DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
|
|
- Bogumił Sawicki
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,63 32,51% 0,46% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,03 29,32% 0,32% - wydatki bieŝące , , ,03 30,90% 0,32% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE , , ,27 29,04% 0,02% - wydatki bieŝące , , ,27 29,04% 0,02% , , ,33 48,05% 0,12% - wydatki bieŝące , , ,33 49,11% 0,12% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI , , ,00 25,00% 0,00% RZĄDOWEJ (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,00 25,00% 0,00% Biura planowania przestrzennego , , ,84 49,81% 0,24% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,84 49,81% 0,24% - wydatki bieŝące , , ,84 50,46% 0,24% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 45,70% 0,01% , , ,00 45,70% 0,01% - wydatki bieŝące , , ,00 45,70% 0,01% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , ,00 0,00 0,00% 0,00% , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące , ,00 0,00 0,00% 0,00% 113
2 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,33 12,57% 0,07% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,93 12,14% 0,07% - wydatki bieŝące , , ,93 12,60% 0,07% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE , , ,40 12,30% 0,00% - wydatki bieŝące , , ,40 12,30% 0,00% , , ,00 50,07% 0,00% - wydatki bieŝące , , ,00 50,07% 0,00% Nadzór budowlany , , ,20 53,63% 0,13% ZADANIA WŁASNE , , ,87 38,81% 0,02% - wydatki bieŝące , , ,87 38,81% 0,02% , , ,33 56,71% 0,11% - wydatki bieŝące , , ,33 58,32% 0,11% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% Cmentarze , , ,00 7,60% 0,00% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje 0, ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI , , ,00 25,00% 0,00% RZĄDOWEJ (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,00 25,00% 0,00% Pozostała działalność , , ,26 35,01% 0,01% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,26 35,01% 0,01% - wydatki bieŝące , , ,26 35,01% 0,01% 114
3 Rozdział Biura planowania przestrzennego ,84 zł tj. 49,81% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Biuro Rozwoju Miasta. W I półroczu 2009 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 50,46 % planu ,84 zł zakup usług remontowych w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposaŝenia biur, opłaty za usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, zakup programów i licencji komputerowych, opłaty za energię i wodę, koszty szkoleń pracowników, ryczałty, czynsze, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,42 zł 2.321,99 zł ,43 zł Rozdział Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 zł tj. 45,70 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu W I półroczu 2009 roku w rozdziale tym wydatkowano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: Wydatki bieŝące 45,70 % planu ,00 zł tj. płatność naleŝności za obsługę techniczną państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z terenu miasta Bielska-Białej ,00 zł Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0,00 zł tj. 0,00% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Wydatkowane w ramach tego rozdziału dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano na 2009 rok w kwocie ,00 zł. PowyŜsze środki przeznaczone zostały na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych, związanych z realizacją zadania pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie załoŝenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacji uŝytków gruntowych dla obiektu Stare Bielsko w jednostce ewidencyjnej Bielsko-Biała. Realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu br. 115
4 Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,33 zł tj. 12,57% planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez: Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Gospodarki Miejskiej oraz Wydział Informatyki Urzędu Miejskiego, a takŝe przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. W ramach tego rozdziału wydatkowano w I półroczu2009 roku: środki własne z budŝetu gminy ,93 zł środki własne z budŝetu powiatu 8.607,40 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi 9.814,00 zł Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 12,57 % planu ,33 zł zakup usług remontowych naprawa drukarki i plotera 1.461,56 zł ,77 zł Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa: wydatkowane w I półroczu br. środki własne przeznaczone zostały na: wykonanie podziałów 36 działek, 1 wskazania granic działki, 1 pomiaru geodezyjnego, 5 wznowień granic, naniesiono 4 słuŝebności przejazdu i przechodu oraz 14 inwentaryzacji budynków, a ponadto sfinansowano wykonanie 5 uzgodnień przebiegu podziemnego uzbrojenia terenu oraz dokonano 4 opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego; w ramach wydatkowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej sfinansowano podział 6 działek, Wydział Geodezji i Kartografii: wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały na uzupełnienie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy Bielsko-Biała celem ujawnienia w księgach wieczystych, wykonanie z urzędu tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości w związku ze zmianami nazw ulic, Wydział Informatyki: w ramach wydatków bieŝących w I półroczu br. wykorzystano głównie środki przeznaczone na aktualizację oprogramowania oraz szkolenia i podróŝe słuŝbowe, Wydział Gospodarki Miejskiej: prace w zakresie inwentaryzacji geodezyjnej drogowych parcel gruntowych, Miejski Zarząd Dróg: wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały na płatności za usługi geodezyjne dla potrzeb MZD (tj. koszty dokonania podziałów i wytyczenia gruntów zajętych pod drogi) Rozdział Nadzór budowlany ,20 zł tj. 53,63 % planu Wydatki w ramach rozdziału realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W ramach rozdziału w I półroczu 2009 roku wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu ,87 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone powiatowi ,33 zł 116
5 Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: W Y D A T K I Wydatki bieŝące 53,63 % planu ,20 zł zakup materiałów biurowych i sprzętu, paliwa i części samochodowych, druków akcydensowych, akcesoriów komputerowych, opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę, koszty badań okresowych pracowników, prowizje bankowe, naprawa sprzętu biurowego i samochodu słuŝbowego, usługi informatyczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe, ubezpieczenie samochodu słuŝbowego, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,44 zł ,76 zł Rozdział Cmentarze ,00 zł tj. 7,60 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu W ramach tego rozdziału wydatkowano środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 24,09 % planu ,00 zł tj. zakup usług pozostałych związanych z bieŝącym utrzymaniem obiektów oraz zieleni na terenie cmentarzy (w tym równieŝ cmentarzy wojennych). Realizacja pozostałych wydatków, w tym inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br ,00 zł Rozdział Pozostała działalność ,26 zł tj. 35,01 % planu Wydatki w rozdziale realizowane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu W I półroczu 2009 roku w rozdziale wydatkowano środki własne z budŝetu gminy, z których zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 35,01 % planu ,26 zł tj. koszty obsługi prawnej i ogłoszeń prasowych 7.629,12 zł ,14 zł PowyŜsze wydatki dotyczą działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, powołanej w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). 117
D O C H O D Y Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:
Dotacje celowe na realizację bieŝących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie: Dotacje celowe na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze
Uchwała Nr 9/28/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2011 r.
Uchwała Nr 9/28/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2011
010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00
dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/817/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 2010 r. Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej
Część opisowa do zał. nr 4. Wykonanie za 2006 r.
Część opisowa do zał. nr 4 Wydatki budŝetu Powiatu na 2006 r. - zadania administracji rządowej realizowane przez powiat Wykonanie za 2006 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno
ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.
ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy. Na podastawie art. 186 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 caerwca
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI 760 437
Zmiany w planie dochodów budŝetowych na 2009 rok.
Zmiany w planie dochodów budŝetowych na 2009 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/181/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 18 czerwca 2009 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych
Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku
Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł
Materiały opisowe do projektu budŝetu na 2007 rok. Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo ogółem - 13 120,- zł - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt - 9 900,- zł - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 3 220,- zł (
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI
I 0690 I Wpływy z różnych opłat ,00 I
Załącznik nr l do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.55.73.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu kolskiego na 2016 rok Pan Konrad
ZARZĄDZENIE Nr 3422/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 czerwca 2009 roku
ZARZĄDZENIE Nr 3422/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR 0151/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2007 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4, art.51 ustawy z
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.
Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Dział Rozdział Treść Kwota w zł: zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 110,00 01030 Izby Rolnicze 860,00
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 13 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 136 /2013 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie:
w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby
RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku
RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010
TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku
TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 13 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 170/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE
Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 6 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 148/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 września 2010 roku w sprawie zmian w budŝecie miasta i planach finansowych jednostek budŝetowych miasta Czeladź na 2010 rok. Na podstawie art.
Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej
załacznik nr 2 do wykonania budŝetu za 2007 r. Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej Dział Rozdział Treść Plan 2007 r. Wykonanie % 010 Rolnictwo
Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/ /2007 Rady Gminy Skąpe z dnia lutego 2007 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDśETOWEJ GMINY SKĄPE, która działa w zakresie oświaty NA ROK.. (nazwa i adres jednostki)
Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.
Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok
Załącznik Nr 3 do uchwały nr XVII/152/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku Dział Rozdział RAZEM Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K
S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE
Wicestarosta - Józef Róg
Uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.
Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy
Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170
Miasto i Gmina Murowana Goślina
Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27
Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem
Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania
ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r.
ZARZĄDZENIE NR 87/07 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta za I półrocze 2007 rok oraz informacji o przebiegu wykonania
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność
Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa
F I N A N S O W Y. Dz. 750 rozdz. 75011 2350-19 100 zł
Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Radomsko Nr V/32/2007 z dnia 9 marca 2007 r w sprawie budŝetu gminy na 2007 rok P L A N F I N A N S O W Y dochód z realizacji zadań zleconych, które podlegają przekazaniu
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz. Nazwa uchwalony po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM WYDATKI
Przewodniczący Zgromadzenia Związku. Michał Staniak. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz.
Uchwała Budżetowa Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie na rok 2017 Nr X/27/16 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie z siedzibą w Mszczonowie z dnia 16 grudnia
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3
Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.
Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na
Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa
Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu
Administracja publiczna
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 września 2009 r. Nr 130 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 2003 Nr 36/2009 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia
PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.
PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie
Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki
Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki
UCHWAŁA NR XXXVIII/846/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 16 grudnia 2009 roku
UCHWAŁA NR XXXVIII/846/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009 Na podstawie art.
INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K
INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:
z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek
Uchwała Nr 468/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu
WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 158 /2009 WYDATKI BUDśETOWE Dział Rozdz. T r e ś ć Kwota 1 2 3 4 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 000 020 01005 02001 Zadania rządowe Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby
UCHWAŁA NR XLII/194/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 31 marca 2009 roku
UCHWAŁA NR XLII/194/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2009 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990
P R O J E K T B U D ś E T U Miasta i Gminy Witnica na 2010 r.
P R O J E K T B U D ś E T U Miasta i Gminy Witnica na 2010 r. Witnica, 16 listopada 2009 r. B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008
Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%
Uchwała Nr 598/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r.
Uchwała Nr 598/2015 z dnia 29 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie
UCHWAŁA NR 3/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 14 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 3/2017 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
Paragraf 1. Paragraf 2
BP.I.3012-2-34/09 arządzenie Nr 2899/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy
ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Nr 558/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECINA NA 2004 ROK Dz. Klasyfikacja rozdz. Wyszczególnienie Dysponent środków
700 Gospodarka mieszkaniowa
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.
Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział
Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok. Wydatki
Stołówki szkolne i przedszkolne 2011 rok 801 Oświata i wychowanie 352 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 352 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 245 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie
Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.
Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy
z tego z tego Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje
Dział Rozdział N a z w a z a d a n i a Zwiększenie planu na 2011 rok Zwiększenie planu wydatków budŝetu miasta Mysłowice na 2011 rok bieŝące jednostek budŝetowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane
Czarnków, grudzień 2009 rok
Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDśETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 30 lliissttopad 2009 rr..
Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.
Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26
Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok
Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie
DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU
Dział OGÓŁEM GMINA I POWIAT 37 181 299,00 37 181 299,00 36 287 890,80 36 287 890,80 35 805 445,89 35 805 445,89 98,67 98,67 GMINA 26 648 765,00 26 648 765,00 24 260 123,80 24 260 123,80 23 808 240,72 23
Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.
Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Siedlce z dnia 27 stycznia 2011 roku Wydatki budŝetu gminy na 2011 r. Rozdzia Dział * Nazwa działu, rozdziału, paragrafu ł Plan na 2011 r. (6+12) Wydatki bieŝące Wynagrodzenia
Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo
58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Marszałek Województwa Marek Woźniak
Uchwała Nr 295/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 219/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu
1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%
DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3
Protokół z posiedzenia Komisji Komisji BudŜetu i Finansów Nr 14/14/2007 w dniu 3 października 2007 rok
Protokół z posiedzenia Komisji Komisji BudŜetu i Finansów Nr 14/14/2007 w dniu 3 października 2007 rok Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń - Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów. Obecni - jak
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok
Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura
ZARZĄDZENIE NR 3/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 listopada 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok
ZARZĄDZENIE NR 3/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE. z dnia 15 marca 2018 r.
UCHWAŁA NR 1/2018 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W MSZCZONOWIE z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Międzygminnego
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze
Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXVIII/846/09 z 16-12-2009 Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów. Dział Rozdział Paragraf 01095 Pozostała działalność
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 441,00 12 049,24 49,30 01030 Izby rolnicze 16 40 4 106,44 25,04 Wpłaty gmin na
UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r.
UCHWAŁA BUDśETOWA Gminy Łańcut na 2010 rok Nr XXXVI/330/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Miechowie Nr XXVIII/229/2010 z dnia 23.02.2010r PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego
ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany planu finansowego miasta Kościerzyna na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.
OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,
PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w %
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 września 2012 roku PLAN WYDATKÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2013.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna
DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI
Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK
BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8
Wykonanie planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok
planu finansowego SP ZOZ "Zaodrze" za 2010 rok Załącznik Nr 1 Kontrakt POZ 2 000 000 2 041 753,51 102,1 Ginekologia 155 210 151 682,50 97,7 Proktologia 172 142 173 333,08 100,7 Opłata całodobowa 252 000
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok
ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział
Plan dochodów budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, wg działów, rozdziałów i paragrafów.
01095 Pozostała działalność 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXXIII/737/09 z 24-06-2009 2010 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z
REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU
Załącznik nr 4 Dział Rozdział Paragraf REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Wyszczególnienie Plan DOCHODY Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Plan WYDATKI
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na Wykonanie % 700 Gospodarka mieszkaniowa 496 301,95 494 543,43