DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA"

Transkrypt

1 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,70 88,78% 5,79% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,50 87,47% 5,09% - wydatki bieŝące , , ,72 90,03% 4,78% - wydatki majątkowe , , ,78 60,34% 0,30% inwestycje , , ,78 60,34% 0,30% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,31 99,39% 0,52% - wydatki bieŝące , , ,31 99,39% 0,52% , , ,89 100,00% 0,12% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,89 100,00% 0,12% , , ,00 100,00% 0,07% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,07% Urzędy wojewódzkie , , ,89 100,00% 0,18% , , ,89 100,00% 0,12% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,89 100,00% 0,12% , , ,00 100,00% 0,06% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,06% Starostwa powiatowe , , ,31 98,86% 0,27% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,31 98,86% 0,27% - wydatki bieŝące , , ,31 98,86% 0,27% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,92 95,84% 0,16% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,92 95,84% 0,16% - wydatki bieŝące , , ,92 95,84% 0,16% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,22 90,33% 4,94% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,22 89,87% 4,70% - wydatki bieŝące , , ,44 93,01% 4,39% - wydatki majątkowe , , ,78 60,34% 0,30% inwestycje , , ,78 60,34% 0,30% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,00 100,00% 0,25% - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,25% 137

2 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem Kwalifikacja wojskowa , , ,00 100,00% 0,01% , , ,00 100,00% 0,01% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,01% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,43 90,21% 0,12% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,43 90,21% 0,12% - wydatki bieŝące , , ,43 90,21% 0,12% Pozostała działalność , , ,93 38,80% 0,11% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,93 38,80% 0,11% - wydatki bieŝące , , ,93 38,80% 0,11% Rozdział Urzędy wojewódzkie ,89 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez: Wydział Organizacji i Nadzoru, Wydział Spraw Obywatelskich oraz Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2009 roku: dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone gminie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi Z powyŝszych środków w 2009 roku zrealizowane zostały: ,89 zł ,00 zł Wydatki bieŝące 100,00% planu ,89 zł tj. opłaty za usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i planów miasta, pokrycie kosztów realizacji umowy z Biurem Geodezyjnym GEODEX w Bielsku-Białej ,00 zł ,89 zł Rozdział Starostwa powiatowe ,31 zł tj. 98,86% planu Wydatki w tym rozdziale realizuje Wydział Komunikacji oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu powiatu, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 98,86% planu ,31 zł 138

3 dotacje dofinansowanie kosztów utrzymania stanowiska Rzecznika Konsumentów tj. zakup druków komunikacyjnych (m.in. pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych), koszty wydania praw jazdy oraz dowodów i tablic rejestracyjnych, a takŝe koszty tłumaczenia dokumentów dla celów prowadzonych postępowań administracyjnych; wielkość wydatków w tym zakresie zaleŝy od ilości rejestrowanych pojazdów ,50 zł ,81 zł Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,92 zł tj. 95,84% planu Wydatki w tym rozdziale realizuje Biuro Rady Miejskiej oraz Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego (do 30 kwietnia 2009 r. takŝe Wydział Administracyjno-Gospodarczy). W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 95,84% planu ,92 zł 3.500,00 zł ,43 zł ,49 zł Biuro Rady Miejskiej: diety, zakup materiałów i wyposaŝenia ( materiałów biurowych i gospodarczych, artykułów spoŝywczych, wydawnictw, filmów, materiałów promocyjnych, prenumerata czasopism), koszty szkoleń i przyjęć delegacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i transportowe, koszty ogłoszeń prasowych; MłodzieŜowa Rada Miasta: zakup nagród dla laureatów konkursów MIGAWKA i Moja Mama, zakup materiałów w związku z organizacją imprez mikołajkowych i świątecznych dla młodzieŝy i dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych, zakup pieczątek, wizytówek, koszty druku plakatów informacyjnych; Wydział Organizacji i Nadzoru (i Wydział Administracyjno-Gospodarczy): wydatki Rad Osiedli (m.in. zakup materiałów i wyposaŝenia, opłaty za energię, czynsze, opłaty abonamentowe, koszty usług transportowych). Rozdział Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,22 zł tj. 90,33% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Inwestycji, Wydział Organizacji i Nadzoru (do 30 kwietnia 2009 r. równieŝ Wydział Administracyjno-Gospodarczy), Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania, 139

4 Biuro Funduszy Europejskich, Biuro Zarządzania Energią oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału wydatkowano w 2009 roku: środki własne z budŝetu gminy ,22 zł środki własne z budŝetu powiatu ,00 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 60,34% planu ,78 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) ,78 zł Wydatki bieŝące 93,36% planu ,44 zł w tym m.in. prace w budynkach Urzędu Miejskiego: drugi etap wymiany okien w budynku przy Placu Ratuszowym 1; remont dachu, prace naprawcze i konserwacyjne systemu klimatyzacji w budynku przy Placu Ratuszowym 6; remont pomieszczeń oraz zabezpieczenie dachu budynku przy Placu Ratuszowym 7 w tym m.in.: ,87 zł ,50 zł ,07 zł opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, koszty szkoleń i delegacji, opłaty za tłumaczenia, ekspertyzy i opinie, czynsze, prowizje bankowe, koszty monitoringu budynków Urzędu, bieŝąca konserwacja sprzętu i wind, przeglądy techniczne samochodów słuŝbowych, zakup wyposaŝenia, odpisy za ZFŚS; zakup materiałów i usług promocyjnych, koszty szkoleń i delegacji słuŝbowych, opłaty za tłumaczenia związane z realizacją projektów współfinansowanych z budŝetu Unii Europejskiej, opłaty za informacje z Krajowej Informacji Podatkowej; zakup oprogramowania i licencji, sprzętu, akcesoriów komputerowych, przygotowanie dokumentacji technicznej zmian w zasilaniu serwerowni, prace związane z zasilaniem awaryjnym serwerowni w budynku przy Placu Ratuszowym 1, opracowanie koncepcji zasilania rezerwowego w budynkach przy Placu Ratuszowym 1 i 6, prace związane z przygotowaniem projektu Sieci Szerokopasmowej dla Bielska-Białej, z dokumentacją dla potrzeb Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta oraz budową Platformy Integracji Usług Publicznych; koszty przeprowadzania auditów wewnętrznych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zakup materiałów i wyposaŝenia w związku z wdroŝeniem normy PN-EN ISO 9001:2009. NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale wynika przede wszystkim z: ograniczania kosztów wyjazdów słuŝbowych pracowników Urzędu Miejskiego; obniŝenia kosztów usług pocztowych poprzez zwiększenie liczby korespondencji dostarczanej przez kurierów, zmniejszenia wysokości opłat za rozmowy telefoniczne; niŝszego zuŝycia energii; 140

5 obniŝenia kosztów najmu pomieszczeń w związku z przeniesieniem siedziby Biura Zarządzania Energią do budynku przy Placu Ratuszowym 6; zmniejszenia wysokości środków na zakup materiałów i wyposaŝenia. Rozdział Kwalifikacja wojskowa ,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale realizuje Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W ramach tego rozdziału w 2009 r. wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu ,00 zł tj. wydatki związane z pokryciem kosztów wynajmu pomieszczeń oraz zakupu materiałów i wyposaŝenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej ,16 zł ,84 zł Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,43 zł tj. 90,21% planu Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zostały zrealizowane: Wydatki bieŝące 90,21% planu ,43zł tj.: zakup materiałów i wyposaŝenia (upominków promocyjnych, nośników do archiwizacji danych, zakup artykułów spoŝywczych do poczęstunku gości), koszty druku ulotek promocyjnych, koszty organizacji konkursów i imprez promocyjnych, promocja miasta w czasopismach branŝowych, opłaty telekomunikacyjne, koszty tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii, koszty podróŝy słuŝbowych krajowych i zagranicznych, ubezpieczenia osobowe i majątkowe, opłata na rzecz ZAIKS ,75 zł 1.830,00 zł ,68 zł NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale związane jest z koniecznością wprowadzenia do planu na 2009 rok kwoty ,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Środki te nie zostały wydatkowane, gdyŝ harmonogram realizacji projektu na rok 2009 zakładał jedynie zawarcie umowy, natomiast nie przewidywał wydatkowania środków w tym zakresie. Wydatki związane z powyŝszym projektem będą realizowane od 1 stycznia 2010 roku. 141

6 Rozdział Pozostała działalność ,93 zł tj. 38,80% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez: Wydział Finansowo-Księgowy, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Biuro Prasowe, Magazyn Samorządowy W Bielsku-Białej, Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Polityki Społecznej oraz Biuro Zarządzania Energią. W ramach rozdziału wydatkowano w 2009 roku środki własne z budŝetu gminy, które zostały przeznaczone na: Wydatki bieŝące 38,80% planu ,93 zł nagrody dla jubilatów, koszty dotyczące organizacji uroczystości jubileuszowych i innych (USC); koszty ekspertyz, analiz i opinii; koszty obsługi prawnej, opłaty za usługi pocztowe, kurierskie, fotograficzne i inne, koszty ogłoszeń prasowych, koszty szkoleń pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,33 zł ,60 zł ,27 zł składki członkowskie ,66 zł - Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach ,00 zł - Związek Miast Polskich w Poznaniu ,96 zł - Stowarzyszenie Księgowych Oddział Bielsko-Biała 300,00 zł - Stowarzyszenie Gmin Energie Cities ,25 zł - Stowarzyszenie Region Beskidy ,98 zł - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy ,00 zł - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 3.860,47 zł Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z obniŝenia kosztów wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz kosztów tłumaczeń, a takŝe z wydatkowania niŝszych niŝ pierwotnie zakładano kwot z tytułu opłat związanych z postępowaniem prokuratorskim i sądowym. NiŜsze niŝ planowano kwoty przeznaczono równieŝ na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej. 142

7 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,00 100,00% 0,03% , , ,00 100,00% 0,03% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,03% Urzędy naczelnych organów własdzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,00 100,00% 0,00% , , ,00 100,00% 0,00% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,00 100,00% 0,03% 0, , ,00 100,00% 0,03% (GMINA) - wydatki bieŝące 0, , ,00 100,00% 0,03% Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu ,00 zł tj. wydatki związane z prowadzeniem rejestrów wyborców ,00 zł 7.764,00 zł 143

8 Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 zł tj. 100,00% planu Środki w rozdziale są dotacją przekazaną przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Środki te wydatkowano w następujący sposób: Wydatki bieŝące 100,00% planu ,00 zł tj. diety dla członków komisji, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych ,07 zł ,93 zł DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,97 98,78% 3,55% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,19 97,67% 0,80% - wydatki bieŝące , , ,43 99,81% 0,61% - wydatki majątkowe , , ,76 91,51% 0,19% inwestycje , , ,76 91,51% 0,19% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,08 94,02% 0,32% - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,07% - wydatki majątkowe , , ,08 92,38% 0,24% inwestycje , , ,08 92,38% 0,24% , , ,70 99,81% 2,43% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,70 99,75% 1,83% - wydatki majątkowe , , ,00 100,00% 0,59% inwestycje , , ,00 100,00% 0,59% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 100,00% 0,07% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,00 100,00% 0,07% - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,07% 144

9 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,78 99,08% 2,67% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,08 92,57% 0,25% - wydatki bieŝące 0, , ,00 100,00% 0,01% - wydatki majątkowe , , ,08 92,38% 0,24% inwestycje , , ,08 92,38% 0,24% , , ,70 99,81% 2,41% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,70 99,75% 1,82% - wydatki majątkowe , , ,00 100,00% 0,59% inwestycje , , ,00 100,00% 0,59% Ochotnicze straŝe poŝarne , , ,26 94,59% 0,10% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,26 94,59% 0,10% - wydatki bieŝące , , ,49 99,34% 0,03% - wydatki majątkowe , , ,77 92,31% 0,06% inwestycje , , ,77 92,31% 0,06% Obrona cywilna , , ,84 99,44% 0,03% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,84 99,42% 0,03% - wydatki bieŝące , , ,84 89,26% 0,00% - wydatki majątkowe , , ,00 100,00% 0,03% inwestycje , , ,00 100,00% 0,03% 4 300, , ,00 100,00% 0,00% (POWIAT) - wydatki bieŝące 4 300, , ,00 100,00% 0,00% StraŜ Miejska , , ,31 98,03% 0,67% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,31 98,03% 0,67% - wydatki bieŝące , , ,69 99,86% 0,57% - wydatki majątkowe , , ,62 88,56% 0,10% inwestycje , , ,62 88,56% 0,10% Zarządzanie Kryzysowe , , ,78 100,00% 0,01% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,78 100,00% 0,01% - wydatki bieŝące 0, , ,41 100,00% 0,00% - wydatki majątkowe , , ,37 100,00% 0,01% inwestycje , , ,37 100,00% 0,01% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,00 100,00% 0,01% 0, , ,00 100,00% 0,01% (POWIAT) - wydatki bieŝące 0, , ,00 100,00% 0,01% 145

10 Rozdział Komendy wojewódzkie Policji ,00 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano środki własne z budŝetu powiatu, w ramach których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu ,00 zł tj. wydatki związane z dodatkowymi słuŝbami funkcjonariuszy Policji w Bielsku-Białej ,00 zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,78 zł tj. 99,08% planu Dysponentem środków wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejska Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej. W 2009 roku w ramach rozdziału wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu ,08 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi ,70 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 97,65% planu ,08 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) ,08 zł Wydatki bieŝące 96,61% planu ,70 zł remont pomieszczeń, remonty i konserwacja sprzętu techniki specjalnej, naprawy sprzętu transportowego w tym m.in.: zakup umundurowania i odzieŝy ochronnej, zakup paliwa, opłaty za energię, wodę i odprowadzenie ścieków, koszty badań profilaktycznych i orzeczeń lekarskich, opłaty za usługi komunalne, telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, koszty szkoleń pracowników, koszty podróŝy słuŝbowych krajowych, podatki i opłaty lokalne ,93 zł ,06 zł ,71 zł 146

11 Rozdział Ochotnicze straŝe poŝarne ,26 zł tj. 94,59% planu Dysponentem środków wydatkowanych w rozdziale jest Wydział Inwestycji i Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Na wydatki w tym rozdziale w 2009 roku przeznaczono środki własne z budŝetu gminy. W ramach powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 92,31% planu ,77 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) ,77 zł Wydatki bieŝące 99,34% planu ,49 zł remonty, bieŝąca konserwacja i legalizacja sprzętu będącego na wyposaŝeniu jednostek OSP, remonty części operacyjnych baz lokalowych, bieŝąca konserwacja i naprawy sprzętu łączności zakup sprzętu, umundurowania, części do samochodów poŝarniczych, zakup opału, opłaty za media w straŝnicach OSP, koszty organizacji ćwiczeń i zawodów, składki na ubezpieczenia członków OSP, koszty badań lekarskich ,25 zł ,77 zł ,47 zł Rozdział Obrona cywilna ,84 zł tj. 99,44% planu W ramach rozdziału w 2009 roku przeznaczono na wydatki: środki własne z budŝetu gminy ,84 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi 4.300,00 zł Dysponentem wydatkowanych środków jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. W 2009 roku w rozdziale zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 100,00% planu ,00 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) ,00 zł Wydatki bieŝące 92,30% planu ,84 zł tj. wydatki na konserwację sprzętu Obrony Cywilnej, znajdującego się w magazynach Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz wydatki na utrzymanie Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta 5.300,00 zł 147

12 zakup sprzętu i wyposaŝenia (m.in.: zakup radiotelefonów, zasilaczy i akcesoriów dla Miejskiej Radiowej Sieci Kierowania), opłaty za energię pobieraną na potrzeby zasilania syren alarmowych, wydatki na materiały szkoleniowe OC, składki za 2009 rok na rzecz Urzędu Kontroli Elektronicznej, opłaty abonamentowe 8.728,84 zł Rozdział StraŜ Miejska ,31 zł tj. 98,03% planu Wydatki w rozdziale w 2009 roku zrealizowane zostały ze środków własnych budŝetu gminy i kształtowały się w następujący sposób: Wydatki majątkowe 88,56% planu ,62 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) ,62 zł Wydatki bieŝące 99,86% planu ,69 zł naprawy pojazdów słuŝbowych, wyposaŝenia i sprzętu sorty mundurowe dla funkcjonariuszy, zakup wyposaŝenia, materiałów biurowych i gospodarczych, zakup paliwa oraz części zamiennych do pojazdów słuŝbowych, opłaty za energię, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, koszty monitoringu, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, koszty podróŝy słuŝbowych i szkoleń pracowników, opłaty za przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, czynsze, składki na ubezpieczenia, podatki i opłaty lokalne i na rzecz budŝetu państwa, odpisy na ZFŚS ,39 zł ,00 zł ,30 zł Rozdział Zarządzanie kryzysowe ,78 zł tj. 100,00% planu W rozdziale wydatkowano w 2009 roku środki własne z budŝetu gminy, których dysponentem jest Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego. Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 100,00% planu ,37 zł inwestycje (Załącznik Nr 6) ,37 zł Wydatki bieŝące 100,00% planu ,41 zł tj. wydatki związane z realizacją projektu Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej w Bielsku-Białej ,41 zł 148

13 Rozdział Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 zł tj. 100,00% planu Dysponentem środków wydatkowanych w tym rozdziale jest Miejska Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej w Bielsku-Białej. W 2009 roku w rozdziale wydatkowano dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 100,00% planu ,00 zł ,08 zł ,92 zł W rozdziale wydatkowano dotację na odtworzenie sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i powodzi w 2009 roku. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,80 83,32% 0,10% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,80 83,32% 0,10% - wydatki bieŝące , , ,80 83,32% 0,10% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , , ,80 83,32% 0,10% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,80 83,32% 0,10% - wydatki bieŝące , , ,80 83,32% 0,10% 149

14 Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych ,80 zł tj. 83,32% planu Wydatki w rozdziale 75647, związane z poborem podatków, realizują: Wydział Dochodów BudŜetowych oraz Wydział Organizacji i Nadzoru (do 30 kwietnia 2009 r. równieŝ Wydział Administracyjno-Gospodarczy) Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatkowano środki własne z budŝetu gminy w następujący sposób: Wydatki bieŝące 83,32%planu ,80 zł Wydział Organizacji i Nadzoru (Wydział Administracyjno- Gospodarczy): opłaty pocztowe, zakup druków i materiałów biurowych, artykułów papierniczych (wg zapotrzebowania Wydziału Dochodów BudŜetowych) oraz koszty usług (m.in. przeglądów kas fiskalnych) Wydział Dochodów BudŜetowych: prowizja dla inkasentów za pobór opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej, prowizje bankowe ,00 zł ,80 zł ,38 zł ,42 zł NiŜsze niŝ planowano wykonanie wydatków w rozdziale wynika przede wszystkim z obniŝenia kosztów usług pocztowych w związku z dostarczaniem korespondencji przez kurierów. Ponadto wysokość wydatkowanych środków związana jest z ilością zawieranych umów zlecenia na realizację zadań przewidzianych w ramach tego rozdziału. 150

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopii.

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

D O C H O D Y Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze

Bardziej szczegółowo

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE

3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

64 380,- państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz

64 380,- państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej w tym: - akcja kurierska i świadczenia na rzecz Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 35/2007 Wójta Gminy z dnia 14 listopada 2007 r w sprawie projektu budŝetu gminy i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2012 r.

BudŜet uchwalony na 2012 r. 335 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 113.481.932 852 Pomoc społeczna 113.481.932 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 700 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2014 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy ogółem 600 Transport i łączność 1 188 634,75

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej

Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXX/129/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2005 ROK 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000 01030 Izby rolnicze 10 000 wydatki

Bardziej szczegółowo

z tego z tego Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje

z tego z tego Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2011 rok Zwiększenie planu wydatków budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok bieŝące jednostek budŝetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/28/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Uchwała Nr 9/28/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2011 r. Uchwała Nr 9/28/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2014 r.

Projekt budŝetu na 2014 r. 295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92 TABELA NR 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2006 ROK w złotych Zadania gminy O10 Rolnictwo i łowiectwo 15 022,00 11 042,00 13 207,84 10 831,59 87,92 O1030 Izby rolnicze 1 980,00 1 973,71 99,68

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat

- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat 3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. Środki

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok

Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Uchwała nr XXI/150/08 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmiany budŝetu i w budŝecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

F I N A N S O W Y. Dz. 750 rozdz. 75011 2350-19 100 zł

F I N A N S O W Y. Dz. 750 rozdz. 75011 2350-19 100 zł Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Radomsko Nr V/32/2007 z dnia 9 marca 2007 r w sprawie budŝetu gminy na 2007 rok P L A N F I N A N S O W Y dochód z realizacji zadań zleconych, które podlegają przekazaniu

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 1 Zadania gminy 600 Transport i ł czno , Gospodarka mieszkaniowa ,00

Zał cznik nr 1 Zadania gminy 600 Transport i ł czno , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 280 Rady Miasta Konina z dnia 20 grudnia 2011 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2012 ROK Plan dochodów na 2012 rok w złotych Dział Rozdz. NAZWA w tym: administracji

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/846/09 z 16-12-2009 Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. Dział Rozdział Paragraf 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 247 Rady Miasta Konina z dnia 16 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2016 ROK w złotych Zadania gminy 600 Transport i łączność 1 335 645,98 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

z tego z tego Świadcz Wynagro dzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje

z tego z tego Świadcz Wynagro dzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zmiana planu na 2011 rok Zmiana planu wydatków budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok bieŝące jednostek budŝetowyc h z tego Wynagro dzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok Załącznik do zarządzenia Nr 2/2017 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa 600 Transport i łączność 33 100,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 100,00 0830

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy. ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy. Na podastawie art. 186 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 caerwca

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. 01095 Pozostała działalność 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXIII/737/09 z 24-06-2009 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

F I N A N S O W Y. Dz. 750 rozdz. 75011 2350-16 150 zł

F I N A N S O W Y. Dz. 750 rozdz. 75011 2350-16 150 zł Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/148/2006 Rady Gminy Radomsko z dnia 27 stycznia 2006 r w sprawie budŝetu gminy na 2006 rok P L A N F I N A N S O W Y dochód z realizacji zadań zleconych, które podlegają

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2006 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XLIII/191/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok

Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku. w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Zarządzenie Nr 813/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą wykaz zmian w planiowanych wydatkach budŝetu gminy Krzemieniewo w roku 2012 załącznik nr 3 do uchwały Nr XVI/.86/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/48/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina ZAŁĄCZNIK nr 1 do Uchwały nr 22 Rady Miasta Konina z dnia 21 stycznia 2015 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2015 ROK w złotych Plan dochodów na 2015 rok Zadania gminy 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok. Marzec 2012 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2011 rok Marzec 2012 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budŝetu Gminy Grybów za 2011 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2309/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2309/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. BP.I.3012-2-26/09 arządzenie Nr 2309/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł

WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Tabela Nr 2 do uchwały budŝetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r WYDATKI BUDśETOWE NA 2011r w zł Dz. Rozdz Nazwa Kwota 010 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BudŜet uchwalony na 2011 r.

BudŜet uchwalony na 2011 r. 325 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi 112.019.492 852 Pomoc społeczna 112.019.492 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU Dział OGÓŁEM GMINA I POWIAT 37 181 299,00 37 181 299,00 36 287 890,80 36 287 890,80 35 805 445,89 35 805 445,89 98,67 98,67 GMINA 26 648 765,00 26 648 765,00 24 260 123,80 24 260 123,80 23 808 240,72 23

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2007 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2007 ROK PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY NA 2007 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe Nr IV/16/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 400 01030 Izby rolnicze 7 400 wydatki bieŝące:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku

Informacja z wykonania planu wydatków zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku Informacja z wykonania planu zleconych do Realizacji z zakresu administracji rządowej Na dzień 30 czerwca 2006 roku ZAŁĄCZNIK Nr 4 L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie % wyk. 1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 18 września 2008 r. Nr 149 TREŚĆ: Poz.: Z A R ZĄDZENIE B U R M I S T R Z A N I D Z I C Y : 2214 Nr 371/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

750 Administracja publiczna , ,00 53% Urzędy wojewódzkie , ,00 53%

750 Administracja publiczna , ,00 53% Urzędy wojewódzkie , ,00 53% INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZA I półrocze 2009 ROK Dotacje 2010 za I półrocze 2009 roku w złotych Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 I Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 16/11 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 marca 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY OŚRODEK KULTURY Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/799/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2009 r. WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 września 2009 r. Nr 130 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 2003 Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

C z ę ś ć V I. I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E

C z ę ś ć V I. I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E 329 Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr V/74/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. C z ę ś ć V I I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A Z L E C O N E Tytuł 331 Biuro Informatyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo