UZASADNIENIE. do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2018 rok
|
|
- Natalia Zofia Leśniak
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UZASADNIENIE do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2018 rok I. Dochody budżetowe Plan dochodów podatkowych na 2018 r. został opracowany w oparciu o: Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z komunikatem GUS z dnia 11 lipca 2017r. (M.P. z2017 poz.697) ceny towarów i usług w I półroczu 2017 w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. wzrosły o 1,9%, w związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosły w 2018r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Górne granice stawek kwotowych zostały ogłoszone w M.P z 2017r. poz. 800 z dnia 9 sierpnia 2017r. podatek rolny na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł za 1 q ( MP z 2017r. poz. 958) podatek leśny na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r., która wynosi 197,06 zł za 1 m ³ (MP z 2017r. poz. 963 ) Bazując na powyższych wskaźnikach określono wysokość następujących dochodów (w zł): 1. Podatkowych zł w tym: - podatek rolny zł - podatek od nieruchomości zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od spadków i darowizn zł - wpływy z karty podatkowej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł 2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (określone zostały w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST ) zł - udziały w podatku dochodowym od os. prawnych zł 3. Wpływy z opłat i inne zł w tym: 1
2 wpływy z opłaty skarbowej zł wpływy z opłaty targowej 200 zł wpływy z opłaty od posiadania psów 500 zł wpływy z opłat pozostałych 110 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł wpływy z dzierżawy gruntów i nieruchomości zł opłata za wieczyste użytkowanie zł wpływy z opłat za trwały zarząd 600 zł wpływy z usług (najem, pozostałe usługi, odprowadzanie ścieków z odsetkami) zł wpływy z usług za obiady zł wypływy z dzierżawy obwodów łowieckich zł wpływy z usług opiekuńczych zł wpływy za czesne i wyżywienie w przedszkolu zł wpływy za obiady w szkole zł opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zł wynajem autobusu zł wpływy z opłaty produktowej 200 zł wpływy z funduszu alimentacyjnego zł odsetki od lokat bankowych zł otrzymane spadki, darowizny w postaci pieniężnej 500 zł opłaty za pobyt w DPS zł zwroty świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (wraz z odsetkami) zł 4. Dotacje celowe na zadania zlecone i na zadania własne określone zostały m. in. pismami przez poszczególnych dysponentów tych środków czyli Opolski Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze na kwotę zł. w tym; - zasiłki stałe zł - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł - utrzymanie administracji samorządowej zł - obrona narodowa 600 zł - aktualizację spisów wyborców 884 zł - rządowy program dożywiania zł - dotacja dla przedszkoli zł - dotacja na zadania OC zł - świadczenie wychowawcze zł 2
3 5. Subwencje określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST zł w tym: część oświatowa zł część wyrównawcza zł 6. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zł. 7. Dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu zł. 8. Środki pozostałe (m. in. należności za mandaty) zł. 9. Wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolu zł 10. Środki z UE Akademia Kompetencji zł 11. Środki z UE zł 12. Środki z PUP zł 13. Dotacje celowe z budżetu państwa, województwa (na drogi) zł 14. Dofinansowanie z PROW na budowę boiska we Wroninie zł. 15. Dotacja z budżetu państwa na zadaszenie dziedzińca zamku w PC zł 16. Dotacje z budżetu UE (ścieżki rowerowe, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w UG) zł Sumując powyższe dochody budżet gminy po stronie dochodów wyniesie zł. (w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł) 3
4 II Wydatki budżetowe Zaplanowane dochody są przeznaczone na realizację zadań ujętych w budżecie po stronie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem a/ wydatków bieżących w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy - wydatki na obsługę długu - wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w 2018 roku b/ wydatków majątkowych, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatki zostały opracowane na podstawie analizy wydatków roku bieżącego oraz lat poprzednich. Uwzględniono wzrost cen towarów i usług na 2018 r., np. energia, woda o ok. 2%. II.1 Wydatki bieżące DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W tym dziale na realizację zadań zaplanowano kwotę zł z czego: w rozdziale Melioracje wodne kwotę zł planuje się przeznaczyć na odbudowę i remont rowów gminnych melioracyjnych na terenie Gminy. w rozdziale Izby rolnicze kwota zł to składka na Izbę Rolniczą. (2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego). w rozdziale Pozostała działalność kwota zł, w tym środki na fundusz sołecki zł, zł na wydatki związane ze zwierzętami (m.in. karma, odbiór padłych zwierząt). 4
5 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wydatków to kwota zł w rozdziale Drogi publiczne gminne kwotę zł przeznacza się na odśnieżanie dróg gminnych, roboty remontowe, wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach, zakup materiałów ( żużel, piasek). w rozdziale Drogi wewnętrzne kwotę zł. planuje się przeznaczyć na utrzymanie dróg transportu rolnego, w tym fundusz sołecki (12 116,50 zł) w rozdziale Pozostała działalność kwotę zł. na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz ubezpieczenie od skutków zniszczeń. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wydatków to kwota zł w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków to kwota zł, z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości, opłaty za zarząd nieruchomościami gminnymi, utrzymanie nieruchomości gminnych, itp. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wydatków to kwota zł w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego plan zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, zmiana planu - wiatraki. w rozdziale Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków to kwota zł na podziały i rozgraniczenia nieruchomości DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków to kwota zł z czego: w rozdziale Urzędy wojewódzkie plan wydatków wynosi zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 5
6 w rozdziale Rady Gmin plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na : - diety dla radnych - zakup materiałów - zakup pozostałych usług, szkolenia w rozdziale Urzędy Gmin plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwotę zł planuje się przeznaczyć na promocję Gminy. w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwotę zł z przeznaczeniem na wspólną obsługę księgową szkół. w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków to kwota zł. z przeznaczeniem na: składkę na Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Międzygminny Czysty Region oraz Stowarzyszenie Euroregionu Pradziad, Stowarzyszenie Euro Country, Subregion Kędzierzyńsko - Strzelecki na zorganizowanie uroczystości długoletniego pożycia małżeńskiego i z okazji jubileuszu urodzin wynagrodzenia dla sołtysów (sesje) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, na robotach publicznych (wysługa lat, odpis na ZFŚS, zakup wody mineralnej, materiałów, wydatki na wynagrodzenia w części refundowane przez Urząd Pracy, wydatki związane z gwarancja zatrudnienia) pobór podatków i opłat (w tym prowizje dla sołtysów) DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa kwotę 884 zł planuje się przeznaczyć na aktualizację rejestru wyborców. 6
7 DZIAŁ 752 Obrona narodowa Plan wydatków to kwota 600 zł z czego: w rozdziale Pozostałe wydatki obronne kwotę 600 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z obrona narodową DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne Plan wydatków to kwota zł z czego: w rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne plan wydatków wynosi zł w tym: - płace, w tym umowy zlecenia, składka na ZUS, zł - udział w akcjach ratowniczych zł Pozostała kwota na zakup energii, zakup materiałów (mundury, buty, sprzęt, czasopisma, paliwo, części zamienne do samochodów),remonty, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia strażaków OSP, samochodów, pozostałe usługi (przegląd samochodów, konserwacja urządzeń, usługi kominiarskie), telefony, pozostałe opłaty. w rozdziale Obrona cywilna plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na przegląd radiotelefonu, zakup materiałów pomocniczych do ćwiczeń OC 700 zł oraz zł na wynagrodzenia zadania zlecone. w rozdziale Straż gminna plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane ze ściąganiem należności. w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na zapłatę rachunków telefonicznych Policji. DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. w rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan wydatków to kwota zł na wypłaty z tytułu poręczeń. 7
8 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan wydatków to kwota zł z czego: w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe plan wydatków zł zł to rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki zł to rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan wydatków to kwota ,00 zł z czego: w rozdziale Szkoły podstawowe plan wydatków to kwota ,00 zł w tym: 1. Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi - plan wydatków to kwota zł przeznaczona na: - wynagrodzenia i składki zł -świadczenia zł - pozostałe wydatki bieżące zł 2. Szkoła Podstawowa we Wroninie plan wydatków to kwota zł przeznaczona na: - wynagrodzenia i składki zł -świadczenia zł - pozostałe wydatki bieżące zł 3. Realizacja projektu Akademia kompetencji zł (Szkoła w Polskiej Cerekwi oraz we Wroninie) w rozdziale Przedszkola plan wydatków to kwota zł 1. Przeznaczona dla przedszkola (kwoty w złotych): Polska Cerekiew i Zakrzów - wynagrodzenia i składki zł -świadczenia zł - pozostałe wydatki bieżące zł Wronin - wynagrodzenia i składki zł 8
9 -świadczenia zł - pozostałe wydatki bieżące zł 2. Wydatki na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach sąsiednich zł w rozdziale Gimnazja Plan wydatków to kwota zł z czego: - wynagrodzenia i składki zł -świadczenia zł - pozostałe wydatki bieżące zł w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół plan wydatków to kwota zł na zakup biletów dla uczniów szkół z terenu Gminy, na ubezpieczenie autobusu oraz na remonty. w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków to kwota zł na dokształcanie nauczycieli, w tym dotacja dla Ośrodka Metodycznego w celu wsparcia w formie doradztwa metodycznego dla nauczycieli (5 000 zł). w rozdziale Stołówki szkolne plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i składki zł -świadczenia 900 zł - pozostałe wydatki bieżące zł do stołówki szkolnej w Polskiej Cerekwi. w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wydatków zł na kształcenie dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji metod pracy. w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków zł z tego: na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli zł, zł na wynagrodzenie komisji na wyższy stopień awansu zawodowego, składka wynikająca z porozumienia ze Starostwem Powiatowym na wynagrodzenie prezesa i wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego. 9
10 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan wydatków to kwota zł w rozdziale Zwalczanie narkomanii plan wydatków zł na zakup materiałów dotyczących profilaktyki oraz realizację programów profilaktycznych (warsztaty, koncerty, spektakle) w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan wydatków to kwota zł przeznaczona na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności na: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi zł, pozostała kwota na: - zakup materiałów (nagrody do realizacji programów edukacyjnych, spotkania świąteczne, gry) - zakup usług (udział dzieci z rodzin patologicznych w koloniach, imprezy sportowe, badania w celu wydania opinii o uzależnieniach) - szkolenia - inne opłaty - odpis na ZFŚS - podróże służbowe DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan wydatków to kwota zł w rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Plan zł opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków to kwota zł, z tego - na zasiłki zł - na usługi pogrzebowe dla podopiecznych zł - zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń zł w rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na dopłatę do czynszu mieszkaniowego w rozdziale Zasiłki stałe plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem za wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń zł 10
11 w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej plan wydatków to kwota zł, z tego: - wynagrodzenia i składki zł -świadczenia zł - pozostałe wydatki bieżące zł w rozdziale Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wydatków to kwota zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne zł - pozostałe wydatki m.in. odzież ochronna, środki czystości, odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne zł. -świadczenia zł w rozdziale Pomoc w zakresie dożywiania plan wydatków to kwota zł, z tego: -świadczenia zł w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków to kwota zł, w tym: - dotacja na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu, rehabilitację leczniczą niepełnosprawnych zł - opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zł. - opłata za internet Cyfrowy Debiut zł - opłaty bankowe GOPS 200 zł - utrzymanie domu dziennego pobytu SENIOR zł, w tym: wynagrodzenia zł pozostałe wydatki zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan wydatków to kwota zł z tego: w rozdziale Świetlice szkolne plan wydatków to kwota zł. w rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka plan wydatków to kwota zł z przeznaczenie na zatrudnienie nauczyciela w przedszkolu (pracujących z dziećmi posiadającymi opinie) w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na wkład własny na stypendia socjalne. w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 11
12 plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce. DZIAŁ 855 RODZINA Plan wydatków to kwota zł w rozdziale Świadczenie wychowawcze Plan wydatków zł, z tego na wypłatę świadczeń zł. w rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan wydatków zł, z tego na wypłatę świadczeń zł, zwrot zwróconych nienależnie pobranych świadczeń zł. w rozdziale Wspieranie rodziny plan wydatków zł. z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenie asystenta rodziny. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wydatków to kwota zł, z tego: w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków to kwota zł, z przeznaczeniem na opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drogach. w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie oraz wydatki z Funduszu sołeckiego (31 157,61) w rozdziale Schroniska dla zwierząt plan wydatków to kwota zł na umieszczanie bezpańskich psów w schronisku. w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na oświetlenie ulic oraz usługi oświetleniowe w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na zakup zieleni wycinkę drzew, zakup nagród dla dzieci na konkursy z okazji Dnia Ziemi itd., usuwanie azbestu. w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na prowadzenie edukacji ekologicznej wśród mieszkańców gminy. 12
13 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wydatków to kwota zł w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele plan wydatków to kwota zł w tym: - wynagrodzenie dla chórmistrza zł - pozostałe wydatki m.in. transport chóru zł w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, centrum kultury, naukę tańca dzieci i młodzieży, gry na instrumentach oraz na środki dla sołectw w ramach funduszu sołeckiego (42 778,77 zł). w rozdziale Biblioteki plan wydatków to kwota zł dotacja dla instytucji kultury w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków to kwota zł na: - całoroczna organizacja imprez kulturalnych - oświetlenie parku - zakup materiałów - pozostałe usługi - fundusz sołecki (70 698,35 zł) - dotacja na edukację dzieci i młodzieży w różnych formach, propagowanie wiedzy o mniejszościach, - realizacje dwóch projektów z dofinansowaniem środków unijnych DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA plan wydatków to kwota zł w rozdziale Obiekty sportowe plan wydatków to kwota zł., z przeznaczeniem na: - utrzymanie obiektów sportowych (energia, woda, drobne remonty, zatrudnienie opiekuna orlika, konserwacja boiska, ubezpieczenie) - utrzymanie GOSiR zł w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej plan wydatków to kwota zł, z tego zł przeznacza się na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zł na stypendia dla sportowców. 13
14 II.2 Wydatki majątkowe DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wydatków majątkowych to kwota zł, z tego: w rozdziale Drogi publiczne gminne plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: Przebudowę drogi gminnej ul. Parkowa w Zakrzowie Utwardzenie ul. Konarskiego w Polskiej Cerekwi wraz z dokumentacją Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Pawła w Polskiej Cerekwi Budowa przepustu drogowego pod drogą gminną ul. Ciepłodolska w PC w rozdziale Drogi wewnętrzne plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ciężkowic DZIAŁ 630 TURYSTYKA Plan wydatków majątkowych to kwota zł, z tego: w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: Budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew DZIAŁ 750 Administracja publiczna Plan wydatków majątkowych to kwota zł, z tego: w rozdziale Urzędy gmin plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan wydatków majątkowych to kwota zł w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: 14
15 budowę kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na: zakup traktorka do koszenia ( FS Jaborowice) DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan wydatków majątkowych to kwota zł, z czego: w rozdziale Pozostała działalność plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego: ( zł) zadaszenie dziedzińca zamku w PC DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Plan wydatków majątkowych to kwota zł, z czego: w rozdziale Obiekty sportowe plan wydatków to kwota zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP we Wroninie Sumując powyższe wydatki budżet gminy po stronie wydatków wyniesie zł (w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł) III Zobowiązania finansowe gminy Na koniec 2017 r. Gmina nie będzie miała zobowiązań finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów. IV Przychody W 2018 roku planuje się zaciągnąć przychody na wkład własny następujących inwestycji: - Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Polska Cerekiew zł - Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi zł - budowę kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec wraz z rozbudowa oczyszczalni ścieków etap I zł V Rozchody 15
16 W 2018r. nie planuje się spłat kredytów. Gmina Polska Cerekiew nie ma zawartych umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. 16
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
UZASADNIENIE. do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2017 rok
UZASADNIENIE do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2017 rok I. Dochody budżetowe Plan dochodów podatkowych na 2017 r. został opracowany w oparciu o: Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna
DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Plan wydatków na 2017 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00
Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
UZASADNIENIE. do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2015 rok
UZASADNIENIE do budżetu gminy Polska Cerekiew na 2015 rok I. Dochody budżetowe Plan dochodów podatkowych na 2015 r. został opracowany w oparciu o: wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w
WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21
WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku
WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach
Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok
Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4
Wydatki na zadania gminne
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Wydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Wydatki budżetu na 2018 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej
Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura
Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 0050.1.2019 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I z dnia 04 stycznia u w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na. Na podstawie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018
Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok
Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze