UZASADNIENIE do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok DOCHODY
|
|
- Marian Sikora
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 UZASADNIENIE do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok Budżet Gminy Dopiewo na 2014 rok sporządzony został w oparciu o uchwałę Rady Gminy Dopiewo nr L/356/13 z dnia 1 sierpnia 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Dopiewo. DOCHODY Przy planowaniu dochodów Gminy Dopiewo na 2014 rok uwzględniono w szczególności: 1) stawki podatku od środków transportowych, 2) wzrost stawek podatku od nieruchomości, 3) wzrost stawek podatku rolnego, 4) maksymalną stawkę podatku leśnego, 5) szacunek Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, 6) kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych na podstawie otrzymanych danych z: Ministerstwa Finansów, Krajowego Biura Wyborczego oraz od Wojewody Wielkopolskiego, 7) przewidywane wykonanie dochodów Gminy Dopiewo w 2013 roku, 8) przewidywany wzrost/spadek zakresu świadczonych usług, 9) wskaźniki makroekonomiczne. tego: Ogółem w budżecie Gminy na 2014 rok przyjęto dochody w kwocie zł; z Dochody bieżące w wysokości zł Dochody majątkowe w wysokości zł Dochody bieżące to głównie: udziały we wpływach z podatku dochodowego subwencja oświatowa wpływy z podatków wpływy z opłat dotacje z budżetu Państwa dochody majątkowe to: środki ze źródeł zewnętrznych dochody z majątku gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody według działów Dochody w tym dziale obejmują: 1) dotacje z budżetu Unii Europejskiej Gmina Dopiewo podpisała Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie realizacji oczyszczalni ścieków w Dąbrówce; planowane dochody w wysokości zł 2) partycypację deweloperów w rozbudowie infrastruktury w wysokości zł; 1 S t r o n a
2 3) dotacje celowe planowane do otrzymania z tytułu realizacji programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ; Gmina składa szereg wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu Źródło zaplanowano dotacje w wysokości zł 4) inne dochody. Dział 020 Leśnictwo Dochody w tym dziale obejmują wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Dochody w tym dziale obejmują wpływy z różnych opłat w wysokości zł z tytułu wydzierżawienia stawu w Dopiewie. Dział 600 Transport i łączność Dochody w tym dziale obejmują pozyskanie środków na realizację drogi w wysokości zł; między innymi na realizację w Skórzewie ulica Batorowska wokół kościoła Ponadto Urząd planuje uzyskać dotację od starostwa Powiatowego w Poznaniu na dofinansowanie linii autobusowej do Lisówek w wysokości zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu: 1) najmu i dzierżawy 2) odsetek od nieterminowych płatności 3) sprzedaży nieruchomości w gminie Dopiewo w łącznej wysokości zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu partycypowania przez Gminy Stęszew, Buk w kosztach utrzymania komisji urbanistyczno-architektonicznej w wysokości. Dział 750 Administracja publiczna Dochody w tym dziale obejmują: 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł 2) wpływy z różnych dochodów Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody w tym dziale obejmują dochody z mandatów nakładanych przez straż gminną w wysokości zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu: 1) podatków 2) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych) w wysokości zł; 3) opłat 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości zł; 6) rekompensata utraconych dochodów w podatkach lokalnych na skutek zwolnień na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z podatku od nieruchomości 2 S t r o n a
3 Rada Gminy Dopiewo podjęła uchwałę w sprawie zmiany wysokości podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych. Planowane jest również podjęcie Uchwały w sprawie zmiany podatku rolnego. Dział 758 Różne rozliczenia Dochody w tym dziale obejmują: kwotę subwencji ogólnej ustalonej przez Ministerstwo Finansów w wysokości zł odsetki od zgromadzonych środków na lokatach i rachunkach bankowych w wysokości zł. grzywny i inne kary pieniężne w wysokości zł Dział 801 Oświata i wychowanie Dochody w tym dziale obejmują: 1) wpływy z wynajmu 2) opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie wpłacaną przez rodziców do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 3) dotacje celowe na sfinansowanie kosztów pobytu na terenie Gminy Dopiewo dzieci niebędących jej mieszkańcami Dział 852 Pomoc społeczna Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na: 1) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez Gminę Dopiewo za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3) zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 4) wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej 5) sfinansowanie w części kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie w wysokości Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej Planowane są dochody z tytułu świadczonych usług przez publiczny Żłobek Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w tym dziale obejmują: 1) wpływy z opłaty produktowej 2) wpływ z opłaty za korzystanie ze środowiska 3) wpływy z tytułu wycinki drzew 4) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT planowane jest uzyskanie dochodów w wysokości około zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport Dochody w tym dziale obejmują dochody realizowane przez GOSiR, w tym przede wszystkim dochody z tytułu: 1) najmu 2) świadczonych usług 3 S t r o n a
4 WYDATKI Przy planowaniu wydatków Gminy Dopiewo na 2014 rok uwzględniono w szczególności: 1) kwoty dotacji z budżetu państwa 2) przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku 3) przewidywany zakres świadczonych usług 4) wzrost liczby etatów w jednostkach organizacyjnych 5) minimalny wzrost wynagrodzeń 6) zwiększenie liczby uczniów w niepublicznych jednostkach oświatowych 7) zwiększenie wydatków w związku z oddaniem do użytku nowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 8) zwiększenie wydatków z tytułu rozpoczęcia funkcjonowania dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prywatne 9) prognozowany wzrost cen tego: Ogółem w budżecie Gminy na 2014 rok przyjęto wydatki w kwocie zł, z Wydatki bieżące w wysokości Wydatki majątkowe w wysokości zł zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki według działów Wydatki w tym dziale zaplanowano w szczególności na: 1) świadczenia na rzecz spółki wodnej w związku z korzystaniem przez Gminę z rowów melioracyjnych w wysokości zł 2) wpłatę na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej (2% wpływów z podatku rolnego) w wysokości zł 3) inwestycje w wysokości zł. 4) wydatki związane z zadaniami, które będą realizowane w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina składa wnioski na szereg zadań licząc na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych; planowane są wydatki w kwocie zł; wykaz zadań ujęto w załączniku Nr 4 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo Zaplanowano wydatki w wysokości zł na utrzymanie stawu w Dopiewie. Dział 600 Transport i łączność 1) komunikację autobusową ZTM oraz komunikację lokalną 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym przede wszystkim: a) zimowe utrzymanie dróg, b) profilowanie i wałowanie dróg, c) remonty cząstkowe i utwardzanie nawierzchni dróg, d) oznakowanie dróg, e) czyszczenie nawierzchni ulic, f) koszenie poboczy i rowów, g) pielęgnacja drzewostanu, 4 S t r o n a
5 h) czyszczenie kanalizacji deszczowej; 3) inwestycje w wysokości zł, w tym: a) w zakresie dróg powiatowych w wysokości zł (w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego na realizację ulicy Poznańskiej w Skórzewie) b) inwestycje w zakresie dróg gminnych w kwocie zł ujęte w załączniku nr 4 do Uchwały Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) odszkodowania za przejęte mienie; 2) opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej; 3) koszty postępowania sądowego; 4) remont budynków komunalnych; 5) inwestycje w wysokości zł; 6) wykupy gruntów w kwocie zł Pozostałe wydatki obejmują przede wszystkim: 1) wykonanie tablic z nazwami ulic; 2) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości; 3) opłaty notarialne; 4) zakup energii dla budynków komunalnych; 5) podatek od nieruchomości; 6) koszty utrzymania budynków komunalnych. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego i operatów szacunkowych nieruchomości 2) opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i operatów szacunkowych nieruchomości 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne 4) prace Komisji Urbanistycznej 5) utrzymanie cmentarzy wojennych Dział 750 Administracja publiczna 1) realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w wysokości zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) 2) Radę Gminy w wysokości zł, w tym na diety dla radnych 3) działalność Urzędu Gminy w wysokości zł (wynagrodzenia i pochodne, wypłaty nagród jubileuszowych oraz wypłaty odpraw, a także utrzymanie budynku, zakup materiałów, szkolenia, podróże służbowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, obsługa prawna, zakup akcesoriów komputerowych, zakup urządzeń i oprogramowania, opłaty na PFRON, opłaty sądowe); 4) promocję gminy w wysokości (m.in. materiały reklamowe, foldery o Gminie, organizacja imprez, współpraca z gminami partnerskimi, opłaty za przystąpienie do konkursów); 5) pozostałą działalność (m.in.: diety dla sołtysów, ubezpieczenie OC Gminy z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia, organizację uroczystości gminnych, składki członkowskie do stowarzyszeń i związku gmin, funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy); 6) wydatki majątkowe w wysokości zł. 5 S t r o n a
6 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości zł na realizację zadania zleconego - aktualizacja spisu wyborców (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń). Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1) realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości zł, 3) wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek ochotniczej straży pożarnej w Dopiewie, Zakrzewie, Palędziu w wysokości zł, w tym przede wszystkim: a) wynagrodzenia i pochodne b) ryczałty za pożary i szkolenia c) koszty mediów w wysokości d) zakup wyposażenia, paliwa i pozostałych materiałów e) remonty i naprawy f) ubezpieczenia sprzętu i strażaków g) badania lekarskie strażaków h) dotacje dla OSP Dopiewo, Zakrzewo i Palędzie na zakup wyposażenia zł 4) utrzymanie straży gminnej w wysokości zł, w tym wynagrodzenie osobowe i pochodne Dział 757 Obsługa długu publicznego Wydatki w tym dziale zaplanowano na odsetki od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów i emisji obligacji w łącznej wysokości zł. Dział 758 Różne rozliczenia 1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości zł; 2) rezerwy celowe w wysokości zł na wydatki majątkowe Dział 801 Oświata i wychowanie 1) utrzymanie szkół podstawowych, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotację dla niepublicznej szkoły oraz wydatki majątkowe; należy podkreślić, że wydatki na utrzymanie szkół zwiększane są corocznie 2) utrzymanie dwóch gimnazjów, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe jak i wydatki inwestycyjne na realizację kolejnej szkoły w Gminie Dopiewo 3) utrzymanie trzech przedszkoli, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje dla niepublicznych przedszkoli 4) utrzymanie trzech przedszkoli przy szkołach podstawowych 5) dotacje na utrzymanie dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prywatne 6) dowożenie uczniów do szkół 7) dotacje dla gmin na pobyt dzieci z gminy Dopiewo w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie; 6 S t r o n a
7 Dział 851 Ochrona zdrowia 1) zwalczanie narkomanii (zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii) 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 3) dotację w ramach przyjętego programu współpracy Gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości zł. Dział 852 Pomoc społeczna Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) świadczenia społeczne w związku z obowiązkiem ponoszenia przez Gminę Dopiewo kosztów pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (dotyczy pensjonariuszy, którzy są mieszkańcami Gminy Dopiewo) 2) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi 4) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5) zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6) dodatki mieszkaniowe 7) zasiłki stałe 8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Na wydatki składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także wydatki na energię elektryczną, gaz i wodę, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe; 9) usługi opiekuńcze 10) dożywianie w wysokości. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki w tym dziale obejmują dotację dla Miasta Pognania na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Dopiewo uczęszczających do żłobków na terenie Miasta Poznania oraz utrzymanie żłobka publicznego. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w tym dziale zostały zaplanowano wydatki na: 1) utrzymanie świetlic szkolnych 2) wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wydatki w tym dziale zaplanowano głównie na: 1) gospodarkę odpadami 2) składkę członkowską do związku gmin SELEKT 3) oczyszczanie wsi a) opróżnianie i zakup koszy przydrożnych b) likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4) koszty opieki nad bezdomnymi psami 5) utrzymanie zieleni, w tym przede wszystkim: a) pielęgnacja i nasadzenia krzewów i drzew, b) zakup wyposażenia na place zabaw 7 S t r o n a
8 c) pielęgnacja terenów zielonych i utrzymanie porządku na terenie placów zabaw, 6) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna) 7) remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego 8) opłaty za korzystanie ze środowiska w wysokości 9) inwestycje w wysokości zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) dotację dla Gminnej Biblioteki w Dopiewie 2) wydatki majątkowe przeznaczone na budynek szkoły w Dąbrówce 3) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury w wysokości zł; Pozostała działalność z zakresu kultury i sztuki obejmuje organizację festynów i imprez kulturalnych, organizację dożynek, wymianę kulturalną z zaprzyjaźnionymi gminami, utrzymanie świetlic. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Wydatki w tym dziale zaplanowano między innymi na: 1) utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie (głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, remonty a także: zakup wyposażenia, zakup materiałów, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie oraz wydatki majątkowe) 2) dotacje w ramach przyjętego programu współpracy gminy Dopiewo z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami na przyjęty priorytet działania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie w wysokości zł Pozostałe wydatki obejmują organizację turniejów sportowych, imprez rekreacyjnych, utrzymanie boisk wiejskich. WYNIK BUDŻETU W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty zobowiązaniami zaciągniętymi z tytułu emisji obligacji i kredytu długoterminowego. PRZYCHODY i ROZCHODY Planowane przychody w 2014 roku wynosić będą zł i pochodzić będą z tytułu: pożyczek z WFOŚiGW, emisji obligacji komunalnych oraz kredytu długoterminowego. Rozchody w 2014 r. obejmują spłatę kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych w wysokości zł. WYDATKI MAJĄTKOWE 2014 Wydatki majątkowe na 2014 rok ujęto w Załączniku Nr 4 do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok. WYDATKI MAJĄTKOWE S t r o n a
9 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S za III kwartały 2013 roku wykonanie wydatków majątkowych w tym okresie wyniosło 25,45 % planu na 2013 rok. Wykonanie poszczególnych zadań ujęto w Załączniku do niniejszego materiału. DOCHODY i WYDATKI za III kwartały 2013 Urząd Gminy przedkłada sprawozdania: a) Rb 27S z wykonania dochodów w III kwartałach 2013 roku b) Rb 28S z wykonania wydatków w III kwartałach 2013 roku PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH i INSTYTUCJI KULTURY Urząd Gminy przedkłada plany finansowe na 2014 rok złożone przez: a) Jednostki oświatowe b) GOSiR c) Ośrodek Pomocy Społecznej d) Instytucję Kultury Bibliotekę Publiczną INFORMACJA o SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY Zgodnie z Uchwałą budżetową na 2013 rok Gmina ma prawo zaciągnąć w roku budżetowym 2013 nowe zobowiązania w wysokości zł. Aktualnie Gmina jest po postępowaniu przetargowym na kredyt długoterminowy w wysokości zł. W najbliższych dniach zawarta zostanie Umowa kredytowa z bankiem wybranym w postępowaniu. Planowane jest zaciągnięcie do końca roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W Uchwale budżetowej figuruje również zapis o konieczności spłaty rat kapitałowych (kredyty, pożyczki, obligacje) w wysokości zł. W przypadku zaciągnięcia nowych zobowiązań (w pełnej wysokości tj zł) oraz spłacie rat to poziom długu na koniec 2013 roku wynosił będzie zł. Wskaźnik zadłużenia będzie na poziomie 46,79 % przy max wskaźniku 60 % do dochodów ogółem. Gmina w 2013 roku przeznaczy na obsługę zadłużenia zł. Wskaźnik obsługi długu na koniec 2013 roku wynosić będzie 9,26 % przy max wskaźniku 15 %. Przy założeniu zaciągnięcia w 2014 roku nowych zobowiązań w wysokości zł i spłacie w tym samym roku zł (czyli zwiększenie długu o zł) to wskaźnik zadłużenia na koniec roku wynosić będzie 54,08 %, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 9,28 %. Należy równocześnie zaznaczyć, że wskaźniki zadłużenia i obsługi zadłużenia (60 % i 15 %) nie będą miały zastosowania od 1 stycznia 2014 roku. Od nowego roku budżetowego funkcjonować będzie INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA. W kolejnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano zaciągania zobowiązań. UCHWAŁY o STAWKACH PODATKÓW i OPŁATACH LOKALNYCH Urząd przedkłada Uchwały o stawkach podatków od nieruchomości oraz od środków transportowych podjęte przez Radę Gminy Dopiewo w 2013 roku a dotyczące stawek na 9 S t r o n a
10 2014 rok oraz Projekt Uchwały w sprawie podatku rolnego. Projekt będzie procedowany na najbliższej sesji Rady Gminy Dopiewo. PRZEWIDYWANE WYKONANIE BUDŻETU w 2013 roku Urząd Gminy Dopiewo planuje wykonanie wydatków i dochodów budżetowych w wysokości 100 % planu. 10 S t r o n a
Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna
DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
zal_2_wydatki_2017_zmiana
zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące
zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK
UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH
CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00
Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Wydatki budżetu w 2019 r.
budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej
Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24
PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok
PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów
Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura
Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.
budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
1.202.000,00 1.202.000,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa
4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii
WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na
Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r.
Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za 2016 r. Plan na 2016 r. w zł Wykonanie za 2016 r. w zł. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. z tego:
ZARZĄDZENIE NR 25/12
ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura
Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r.
Dział Rozdział Treść Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta za 2017r. Plan na 2017r. w zł Wykonanie za 2017r. w zł. Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2017 r.
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach
Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.
DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe
BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Wydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia