SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 rok
|
|
- Wacław Sosnowski
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 SPRAWOZDANIE BURMISTRZA GMINY STĘSZEW Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2007 rok Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2007 rok, po uwzględnieniu w nim zmian przewidywał realizację dochodów w kwocie ,00zł. Dochody wykonano w kwocie ,60zł, co stanowi 105,58% planu. Stan zaległości na dzień r. wyniósł ,24zł, co w stosunku do zebranych dochodów daje 3,95%. W celu egzekwowania należnych Gminie podatków wysłano 973 upomnienia. Postępowanie egzekucyjne wszczęto wobec dziewięćdziesięciu pięciu podatników. Zaległości wobec czterech podatników zabezpieczono hipoteką. W dziale 600 Transport i łączność uzyskano niższe wpływy od planowanych, a wynika to z faktu, że nie wpłynęła dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie, które miało być sfinansowane z tych środków zostanie zrealizowane w 2008 roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę drogi Witobel Zamysłowo.
2 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wpływy są wyższe od planowanych, a wynika to z tego, że do planowania dochodów ze sprzedaży majątku przyjmowano ceny z roku 2006, natomiast w 2007 roku nastąpił kilkakrotny wzrost wartości gruntów i nieruchomości, co w efekcie, mimo korekty planu dało znacznie wyższe dochody z tego źródła, od planowanych. W dziale 750 Administracja publiczna wpływy znacznie przekraczają planowane dochody, a jest to wynik tego, że bez planu uzyskano dochód w kwocie ,56zł z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy (dotyczy budowy windy w budynku, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia kwota ,86zł oraz prac projektowych na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sapowicach kwota 4.998,70zł). Niskie wykonanie w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w rozdziale Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wynika z tego, że ściągalność tego podatku leży w gestii Urzędu Skarbowego i mimo zaległości w kwocie ,12zł (przy planie ,00zł, z tego źródła dochodów), nie uzyskano wpływów w wysokości planu. Wysokie wykonanie w dziale 756 rozdział w 0360 Podatek od spadków i darowizn oraz w 0500 Podatek od czynności cywilno prawnych jest spowodowane tym, że z tych źródeł trudno precyzyjnie zaplanować wpływy. Wysokie wykonanie w dziale Wpływy z opłaty targowej jest skutkiem wzrostu liczby handlujących na targowisku w Stęszewie. Niskie wykonanie w dziale 756 rozdziale w 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynika z tego, że przy planowaniu dochodów z tego źródła
3 brano pod uwagę wykonanie z 2006 roku, natomiast wpływy w 2007 roku okazały się niższe. W rozdziale w 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje uzyskano bez planowania wpływu z koncesji wydanej przez Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozdysponowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wyższe od planu wykonanie w rozdziale Podatek dochodowy od osób fizycznych wynika z tego, że do planu przyjęto wielkości wskazane przez Ministra Finansów, natomiast wpływy okazały się wyższe od planowanych. Wysokie wykonanie w tym rozdziale w 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych wynika z tego, że ostrożnie planowano wpływy z tego źródła, ponieważ zależą one od kondycji finansowej osób prawnych i są mało przewidywalne. Niższe wykonanie w dziale 801 Oświata i wychowanie wynika z faktu zwrotu do dysponenta niewykorzystanych dotacji celowych, natomiast wyższe w tym dziale wykonanie w 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze jest wynikiem większego zainteresowania z korzystania z sal gimnastycznych w szkołach oraz z bardzo dużego zainteresowania wypożyczaniem autobusu szkolnego. Niskie wykonanie w dziale 852 Pomoc społeczna jest wynikiem zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych do dysponenta środków. Bardzo wysokie wykonanie w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest wynikiem tego, że w 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano bez
4 planowania wpływu z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków w Witoblu. Wysokie jest też wykonanie w tym dziale w 0400 Wpływy z opłaty produktowej, a wynika to z tego, że dochody z tego źródła trudno wyszacować. Dochody z pozostałych źródeł kształtowały się w normie. Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po dokonaniu w nim zmian przewidywał realizację wydatków w kwocie ,00zł. Wydatki poniesiono w kwocie ,75zł, co stanowi 92,84% planu.
5 Wydatki inwestycyjne wykonano w 88,67%. Z planowanych zadań inwestycyjnych nie wybudowano drogi gminnej Witobel Zamysłowo (z powodu nie uzyskania pozwolenia na budowę) oraz nie wybudowano wodociągu w Skrzynkach (z uwagi na uzgodnienia, jakie wydał Zarząd Dróg Powiatowych koszty inwestycji znacznie przewyższały zaplanowane w budżecie środki). Z zadań inwestycyjnych zrealizowano: 1) Wykonano dokumentację na budowę wodociągów w miejscowościach Krąplewo, Słupia, Skrzynki, 2) Wybudowano windę dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Stęszewie, 3) Zakończono inwestycję i oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w miejscowości Witobel; W ramach tej inwestycji wybudowano: budynek techniczny o powierzchni 258,80 m 2 magazyn PIX o powierzchni 10,64 m 2 budynek socjalno techniczn y o powierzchni 152,84 m 2 budynek dla urządzeń do mechanicznego podczyszczania ścieków o powierzchni 148,52 m 2 pompownia recyrkulacyjna o pojemności 53,88 m 3 dwa bloki biologiczne o powierzchni 830,94 m 2 dwie komory stabilizacji osadu o powierzchni 127,28 m 2 zbiornik wyrównawczy o po jemności 360,94 m 3 komorę rozdziału przy zbiorniku wyrównawczym o powierzchni 6,96 m 2
6 komorę zasuw elektrycznych przy komorze stabilizacji osadu o powierzchni 6,96 m 2 komorę pomiarową o powierzchni 4,48 m 2 zbiornik ścieków oczyszczonych o powierzchni 7,07 m 2 sześć segmentów osadów odwodnionych o łącznej powierzchni 1.294,50 m 2 rurociągi międzyobiektowe 500m linii energetycznej Sn 15 kv zbiornik na gaz płynny o pojemności 2,70 m 3 4) Połączono istniejący kolektor kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków przy ulicy Kanałowej oraz wyżej wymienioną przepompownię z rurociągiem tłocznym w miejscowości Stęszew; W ramach tej inwestycji wybudowano: kolektor sanitarny, rurociąg tłoczny, 1 sztukę studni betonowej DN 2000, 6 sztuk studni betonowych DN 1000, 3 sztuki pomp tłoczących 5) Rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Stęszewie Zlewnia P3 oraz ulica Nowa i Kórnicka. Przy budowie kanalizacji w ulicy Nowej i Kórnickiej zakres robót obejmował: kolektor sanitarny z rur PCV-U SN 8 Ø m 35 sztuk przykanalików z rur PCV-U SN 8 Ø m
7 Przy budowie Zlewni P3 zakres robót obejmował: kolektor sanitarny Ø m rurociąg tłoczny Ø m przykanalik Ø m przykanalik Ø , 50 m przepompownię P3 Ø 78 m 3 /d 1 sztuka 6) Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Powstańców Wlkp., Podgórnej, Nowej, Kasztanowej i Czereśniowej w Dębnie, gdzie zakres robót obejmował: kolektor sanitarny z rur PCV kl. S Ø m kolektor sanitarny z rur PCV kl. S Ø m 95 sztuk przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PCV kl. S Ø ,50 m 7) Wykonano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sapowice, Dębienko, Witobel Zamysłowo, Wronczyn Zaparcin, 8) Wykonano modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Strykowie. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne: zakupiono nieruchomość w Jeziorkach, w której mieści się Ośrodek Zdrowia oraz dokonano wykupu gruntów, zakupiono komputery dla szkół i na potrzeby Urzędu, zakupiono wyposażenie dla stołówki, zakupiono sprzęt ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie.
8 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonano w 32,70% do 100%. Dotacje podmiotowe z budżetu dla zakładów budżetowych (na działalność przedszkoli) przekazano w kwocie ,00zł. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano w kwocie ,00zł, z tego: Dom Kultur y ,00zł Biblioteka ,00zł Muzeum ,00zł Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazano w kwocie ,40zł na remont Kościoła w Tomicach. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w kwocie ,00zl, z tego: na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez kluby sportowe przelano ,00zł, na zadania z zakresu ochrony zdrowia przelano ,00zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego przelano ,00zł. Dotację celową przekazywaną Gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przelano w kwocie 2.034,00zł (porozumienie w sprawie wspólnej realizacji inicjatywy LEADER oś czwarta Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ).
9 Wydatki na obsługę długu poniesiono w kwocie ,11zł. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie ,93zł. Wydatki bieżące wykonano w 94%. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegało następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano ,27zł, z tego ,18zł zapłacono za wykonanie dokumentacji na budowę wodociągów, ,50zł przekazano na rzecz Izby Rolniczej jako 2% odpis z wpływów podatku rolnego, 2.034,00zł przelano na konto gminy Buk na realizację porozumienia LEADER ,87zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a koszty związane z realizacją tego zadania wyniosły 7.388,07zł. Na zakup węzy dla pszczół wydano 1.493,28zł, a na zarybianie jezior 1.523,37zł. Dział 020 Leśnictwo wydano 8.449,00zł, z tego na zalesienie gruntu 2.678,00zł, pielęgnację drzew 3.708,00zł, zakup drzewek 2.063,00zł. Dział 600 Transport i łączność wydano ,99zł. Jako pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika w Tomiczkach przekazano ,00zł. Pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na remont chodników w Skrzynkach i Drożdżycach przekazano w kwocie ,00zł. Na remont dróg powiatowych wydano ,00zł. Środki na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano w kwocie ,99zł. W ramach remontów na drogach gminnych wykonano:
10 dokończenie chodnika na ulicy Nowej w Strykowie, remont chodnika i jezdni na ulicy Kasztanowej w Dębienku, remont chodnika na ulicy Spokojnej w Trzebawiu, remont chodnika na ulicy Krótkiej w Strykowie, remont chodników oraz murków oporowych na ulicy Dworcowej w Stęszewie, remont jezdni na ulicy Norwida w Stęs zewie, remont chodnika na ulicy Narutowicza w Stęszewie, zagospodarowano teren przy ulicy Piotra Skargi w Stęszewie, remont chodnika na ulicy Kościańskiej w Stęszewie, remont chodników i parkingów na ulicy Korczaka w Stęszewie, remont chodnika oraz zatoki autobusowej na ulicy Wiejskiej w B ędlew ie, remonty cząstkowe jezdni i chodników, utwardzanie dróg gruntowych żużlem i tłuczniem, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie poziome i pionowe dróg. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydano ,01zł, z tego: za remonty w budynkach gminnych zapłacono ,21zł (adaptacja pomieszczeń na mieszkania Strykowo; remont przy ulicy Poznańskiej 7 w Stęszewie; rozbiórka kotłowni w Stęszewie) ,80zł kosztowało sporządzenie ekspertyz i opinii. Dział 710 Działalność usługowa wydano ,55zł, z tego 7.818,36zł to koszt sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, ,19zł to koszty opracowań geodezyjnych.
11 Dział 750 Administracja publiczna wydano ,02zł, z tego ,01zł to koszt zadań zleconych przez Wojewodę Wielkopolskiego z zakresu administracji. Pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na działalność Filii Wydziału Komunikacji przekazano w kwocie ,00zł. Na utrzymanie Rady Gminy wydano ,88zł; na kontynuowanie kontaktów z zaprzyjaźnioną gminą z Niemiec i Francji wydano ,79zł. Termomodernizacja budynku Urzędu kosztowała ,72zł, a remont kotłowni ,00zł. Na promocję Gminy wydano ,51zł, a na organizację imprez ,93zł. Funkcjonowanie Urzędu kosztowało ,10zł. Na diety dla Przewodniczących jednostek pomocniczych wydano ,08zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydano ,34zł, z tego: 2.165,00zł to koszt aktualizacji rejestru wyborców. Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kosztowało ,34zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydano ,52zł, z tego utrzymanie Ochotniczej Straży pożarnej kosztowało ,19zł (w tym ,85zł to koszt zakupu sprzętu ratownictwa drogowego). Na doposażenie i szkolenie formacji obrony cywilnej wydano ,33zł. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadaj ą cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydano ,26zł, z tego ,13zł to inkaso sołtysów z tytułu zebranych podatków; 6.353,66zł to koszt postępowania sądowego, 4.596,47zł to koszt dostarczenia decyzji podatkowych.
12 Dział 757 Obsługa długu publicznego wydano ,11zł tytułem odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dział 801 Oświata i wychowanie wydano ,61zł, z tego: na utrzymanie szkół podstawowych ,82zł na utrzymanie szkoły specjalnej ,86zł na utrzymanie oddziałów przedszkolnych ,12zł w szkołach podstawowych na utrzymanie przedszkoli ,00zł na utrzymanie gimnazjów ,29zł na dowożenie uczniów do szkół ,99zł na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno ,68zł Administracyjnego Szkół na dokształcenie nauczycieli ,23zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń ,00zł Socjalnych nauczycieli emerytów na utrzymanie i remonty budynków w zarządzie 5.640,90zł Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół na zwrot pracodawcom kosztów dokształcania ,00zł młodocianych pracowników na uzupełnienie monitoringu w szkołach ,00zł na organizowanie wycieczek szkolnych 5.741,00zł (szkoły w Jeziorkach i Modrzu) Subwencja oświatowa wyniosła ,00zł, a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (łącznie z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ale bez zadań własnych gminy) wyniosły ,30zł.
13 Jednak mimo tego, że subwencja oświatowa nie pokrywa kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, przeprowadzono w placówkach remonty oraz je doposażono. Zakres prac i zakupów w poszczególnych placówkach oświatowych był następujący: 1) Szkoła P odstawowa w Stęszewie: remont sali gimnastycznej, zakup mebli (klasa, gabinet dyrektora, sekretariat) 2) Gimnazjum w Stęszewie: wymiana 13 okien, wykonanie wentylacji w kuchni, remont dachu, zakup zestawu komputerowego, rzutnika, kamery 3) Gimnazjum w Strykowie: remont posadzki na sali gimnastycznej, wymiana ogrodzenia, wykonanie ławek na boisku szkolnym, zakup komputera do pokoju nauczycielskiego 4) Szkoła Podstawowa w Strykowie: adaptacja pomieszczenia na salę wraz z wyposażeniem, wymiana trzech sztuk drzwi i wykładziny w klasie 0, zakup komputera 5) Szkoła Podstawowa w Modrzu:
14 n aprawa elewacji budynku, remont instalacji, zakup komputera i głośników 6) Szkoła Podstawowa w Jeziorkach: malowanie pomieszczeń, wymiana jednego i renowacja pozostałych okien, zakup mebli i kserokopiarki 7) Szkoła Podstawowa w Trzebawiu: remont dachu, remont instalacji elektrycznej, zakup kserokopiarki 8) Zespół Szkół Specjalnych: prace murarskie i elektryczne, zakup mebli i wyposażenia Dział 851 Ochrona zdrowia wydano ,98zł, z tego ,81zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, a szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu przedstawia załącznik Nr ,50zł przekazano jako pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na zakup sprzętu dla Szpitala w Puszczykowie, a ,00zł to dotacja celowa dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Poznaniu. Dział 852 Pomoc społeczna wydano ,93zł.
15 98.182,74zł zapłacono za pobyt dwunastu osób w domach pomocy społecznej (średni koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej wynosi 1.534,00zł). Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę tego zadania wydano ,06zł (zasiłki rodzinne i dodatki otrzymało 955 rodzin, świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 27 osobom, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 175 osób, a zaliczki alimentacyjne 37 rodzin, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka została wypłacona na 158 dzieci). Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wydano ,90zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano ,31zł. Z tej formy pomocy skorzystały 272 rodziny w postaci zasiłków celowych i w naturze (opał, odzież, obuwie, leki, przybory szkolne itd.). Zasiłki stałe wypłacono 28 osobom, a zasiłki okresowe 30 osobom. Za dwóch bezdomnych opłacano pobyt w ośrodku dla Bezdomnych w Poznaniu. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 126 rodzin na kwotę ,95zł. Z usług opiekuńczych korzystało 21 osób na tę formę pomocy wydano ,16zł. Na dożywianie 121 dzieci wydano ,16zł. Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł ,43zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano ,27zł, z tego ,00zł przekazano dla Powiatu Poznańskiego jako pomoc finansową na utrzymanie Filii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Stęszewie. Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży kosztowało ,04zł. Na pomoc materialną dla uczniów wydano ,81zł. Koszt utrzymania stołówek wyniósł ,42zł.
16 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydano ,54zł, z tego ,79zł to wydatki inwestycyjne omówione przy realizacji inwestycji. Oczyszczanie miasta i wsi kosztowało ,13zł, a utrzymanie zieleni ,00zł. Za oświetlenie dróg, ulic i placów oraz za konserwację sieci zapłacono ,14zł. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, czynsz za dzierżawę gruntu pod wysypisko oraz składki na Międzygminne Centrum Składowania Odpadów wyniosły ,37zł. Utrzymanie targowiska kosztowało ,60zł, a utrzymanie terenu wokół Źródełka ,00zł. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano ,45zł, z tego ,00zł to dotacje dla instytucji kultury, ,40zł to dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych Kościół w Tomicach. Utrzymanie świetlic wiejskich kosztowało ,05zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydano ,90zł. Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zleconych im do realizacji zadań przekazano w kwocie ,00zł. Koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych wyniosły ,77zł. Za wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego zapłacono ,00zł. Na rozwój sportu szkolnego wydano ,13zł. Przychody ogółem wyniosły ,27zł (w planie ,00zł) i pochodziły z: pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków
17 w Witoblu ,00zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie ,00zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie ,00zł pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Dębnie ,00zł innych źródeł wolne środki (w planie ,00zł) ,27zł Rozchody ogółem wynosiły ,00zł i przeznaczone były na spłatę pożyczek. Stan zadłużenia Gminy na roku wyniósł ,00zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z budżetu gminy w 2007 roku Dział Rozdział Nazwa zadania Plan po zmianach Wykonanie %
18 Budowa wodociągów Budowa wodociągu - dokumentacje ,18 79, Budowa drogi gminnej Witobel - Zamysłowo ,00 3, Budowa windy dla Ośrodka Zdrowia ,67 99, Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Witobel wraz z budową rurociągów tłocznych oraz kanału grawitacyjnego odprowadzającego ścieki na oczyszczalnię ścieków ,70 99, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stęszew ,31 96, Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sapowice ,30 96, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sapowice ,00 45, Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Strykowie ,95 99, Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Dębno, Dębienko oraz część miasta Stęszew ,16 99, Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dębienko ,00 64,88
19 Dokumentacja i wykonawstwo połączenie oczyszczalni ścieków ,37 99, Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Witobel - Zamysłowo ,00 99, Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wronczyn - Zaparcin ,00 94,38 OGÓŁEM ,64 88,67
Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %
Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku
Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Pilzno na 2004 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.
Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00
DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15
Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie
Wykonanie w % L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2012 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2012 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2011 rok Plan w zł. zł. 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 796
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.
Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017
UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.
Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.
Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.
Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku
Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2010. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na
WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU
Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
01008 Melioracje wodne
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok
UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015
UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00
Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Sprawozdanie roczne z wykonania
BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11
ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.
2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku
Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok
Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013
Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2013 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2013 roku Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku Plan po zmianach na Wykonanie na 31.12.1012
ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014
ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008
Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31.12.2014r. Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % wykon. 010 Rolnictwo
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe
2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek
Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie
Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00
S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MAŁKINIA GÓRNA ZA 2010 ROK oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego MAŁKINIA GÓRNA, MARZEC 2011 ROK ZARZĄDZENIE NR 21 /2011 WÓJTA
CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK. Treść
CZĘŚĆ TABELARYCZNA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2011 R. Klasyfikacja budżetowa DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2011 ROK Treść Planowane dochody na 31.12.2011 roku Wykonanie na
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok
ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2012 r.
ZARZĄDZENIE NR 122/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Raczki oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010
DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i
Plan wydatków budżetowych na 2016 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.
Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania
DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku
ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 15 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2016 ROK ZARZĄDZENIE NR 109 /2016 WÓJTA GMINY SADOWNE
Plan wydatków na rok 2007
Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia
Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.
ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku
Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Jednostki Samorządu Terytorialnego na 2007 rok Na podstawie art. 186 ustawy z
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014
PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.
OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61
Wydatki budżetu gminy na 2008 r.
Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Zmiany do budżetu na 2007 rok
Zmiany do budżetu na 2007 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/100/07 z dnia 30.11.2007r. Wydatki - plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 878,00 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin
Planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok
Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych