ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 28 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, planów finansowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu Nr VII/10/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA postanawia: 1 Przedstawić informację Radzie Miejskiej w Bieruniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oddział zamiejscowy w Bielsku Białej o: 1) przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2014 r., 2) przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r., 3) kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bieruń. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 1

2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. Sierpień 2014 r. 1 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 1

3 Burmistrz Miasta Bierunia, stosownie do postanowień z art. 266 ust 1 o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 lipca 2010 r. nr VII/10/2010 przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. Przedłożona informacja z wykonania budżetu za I półrocze sporządzona została w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na ten rok i zawiera zarówno informację sporządzoną w układzie tabelarycznym, jak i w formie opisowej. W niniejszej informacji z przebiegu wykonania budżetu przedstawiono zestawienia dochodów i wydatków budżetu, wykonanie przychodów i rozchodów gminy Bieruń za I półrocze 2014 r. oraz inne zestawienie wynikające z ustawy o finansach publicznych. Budżet miasta Bierunia na 2014 r. został przyjęty Uchwałą nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w wysokości: Dochody ,00 zł w tym: dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł Wydatki ,00 zł w tym: wydatki bieżące ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie ,00 zł z czego: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł b) wydatki statutowe ,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł 4) wydatki na obsługę długu ,00 zł 5) poręczenia ,00 zł 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 2 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 2

4 Wynikający z powyższego deficyt budżetowy zamknął się kwotą ,00 zł, który zgodnie z planem miał być pokryty: przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu ,00 zł W przychodach budżetu miasta zaplanowano zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie ,00 zł, kredytu długoterminowego w wysokości ,00 zł oraz określono wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł, co łącznie stanowi kwotę ,00 zł. Rozchody budżetu miasta zaplanowano w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek WFOŚiGW w Katowicach w kwocie ,00 zł oraz spłatę kredytów w kwocie ,00 zł. Dla prawidłowej realizacji budżetu, Burmistrz Miasta Zarządzeniem Nr B z dnia 9 stycznia 2014 r., przyjął plany finansowe budżetu miasta. W tym zarządzeniu szczegółowo określił zadania w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetowych. Wyznaczył również zakres kompetencji dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych tj. Ośrodka Edukacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji upoważniając ich do dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi na realizację wyznaczonych im zadań. W ramach budżetu realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania gminy Bieruń, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zmian w budżecie miasta, dostosowując zakres zadań i środków do realnych potrzeb i możliwości wykonania. Zgodnie z kompetencjami, zmian dokonała Rada Miejska w Bieruniu - uchwałami oraz Burmistrz Miasta Bierunia - zarządzeniami. Ostatecznie po zmianach budżet miasta na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawiał się następująco: 3 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 3

5 dochody ogółem ,65 zł, wzrost o około 3,55 % w stosunku do uchwały budżetowej, w tym: dochody bieżące ,65 zł, wzrost o około 2,08 % w stosunku do uchwały budżetowej, dochody majątkowe ,00 zł, wzrost o około 17,89 % w stosunku do uchwały budżetowej. wydatki ogółem ,65 zł, wzrost o około 2,44 % w stosunku do uchwały budżetowej, w tym: wydatki bieżące ,11 zł, wzrost o około 0,58 % w stosunku do uchwały budżetowej, wydatki majątkowe ,54 zł, wzrost o około 10,02 % w stosunku do uchwały budżetowej. deficyt budżetowy ,00 zł, spadek o około 12,65 % w stosunku do uchwały budżetowej. przychody ,00 zł, spadek o około 9,59 % w stosunku do uchwały budżetowej. rozchody ,00 zł, plan bez zmian. Realizacja budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r. Realizacja budżetu gminy Bieruń w I półroczu 2014 r. przedstawia się w następujący sposób: Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania Dochody , , ,96 52,61 Wydatki , , ,72 40,38 Deficyt/nadwyżka ( ,00) ( ,00) ,24 X Przychody , , ,73 6,65 Rozchody , , ,00 44,51 Wynik budżetu X X ,97 X 4 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 4

6 Dochody ogółem ,96 zł Dochody bieżące ,20 zł - Dochody majątkowe ,76 zł - Wydatki ogółem ,72 zł - Wydatki bieżące ,17 zł = Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi ,03 zł = Wydatki majątkowe ,55 zł = = Niedobór środków budżetowych na wydatki majątkowe ,79 zł Nadwyżka ,24 zł + Przychody ,73 zł - Kredyty i pożyczki długoterminowe 0,00 zł Wolne środki finansowe, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta ,73 zł Rozchody ,00 zł = Spłata kredytów i pożyczek ,00 zł Wynik budżetu ,97 zł 5 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 5

7 Graficzne przedstawienie realizacji budżetu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Dochody Wydatki Przychody Rozchody W pierwszym półroczu br. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości ,24 zł, przy planowanym deficycie budżetowym po zmianach na poziomie ,00 zł. Wykazana nadwyżka budżetowa w omawianym okresie wynika głównie z niższego wykonania wydatków, gdzie wskaźnik kształtuje się na poziomie 40,38 % założonej prognozy rocznej. Natomiast wynik budżetu wynosi ,97 zł. Realizacja dochodów. Planowane dochody ogółem na dzień 30 czerwca 2014 r. zrealizowano w kwocie ,96 zł, co stanowi 52,61 % rocznego planu. Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne, które zostały zrealizowane w wysokości ,30 zł, co stanowi 54,60 % planu po zmianach i 70,45 % ogółem zrealizowanych dochodów. Plan na 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania , , ,30 54,60 Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymane z budżetu państwa w wysokości ,00 zł, co stanowi 20,16 % ogółem zrealizowanych dochodów i 61,54 % planu po zmianach. 6 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 6

8 Plan na 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania , , ,00 61,54 Szybsze tempo realizacji planu wykonania subwencji oświatowej w wysokości 61,54 %, wynika z faktu przekazania przez Ministra Finansów, w I półroczu 2014 roku 7 rat miesięcznej subwencji oświatowej. Ta ostatnia rata jest przeznaczona na finansowanie działalności placówek oświatowych w miesiącu lipcu. W ciągu I półrocza nastąpił wzrost subwencji oświatowej o kwotę ,00 zł w stosunku do planu pierwotnego. Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego, zawartych na podstawie umów bądź porozumień, które zrealizowano w wysokości ,45 zł, co stanowi 8,25 % ogółem zrealizowanych dochodów i 9,99 % planu po zmianach. Plan na 2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania , , ,66 37,48 Graficzne przedstawienie dochodów Dochody własne Subwencja Dotacje Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie 7 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 7

9 I. Dochody własne. Na plan roczny po zmianach w wysokości ,00 zł dochody własne zostały wykonane w wysokości ,30 zł, co stanowi 54,60 % planu oraz 70,45 % wykonanych dochodów ogółem. Na dochody własne składają się następujące rodzaje dochodów: 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W strukturze dochodów własnych stanowią 27,65 % zrealizowanych dochodów własnych, tj. kwotę ,24 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - na plan roczny po zmianach w wysokości ,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę ,24 zł, tj. 16,95 % planu oraz 0,58 % zrealizowanych dochodów własnych. Tak niskie wykonanie związane jest z korektą podatku za 2013 r. dokonaną przez jednego z podatników na kwotę ,03 zł. Z uwagi na tak znaczącą korektę tego podatku wykonanie założonego planu może być niewykonane. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - na plan roczny po zmianach w wysokości ,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę ,00 zł, tj. 44,30 % planu oraz 27,07 % zrealizowanych dochodów własnych. Podatek ten ma charakter progresywny i w II półroczu wpływy są wyższe niż w I półroczu. W związku z tym przewiduje się, że planowane dochody zostaną osiągnięte. Realizacja w/w dochodów wynika z rozliczeń dokonywanych przez urzędy skarbowe osoby prawne (CIT), bądź przez Ministerstwo Finansów - osoby fizyczne (PIT). Gmina nie ma wpływu na wysokość tych podatków. 8 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 8

10 Graficzne przedstawienie wykonania udziałów w PIT i CIT , , , , , , ,00 plan plan po zmianach wykonanie , , ,00 0,00 PIT CIT 2. Podatki i opłaty lokalne pobierane przez miasto. W strukturze dochodów własnych stanowią 49,28 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę ,31 zł. Uzyskany wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu jest wynikiem prawidłowo realizowanych czynności związanych z rozliczeniem i poborem należnych podatków i opłat oraz nasilonych działań windykacyjnych (wysyłka upomnień do zalegających, wystawianie tytułów wykonawczych, zabezpieczenia zaległości na majątku ruchomym i nieruchomym). Przedstawione w tej grupie dochody zostały wykonane ponad wskaźnik upływu czasu tj. ponad 50%. Podatek od nieruchomości największe źródło dochodów podatkowych. Na plan roczny po zmianach w wysokości ,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę ,99 zł, tj. 59,61 % planu oraz 35,36 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne ,09 zł, osoby fizyczne ,90 zł. Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi ,05 zł, w tym: osoby prawne ,45 zł, osoby fizyczne ,60 zł. 9 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 9

11 Na saldo zaległości osób prawnych składają się zaległości roku bieżącego w kwocie ,45 zł oraz zaległości sporne (opodatkowanie budowli w wyrobiskach) w kwocie ,00 zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych podejmowane są środki stosowane w egzekucji administracyjnej (upomnienia, tytuły wykonawcze). Równocześnie dokonano zabezpieczenia zaległości podatkowych poprzez wpisy na hipotekę przymusową zwykłą, hipotekę kaucyjną oraz ustanowiono zastawy skarbowe. Kwota zabezpieczeń na: hipotekach ,67 zł, w tym: osoby prawne ,02 zł, osoby fizyczne ,65 zł. zastawie 2.088,80 zł. W I półroczu br. umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 83,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dla podatników podatku od nieruchomości w I półroczu wynoszą ,72 zł. Uchwałą Rady Miejskiej w Bieruniu z podatku od nieruchomości zwolniono określone budynki, budowle oraz grunty będące własnością gminy. Skutek zastosowania tego zwolnienia to kwota ,76 zł. Podatek od środków transportowych - na plan roczny w wysokości ,00 zł dochody wykonane zostały na kwotę ,68 zł, tj. 56,78 % planu oraz 0,99 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne ,00 zł, osoby fizyczne ,68 zł. Podatek ten jest pobierany od osób prawnych i od osób fizycznych w dwóch ratach do 15 lutego oraz do 15 września. Stan zaległości na koniec czerwca br. wynosi ,30 zł, w tym: osoby prawne 6.648,00 zł, osoby fizyczne ,30 zł, na które prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne. Zaległości w kwocie ,00 zł zostały zabezpieczone zastawem skarbowym. Skutki zastosowania niższych stawek podatkowych w okresie do końca czerwca br. to kwota ,62 zł, w tym: osoby prawne ,04 zł, 10 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 10

12 osoby fizyczne ,58 zł. Podatek rolny na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie ,17 zł, co stanowi 64,93 % planu rocznego oraz 0,57 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne 4.911,00 zł, osoby fizyczne ,17 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą ,78 zł, na które wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Skutki udzielonych ulg wynoszą 242,75 zł. Podstawę wymiaru podatku stanowi powierzchnia przeliczeniowa użytków rolnych lub w hektarach fizycznych, a stawka podatku jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta za trzy kwartały roku poprzedniego. Podatek leśny na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 8.001,66 zł, co stanowi 62,26 % planu rocznego oraz 0,03 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne 5.256,00 zł, osoby fizyczne 2.745,66 zł. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30 czerwca br. wynoszą 155,64 zł, na które wystawiono upomnienia. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Opłata skarbowa - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,67 zł, co stanowi 45,54 % planu rocznego oraz 0,25 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z opłaty skarbowej obciążają czynności z zakresu administracji publicznej, w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie decyzji, zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych). Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach prawnych i fizycznych. Stawki wynikają z ustawy. 11 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 11

13 Opłata targowa - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 7.153,00 zł, co stanowi 59,61 % planu rocznego oraz 0,02 % zrealizowanych dochodów własnych. Opłata pobierana jest od osób handlujących na terenie gminy, a wysokość wpływów z tego tytułu cechuje sezonowość. Wpływy te wzrastają w okresie letnim i przedświątecznym. Opłata eksploatacyjna od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego za wydobyty węgiel kamienny ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 68,05 % planu rocznego oraz 6,34 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,57 zł, co stanowi 72,52 % planu rocznego oraz 0,97 % zrealizowanych dochodów własnych. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września. W I półroczu przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych uregulowali dwie z trzech należnych rat, co wpłynęło odpowiednio na poziom realizacji planu rocznego. Opłata od posiadania psów - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 89,00 % planu rocznego oraz 0,07 % zrealizowanych dochodów własnych. Opłata od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych będących właścicielem psów i wynosi 60 zł rocznie oraz 100 zł od 2 psów i więcej. Należy ją uiścić do 31 marca roku podatkowego lub 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,57 zł, co stanowi 34,27 % planu rocznego oraz 4,68 % zrealizowanych dochodów własnych. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż płatność za II kwartał przypada na 10 lipca br. Stan zaległości na 30 czerwca br. wynosi ,70 zł. 12 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 12

14 Graficzne przedstawienie wykonania podatków i opłat lokalnych pobieranych przez miasto , , , , , , , , , ,99 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Opłata skarbowa Opłata eksploatacyjna Opłata od posiadania psów Podatek od środków transportowych Podatek leśny Opłata targowa Opłata za sprzedaż alkoholu Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe. W strukturze dochodów własnych stanowią 1,42 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę ,42 zł. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 5.696,00 zł, co stanowi 22,78 % planu rocznego oraz 0,02 % zrealizowanych dochodów własnych. 13 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 13

15 Podatek od spadków i darowizn - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,57 zł, co stanowi 62,98 % planu rocznego oraz 0,32 % zrealizowanych dochodów własnych. Jest to podatek majątkowy, którego podatnikami są wyłącznie osoby fizyczne, a wpływy z tego podatku zależą od ilości przeprowadzonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postępowań w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku. Podatek od czynności cywilnoprawnych - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,85 zł, co stanowi 59,95 % planu rocznego oraz 1,08 % zrealizowanych dochodów własnych, w tym: osoby prawne ,00 zł, osoby fizyczne ,85 zł. Graficzne przedstawienie wykonania podatków pobieranych przez urzędy skarbowe i przekazywane gminie 5 696, ,57 Karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych ,85 4. Dochody majątkowe W strukturze dochodów własnych stanowią 3,78 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę ,75 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływów. 14 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 14

16 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - na plan roczny w wysokości po zmianach ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,15 zł, co stanowi 82,97 % planu rocznego oraz 3,20 % zrealizowanych dochodów własnych. Kwota uzyskana ze sprzedaży działek przy ul. Ekonomicznej, w części dotyczącej aktualnej wartości pieniężnej nieruchomości, podlegać będzie zwrotowi Agencji Nieruchomości Rolnych, na podstawie art. 24 ust. 5a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,60 zł, co stanowi 126,33 % planu rocznego oraz 0,58 % zrealizowanych dochodów własnych. Zrealizowano wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych ( ,03 zł), ze złomowania koszy ulicznych (240,00 zł), ze sprzedaży motocyklu Jawa (800,00 zł), ze sprzedaży samochodu pożarniczego (56.910,57 zł). Graficzne przedstawienie wykonania dochodów majątkowych , ,15 Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Sprzedaż składników majątkowych 5. Pozostałe dochody W strukturze dochodów własnych stanowią 14,08 % zrealizowanych dochodów, tj. kwotę ,99 zł. Dochody z najmu (czynsze z zasobów mieszkaniowych) i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w budynkach mieszkalnych - na plan 15 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 15

17 roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,05 zł, co stanowi 53,81 % planu rocznego oraz 1,88 % zrealizowanych dochodów własnych. Stan zaległości na dzień r. z opłat czynszowych wynosi ,14 zł, w tym zaległości czynszowe skierowane na drogę sądową wynoszą ,83 zł, z tego ,15 zł to należności oddane na drogę sądową w I półroczu br. Referat Zarządzania Mieniem podejmuje wszelkie starania, aby wyegzekwować należności z tytułu czynszów. Wykonuje to poprzez: wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową, informując lokatorów o możliwości utraty praw do zajmowanych lokali eksmisja. Takie czynności w niektórych przypadkach przynoszą efekty, gdyż najemcy z obawy o utratę lokum w całości regulują swoje zadłużenie bądź składają wnioski o rozłożenie długu na raty. W I półroczu br. zawarto 28 umów na łączną kwotę ,02 zł. Ponadto wysłano 500 wezwań do zapłaty, wypowiedziano 14 umów najmu, skierowano 29 spraw na drogę postępowania sądowego, przeprowadzono 1 eksmisję. Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,68 zł, co stanowi 54,63 % planu rocznego oraz 0,56 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 83,23 % planu rocznego oraz 0,42 % zrealizowanych dochodów własnych. Zaległości na dzień r. wynoszą ,29 zł. Wystawiono 100 wezwań do zapłaty. W stosunku do 5 użytkowników wieczystych skierowano sprawę na drogę sadową. Opłata za wieczyste użytkowanie jest płatna jednorazowo w terminie do 31 marca br. Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepła - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,85 zł, co stanowi 45,95 % planu rocznego oraz 0,94 % zrealizowanych dochodów własnych. 16 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 16

18 Wpływy jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,19 zł, co stanowi 50,47 % planu rocznego oraz 0,03 % zrealizowanych dochodów własnych. Grzywny, mandaty i kary pieniężne - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,12 zł, co stanowi 0,41 % zrealizowanych dochodów własnych. Zrealizowano wpływy z tytułu: naliczonych kar umownych za opóźnienia bądź brak kursów linii autobusowych w wysokości (93.205,00 zł), naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej (5.431,68 zł), naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Soleckiej (5.396,63 zł), naliczonej kary za niewykonanie obowiązku usunięcia pojemników do zbiórki odzieży używanej znajdującej się poza lokalizacją (500,00 zł), mandatów wystawianych przez Straż Miejską w Bieruniu (15.129,87 zł), naliczonej kary za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy ul. Mielęckiego (218,94 zł), zwrotu opłat sądowych (485,00 zł), naliczonej kary za nieterminowe przekazanie Burmistrzowi Miasta Bierunia sprawozdania o stanie czystości i porządku w gminie (800,00 zł). Odsetki - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,10 zł, co stanowi 0,23 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy z różnych opłat koszty komornicze (867,21 zł), koszty sądowe studium uwarunkowań (240,00 zł), koszty upomnień (6.551,56 zł), za zajecie pasa drogowego (16.317,18 zł), za korzystanie ze środowiska ( ,68 zł), z opłaty za koncesję na rozpoznanie złóż węgla kamiennego w obszarze gminy Kobiór (3.354,17 zł), z opłat parkingowych (8.432,00 zł), Na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,80 zł, co stanowi 101,61 % planu rocznego oraz 9,14 % zrealizowanych dochodów własnych. 17 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 17

19 Pozostałe wpływy - w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,08 zł, co stanowi 0,47 % zrealizowanych dochodów własnych. Są to dochody uzyskane: z prowizji za zwrot rolnikom akcyzy z oleju napędowego (600,29 zł), za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (9.301,31 zł), z odszkodowania za wiatę przystankową (6.150,00 zł), z najmu linii kablowych (1.000,00 zł), z zawartej ugody z KWK Piast na usuwanie szkód górniczych w budynku świetlicy środowiskowej przy ul. Remizowej 19 (3.180,00 zł), z refaktur za media w Triadzie (29.792,84 zł), z prowizji za udostępnienie informacje adresowej (7,75 zł), z refaktur za prywatne rozmowy telefoniczne (50,38 zł), ze sprzedaży pocztówek, kalendarzy, monet (252,79 zł), ze zwrotu za wycenę mieszkań do sprzedaży (6.100,88 zł), ze zwrotu podatku VAT i pozostałe (81.761,84 zł). Graficzne przedstawienie wykonania pozostałych dochodów w złotych , , , , , , , , ,12 Dochody z najmu i lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Dochody z dzierżawy składników majątkowych i najmu lokali zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z odsprzedaży energii elektrycznej, ciepła Wpływy jednorazowe ze wzrostu wartości nieruchomości Grzywny, mandaty i kary pieniężne Odsetki Wpływy z różnych opłat Pozostałe wpływy 18 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 18

20 6. Działalność usługowa. W strukturze dochodów własnych stanowią 0,14 % zrealizowanych dochodów tj. kwotę ,47 zł. Wpływy za świadczenie usług cmentarnych - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,47 zł, co stanowi 50,02 % planu rocznego oraz 0,07 % zrealizowanych dochodów własnych. Wpływy za świadczenie usług pogrzebowych - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 44,00 % planu rocznego oraz 0,08 % zrealizowanych dochodów własnych. Graficzne przedstawienie wykonania działalności usługowej w złotych ,47 Usługi cmentarne Usługi pogrzebowe ,00 7. Dochody jednostek budżetowych. W strukturze dochodów własnych stanowią 3,65 % tj. kwotę ,24 zł. 1. Placówki oświatowe Na plan roczny w wysokości ,00 zł, w pierwszym półroczu zrealizowano dochody w kwocie ,46 zł, co stanowi 52,32 % planu rocznego oraz 2,23 % zrealizowanych dochodów własnych. 19 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 19

21 Szkoły podstawowe - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,13 zł, co stanowi 142,72 % planu rocznego oraz 0,08 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań. Przedszkola - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,91 zł, co stanowi 68,40 % planu rocznego oraz 0,31 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń przedszkolnych, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, wpłat za zużycie wody w lokalach mieszkalnych mieszczących się w budynkach przedszkolnych oraz ścieki, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań. Gimnazja - na plan roczny w wysokości 4.976,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie 3.807,82 zł, co stanowi 76,52 % planu rocznego oraz 0,01 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od nieterminowych regulacji zobowiązań. Stołówki szkolne i przedszkolne - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,60 zł, co stanowi 40,90 % planu rocznego oraz 1,23 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolnych. Edukacyjna opieka społeczna - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 82,56 % planu rocznego oraz 0,59 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z wpłat rodziców oraz zakładów pracy na wyjazd uczniów klas III szkół podstawowych na zielone lekcje oraz z odpłatności rodziców na półkolonie organizowane dla dzieci w okresie ferii zimowych. 20 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 20

22 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,62 zł, co stanowi 153,33 % planu rocznego oraz 0,18 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody osiągnięto z tytułu: zwrotu odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej w 2013 r., zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wyegzekwowanych świadczeń przez komorników od dłużników alimentacyjnych, odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze, zwrotu zasiłku celowego za 2013 r., zwrotu kosztów upomnienia, zwrotu niewykorzystanego zasiłku przyznanego na usuwanie skutków powodzi w 2010 r. ze środków ROPS. 3.Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,16 zł, co stanowi 39,56 % planu rocznego oraz 1,25 % zrealizowanych dochodów własnych. Dochody uzyskano: z czynszów, wynajmu obiektów sportowych, wynajmu powierzchni reklamowej, ze sprzedaży biletów wstępu na obiekty sportowe, refaktur za media, ze zwrotu podatku VAT. Graficzne przedstawienie realizacji dochodów jednostek organizacyjnych gminy w złotych ,16 Placówki oświatowe MOPS BOSiR , ,46 21 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 21

23 II. Dotacje. Na plan roczny po zmianach w wysokości ,65 zł wpływy z dotacji wykonane zostały na kwotę ,66 zł, co stanowi 37,48 % planu rocznego oraz 12,49 % zrealizowanych dochodów ogółem. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - na plan roczny po zmianach w wysokości ,01 zł, w I półroczu zrealizowano wpływ w wysokości ,90 zł, co stanowi 54,51 % planu rocznego oraz 29,97 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę ,01 zł, tabela nr Dochody związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan roczny w wysokości 2.000,00 zł, w I półroczu nie zrealizowano wpływów, tabela nr Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na plan roczny po zmianach w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w wysokości ,75 zł, co stanowi 36,04 % planu rocznego i 0,34 % zrealizowanych dotacji ogółem, tabela nr Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin - na plan roczny po zmianach w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 45,64 % planu rocznego oraz 14,53 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zmniejszeniu o kwotę ,00 zł. 5. Dochody otrzymane z funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan roczny po zmianach w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,00 zł, co stanowi 74,97 % planu rocznego oraz 19,55 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę ,00 zł. 22 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 22

24 6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan roczny po zmianach w wysokości ,64 zł, w I półroczu zrealizowano wpływy w kwocie ,01 zł, co stanowi 23,29 % planu rocznego oraz 35,61 % zrealizowanych dotacji ogółem. W ciągu roku dotacje w stosunku do planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę ,64 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na poziomie 52,61 %. Osiągnięty wskaźnik upływu czasu jest zadawalający. Analizując realizację dochodów własnych za I półrocze 2014 r. można stwierdzić, że w większości działów wykonanie planu jest zgodne z upływem okresu sprawozdawczego, a nawet w niektórych przypadkach przekracza poziom 50 %. Jednakże należy zwrócić uwagę, że najbardziej zagrożonym źródłem nie zrealizowania dochodów jest podatek CIT, jego realizacja będzie uzależniona od koniunktury gospodarczej zakładów znajdujących się na terenie gminy. Natomiast niskie wpływy ze sprzedaży gruntów związane są z tym, że sprzedaż gruntów będzie realizowana w II półroczu br. Szczegółowe dane o realizacji dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do niniejszej informacji. Realizacja wydatków. Wydatki ogółem po zmianach w wysokości ,65 zł zrealizowano w kwocie ,72 zł, tj. 40,48 % planu, w tym: Wyszczególnienie Plan Plan po zmianach Wykonanie Wydatki bieżące , , ,17 Wydatki majątkowe , , ,55 W ramach wydatków bieżących wyszczególnić można: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w wysokości ,53 zł, tj. 47,28 % planu oraz 39,80 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego wydatki wzrosły o około 0,73 %. 23 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 23

25 wydatki statutowe zrealizowano w wysokości ,23 zł, tj. 41,64 % planu oraz 30,86 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego wydatki wzrosły o około 2,41 %. dotacje zrealizowano w wysokości ,10 zł, tj. 40,95 % planu oraz 5,42 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego dotacje uległy zmniejszeniu o około 18,18 %. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości ,30 zł, tj. 60,01 % planu oraz 10,23 % wykonanych wydatków ogółem. W stosunku do planu pierwotnego wydatki na świadczenia wzrosły o około 3,56 %. obsługa długu publicznego zrealizowano w wysokości ,96 zł, tj. 48,89 % planu oraz 1,01 % wykonanych wydatków ogółem. wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 zł. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE zrealizowano w wysokości ,05 zł, tj. 10,64 % planu oraz 0,44 % wykonanych wydatków ogółem. Dynamikę i strukturę wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższa tabela. Lp. Treść I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. Wskaźnik dynamiki % 4:3 I półrocze 2014 r. Wskaźnik dynamiki % 6:4 Struktura I półrocza 2014 r. % Wydatki bieżące , ,33 105, ,17 108,74 87,76 2. Wydatki majątkowe , ,72 79, ,55 132,57 12,24 RAZEM , ,05 101, ,72 111,18 100,00 24 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 24

26 Graficzne przedstawienie wydatków I półrocza w latach , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe I półrocze 2012 r. I półrocze 2013 r. I półrocze 2014 r. W strukturze wydatków budżetowych po stronie wykonania, szczególnie w I półroczu, dominują wydatki na zadania bieżące. W ogólnej kwocie wydatków za ten okres, wydatki te stanowiły 87,76 % ogólnych kwot wydatków budżetowych, natomiast wydatki majątkowe stanowiły 12,24 % ogólnych kwot wydatków budżetowych. Dynamika ogólnych wydatków budżetowych w I półroczu 2014 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosi 111,18 %, czyli nastąpił wzrost o 9,47 %. W zakresie wydatków bieżących w I półroczu 2014 r. nastąpił wzrost w stosunku do analogicznego okresu I półrocza 2013 r. o 3,73 %, natomiast wydatków majątkowych o 32,57 %. Na finansowanie zadań majątkowych wykorzystano kwotę ,55 zł, tj. 23,31 % założonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu kształtuje się na zbliżonym poziomie w porównaniu do lat ubiegłych. Taka niekorzystna relacja na rzecz wydatków majątkowych jest przejściowa i wynika przede wszystkim ze specyfiki prowadzenia działań inwestycyjnych, które wymagają należytego przygotowania dokumentacyjnego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń. Niejednokrotnie przeszkodą w realizacji inwestycji są również niekorzystne warunki pogodowe panujące zazwyczaj w pierwszych miesiącach roku. Ponadto na wielu zadaniach zakres wykonanych prac jest znacznie większy niż wysokość poniesionych wydatków, gdyż wydatkowanie środków następuje dopiero po zatwierdzeniu częściowych protokołów odbioru robót i wystawieniu 25 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 25

27 faktur uwzględniających umowne terminy płatności. Szczegółowy opis zadań majątkowych zamieszczony jest w dalszej części tego sprawozdania, a wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 3 do niniejszej informacji. Obsługa długu budżetowego tj. odsetek od pożyczek i kredytów zamknęła się kwotą ,02 zł. Raty kredytów i pożyczek spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat. W I półroczu br. gmina Bieruń nie udzieliła poręczeń i gwarancji. Zrealizowane wydatki bieżące i majątkowe w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące , , ,20 50,34 Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,20 zł, tj. 50,34 % planu, środki przeznaczono na: dotację do statutowej działalności Bieruńskiej Spółki Wodnej na wykaszanie rowów, odmulanie, naprawę drenarki, wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Dział 020 Leśnictwo Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące , , ,00 71,43 Na plan roczny w wysokości ,00 zł, w I półroczu zrealizowano wydatki w wysokości ,00 zł, tj. 71,43 % planu. Środki przeznaczono na: zakup drzew i krzewów do nasadzenia w lasach komunalnych. Dział 600 Transport i łączność 26 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 26

28 Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące , , ,03 27,76 Wydatki majątkowe , , ,99 11,87 Razem , , ,02 24,12 Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości ,02 zł, tj. 24,12 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na: dotację celową udzieloną Województwu Śląskiemu na organizację oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych 149, 931, 995 w granicach administracyjnych gminy, przewozy autobusowe i mikrobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych do Tychów, wykonanie projektu organizacji ruchu, dostawę tablic z nazwami ulic, zakup progów zwalniających, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg, bieżące utrzymanie nawierzchni innych niż asfaltowe, opłatę za umieszczenie urządzeń w drodze witacz, zajęcie pasa drogowego drogi DK 44, kanalizację deszczową w rejonie ul. Diamentowej, usługi telekomunikacyjne i Internet. W ramach remontów wykonano: demontaż wiaty na przystanku Bieruń Czarnuchowice Pętla, montaż poszycia dachowego wraz z wymianą elementów mocujących w zadaszeniu wiaty przystankowej na przystanku Bieruń- stacja paliw. Remonty w trakcie realizacji: remont chodnika i zjazdów przy ul. Zdrowia, wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Rycerskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Łysinową, remont chodników na osiedlu przy ul. Chemików w rejonie nr , , remont kładek dla pieszych nad rzeką Mleczną i nad Potokiem Stawowym, remont dojścia w rejonie ul. Węglowej Wydatki majątkowe Realizacja zadań majątkowych tego działu przebiegała następująco: 27 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 27

29 zadanie pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej - na przystanku Bieruń Ściernie Rynek, zadanie zrealizowano. zadanie pn. Zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Mielęckiego (przystanek Czarnuchowice Pętla), zadanie zrealizowano. zadanie pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Warszawskiej (od ul. Pszennej do ul. Piaskowcowej). Prace projektowe zakończono i odebrano. Roboty budowlane w toku, termin umowny zakończenia robót wrzesień br. zadanie pn. Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym dokumentacja projektowa. Prace projektowe zakończono i odebrano. Przygotowanie I etapu realizacji zadania. zadanie pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Soleckiej. Prace projektowe zakończono i odebrano, termin umowny zakończenia robót wrzesień br. zadanie pn. Budowa ul. Rycerskiej - aktualizacja dokumentacji projektowej. Przebudowa sieci napowietrzno kablowej. Kontynuacja zadania z 2013 r. Zadanie zakończono. zadanie pn. Budowa ścieżki pieszo rowerowej na wałach rzeki Mlecznej dokumentacja projektowa. Zawarto porozumienie z wykonawcą i odstąpiono od realizacji zadania, z uwagi na brak projektu podwyższenia wałów. zadanie pn. Budowa chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej- etap II. Realizacja zadania w toku, termin zakończenia zadania sierpień br. zadanie pn. Przebudowa ul. Równoległej - opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w toku, termin zakończenia zadania grudzień br. zadanie pn. Przebudowa ul. Staromłyńskiej. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy. zadanie pn. Budowa drogi i ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Baryki do ul. Barańcowej opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy. zadanie pn. Przebudowa ul. Kadłubowej i parkingu przy SP 1. Postępowanie przetargowe w toku. zadanie pn. Przebudowa oraz rozbudowa ul. Licealnej odcinek od ul. Marcina do mostu nad rzeką Mleczną wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Prace projektowe w toku. zadanie pn. Budowa dwóch bocznych dróg ul. Barańcowej wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w toku. 28 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 28

30 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące , , ,36 48,10 Wydatki majątkowe , , ,94 0,90 Razem , , ,30 33,86 Zrealizowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości ,30 zł, tj. 33,86 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na: zakup zamków, kłódek wykorzystanych w budynkach komunalnych, pieca do mieszkania komunalnego przy ul. Wawelskiej 26/1, zakup wody do budynków komunalnych, zakup energii elektrycznej dla oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych, zakup energii dla potrzeb mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich, zakup ciepła do mieszkań komunalnych przy ul. Chemików 125 i 129, zakup ciepła do mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Chemików 139, zakup ciepła do mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej, obsługę i konserwację wymiennikowni ciepła przy ul. Homera, koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Chemików, Słowackiego, Krakowskiej, Bojszowskiej, Sucharskiego i Węglowej, koszty utrzymania mieszkań przy ul. Homera i Oświęcimskiej (zarząd, eksploatacja, fundusz remontowy), koszty utrzymania mieszkań komunalnych przy ul. Hodowlanej 3 i 4, dezynsekcję i deratyzację mieszkań przy ul. Chemików 109/4, ul. Rynek 17/2, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków, opróżnianie szamba, wycenę mieszkań komunalnych dla potrzeb sprzedaży, wycenę budynku przy ul. Jagiełły 86, inwentaryzację piwnic budynku przy ul. Chemików 125 dla potrzeb sprzedaży mieszkań, wywóz pozostawionych sprzętów po eksmisji z lokali przy ul. Chemików 109/4, ul. Homera 28/11, opłaty za wynajem mieszkania przy ul. Ofiar Oświęcimskich dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r., opłaty za wywóz nieczystości, 29 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 29

31 wypłatę odszkodowań za brak lokali socjalnych i tymczasowych, zakup energii, gazu, wody, zrzut ścieków w Triadzie, zakup energii, gazu do budynku przy ul. Wawelskiej 35, konserwację pieców gazowych, przegląd urządzeń technicznych przez dozór techniczny, przeglądy instalacji elektrycznej, wypłatę odszkodowań za nabycie nieruchomości z mocy prawa, zajętych pod drogi gminne: ul. św. Barbary, boczną ul. Szybowej i Wita, ul. Kusocińskiego. W ramach remontów: przeprowadzono remont instalacji elektrycznej wraz z usuwaniem awarii elektrycznych w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 139/22 i 129/7, ul. Rynek 17, ul. Spiżowa 2, wykonano poręcze przy schodach dla osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Homera 32, wykonano zadaszenia nad wejściem oraz wykonanie i montaż krat zabezpieczających pomieszczenia techniczne w budynku przy ul. Chemików 139, wymieniono okna w mieszkaniach komunalnych przy ul. Chemików 59/6 i Sucharskiego 6/2 wraz z parapetami, wymieniono rynny i rury spustowe w budynku przy ul. Chemików 41, wymieniono szyby w oknie w mieszkaniu przy ul. Chemików 129/7, wymieniono rury wodociągowe w budynku przy ul. Spiżowej 1 i Warszawskiej 396, przeprowadzono remont lokalu socjalnego po eksmisji dla potrzeb ponownego zasiedlenia przy ul. Chemików 139/22, przemurowano komin w części mieszkalnej, ocieplono ściany na strychu w budynku przy ul. Wawelskiej 26, wymieniono drzwi wejściowe w mieszkaniu przy ul. Wawelskiej 31/3, wymieniono lampy świetlówkowe w budynku przy ul. Chemików 37, wymieniono okno wystawowe o konstrukcji metalowej na PCW w lokalu użytkowym przy ul. Wawelskiej 26. Wydatki majątkowe. Realizacja zadań majątkowych tego działu przebiegała następująco: zadanie pn. Zakup gruntów. Koszty poniesiono na regulację ul. Bursztynowej. 30 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 30

32 Dział 710 Działalność usługowa Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki bieżące , , ,81 23,77 Wydatki majątkowe 0, , ,54 100,00 Razem , , ,35 24,30 Zrealizowano wydatki ogółem w wysokości ,35 zł, tj. 24,30 % planu. Wydatki bieżące przeznaczono na: zakończenie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ulicy Chemików, zakończenie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej, kontynuowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Mieszka I i ul. Chemików, sporządzenie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie historyczno-konserwatorskie na potrzeby sporządzanych planów, opracowanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy, zakup map, zamieszczenie ogłoszeń w prasie, sporządzenie numerycznego modelu terenu dla miasta Bierunia, wypisy z rejestru gruntów i usługi geodezyjne, zakup wody dla potrzeb użytkowników cmentarza, administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Soleckiej, zakup środków czystości do Domów Przedpogrzebowych, zakup energii, wody do Domów Przedpogrzebowych przy ul. Soleckiej i Krakowskiej, zakup gazu do Domu Przedpogrzebowego przy ul. Krakowskiej, zarządzanie Domami Przedpogrzebowymi przy ul. Krakowskiej i Soleckiej, konserwację systemów alarmowych w Domach Przedpogrzebowych, opłatę za rozmowy telefoniczne w Domach Przedpogrzebowych, 31 Id: 4D E326-4E8C-863B-E1C4726D1445. Przyjęty Strona 31

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r.

Informacja ogólna z przebiegu wykonania budżetu Miasta Orzesze za I półrocze 2016r. Informacja ogólna z przebiegu budżetu Miasta Orzesze za I półrocze Załącznik nr 2 Gospodarka finansowa Miasta Orzesze za I półrocze 2016 przedstawia się następująco: I. Informacja o planowanej i wykonanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym: Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVII/170/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzesko na 2004 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, art.57 i art.58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 213/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2014 Burmistrza Pruchnika z dnia 14.03.2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRUCHNIK ZA ROK 2013 Budżet gminy Pruchnik na 2013 rok został uchwalony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2011 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 369/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 559/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011. UCHWAŁA NR XIII// RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE z dnia 9 grudnia r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok. Na podstawie art. 8 ust. pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 99 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 32/14 ZARZĄDZENIE NR 32/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY

Budżet Gminy Łęczna na 2016 rok - DOCHODY Budżet Gminy Łęczna na 06 rok - DOCHODY Dział P L A N 06 rok 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 00 6006 Drogi publiczne gminne 4 00 A DOCHODY BIEŻĄCE 4 00 Opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 291/2009 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4, art. 51 ust.1

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 885,97 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 885,97 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 775,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 18 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2018 ROK ZARZĄDZENIE NR 289/2018 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 27 LIPCA 2018 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej 1. Realizacja dochodów budżetu Wykonanie dochodów budzetu Gminy Strzelin wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej ( w złotych) Lp. Dział Źródło dochodów Plan wg uchwały Nr III/23/14 z dnia 30 grudnia

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Dochody Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2011 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW DOCHODY w

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 915/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE. z dnia 20 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 915/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE. z dnia 20 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 915/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 20 marca 2018 r. W sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za 2017 roku Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Rady Miejskiej Bielawy Nr IV/52/11 z dnia 26 stycznia 2011 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2011 WEDŁUG ŹRÓDEŁ LP WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 26 marca 2014 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2013 r. Realizując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza UCHWAŁA NR III-12-2018 RADY GMINY NĘDZA z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2015 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2009. - część tabelaryczna 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 857,60 0,0 01095 Pozostała działalność 0,00 857,60 0,0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 3 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 3 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 0050/ 3 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia u dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 27 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust.

Bardziej szczegółowo