UCHWAŁA NR XLVI/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XLVII/332/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

Zarządzenie Nr167/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 18 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XLV/316/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XXII/ 142 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 16 sierpnia 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 184/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 8 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 39/2016 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2014 roku

UCHWAŁA NR XLII/273/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 maja 2015 roku

UCHWAŁA NR XXIV/156/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 listopada 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/215/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

UCHWAŁA NR XX/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

UCHWAŁA NR XI/ 62 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 sierpnia 2011 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2011 rok.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

UCHWAŁA NR LIX/337/2018 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

Wydatki budżetu na 2017 rok

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność 0,00

Plan wydatków na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

Wydatki budżetowe na 2017 rok

UCHWAŁA NR VIII/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,61

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Wydatki budżetu w 2019 r.

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

UCHWAŁA NR XIV/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

Budżet - wydatki na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

UCHWAŁA NR XXV/ 165 /2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 3 grudnia 2012 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XV/ 92/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 roku. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2015 rok.

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój za I półrocze roku 2017

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 23 października 2018 r.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

UCHWAŁA NR XLI/316/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 23 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Transkrypt:

UCHWAŁA NR XLVI/321/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 212, art. 216, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 roku; Uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 marca 2018 roku; Uchwałą Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 roku; Uchwałą Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 roku; wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1: a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 126 934,46 zł, plan po zmianach wynosi 36 675 489,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 dochody bieżące z kwoty 36 051 409,32 zł zwiększa się do kwoty 36 143 243,78 zł, c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 497 146,00 zł zwiększa się do kwoty 532 246,00 zł; 2) w 1 ust. 2: a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 420 936,37 zł zwiększa się do kwoty 11 426 876,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z kwoty 568 304,00 zł zwiększa się do kwoty 624 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 193 900,00 zł zwiększa się do kwoty 199 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 3) w 2 ust. 1: a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 126 934,46 zł, plan po zmianach wynosi 40 032 791,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 34 476 674,32 zł zwiększa się do kwoty 34 575 388,78 zł, c) w pkt. 2 wydatki majątkowe z kwoty 5 429 183,00 zł zwiększa się do kwoty 5 457 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w 2 ust.2: a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 420 936,37 zł zwiększa się do kwoty 11 426 876,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

b) pkt.2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa z kwoty 568 304,00 zł zwiększa się do kwoty 624 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt. 3 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 193 900,00 zł zwiększa się do kwoty 199 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5) w 5: - planowane dotacje z budżetu z kwoty 3 364 114,00 zł zwiększa się do kwoty 3 369 214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 6) w 7: a) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zwiększa się o kwotę 30 819,00 zł, b) plan przychodów po zmianie wynosi 1 973 478,00 zł, c) plan kosztów po zmianie wynosi 1 967 856,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 7) w 12: - dokonuje się zmian w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, 8) W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 9) Załączniki Nr 3, 5, 8, 10 i 11 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 126 610,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 8 000,00-8 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00-8 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 110,00 8 000,00 8 110,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 5 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 100,00 5 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 5 100,00 5 100,00 758 Różne rozliczenia 12 394 370,00 4 289,86 12 398 659,86 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 4 289,86 4 289,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 4 289,86 4 289,86 801 Oświata i wychowanie 1 070 882,95 26 000,00 1 096 882,95 80101 Szkoły podstawowe 343 762,95 26 000,00 369 762,95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 0,00 26 000,00 26 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 237 973,00 52 244,60 290 217,60 85202 Domy pomocy społecznej 1 000,00 10 291,00 11 291,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 10 291,00 85216 Zasiłki stałe 52 213,00 1 000,00 53 213,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 000,00 1 000,00 Po zmianie 126 610,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 67 390,00 450,00 67 840,00 0,00 8 000,00 5 100,00 11 291,00 3 000,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 800,00 450,00 2 250,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 612,00 1 000,00 14 612,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 39 296,00 29 810,00 69 106,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 39 296,00 29 810,00 69 106,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85295 Pozostała działalność 0,00 9 693,60 9 693,60 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 9 693,60 855 Rodzina 10 827 795,00 4 200,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 302 920,00 3 000,00 7 305 920,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 3 000,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 1 200,00 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 1 200,00 1 200,00 926 Kultura fizyczna 7 500,00 35 100,00 42 600,00 92695 Pozostała działalność 7 500,00 35 100,00 42 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków 0,00 35 100,00 35 100,00 powiatowo-gminnych) Razem: 36 548 555,32 126 934,46 36 675 489,78 2 000,00 9 693,60 10 831 995,00 8 000,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 3 225 318,00 4 289,86 75011 Urzędy wojewódzkie 69 848,00 4 289,86 74 137,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 382,00 3 585,64 61 967,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 036,00 616,37 10 652,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 87,85 1 517,85 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 185 920,00-200,00 185 720,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 164 920,00-200,00 164 720,00 75095 Pozostała działalność 191 910,00 200,00 192 110,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 452,00 200,00 88 652,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 210 900,00 5 100,00 3 229 607,86 216 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 0,00 15 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0,00 15 000,00 15 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000,00-15 000,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 184 900,00 5 100,00 190 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 115 000,00 5 100,00 120 100,00 801 Oświata i wychowanie 12 269 392,76 26 671,00 12 296 063,76 80101 Szkoły podstawowe 6 332 614,76 52 111,00 6 384 725,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 552 398,81 26 111,00 3 578 509,81 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 635,00 26 000,00 59 635,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 455 157,00-18 590,00 436 567,00 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 000,00-4 000,00 0,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 441,00-9 590,00 290 851,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00-5 000,00 0,00 80104 Przedszkola 1 941 063,00-6 850,00 1 934 213,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 964,00-6 850,00 749 114,00 852 Pomoc społeczna 1 407 729,00 40 953,60 85216 Zasiłki stałe 77 213,00 1 000,00 78 213,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 2 000,00 1 000,00 3 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 620 751,00 450,00 621 201,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 800,00 450,00 7 250,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 136 666,00 29 810,00 166 476,00 3110 Świadczenia społeczne 119 296,00 29 810,00 149 106,00 85295 Pozostała działalność 25 000,00 9 693,60 34 693,60 3110 Świadczenia społeczne 25 000,00 9 693,60 34 693,60 855 Rodzina 10 939 453,00 4 200,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 302 920,00 3 000,00 7 305 920,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 5 000,00 3 000,00 8 000,00 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85504 Wspieranie rodziny 47 658,00 1 200,00 48 858,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 650,00 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 107,00 550,00 657,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 683 561,38 0,00 90002 Gospodarka odpadami 986 003,38 0,00 986 003,38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 422,00-1 000,00 11 422,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 000,00 2 700,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50 434,00 0,00 50 434,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 934,00-2 300,00 42 634,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 300,00 4 300,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 195 994,00 4 000,00 1 448 682,60 10 943 653,00 2 683 561,38 1 199 994,00 92195 Pozostała działalność 35 437,00 4 000,00 39 437,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

4300 Zakup usług pozostałych 14 937,00 4 000,00 18 937,00 926 Kultura fizyczna 1 487 854,00 41 720,00 1 529 574,00 92695 Pozostała działalność 331 446,00 41 720,00 373 166,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 134 003,00 2 500,00 136 503,00 4270 Zakup usług remontowych 34 700,00-6 700,00 28 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 261,00 2 700,00 19 961,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 070,00 43 220,00 105 290,00 Razem: 39 905 857,32 126 934,46 40 032 791,78 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 540 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 540 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 540 000,00 500 000,00 Uzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie 40 000,00 600 Transport i łączność 3 171 800,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 400 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja J- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4087P w miejscowości Mchy Dotacja M- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4070P odc. Jarosławki- Konarskie od km. 14-190 do km. 16-210 60016 Drogi publiczne gminne 2 249 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi w Łężku 2 249 300,00 230 000,00 Przebudowa drogi w Świączyniu 500 000,00 Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach 250 000,00 Przebudowa ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego 300 000,00 terenu w Ksiązu Wlkp. Przebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka w Książu Wlkp. Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. 166 300,00 60017 Drogi wewnetrzne 522 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 522 500,00 368 500,00 Przebudowa drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem 154 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 220 000,00 budżetowych Zakup gruntów na miejsca postojowe oraz pod drogi 220 000,00 750 Administracja publiczna 15 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 15 000,00 budżetowych Zakup urządzeń do rejestrowania przebiegu Sesji Rady Miejskiej w formie audiowizualnej 200 000,00 200 000,00 803 000,00 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 613,00 90002 Gospodarka odpadami 70 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 70 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 613,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa oświetlenia drogi we Włościejewkach 150 613,00 60 000,00 Dołożenie nowych punktó świetlnych w gminie Książ 90 613,00 Wlkp. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 50 000,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni 30 000,00 ścieków Dotacja na dofinan.wymiany pieca CO na 20 000,00 ekologiczny 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 134 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP 30 000,00 w Książu Wlkp. Przebudowa terenu przy św. wiej w Chwałkowie Kośc- Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowy-edukacyjny 50 000,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku uzyteczności publicznej (CK i Biblioteka) Zakup monitoringu wraz z montażem przy budynku CK i OSP w Ksiązu Wlkp. 54 700,00 40 700,00 14 000,00 926 Kultura fizyczna 1 105 290,00 92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 1 000 000,00 1 000 000,00 92695 Pozostała działalność 105 290,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 290,00 Budowa altany z zagospodarowaniem terenu 35 000,00 rekreacyjnego w Chrząstowie Budowa siłowni zewnętrznej w m.zaborowo 70 290,00 Razem 5 457 403,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia 0,00 4 289,86 4 289,86 75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00 4 289,86 4 289,86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 4 289,86 4 289,86 852 Pomoc społeczna 42 305,00 450,00 42 755,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 800,00 450,00 2 250,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 800,00 450,00 2 250,00 855 Rodzina 10 803 795,00 1 200,00 10 804 995,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 1 200,00 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0,00 1 200,00 1 200,00 gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 11 420 936,37 5 939,86 11 426 876,23 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 848,00 4 289,86 74 137,86 75011 Urzędy wojewódzkie 69 848,00 4 289,86 74 137,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 382,00 3 585,64 61 967,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 036,00 616,37 10 652,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 430,00 87,85 1 517,85 852 Pomoc społeczna 42 305,00 450,00 42 755,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 800,00 450,00 2 250,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 450,00 2 250,00 855 Rodzina 10 803 795,00 1 200,00 10 804 995,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 1 200,00 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 650,00 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 550,00 550,00 Razem: 11 420 936,37 5 939,86 11 426 876,23 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2018 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 801 80101 2030 Dotacja na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych szkoła Książ Wlkp. 801 80101 2030 Dotacja na zakup 2 tablic multimedialnych dla szkoły Mchy 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 12 000,00 4240 12 000,00 14 000,00 4240 14 000,00 75 350,00 4010 75 350,00 247 970,00 4010 247 970,00 6 850,00 4010 6 850,00 9 530,00 4130 9 530,00 26 964,00 3110 26 964,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 50 213,00 3110 50 213,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 65 590,00 4010 65 590,00 852 85230 2030 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 854 85415 2030 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 69 106,00 3110 69 106,00 46 541,00 3240 46 541,00 OGÓŁEM 624 114,00 624 114,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018 PLAN DOCHODÓW 754 Dział Rozdział Paragraf Treść Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Stan na 25-05-2018 Stan na 25-06-2018 Zmiana Porozumienia Porozumienia Porozumienia 0,00 5 100,00 5 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 100,00 5 100,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 0,00 5 100,00 5 100,00 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem 193 900,00 199 000,00 5 100,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Porozumienia Porozumienia 0,00 5 100,00 Porozumienia 5 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 5 100,00 5 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stan na 25-05-2018 Stan na 25-06-2018 Zmiana 0,00 5 100,00 5 100,00 Razem 193 900,00 199 000,00 5 100,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdzia ł 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 400 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 400 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 400 000,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 71 000,00 80104 Przedszkola 71 000,00 2310 Dotacja celowa dla innych gmin na 71 000,00 dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 40 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 40 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 40 000,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 40 505,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 860,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 860,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 34 645,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu 5 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 841 920,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 616 925,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 616 925,00 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 224 995,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 224 995,00 Ogółem 841 920,00 551 505,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzi Rozdz ał iał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 01009 Spółki wodne 25 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 25 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 120 100,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 120 100,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 1 538 152,00 80101 Szkoły podstawowe 556 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 556 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 668 952,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 668 952,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 121 800,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 121 800,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80149 Realizacja zadań wymagających 27 000,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 27 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80150 Realizacja zadań wymagających 76 400,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 76 400,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach 88 000,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 88 000,00 852 Pomoc społeczna 67 537,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 537,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 67 537,00 855 Rodzina 40 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków 25 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 25 000,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 10 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 10 000,00 85507 Dzienni opiekunowie 5 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 5 000,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 50 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca 20 000,00 CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 60 000,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 18 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie 18 000,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 57 000,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 3

92695 Pozostała działalność 57 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 50 000,00 Ogółem 1 538 152,00 437 637,00 Ogółem wszystkie dotacje 3 369 214,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 4

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018 L.p. Wyszczególnienie Przychody Koszty ogółem w tym dotacje z budżetu ogółem w tym wpłata do budżetu w tym wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 I. Zakład Usług Komunalnych 1 973 478,00 0,00 1 967 856,00 0,00 20 000,00 dział rozdział 700 70004 146 500,00 146 500,00 900 90017 1 826 978,00 0,00 1 821 356,00 20 000,00 Ogółem 1 973 478,00 0,00 1 967 856,00 0,00 20 000,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 r. Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Nazwa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 765 632,00 90002 Gospodarka odpadami 765 632,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 752 628,00 0640 Wpływy z różnych opłat 9 504,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 Środki z rozliczenia za rok 2017 81 004,38 razem 846 636,38 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 765 632,00 90002 Gospodarka odpadami 765 632,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 861,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 679,00 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

4011 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 017,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 652 024,00 4260 Zakup energii i wody 3 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 459,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 234,00 4480 Podatek od nieruchomości 12 058,00 4700 Szkolenia pracowników 2 700,00 Środki z rozliczenia za rok 2017 wprowadzone do 4300 zakup usług pozostałych 81 004,38 razem 846 636,38 Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVI/321/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 126 934,46 zł, z tego: 1. Dział 758 - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.155.2018.8 zwiększono o kwotę 4 289,86 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismem z dnia 5 czerwca 2018 roku Nr SO-IV.3146.9.2018.2 Wojewoda Wielkopolski poinformował, iż środki niniejsze należy wydatkować wyłącznie na realizacje zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych i podlega odrębnego rozliczeniu. Dotacja niniejsza jest niezależna od rozliczenia dotacji przyznanej na powyższe zadania w dz. 750, rozdz.75011 2010 na 2018 rok. 2. Dział 801: - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.145.2018.4 zwiększono budżet o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 SP Książ Wlkp., - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.207.2018.8 zwiększono budżet o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 Aktywna tablica SP Mchy dwie tablice. Na wkłady własne w wysokości 20 % zabezpieczono w planach finansowych szkół. 3. Dział 754 - zwiększono o kwotę 5 100,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielonej przez Powiat Śremski na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie. W rozdziale 75404 dokonano przeniesienia środków i zmianę przeznaczenia jako wpłaty na Państwowy Fundusz Celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 15 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup samochodu oznakowanego, przeznacza się na wydatki bieżące w celu zakupu wyposażenia Posterunku Policji w Książu Wlkp. 4. dział 852 zwiększono o kwotę 22 434,60 zł z tego: a/ kwota 10 291,00 zł jako częściowy zwrot odpłatności za pobyt podopiecznej przebywającej od 23 stycznia 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej Psarskie, b/ kwota 1 000,00 zł jako zwroty nieprawnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe, c/ kwota 1 000,00 zł jako dodatkowe środki za usługi opiekuńcze podopiecznych, d/ kwota 9 693,60 zł, jako refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2018 aktywizacja osób bezrobotnych. e/ pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.193.2018.4 zwiększono o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia sprawowania opieki nad podopiecznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, f/ pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.197.2018.2 zwiększono o kwotę 29 810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 1

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 5. Dział 855: zwiększono dochody o kwotę 3 000,00 zł jako zwroty świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych przez podopiecznych za lata ubiegłe, - pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.213.2018.4 zwiększono budżet o kwotę 1 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Dobry start środki przeznaczono na zakup druków oraz wdrożenie programu komputerowego. 6. Dział 926 zwiększono o kwotę 35 100,00 zł od Ministerstwa Sportu i Rekreacji w związku z rozstrzygnięciem naboru pierwszej edycji Programu Rozwoju Małej Infrastruktury sportowo- rekreacyjnej charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Pozytywna ocena złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. Budowa siłowni zewnętrznej w Zabrowie. Wartość całego zadania to kwota 70 290,00 zł składające się na środki z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w wysokości 35 100,00 zł oraz środki własne w wysokości 35 190,00 zł w tym 27 070,00 zł w ramach Budżetu Obywatelskiego. 7. W dziale 600 zmieniono rozdział planu dochodów z dróg publicznych krajowych na drogi publiczne gminne. W wyżej wymienione zmiany w dochodach spowodowały odpowiednie zmiany po stronie wydatków. Po stronie wydatków dokonano przeniesień planu wydatków w celu dostosowania do potrzeb m.in. na inicjatywę lokalną, z działu 926 przeniesiono kwotę 4 000,00 zł do działu 921 na realizację koncertu na wodzie Jarosławki organizowany przy współudziale Centrum Kultury Książ Wlkp.. Na delegacje dla sołtysów 200 zł, kwotę 2 300 zł przeniesiono na usługę założenia trawy z rolki przy budynku, w którym mieści się Centrum Kultury Książ Wlkp. i Ochotnicza Straż Pożarna w Książu Wlkp. W dziale 801 dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami w celu zwiększenia planu finansowego SP Chwałkowo Kośc. na odprawę emerytalną i ekwiwalent dla nauczyciela z tytułu przejścia na świadczenie kompensacyjne. W dziale 926 zwiększono środki dodatkowo o kwotę 8 120,00 zł na realizację Budowa siłowni zewnętrznej w Zaborowie oraz zabezpieczono kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw zakup drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej (kosze, ławki) dla sołectwa Włościejewice. W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z tytułu zwiększonych wydatków na szkolenia pracowników obsługujących niniejsze zadanie. W samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych zwiększono przychody o kwotę 28 819,00 zł z tytułu sprzedaży wody i ścieków podwyżka ceny oraz o 2 000,00 zł z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczenia w pomieszczeniach komunalnych. Po stronie kosztów zwiększono: - o kwotę 7 967,00 zł z tytułu stosowania prewskaźnika nieodliczony podatek VAT zwiększa Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 2

wartość zakupu materiałów, - o kwotę 1 500,00 zł zwiększono zakup energii elektrycznej, - o kwotę 15 092,00 zł z tytułu stosowania prewskaźnika nieodliczony podatek VAT zwiększa koszty zakupu usług pozostałych i usług remontowych, - o kwotę 1 260,00 zł zwiększono fundusz socjalny dla pracowników (wypłata zasiłku rehabilitacyjnego dla pracownika i zatrudnienie pracownika na zastępstwo), - zwiększono środki na zakup agregatu prądotwórczego na SUW w wysokości 20 000,00 zł, - zmniejszono o kwotę 15 000,00 zł nieodliczony podatek VAT doliczony bezpośrednio do paragrafów. Id: D0225CB2-2AE0-44B7-AAF0-D748F965002E. Uchwalony Strona 3