UCHWAŁA NR 130/XVII/2012 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 28 grudnia 2012 r. uchwalenia budżetu gminy Irządze na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,212,239,258,246 ust.3,art. 266 ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z dn. 24 wrzesień 2009r ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje : 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7 749 465- zł w tym: 1) dochody bieżące kwota 7 449 465.-zł 2) dochody majątkowe 300 000.-zł Zgodnie z załącznikiem nr. 1 2. budżetu gminy w wysokości 7 283 465.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,3w tym : 1) bieżące w wysokości 7 260 465.-zł a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwicie łącznej 5 790 966.-zł, wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 4 043 076.-zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kwota 1 747 890 b) wydatki na Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 197 499.-zł c) dotacje 72 000.-zł d) wydatki na obsługę długu 200 000.-zł 2) majątkowe 23 000.-zł, Zakupy inwestycyjne 23 000.-zł 3. Nadwyżka gminy w wysokości 466 000-zł który zostanie przeznaczona na spłatę : - zaciągniętych kredytów w kwocie 466 000.-zl, Rozchody budżetu w wysokości 466 000-zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 4. W budżecie tworzy się rezerwy -51 000.-zł: 1) ogólną w wysokości 35 900-zł 2) celowa w wysokości 15 100.-zł z przeznaczeniem na zadnia z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. 1) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową zgodnie z załącznikiem Nr 7 6. 1) Ustala się dochody w kwocie 36.000.-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.000.-zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 2) Ustala się wydatki w kwocie 2.000.-zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla : 1) Zakładów budżetowych : Przychody 518.000.-zł, 518.000.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 8. Dotacje podmiotowe dla : 1) Gminnej instytucji kultury na kwotę 58 000.-zł zgodnie z załącznikiem nr 9 Strona 1
2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2013r. w kwocie 14 000.-zł zał. Nr 9 9. Ustala się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 10. Ustala się że wpłaty dotyczące zwrotu kosztów używania telefonu służbowego do celów prywatnych, energii elektrycznej, będą przyjmowane jako zwrot wydatków. 11. Upoważnia się Wójta Gminy do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t. do wysokości 500.000.-zł 2) zaciągania zobowiązań : a) na finansowania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadanie wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3 b) z tytułu umów, których realizacje w roku następnym (2014r.) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014r. na łączną kwotę 100.000.-zł 3) Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4) Dokonywanie zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy 5) Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6) Przekazanie jednostkom organizacyjnym Gminy Irządze uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2013r w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej gminy BIP Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach Tomasz Rodacki Strona 2
Plan dochodów budŝetu gminy na 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr130/XVII /2012 z dnia 28 grudzień 2012 Dział Rozdział* Źródło dochodów w złotych Planowane dochody na 2013r. w tym : Ogółem bieŝące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 700 710 750 751 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Czynsze z obwodów łowieckich Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71035 Cmentarze Dochody z najmu i dzierŝawy Dochody ze sprzedaŝy majątku Działalność usługowa Dotacja celowa Administracja publiczna 500 500 500 500 500 500 350 000 50 000 300 000 350 000 50 000 300 000 50 000 50 000-300 000-300 000 500 500 500 500 500 500 38 059 38 059 75011 Urzędy wojewódzkie 37 759 37 759 państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji 37 559 37 559 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 200 75023 Urzędy gmin 300 300 Wpływy z róŝnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytuły wykonywania zadań określonych przepisami prawa 300 300 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 75101 oraz sądownictwa 496 496 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 496 496 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 496 496 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek 1 712 330 1 712 330 Strona 3
758 801 75601 75615 75616 75618 75621 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000 5 000 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty 5 000 5 000 Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 243 130 243 130 Podatek od nieruchomości Podatek rolny 223 000 223 000 2 530 2 530 Podatek leśny 17 600 17 600 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 819 300 819 300 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z róŝnych opłat 130 000 130 000 590 000 590 000 30 000 30 000 20 000 20 000 15 000 15 000 300 300 25 000 25 000 2 000 2 000 Odsetki od nieterminowych wpłat 7 000 7 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 50 000 50 000 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000 14 000 Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 36 000 36 000 Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 594 900 594 900 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 75807 593 600 593 600 1 300 1 300 4 000 926 4 000 926 2 276 665 2 276 665 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2 276 665 2 276 665 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 724 261 1 724 261 Subwencja ogólna z budŝetu państwa Oświata i wychowanie 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 1 724 261 1 724 261 161 200 161 200 7 000 7 000 Strona 4
852 Wpływy z usług 80101 Szkoły podstawowe Wpływy z usług 80110 Gimnazja Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z róŝnych dochodów 80148 Stołówki szkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 85212 7 000 7 000 80 000 80 000 79 800 79 800 200 200 200 200 200 200 74 000 74 000 74 000 74 000 1 482 454 1 482 454 413 120 413 120 Wpływy z róŝnych dochodów 50 50 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 150 150 państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 412 920 412 920 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 887 434 887 434 państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 884 219 884 219 Wpływy z róŝnych dochodów 215 215 85213 85214 3 000 3 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 886 5 886 państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej 1 395 1 395 państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin. 4 491 4 491 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 231 7 231 państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin 7 231 7 231 85216 Zasiłki stałe 54 090 54 090 państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin 54 090 54 090 85219 Ośrodki pomocy społecznej 92 474 92 424 Strona 5
900 państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin 92 424 92 424 Wpływy z róŝnych dochodów 50 50 85295 Pozostała działalność 22 219 22 219 państwa na realizacje własnych zadań bieŝących gmin 11 919 11 919 90019 Wpływy z usług 10 000 10 000 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000 3 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000 3 000 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 3 000 3 000 Wpływy z róŝnych opłat 2 000 2 000 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 1 000 1 000 OGÓŁEM : 7 749 465 7 449 465 300 000 Strona 6
Plan wydatków budŝetu gminy ogółem na 2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r w zł z tego: Dział Rozdział * Nazwa 010 600 700 710 Plan na 2010 r. (6+14) bieŝące 7 +10 do13 bieŝące jst Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w tym: statutowe na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dotacje na obsługę długu bieŝące na programy finansowane z udziałem środków Unii majątko we 15+16 inwest ycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rolnictwo i łowiectwo 30 500 30 500 01030 Izby rolnicze 12 000 12 000 01095 60016 70005 71004 Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania 18 500 18 500 260 000 260 000 260 000 260 000 40 000 40 000 40 000 40 000 31 500 31 500 20 000 20 000 30 500 30 500 12 000 12 000 18 500 18 500 260 000 260 000 260 000 260 000 40 000 40 000 40 000 40 000 31 500 31 500 20 000 20 000 w tym: BudŜet UE Strona 7
900 754 750 751 71014 przestrzennego Opracowania geodezyjne i kart. 10 000 10 000 10 000 10 000 71035 Cmentarze 1 500 1 500 1 500 1 500 90015 90019 75412 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Ochotnicze straŝe poŝarne 107 000 17 000 101 000 101 000 6 000 6 000 71 950 71 950 70 950 70 950 75414 Obrona cywilna 1 000 1 000 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1 318 810 1 295 810 146 608 146 608 75022 Rady gmin 45 000 45 000 75023 Urzędy gmin 1 046 610 1 023 610 75075 75095 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz 6 000 6 000 74 592 74 592 496 496 107 000 107 000 101 000 101 000 6 000 6 000 54 950 17 750 37 200 7 000 10 000 53 950 17 750 36 200 7 000 10 000 1 000 1 000 1 248 910 1 010 728 238 182 46 900 23 000 23 000 146 008 125 008 21 000 600 6 000 6 000 39 000 1 019 610 828 428 191 182 4 000 23 000 23 000 6 000 6 000 71 292 57 292 14 000 3 300 496 496 Strona 8
sądownictwa Urzędy naczelnych 496 496 Z zlec 751101 organów władzy państwowej,kontro li i ochrony prawa 496 496 757 Obsługa długu publicznego 200 000 Obsługa papierów 75702 wartościowych, kredytów i 200 000 poŝyczek j.s.t 851 Ochrona zdrowia 36 000 36 000 36 000 26 000 10 000 854 921 85154 85153 85415 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zwalczanie narkomanii Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów 34 000 34 000 2 000 2 000 94 000 94 000 20 000 20 000 34 000 26 000 8 000 2 000 2 000 69 800 64 400 5 400 24 200 85401 Świetlice szkolne 74 000 74 000 69 800 64 400 5 400 4 200 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 62 000 62 000 92116 Biblioteki 58 000 58 000 58 000 Pozostała 92195 4 000 4 000 działalność Kultura fizyczna i 2 000 2 000 926 2 000 2 000 sport Pozostała 2 000 2 000 92695 2 000 2 000 działalność 758 RóŜne rozliczenia 51 000 51 000 51 000 51 000 75818 Do 1% wyd Zarządz.K Rez cel. ryz.0,5% 801 Rezerwa ogólna i celowa 481 35 900 481 15 100 Oświata i wychowanie 51 000 51 000 3 154 000 3 154 000 51 000 51 000 3 031 859 2 284 059 747 800 122 141 20 000 62 000 4 000 200 000 200 000 Strona 9
80113 80101 80103 Dowóz uczniów do szkół Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne 152 000 152 000 1 563 000 1 563 000 237 000 237 000 150 859 76 859 74 000 1 141 1 506 000 1 093 000 413 000 57 000 223 000 212 600 10 400 14 000 80148 Stołówki szkolne 165 000 165 000 164 000 84 600 79 400 1 000 80110 Gimnazja 1 037 000 1 037 000 988 000 817 000 171 000 49 000 852 Pomoc społeczna 1 824 209 1 824 209 826 951 639 643 187 308 997 258 85203 Ośrodki wsparcia 412 920 412 920 410 920 315 741 95 179 2 000 85212 p.sp.uŝ 85295 85202 85213 85214 85215 85216 85219 Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Pozostała działalność Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze Dodatki mieszkaniowe Świadczenia rodzinne Ośrodki pomocy społecznej 949 986 949 986 26 576 26 576 24 000 24 000 5 886 5 886 52 231 52 231 5 000 5 000 54 090 54 090 293 520 293 520 91 236 77 032 14 204 858 750 2 889 2 889 23 687 24 000 24 000 5 886 5 886 52 231 5 000 54 090 292 020 246 870 45 150 1 500 ogółem 7 283 465 7 260 465 5 790 966 4 043 076 1 747 890 1 197 499 72 000 200 000 23 000 23 000 Strona 10
Załącznik Nr 3 do Uchwała Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII/2012 z dnia 28.12.2012 Zadania remontowe w 2013 r. Planowane wydatki w złotych z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania Łączne koszty finansowe rok 2013 (8+9+10+11) dochody własne jst kredyty i poŝyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2014 2015 2016 Jednostka realizująca zadanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Remont bieŝący dróg gminnych wraz z usługami 1. 600 60016 geodezyjnymi 201 200 201 200 115 000 86 200 2 600 60016 Utrzymanie zimowe dróg gminnych 45 000 45 000 45 000 Remont wiaduktu nad linia 3 600 60016 CMK w m. Wilków 13 800 13 800 13 800 R a z e m 4 260 000 260 000 173 800 86 200 *A- środki Wkład partnerów *C- środki BudŜetu Państwa *B- środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Strona 11
Przychody i rozchody budŝetu w 2013 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r 1 2 3 4 1. Dochody 7 749 465 2. 7 283 465 3. Wynik budŝetu 466 000 Przychody ogółem: - 1. Kredyty 952-2. PoŜyczki 952 3. PoŜyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 903 4. Spłaty poŝyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: 466 000 1. Spłaty kredytów 992 466 000 2. Spłaty poŝyczek 992 3. Spłaty poŝyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu UE 963 4. Udzielone poŝyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Strona 12
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r. z tego: w złotych Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieŝące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w tym: wydatki statutowe świadczenia społeczne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 750 37 559 37 559 37 559 34 080 3 479-75011 37 559 37 559 37 559 34 080 3 479 751 496 496 496 496-75101 496 496 496 496 852 1 298 534 1 298 534 1 298 534 346 288 96 574 855 672-85203 412 920 412 920 412 920 315 741 95 179 2 000 85212 884 219 884 219 884 219 30 547 853 672 85213 1 395 1 395 1 395 1 395 Ogółem 1 336 589 1 336 589 1 336 589 380 864 100 053 855 672 - Strona 13
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2013 w złotych z tego: Dział Rozdział * Dotacje ogółem ogółem (6+10) bieŝące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym: statutowe świadczenia społeczne majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 710 500 500 500 500 0 71035 500 500 500 500 0 Ogółem 500 500 500 0 2020 Strona 14
Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych bieŝących gmin dofinansowanych dotacją celową w 2013 r. Dotacje* z tego: ogółem ogółem w tym: Dział Rozdział * (6+10) bieŝące Wynagrodzenia i pochodne statutowe świadczenia społeczne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe w złotych 852 170 155 170 155 170 155 92 424 4 491 73 240 85216 54 090 54 090 54 090 54 090 85214 7 231 7 231 7 231 7 231 85219 92 424 92 424 92 424 92 424 85213 4 491 4 491 4 491 4 491 85295 11 919 11 919 11 919 11 919 0gółem 170 155 170 155 170 155 92 424 4 491 73 240-2030* - Dotacja celowa otrzymana z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin. Strona 15
Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Plan przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2013r w złotych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych** na początek roku ogółem Przychody* w tym: dotacje z budŝetu*** 265 w tym: na inwestycje ogółem w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych** na koniec roku Rozliczenia z budŝetem z tytułu wpłat nadwyŝek środków za 2008 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I. Zakłady budŝetowe 52 000 518 000 518 000 52 000 x z tego: 1.Dz. 400 R. 40001 25 000 25 000 x 2.Dz. 400 R. 40002 380 000 380 000 x 3.Dz. 710 R. 71095 113 000 113 000 x 4. x II. Gospodarstwa pomocnicze x x z tego: 1. x x 2. x x 3. x x Strona 16
III. 4. x x Rachunki dochodów własnych jednostek budŝetowych z tego: x x x 1. x x x 2. x x x 3. x x x 4. x x x Ogółem W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budŝetowych: * dochody ** stan środków pienięŝnych *** źródła dochodów wskazanych przez Radę Strona 17
Załącznik Nr 9 Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII/2012 z dn. 28.12.2012r Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 58 000 0 921 92116 Biblioteka Gminna 58 000 0 0 Razem 58 000 0 0 Jednostki nie naleŝące do sektora finansów publicznych Zadania 0 0 14 000 754 75412 Zadania z zakresu 0 0 10 000 bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŝarowej 921 92195 Zadania w zakresie 0 0 4 000 kultury 926 92695 Zadania w zakresie 0 0 kultury fizycznej i sporu Razem Ogółem 58 000 14 000 Strona 18
Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Irządze Nr 130/XVII /2012 z dnia 28.grudnia 2012r Planowane - dochody do odprowadzenia do budŝetu państwa w 2013r w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota dochodu 750 Administracja publiczna 200 75011 Urzędy Wojewódzkie 200 852 Opieka Społeczna 11 300 85203 Ośrodki wsparcia 5 000 85212 Świadczenia rodzinne 6 300 Razem 11 500 Strona 19