w sprawie : uchwały budżetowej na 07 rok. Uchwała NrXXIX/ /06 Rady Gminy Gniezno z dnia 9 grudnia 06 r. Na podstawie art. 8 ust. pkt,9 lit. d pkt 0 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U z 06r. poz.6\ ) oraz art., 9, 8,6 ust ustawy z dnia 7 sierpnia 009 r. o finansach pubvlicznych ( tj. Dz.U z 0 r. poz 88 ze zm ) Rada Gminy Gniezno uchwala co następuje :. Ustala się dochody budżetu na 07 rok w wysokości -.908.990,0 zł. z tego : dochody -.8.990,0 zł. dochody - 660.00 zł. ( zgodnie z zał. nr do uchwały ). Dochody o ust. obejmują w szczególności : ) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości -.988.,00 zł. ( zgodnie z zał. nr i a do uchwały ) ) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości - 9.00 zł. ( zgodnie z zał. nr i 9 do uchwały ). Ustala się wydatki budżetu na rok 07 w wysokości -.7.80,96 zł. w tym : wydatki - 7..70,96 zł. wydatki - 6.88. zł. ( zgodnie z zał. nr i do uchwały ). Wydatki o ust. obejmują : ) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości -.988.,00 zł. ( zgodnie z zał. nr i a do uchwały ) ) Wydatki na wynagrodzenia i składni od nich naliczane -.0.87 zł. ) Wydatki na obsługę długu 7.00 zł. ) Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samoreządu terytorialnego w wysookości - 9.00 zł. ( zgodnie z zał. nr 9 do uchwały ). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.00 zł., przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
. Deficyt budżetu w kwocie 9.8.80,9 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym...określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu -.000.00 zł..określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu -.8.69,07 zł. ( zgodnie z zał. nr do uchwały ) 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości -.00.00 zł. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy -.87.8,00 zł. z tego : ) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych -.6.8,00 zł. ( zgodnie z zał. nr do uchwały ) ) dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury -.00 zł. ( zgodnie z zał. nr 6 do uchwały ) 8. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do : ) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 00.00 zł. a) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych. b) Przenoszenia olanu wydatków bieżących na wydatki w ramach działu, przenoszenia planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych. ) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzących obsługę budżetu. 9. Określa się wysokość sumy do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 00.00 zł. 0. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o art. 0 ust. -6 ustawy prawo ochrony środowiska przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. ( zgodnie z zał. nr 8 do uchwały
. Tworzy się rezerwy :. ogólną w wysokości 78.00 zł.. celową na realizację zadań własnych w zakresu zarządzania kwyzysowego -.00 zł.. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz okresleniem przedsięwzięć do realizcji w poszczególnych sołectwach. ( zgodnie z zał. nr 7 do uchwały ). Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno.. Uchwała wchodzi w życie z dniem stycznia 07 roku.
Dochody budżetu na 07r zał. nr. do URG Nr.../06 z dnia 9..06 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Leśnictwo 0 009 Pozostała działalność 0 070 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 86 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 86 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 00 0 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 80 070 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 080 Wpływy z usług 0 090 Wpływy z pozostałych odsetek 6 8 70 Administracja publiczna 9 877,00 70 Urzędy wojewódzkie 8 087,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 8 087,00 70 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 Strona z 7
070 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu 708 69 terytorialnego 090 Wpływy z pozostałych odsetek 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 Urzędy naczelnych organów władzy 7 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 6,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 70 6,00 kontroli i ochrony prawa 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 76 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 7 99 87,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 760 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 00 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 0 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 76 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 6 70 innych jednostek organizacyjnych 00 Wpływy z podatku od nieruchomości 0 00 Wpływy z podatku rolnego 0 00 00 Wpływy z podatku leśnego 69 00 00 Wpływy z podatku od środków transportowych 6 00 Wpływy z podatku od czynności 000 6 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 Strona z 7
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 680 6 00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 766 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 90 0 opłat lokalnych od osób fizycznych 00 Wpływy z podatku od nieruchomości 80 70 00 Wpływy z podatku rolnego 9 00 Wpływy z podatku leśnego 60 00 Wpływy z podatku od środków transportowych 87 70 060 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 00 Wpływy z podatku od czynności 000 90 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 090 6 80 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 768 jednostek samorządu terytorialnego na 9 70 podstawie ustaw 00 Wpływy z opłaty skarbowej 0 060 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 080 80 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 090 przez jednostki samorządu terytorialnego na 8 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0 090 Wpływy z pozostałych odsetek 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 76 9 78 87,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 000 9 687 87,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 000 00 prawnych 78 Różne rozliczenia 9 87 009,0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 780 7 66 6,00 jednostek samorządu terytorialnego 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 66 6,00 7807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 7,00 Strona z 7
90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 7,00 78 Różne rozliczenia finansowe 09,0 090 Wpływy z pozostałych odsetek 09,0 78 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0 90 Subwencje ogólne z budżetu państwa 0 80 Oświata i wychowanie 8 800 Szkoły podstawowe 0 090 Wpływy z pozostałych odsetek 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 Przedszkola 8 60 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 0 przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 00 wychowania przedszkolnego 090 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 70 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 0 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 9 00 terytorialnego 8 Pomoc społeczna 8 8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0 9,00 Strona z 7
00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 99,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9 06,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 8 8,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 8,00 86 Zasiłki stałe 9,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 9,00 89 Ośrodki pomocy społecznej 60,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 60,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 88 7 06,00 opiekuńcze 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 06,00 8 Rodzina 8 9,00 80 Świadczenie wychowawcze 7 809,00 060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 809,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 80 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 0 67 społecznego Strona z 7
00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0 67 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 989 00 9000 Gospodarka odpadami 69 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 090 przez jednostki samorządu terytorialnego na 60 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 6 70 090 Wpływy z pozostałych odsetek 0 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 9009 środków z opłat i kar za korzystanie ze 0 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 0 00 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 70 909 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 70 0690 Wpływy z różnych opłat 0 070 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 080 Wpływy z usług 8 00 090 Wpływy z pozostałych odsetek 60 razem: 8 990,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 660 00 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 660 00 Strona 6 z 7
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 660 00 nieruchomości razem: 660 00 Ogółem: 908 990,0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. pkt i (* kol do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7
Dochody budżetu na 07r- zadania zlecone zal.a do URG nr.../06 z dnia 9..06 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 70 Administracja publiczna 8 087,00 7 70 Urzędy wojewódzkie 8 087,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8 087,00 6,00 70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 6,00 8 Pomoc społeczna 9 97,00 8 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 99,00 99,00 88 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 06,00 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 06,00 8 Rodzina 8 9,00 80 Świadczenie wychowawcze 7 809,00 80 060 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 809,00 0 67 0 67 Razem: 988,00 BeSTia Strona z
Wydatki budżetu na 07 r. / projekt /zał. do URG Nr... /06 z dnia 9..06 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 00 Rolnictwo i łowiectwo 69 6 69 6 69 6 6 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 6 6 6 8 0 00 00 00 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 6 6 6 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 60 Zakup energii 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 0 0 0 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 00 00 00 00 00 00 000 Izby rolnicze 60 60 60 60 80 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 60 60 60 60 009 Pozostała działalność 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 00 Leśnictwo 0 0 0 0 009 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 600 Transport i łączność 807 9,00 80 9,00 0 90 7 8,00 00 00 00 00 6000 Lokalny transport zbiorowy 8 8,00 8 8,00 70 00 70 00 7 8,00 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 8,00 7 8,00 7 8,00 00 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 600 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 7 00 7 00 7 00 7 00 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 00 7 00 7 00 7 00 600 Drogi publiczne wojewódzkie 0 0 0 0 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 600 Drogi publiczne powiatowe 0 00 0 00 0 00 0 00 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 00 0 00 0 00 0 00 6006 Drogi publiczne gminne 96 9 9 9 9 9 97 0 00 00 00 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 8 8 8 70 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 0 Zakup materiałów i wyposażenia 70 00 70 00 70 00 70 00 70 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 00 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 0 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 000 00 000 00 000 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 00 00 6009 Pozostała działalność 000 00 000 00 000 00 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 000 00 000 00 000 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 6,00 8 6,00 8 6,00,00 6 0 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 6,00 8 6,00 8 6,00,00 6 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Składki na Fundusz Pracy 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 60 Zakup energii 0 0 0 0 70 Zakup usług remontowych 0 00 0 00 0 00 0 00 00 Zakup usług pozostałych 89 00 89 00 89 00 89 00 90 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 00 00 00 00 00 00 00 00 70 Działalność usługowa 0 00 0 00 0 00 00 80 00 700 Plany zagospodarowania przestrzennego 0 00 0 00 0 00 00 80 00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 70 Administracja publiczna 0 8,96 0 8,96 7 08,96 78 77,00 98 8,96 08 0 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 70 Urzędy wojewódzkie 8 087,00 8 087,00 8 087,00 7 7,00 6,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 80 7 80 7 80 7 80 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 60 8 60 8 60 8 60 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 6,00 6,00 6,00 70 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96 00 96 00 80 80 7 0 00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 0 7 0 7 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 7 0 7 0 7 0 7 0 70 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 078 6,96 078 6,96 07 6,96 7 606,00 79 60,96 00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 00 00 00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 766 06,00 766 06,00 766 06,00 766 06,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 0 9 0 9 0 9 0 00 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 00 00 00 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 6 00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 0 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0 00 0 00 0 00 0 00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 60 Zakup energii 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 7 00 7 00 7 00 7 00 80 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 8 969,96 8 969,96 8 969,96 8 969,96 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 0 7 0 7 0 7 0 0 Podróże służbowe krajowe 00 00 00 00 0 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 0 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6,00 6,00 6,00 6,00 7 00 7 00 7 00 7 00 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 6 0 6 0 6 0 6 0 707 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 09 0 09 0 09 0 0 08 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 7 0 7 0 7 0 7 0 00 Zakup usług pozostałych 70 0 70 0 70 0 70 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu 708 9,00 terytorialnego 9,00 7 9,00 0 0,00 60 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 60 60 60 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 80 80 80 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 00 00 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 70 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 80 Zakup usług zdrowotnych 80 80 80 80 00 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00 00 00 00 0 Podróże służbowe krajowe 6 0 6 0 6 0 6 0 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9,00 9,00 9,00 9,00 00 00 00 00 709 Pozostała działalność 6 6 6 6 9 6 6 6 00 60 00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 60 60 60 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 6 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 00 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6,00 6,00 6,00 00 6,00 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 70 6,00 kontroli i ochrony prawa 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 6,00 6,00 00 6,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,00 6,00 6,00 6,00 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7,00 7,00 7,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 70,00 70,00 70,00 70,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 6,00 6,00 6,00 7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 07,00 6,00 00,00 6,00 8 99,00 6 00 00 00 7 Ochotnicze straże pożarne 7 6,00 7 6,00 6 6,00 6 0 99,00 6 00 00 00 00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 00 6 00 6 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 00 0 00 0 00 0 00 60 Zakup energii 7 00 7 00 7 00 7 00 70 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 80 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00 00 00 00 0 Różne opłaty i składki 0 0 0 0 80 Podatek od nieruchomości 7 7 7 7 00 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,00,00,00,00 00 00 00 7 Obrona cywilna 606,00 606,00 606,00 606,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 76,00 76,00 76,00 76,00 0 Składki na Fundusz Pracy 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 7 Zarządzanie kryzysowe 00 00 00 00 80 Rezerwy 00 00 00 00 79 Pozostała działalność 0 00 0 00 0 00 0 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 00 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 77 Obsługa długu publicznego 7 00 7 00 7 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 770 7 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7 00 7 00 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 7 00 7 00 7 00 78 Różne rozliczenia 78 00 78 00 78 00 78 00 788 Rezerwy ogólne i celowe 78 00 78 00 78 00 78 00 80 Rezerwy 78 00 78 00 78 00 78 00 80 Oświata i wychowanie 899 7,00 086 7,00 06,00 9 89 7,00 00 00 0,00 0 8 00 0 8 00 800 Szkoły podstawowe 6 87 9 6 060 9 780 8,00 80 969 998,00 80,00 0 8 00 0 8 00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80,00 80,00 80,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 60 0 60 0 60 0 60 0 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 90 97 90 97 90 97 90 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 760 0 760 0 760 0 760 0 0 Składki na Fundusz Pracy 0 6 0 6 0 6 0 6 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 00 9 00 9 00 9 00 60 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 70 Zakup usług remontowych 00 00 00 00 80 Zakup usług zdrowotnych 0 00 0 00 0 00 0 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 0 0 0 0 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 0 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 998,00 8 998,00 8 998,00 8 998,00 8 0 8 0 8 0 8 0 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 800 00 0 800 00 0 800 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 00 00 00 800 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 07 70 07 70 86 77 60 6 0 9 Strona 6 z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 9 0 9 0 9 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 0 99 0 99 0 99 0 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 6 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8 0 8 0 8 0 8 0 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 0 6 0 6 0 6 0 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 800 Przedszkola 87,00 87,00 0,00 06 0 79,00 00 00 0 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00 00 00 00 00 00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 00 76 00 76 00 76 00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 00 00 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 80 60 80 60 80 60 80 0 Składki na Fundusz Pracy 8 0 8 0 8 0 8 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 98 00 98 00 98 00 98 00 0 Zakup środków żywności 0 00 0 00 0 00 0 00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 00 8 00 8 00 8 00 60 Zakup energii 76 00 76 00 76 00 76 00 70 Zakup usług remontowych 0 00 0 00 0 00 0 00 80 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 00 00 00 00 0 Podróże służbowe krajowe 6 0 6 0 6 0 6 0 0 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 98 0,00 98 0,00 98 0,00 98 0,00 0 0 0 0 Strona 7 z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 800 Gimnazja 68,00 68,00 9,00 0 8 67,00 89 80 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 89 80 89 80 89 80 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 00 0 00 0 00 0 00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 0 8 0 8 0 8 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz Pracy 0 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 0 00 0 00 0 00 0 00 80 Zakup usług zdrowotnych 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 0 00 0 00 0 00 0 00 0 Podróże służbowe krajowe 7 70 7 70 7 70 7 70 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 7,00 6 7,00 6 7,00 6 7,00 80 Dowożenie uczniów do szkół 8 8 8 6 8 70 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00 00 00 00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 8 0 8 0 8 0 8 00 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 806 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 86 86 86 86 00 Zakup usług pozostałych 86 86 86 86 809 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0 0 0 0 0 00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 00 00 00 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz Pracy 0 Zakup materiałów i wyposażenia 7 0 7 0 7 0 7 0 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 0 0 0 0 60 Zakup energii 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 Strona 8 z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 800 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 0 0 69 9 0 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 0 Zakup środków dydaktycznych i książek 0 0 0 0 60 Zakup energii 6 0 6 0 6 0 6 0 00 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 809 Pozostała działalność 8 96,00 8 96,00 8 96,00 8 96,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6 0 6 0 6 0 6 0 00 Zakup usług pozostałych 8 0 8 0 8 0 8 0 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 96,00 0 96,00 0 96,00 0 96,00 8 Ochrona zdrowia 80 00 80 00 80 00 00 6 00 8 Zwalczanie narkomanii 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 8 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 00 78 00 78 00 00 00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 00 00 00 00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 0 0 0 70 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 80 80 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 00 Zakup usług pozostałych 7 70 7 70 7 70 7 70 0 Podróże służbowe krajowe 0 0 0 0 8 Pomoc społeczna 67 87,00 67 87,00 89 7,00 8 98,00 89,00 7 7,00 80 Domy pomocy społecznej 00 00 00 00 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 00 00 00 00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 80 0 rodzinie 0 0 0 Strona 9 z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 0 0 0 0 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 0 0 8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 8 09,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 09,00 0 0 7 0,00 0 Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 7 7 7 7 8 Dodatki mieszkaniowe 8 8 0 0 0 Świadczenia społeczne 0 0 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 8 8 8 8 86 Zasiłki stałe 69 0 69 0 69 0 0 Świadczenia społeczne 69 0 69 0 69 0 89 Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0,00 9 0,00 6 6 6,00 0 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 0 0 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 77,00 7 77,00 7 77,00 7 77,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 797,00 797,00 797,00 797,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 9 6 9 6 9 6 9 0 Składki na Fundusz Pracy 8 6,00 8 6,00 8 6,00 8 6,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 8,00 8,00 8,00 8,00 70 Zakup usług remontowych 0 0 0 0 80 Zakup usług zdrowotnych 8 8 8 8 00 Zakup usług pozostałych 6 6,00 6 6,00 6 6,00 6 6,00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0 Podróże służbowe krajowe 9 8 9 8 9 8 9 8 0 Różne opłaty i składki 7 7 7 7 Strona 0 z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 6,00 6,00 6,00 6,00 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0 0 0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 88 8 79,00 opiekuńcze 8 79,00 8 79,00 6,00 06,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne,00,00,00,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 8,00 8,00 8,00 8,00 00 Zakup usług pozostałych 06,00 06,00 06,00 06,00 80 Pomoc w zakresie dożywiania 86 0 86 0 86 0 0 Świadczenia społeczne 86 0 86 0 86 0 8 Edukacyjna opieka wychowawcza 6,00 6,00 8 998,00 6 8,00 67 8,00 80 Świetlice szkolne 0,00 0,00 8 70,00 6 9 0,00 8,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8,00 8,00 8,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 00 67 00 67 00 67 00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 60 6 60 6 60 6 60 0 Składki na Fundusz Pracy 7 6 7 6 7 6 7 6 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 86 6 00 motywacyjnym 6 00 6 00 0 Stypendia dla uczniów 6 00 6 00 6 00 86 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9,00 9,00 9,00 9,00 00 Zakup usług pozostałych 9,00 9,00 9,00 9,00 8 Rodzina 9 96,00 9 96,00 08 6,00 7 7 76,00 6 80 Świadczenie wychowawcze 7 809,00 7 809,00 6 79,00 9 98,00 9,00 7 69 7 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 Świadczenia społeczne 7 69 8 7 69 8 7 69 8 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 006,00 7 006,00 7 006,00 7 006,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0 0 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00 87,00 87,00 87,00 0 Składki na Fundusz Pracy 87,00 87,00 87,00 87,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 90 90 90 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 09,00 09,00 09,00 09,00 60 60 60 60 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 80 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 0 67 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 67 8 7 7 7 8 70 9 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 Świadczenia społeczne 70 67 70 67 70 67 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 80 77 80 77 80 77 80 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 0 6 0 6 0 6 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 07,00 8 07,00 8 07,00 8 07,00 0 Składki na Fundusz Pracy 06,00 06,00 06,00 06,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 00 Zakup usług pozostałych 9 86,00 9 86,00 9 86,00 9 86,00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 60 60 60 0 700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 09,00 09,00 09,00 09,00 0 0 0 0 80 Wspieranie rodziny 00,00 00,00 00,00 0 0,00 0,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 7,00 7,00 7,00 7,00 0 Składki na Fundusz Pracy,00,00,00,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 7 00 7 00 7 00 0 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 0,00 808 Rodziny zastępcze 00 00 00 00 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 00 00 00 00 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 80 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 6 00 6 00 6 00 6 00 0 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 6 00 6 00 6 00 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9,00 00 7,00 60 7,00 7,00 88,00 0 00 0 0 9000 Gospodarka odpadami 7 00 7 00 60 00 0,00 688,00 00 0 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 00 00 00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 0 8 0 8 0 8 0 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 98,00 6 98,00 6 98,00 6 98,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,00 6,00 6,00 6,00 0 Składki na Fundusz Pracy 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 60 60 60 60 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 80 80 80 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88,00 88,00 88,00 88,00 60 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 0 0 0 9000 Oczyszczanie miast i wsi 60,00 60,00 60,00 00,00 0 60 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 Składki na Fundusz Pracy 6,00 6,00 6,00 6,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 80 80 80 80 00 Zakup usług pozostałych 7 80 7 80 7 80 7 80 9000 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 87 87 87 8 8 68 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 60 60 60 0 Składki na Fundusz Pracy 70 Wynagrodzenia bezosobowe 8 0 8 0 8 0 8 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Zakup usług pozostałych 7 80 7 80 7 80 7 80 900 Schroniska dla zwierząt 0 00 0 00 00 00 00 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 0 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 00 00 00 00 Zakup usług pozostałych 00 00 00 00 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 0 78 00 78 00 78 00 0 0 60 Zakup energii 00 00 00 00 70 Zakup usług remontowych 0 00 0 00 0 00 0 00 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 00 0 00 0 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0 0 0 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 07 8 6 8 6 8 96 9 0 00 6 6 6 6 909 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 09 07 8 6 8 6 8 96 9 0 6 6 6 6 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0 0 0 Składki na Fundusz Pracy 6 6 6 6 70 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 86 00 86 00 86 00 86 00 60 Zakup energii 90 00 90 00 90 00 90 00 70 Zakup usług remontowych 70 00 70 00 70 00 70 00 00 Zakup usług pozostałych 8 0 8 0 8 0 8 0 600 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 00 6 00 6 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 67 6 67 6 67 6 96 Biblioteki 00 00 00 80 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 00 00 00 96 Kultura fizyczna 9 6,00 6,00 6,00,00 0 7,00 0 00 0 00 960 Obiekty sportowe 9 6,00 6,00 6,00,00 0 7,00 0 00 0 00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 00 9 00 9 00 9 00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76,00 76,00 76,00 76,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 80 80 80 0 Składki na Fundusz Pracy 7 7 7 7 70 Wynagrodzenia bezosobowe 8 80 8 80 8 80 8 80 0 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 Strona z
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy art. ust. pkt i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. ust. pkt i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 6 7 8 60 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 00 Zakup usług pozostałych 86 80 86 80 86 80 86 80 0 Różne opłaty i składki 00 00 00 00 0 6060 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7,00 7,00 7,00 7,00 0 00 0 00 0 00 Wydatki razem: 780,96 770,96 76,96 087 988,96 878,00 86,00 700 688 688 Strona z
Wydatki na 07r zadania zlecone zał. nr a... do URG nr.../06 z dnia 9..06 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 70 Administracja publiczna 8087,00 70 Urzędy wojewódzkie 8 087,00 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 80 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 60 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 7 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6,00 70 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6,00 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 6,00 0 Składki na Fundusz Pracy 7,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 70,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 8 Pomoc społeczna 9 97,00 8 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 99,00 0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 99,00 88 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 06,00 70 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 00 Zakup usług pozostałych 06,00 8 Rodzina 8 9,00 80 Świadczenie wychowawcze 7 809,00 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 Świadczenia społeczne 7 69 8 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 006,00 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 87,00 0 Składki na Fundusz Pracy 87,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 00 00 Zakup usług pozostałych 7 00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 90 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 09,00 80 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 67 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 Świadczenia społeczne 70 67 00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 80 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 0 0 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 07,00 0 Składki na Fundusz Pracy 06,00 BeSTia Strona z
0 Zakup materiałów i wyposażenia 80 00 Zakup usług pozostałych 9 86,00 60 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 09,00 700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 Razem: 988,00 BeSTia Strona z
Przychody i rozchody budżetu w 07r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: 000 00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 9 000 00 Rozchody ogółem: 8 69,07 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 99 8 69,07 Strona z
ZADANIA MAJĄTKOWE NA 07r zał. nr do uchwały Nr z dnia.. Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Kwota zł. Uwagi (F.Soł. ) I Dokumentacje i budowa sieci wodociągowych : - sieć wodociągowa m. Jankowo Dolne - sieć wodociągowa Osiniec ( dokumentacja ) -sieć wodociągowa Strzyżewo Paczkowe ( dokumentacja ) Sieć kanalizacyjna Jankowo Dolne Sieć kanalizacyjna w Braciszewie ( i dokumentacja ) 00 000 600 00.00 N II Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy: - przebudowa droga Dębówiec-dokumentacja i przebudowa, - Strzyżewo Kościelne Ganina dokumentacja i przebudowa drogi - przebudowa drogi Jankowo Dolne Jankówko, Osiniec Os. Relaks, Wełnica i Skiereszewo 600 6006 600.000.00 N Zakup przystanku z montażem wieś Strzyżewo Kościelne 600 6006 6060.00 N.80 III Zakupy specjalistycznego sprzętu dla OSP -drabiny, termowentylator,sprzęt hydrauliczny 7 7 6060..00 N IV Budowa Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego w Zdziechowie 80 800 600 0.800.00 K ( II etap budynek hali sportowej i budynek szkoły ) Zakup : tablicy interaktywnej S.P Szczytniki Duchowne, kserokopiarki dla SP Zdziechowa 80 800 6060.00 N
V Dokumentacje,budowa oświetlenia i uzupełnienie lamp we wsiach Kalina oświetlenie na Oś.Spokojnym, Obora dokumentacja i montaż lamp, Dalki, Szczytniki Duchowne,Pyszczyn, Modliszewo, Goślinowo,Jankowo Dolne, Dębówiec,Lubochnia,Mnichowo, Ganina,Wełnica, Kalina 900 900 600 0.00 N.,89 ----- VI Zakup lampy solarnej wieś Ganina ----------------------------------------------------------------------------------------------- Świetlice wiejskie : - Utworzenie kompleksu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - parking przy świetlicy we wsi Krzyszczewo - projekt świetlicy w Łabiszynku - dokumentacja i rozbudowa świetlicy w m. Wierzbiczany ------------------------ 9 909 600.0 N -------------------------------- 6.00 N.0 -------------------------- -.98,8 Zakup wyposażenia dla świetlic wiejskich: Mnichowie, Goślinowie, Mnichowie Osiniec, Wierzbiczany 9 909 6060 67.6 N 67.609, Zintegrowany nisko emisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim- VI Gmina Gniezno - budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Gniezno. VIII Zakup : urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw wieś Lubochnia, siłowni na powietrzu wieś Modliszewo, Osiniec 600 6009 600.000.00 K 9 960 6060 0.00. N 9.6,76 Zakup stołu kamiennego do tenisa stołowego wieś Pyszczyn N - zadania nowe K- zadania kontynuowane Razem 6.88. zł.