UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok

Podobne dokumenty
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XVII/114/16 RADY GMINY ORLA. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR XV/80/16 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Pęcław na rok 2016

Sprawozdanie roczne z wykonania

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wydatki razem ,31

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR 25/12

UCHWAŁA NR XI/73/15 RADY GMINY SŁOPNICE z dnia 29 grudnia 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.

Wydatki budżetu na 2019 rok

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Plan dochodów na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok Marzec 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,58 44,9% , ,

UCHWAŁA NR XXVI/188/2013 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2014.

Wydatki budżetu na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2019 roku

UCHWAŁA NR XLVIII/345/2018 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZESKO NA ROK 2018

UCHWAŁA NR III RADY GMINY WĄSEWO. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

UCHWAŁA NR XIX/153/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/2015 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

UCHWAŁA NR LVII RADY GMINY NĘDZA. z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Nędza

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Wrocław, dnia 21 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/164/16. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

UCHWAŁA NR XX/110/2017 RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW. z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Kiełczygłów na 2017 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Transkrypt:

UCHWAŁA NR III/19/2019 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Bojszowy uchwala 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2019 rok w łącznej wysokości 42.715.787,00 zł, w tym: 1. dochody bieżące w wysokości 34.757.310,00 zł, w tym: dochody bieżące - zadania własne w wysokości 28.238.279,00 zł, w tym: a) na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 117.630,00 zł. b) dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 6.290.756,00 zł. c) dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 227.575,00 zł. d) dochody bieżące na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 700,00 zł. 2. dochody majątkowe w wysokości 7.958.477,00 zł, w tym na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.030.284,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2019 rok w łącznej wysokości 41.475.787,00 zł, z tego: 1. wydatki bieżące w wysokości 31.939.340,00 zł, w szczegółowości na: 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24.125.371,00 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.670.972,00 zł; b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.454.399,00 zł. 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 543.600,00 zł. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6.840.009,00 zł. 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 150.660,00 zł. 5) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 0,00 zł. 6) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 279.700,00 zł. 2. Wydatki majątkowe w wysokości 9.536.447,00 zł, do których zalicza się wydatki na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9.536.447,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 8.200.545,00 zł. 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 2A i 2B. 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.240.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 1.240.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu w banku PKO BP na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów: - na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł. 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej kwocie 130.000,00 zł, w tym: 1. rezerwę ogólną 42.450,00 zł; 2. rezerwę celową 87.550,00 zł na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4. 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Ustala się dochody i wydatki na zadania związane ze szczegółowymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie załącznikiem nr 7. 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 8. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł. 2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat terminowych w innych bankach niż bank prowadzący. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kumor Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2019 ROK Dział Wyszczególnienie Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 786 226,00 dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 227 575,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 227 575,00 dochody bieżące zadania własne 15 700,00 Wpływy z różnych opłat 15 700,00 dochody majątkowe - zadania własne 542 951,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 542 951,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 910 579,00 dochody bieżące zadania własne 80 000,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000,00 dochody majątkowe zadania własne 830 579,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 830 579,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 dochody bieżące na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 71035 700,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30 731,00 dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 29 419,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75011 29 419,00 dochody bieżące zadania własne 1 312,00 Wpływy z różnych opłat 1 300,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 300,00 dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 3 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75101 3 300,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

752 OBRONA NARODOWA 300,00 dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75212 300,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 92 140,00 dochody majątkowe zadania własne 92 140,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 92 140,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 16 092 272,00 dochody bieżące zadania własne 16 092 272,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000,00 Wpływy z podatku od nieruchomości 3 700 000,00 Wpływy z podatku rolnego 100 000,00 Wpływy z podatku leśnego 30 000,00 Wpływy z podatku od środków transportowych 300 000,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 70 000,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 388 000,00 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 96 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25 000,00 Wpływy z różnych dochodów 65 000,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11 191 272,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 21 000,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 70 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 638 746,00 dochody bieżące zadania własne 9 638 746,00 Subwencja ogólna z budżetu państwa część oświatowa 9 636 746,00 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 457 507,00 dochody bieżące zadania własne 457 507,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 349 347,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 108 160,00 851 OCHRONA ZDROWIA 380,00 dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 380,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 380,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

852 POMOC SPOŁECZNA 215 092,00 dochody bieżące zadania własne 215 092,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85213 3 385,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85214 43 230,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85216 24 038,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85219 82 835,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 85230 21 604,00 Wpływy z usług 40 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 470,00 dochody bieżące zadania własne 9 470,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 9 470,00 855 RODZINA 6 385 037,00 dochody bieżące zadania własne 127 680,00 Wpływy z różnych opłat 127 680,00 dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 6 257 357,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 85501 4 441 656,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 85502 1 573 220,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85504 239 940,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85513 2 541,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 093 307,00 dochody bieżące zadania własne 1 600 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 600 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 dochody majątkowe zadania własne 6 492 807,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 107 565,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 385 242,00 DOCHODY OGÓŁEM 42 715 787,00 W tym: DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM, w tym: 34 757 310,00 dochody bieżące - zadania własne, w tym: 28 238 279,00 dochody bieżące - na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 117 630,00 dochody bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 6 290 756,00 dochody bieżące na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 227 575,00 dochody bieżące na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 700,00 DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym: 7 958 477,00 na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 030 284,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Wyszczególnienie Załącznik Nr 2A do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOJSZOWY NA 2019 ROK Wydatki bieżące w szczegółowości na: wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzen ia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ROLNICTWO 010 I ŁOWIECTWO 254 500,00 254 500,00 0,00 254 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 240 000,00 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 Lokalny transport zbiorowy 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 484 050,00 1 484 050,00 0,00 1 484 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 218 300,00 1 218 300,00 0,00 1 218 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 750,00 115 750,00 0,00 115 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 6 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256 000,00 256 000,00 6 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 700,00 68 700,00 0,00 68 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

71003 Biura planowania przestrzennego 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 38 000,00 38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 4 048 319,00 3 887 119,00 3 016 064,00 871 055,00 0,00 161 200,00 0,00 0,00 0,00 29 419,00 29 419,00 29 064,00 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 219 700,00 64 700,00 24 000,00 40 700,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 576 700,00 3 570 500,00 2 950 500,00 620 000,00 0,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu 42 500,00 42 500,00 12 500,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 75095 Pozostała działalność 180 000,00 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 157 985,00 143 985,00 43 700,00 100 285,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 157 985,00 143 985,00 43 700,00 100 285,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 279 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 700,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 279 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 700,00 jednostek samorządu terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 142 700,00 142 700,00 0,00 142 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 12 700,00 12 700,00 0,00 12 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

75818 Rezerwy ogólne i celowe 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 12 821 665,00 12 190 069,00 10 403 296,00 1 786 773,00 600,00 489 806,00 141 190,00 0,00 0,00 5 342 791,00 4 982 009,00 4 402 915,00 579 094,00 600,00 218 992,00 141 190,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 364 539,00 2 294 339,00 1 797 139,00 497 200,00 0,00 70 200,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 165 000,00 165 000,00 77 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 48 113,00 48 113,00 0,00 48 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 253 282,00 245 482,00 199 682,00 45 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 4 621 940,00 4 429 126,00 3 925 560,00 503 566,00 0,00 192 814,00 0,00 0,00 0,00 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80195 Pozostała działalność 26 000,00 26 000,00 1 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 137 880,00 112 880,00 52 279,00 60 601,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 19 750,00 19 750,00 10 000,00 9 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie 76 250,00 76 250,00 42 036,00 34 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 41 880,00 16 880,00 243,00 16 637,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 514 659,00 1 396 885,00 1 066 500,00 330 385,00 0,00 117 774,00 0,00 0,00 0,00 171 000,00 171 000,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 3

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 385,00 3 385,00 0,00 3 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 53 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 230,00 0,00 0,00 0,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 24 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 038,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 082 300,00 1 080 300,00 1 000 300,00 80 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 47 000,00 47 000,00 47 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 006,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 91 200,00 91 200,00 19 200,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 24 270,00 6 800,00 0,00 6 800,00 8 000,00 0,00 9 470,00 0,00 0,00 SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 24 270,00 6 800,00 0,00 6 800,00 8 000,00 0,00 9 470,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA 420 400,00 396 900,00 354 900,00 42 000,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 400 400,00 396 900,00 354 900,00 42 000,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym 855 RODZINA 6 913 185,00 887 456,00 710 933,00 176 523,00 0,00 6 025 729,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 441 656,00 66 625,00 43 642,00 22 983,00 0,00 4 375 031,00 0,00 0,00 0,00 1 573 220,00 155 822,00 141 371,00 14 451,00 0,00 1 417 398,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 4

85504 Wspieranie rodziny 589 668,00 357 468,00 306 620,00 50 848,00 0,00 232 200,00 0,00 0,00 0,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie 302 100,00 301 000,00 219 300,00 81 700,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 żłobków 85508 Rodziny zastępcze 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2 541,00 2 541,00 0,00 2 541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 2 634 613,00 2 634 613,00 0,00 2 634 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 151 113,00 151 113,00 0,00 151 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 355 000,00 355 000,00 0,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 228 500,00 228 500,00 0,00 228 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 644 114,00 234 114,00 4 000,00 230 114,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NARODOWEGO 92116 Biblioteki 410 000,00 0,00 0,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 234 114,00 234 114,00 4 000,00 230 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE: 133 000,00 25 000,00 10 000,00 15 000,00 100 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 133 000,00 25 000,00 10 000,00 15 000,00 100 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 31 939 340,00 24 125 371,00 15 670 972,00 8 454 399,00 543 600,00 6 840 009,00 150 660,00 0,00 279 700,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 2B do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. na: w tym: Dział Rozdział Nazwa Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy fiannsowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 130 902,00 1 130 902,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 130 902,00 1 130 902,00 0,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 667 338,00 1 667 338,00 1 591 338,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 667 338,00 1 667 338,00 1 591 338,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 754 900 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 130 400,00 130 400,00 116 400,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 130 400,00 130 400,00 116 400,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 6 527 807,00 6 527 807,00 6 492 807,00 0,00 0,00 ŚRODOWISKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 527 807,00 6 527 807,00 6 492 807,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 9 536 447,00 9 536 447,00 8 200 545,00 0,00 0,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK Dział Wyszczególnienie Plan 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 419,00 dochody bieżące 29 419,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75011 29 419,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 300,00 dochody bieżące 3 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75101 3 300,00 752 OBRONA NARODOWA 300,00 dochody bieżące 300,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami 75212 300,00 851 OCHRONA ZDROWIA 380,00 dochody bieżące 380,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 85195 380,00 855 RODZINA 6 257 357,00 dochody bieżące 6 257 357,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 85501 4 441 656,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 85502 1 573 220,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85504 239 940,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85513 2 541,00 OGÓŁEM 6 290 756,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK w szczegółowości na: w tym na: Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 2 3 4 5 6 7 8 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 29 419,00 29 419,00 29 064,00 355,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 29 419,00 29 419,00 29 064,00 355,00 0,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 0,00 prawa 752 OBRONA NARODOWA 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 380,00 380,00 243,00 137,00 0,00 85195 Pozostała działalność 380,00 380,00 243,00 137,00 0,00 855 RODZINA 6 257 357,00 232 728,00 191 205,00 41 523,00 6 024 629,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 441 656,00 66 625,00 43 642,00 22 983,00 4 375 031,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 573 220,00 155 822,00 141 371,00 14 451,00 1 417 398,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85504 Wspieranie rodziny 239 940,00 7 740,00 6 192,00 1 548,00 232 200,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 3

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 2 541,00 2 541,00 0,00 2 541,00 0,00 OGÓŁEM: 6 290 756,00 266 127,00 223 812,00 42 315,00 6 024 629,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK Dział Wyszczególnienie Plan 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 700,00 dochody bieżące 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 700,00 OGÓŁEM 700,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK w szczegółowości na: w tym na: Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 710 DZIAŁALNOŚĆ 700,00 700,00 0,00 700,00 USŁUGOWA 71035 Cmentarze 700,00 700,00 0,00 700,00 OGÓŁEM: 700,00 700,00 0,00 700,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK Dział Wyszczególnienie Plan 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 227 575,00 dochody bieżące 227 575,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 227 575,00 OGÓŁEM 227 575,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK w szczegółowości na: w tym na: Dział Rozdział Wyszczególnienie Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 227 575,00 227 575,00 0,00 227 575,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 111 825,00 111 825,00 0,00 111 825,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 115 750,00 115 750,00 0,00 115 750,00 OGÓŁEM: 227 575,00 227 575,00 0,00 227 575,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Kwota dotacji Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2019 ROK z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: celowa podmiotowa przedmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym: celowa podmiotowa przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje na pokrycie 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Bojszowy, a uczęszczających do szkoły w innej gminie 851 OCHRONA ZDROWIA 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 Dotacja dla organizacji 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 pożytku publicznego 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na zadanie realizowane przez powiat - wspieranie osób niepełnosprawnych 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 410 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 410 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 410 000,00 410 000,00 0,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 stowarzyszeń na realizację zadań zleconych OGÓŁEM 543 600,00 418 600,00 8 600,00 410 000,00 0,00 125 000,00 125 000,00 0,00 0,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH USTAW NA 2019 ROK Ustawa o publicznym transporcie drogowym (art. 16 ust. 7) Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 1 2 3 DOCHODY: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 700,00 dochody bieżące: 15 700,00 Wpływy z różnych opłat 15 700,00 WYDATKI: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 15 700,00 wydatki bieżące, w tym: 15 700,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 15 700,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 700,00 DOCHODY: 756 WYDATKI: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 18 2) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 96 000,00 dochody bieżące: 96 000,00 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 96 000,00 851 OCHRONA ZDROWIA 96 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 19 750,00 wydatki bieżące, w tym: 19 750,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 19 750,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 750,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 250,00 wydatki bieżące: 76 250,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 76 250,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 036,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 34 214,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1

DOCHODY: 900 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 600 500,00 dochody bieżące: 1 600 500,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 600 000,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 WYDATKI: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 900 000,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 900 000,00 wydatki bieżące: 1 900 000,00 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: 1 900 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 900 000,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/19/2019 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 stycznia 2019 r. PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2019 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody w zł Wydatki w zł. 801 80101 Szkoły podstawowe 627 700,00 627 700,00 Razem rozdział 80101 627 700,00 627 700,00 801 80104 Przedszkola 225 000,00 225 000,00 Razem rozdział 80104 225 000,00 225 000,00 Razem dział 801 852 700,00 852 700,00 Id: 6F48B077-CF31-4A81-BB89-6B937C5044D3. Podpisany Strona 1