,25 - wpływy 0,00 - wydatki 0,00 Stan na roku 3 888,25 Stan należności na dzień r. wynosi 3 888,25 zł (sumy depozytowe) Stan zobowiązan na r wynosi 0,00 zł 19

22 Plan i wykonanie dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2013 Dochody Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Plan Wykonanie , , , , Pozostała działalność , , , ,56 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 państwa na realizację zadań , ,56 bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,56 Wydatki bieżące , ,56 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,56 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 986,60 986,60 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych , , Administracja publiczna , , , , Urzędy Dotacje wojewódzkie celowe otrzymane z budżetu , , państwa na realizację zadań , ,00 bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie , ,00 Wydatki bieżące , ,00 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 200, , , ,65 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,00 20

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1 200, ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 200, ,65 Wydatki bieżące 1 200, ,65 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 1 200, ,65 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 360,00 358,65 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 840,00 840, Opieka społeczna , , , , Ośrodki wsparcia , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,48 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki wsparcia , ,48 wydatki bieżące , ,48 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,48 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,26 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,49 21

24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , ,49 Wydatki bieżące , ,49 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,62 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane , ,88 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych , ,74 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 6 768, ,40 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świaddczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6 768, ,40 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 6 768, ,40 pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świaddczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 6 768, ,40 22

25 (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 768, ,40 - wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 6 768, , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu , ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Pozostała działalność , ,00 Wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 839,00 745,00 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 839,00 745,00 (3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 RAZEM , , , ,58 Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa z zadań zleconych gminom w 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186,00 369, Urzędy wojewódzkie 186,00 369, Dochody budzetu państwa zwiazane 186,00 369,55 z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 852 POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , ,48 Dochody budzetu państwa zwiazane 2350 z realizacja zadań , ,48 zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , ,47 Dochody budzetu państwa zwiazane 2350 z realizacja zadań , ,47 zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego RAZEM , ,50 23

26 INFORMACJA OPISOWA Budżet Gminy Raciechowice na rok 2013 został uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XIII/205/2013 w dniu 25 marca 2013 r. Ustalony budżet Gminy Raciechowice wynosił: DOCHODY ,29 zł WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETU ,00 zł ,29 zł W okresie roku budżet był zmienny zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy w Raciechowicach oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Budżet po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi: DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA BUDŻETU ,35 zł ,06zł ,29 zł która będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych. Zmiany budżetu spowodowały zwiększenie po stronie dochodów i wydatków kwotę ,06 zł. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy obejmuje następujące pozycje: 1. dotacje celowe ,91 zł 2. dochody własne ,97 zł 3. subwencje ,00 zł razem: ,06 zł W roku 2013 do budżetu Gminy Raciechowice wpłynęło ,74 zł dochodów, czyli 89,79 % planowanych wpływów, a wydano ,55 zł tj. 87,95 % zakładanych wydatków. Nadwyżka wyniosła ,19 zł. Część tabelaryczna obrazuje wykonanie dochodów według działów źródeł pochodzenia. Wykonanie dochodów wg źródeł na r Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dotacje - na zadania zlecone - na klęski żywiołowe - dotyczące realizowanych programów , , , , , , , ,92 83,28 95,86 100,00 51,42 Subwencje , ,00 100,00 Dochody własne - najem i dzierżawa - podatki i opłaty - udział podatku doch. od osób praw. i fizycz. - sprzedaż mienia - pozostałe , , , , , , , , , , , ,46 85,88 87,98 72,53 95,52 88,20 81,61 RAZEM: , ,74 89,79 24

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku Sierpień 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK Klasyfikacja Planowane Wykonanie na % budżetowa Treść dochody na 31.12.2012 r. 31.12.2012 roku Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok Id: FCF32672-C0FF-4748-8CE1-6CE5273C869A. Podpisany Strona 1 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. Marzec 2016 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok Marzec 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2015 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR NR 3/13 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz. 6:5 Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2012 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2012 Wykonanie na 30.06.2012 r. Rozdz. 6:5 Dz. 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR NR 7/15 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok. Załącznik Nr 1 Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 080 419,00 1 037 162,93 96,00 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU. Wykonanie na r. Rozdz Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2013 ROKU Treść Planowane dochody na 30.06.2013 roku Wykonanie na 30.06.2013 r. Rozdz Dz.. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2014 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia...

Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2013 Rady Gminy Ciechanów z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 70005 750 Administracja publiczna 110 868,00 75011 75023 0470 0490 0750 bieżące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej gminy Mieroszów na 2015 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 600 Transport i łączność 18 00 4 60016 Drogi publiczne gminne 18 00 18 00 700 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2012 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../211 Rady Gminy Pierzchnica z dnia... Dochody budżetu gminy na 212 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 1 1 21 Gospodarka leśna 1 1 75 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo