|
|
- Piotr Małek
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, Ponadto zakres wydatków obejmuje zadania wymienione w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, takie jak: 1) bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej, 2) ubezpieczenie w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, 3) ponoszenie kosztów okresowych badań lekarskich.. - ustawa z dnia 24 sierpnia1991 r. o ochronie przeciwpożarowej Komenda Miejska Policji - dofinansowanie Komenda powiatowa Policji Wydatki na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w tym na: - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w ustawie o Policji dla policjantów realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej w ramach istniejącego zatrudnienia, - wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji - według harmonogramu - ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 7, poz.58 ze zm.), Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Straż Miejska Planowane zatrudnienie na 2004 r etatów Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe ( 67 etatów x 2750 śr. płaca x 12 m-cy) - zabezpieczenie pozostałych ustawowych wypłat ( nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne) Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,5 % wynagrodzeń osobowych za 2003 rok Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości: - składki na ubezpieczenia społeczne według stawek ZUS - składka na Fundusz Pracy - 2,45%
2 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok Pozostałe wydatki bieżące: Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń umundurowanie oraz ekwiwalenty za pranie umundurowania - posiłki regenerujące Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne - druki mandatów, filmy do aparatów fotograficznych, - paliwo, oleje do samochodów Zakup usług remontowych naprawy samochodów - naprawa i konserwacja innych urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne dla pracowników Zakup usług pozostałych czynsz - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, komputerowe - szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej - usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń - opłaty geodezyjne i sądowe - inne Podróże służbowe krajowe i zagraniczne podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półr r. x średnie zatrudnienie ) x 37,5 %. - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego - ustawa z dnia r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779), Obrona cywilna Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia zakup środków do konserwacji sprzętu OC - zakup wyposażenia do toreb sanitarnych - zakup części zamiennych do sprzętu OC Zakup energii Remont sprzętu OC Zakup usług pozostałych szkolenia zespołu kierowania OC - dofinansowanie remontu budowli ochronnych dla jednostek nimi administrujących - według harmonogramu - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 21, poz.205 ze zm.),
3 Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Pozostała działalność Wydatki na działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. - według harmonogramu wydatkowania - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) Centrum Zarządzania Kryzysowego Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia doposażenie w sprzęt komputerowy i łączności w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego - zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji systemu alarmowego Miasta. - zakup materiałów i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego Zakup usług remontowych konserwacja syren alarmowych - remont - naprawa sprzętu eksploatowanego w systemie alarmowym - zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Zakup usług pozostałych przegląd urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego - opłata za badania techniczne i laboratoryjne - szkolenia pracowników - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz.U.z 2002 r.nr 21, poz.205 ze zm.). Wydatki na zadania zlecone Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Planowane zatrudnienie na 2004 r.: - pracownicy administracyjni - 1 etat - pracownicy służby cywilnej - 1,5 et. - funkcjonariusze etatów Wynagrodzenia wraz z pochodnymi: Wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia osobowe pracowników, członków korpusu służby cywilnej oraz uposażenia funkcjonariuszy Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawieranych z pracownikami w wysokości
4 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: marzec 2004 rok Pozostałe wydatki bieżące: Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za umundurowanie, - ekwiwalenty i równoważniki pieniężne za remonty lokalu mieszkalnego - dopłaty do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i materiały eksploatacyjne - przedmioty zaopatrzenia mundurowego - materiały i wyposażenie łączności, transportu, informatyki Zakup energii Zakup usług remontowych naprawy samochodów - naprawa i konserwacja innych urządzeń - remonty i konserwacja pomieszczeń Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne dla pracowników Zakup usług pozostałych czynsz - opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prawne, komputerowe - szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowej - usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń - inne Podróże służbowe krajowe i zagraniczne podróże służbowe - delegacje pracowników - ryczałt za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych Różne opłaty Pozostałe wydatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t, budżetu państwa, odsetki Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: do 31 maja 75% planu rocznego i do 30 września 25 % planu rocznego - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.z 2002r. Nr 147 poz.1229 ze zm.). Obrona cywilna Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków do konserwacji sprzętu OC - zakup wyposażenia do toreb sanitarnych - zakup części zamiennych do sprzętu OC Remont sprzętu OC Zakup usług pozostałych - szkolenia zespołu kierowania OC - dofinansowanie remontu budowli ochronnych dla jednostek nimi administrujących - według harmonogramu wydatkowania - ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U z 2002r. Nr 21, poz.205 ze zm.), - ustawa z dnia r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123 poz. 779),
5 OGÓŁEM DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów biurowych, środki czystości, części zamienne i mat
3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopi. Środki
2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM
2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000
3.3.1.7. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopii 1 000 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Koszty likwidacji nielegalnych upraw maku i konopii.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki miejskie 4 600 000 Rozdział 85305 - Żłobki Wydatki jednostki budżetowej "Żłobki Miejskie". Na rok 2004 zakłada się utrzymanie 600 miejsc
2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM
2. OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE 2.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wsk. % Centrum Zarządzania Kryzysowego
85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35
Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki
3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE
3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 350 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku
Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok
Plan wydatków na 2016 rok
Plan wydatków na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XV/107/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych
6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.
6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r. treść plan na 2006r. wykonanie 2006r. 1 2 4 5 6 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2004 rok A. DOCHODY Dział
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok
50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK L.p Zadanie Plan na 2005 rok A pozostałe odsetki 2.
PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005 Nazwa jednostki /Wydziału/ : Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia Sosnowiec, ul.szymanowskiego 5A L.p Zadanie Plan na 2005 rok A. DOCHODY Dział
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r.
Uchwała nr 29/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2012
Tabela Nr 2. Zestawienie
ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok przyjęto dochody
Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo
58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.
ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,
Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84
UCHWAŁA NR 61/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR 61/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Uchwała Nr 12.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku
Uchwała Nr 12.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1
UCHWAŁA NR 16/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA NR 16/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
UCHWAŁA NR 49/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.
UCHWAŁA NR 49/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień
70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Podsumowanie działalności. Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie. za okres od 1.01.2006. 31.12.2006.
Podsumowanie działalności Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie za okres od 1.01.2006. 31.12.2006. Działalność Zakładu jako całość - wpływy z usług - 1.486.926,00 - pozostałe odsetki za nieterminowe
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r. treść plan na 2005r. wykonanie 2005 r. 1 2 4 5 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4018 Wynagrodzenie osobowe koordynatora EFS
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.../2017 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia...2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 201 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ w sprawie ustalenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzoru wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu
PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 -525 209,30
Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK 2012 Nazwa jednostki Gimnazjum im. Mieszka I w Cedyni Lp. NAZWA ZADANIA ogółem wg wraz z pochodnymi W TYM 1 Kształcenie
Administracja publiczna
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice
Zarządzenie Nr 1947/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 stycznia 2009 r.
Zarządzenie Nr 1947/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2009 rok
Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.
Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.
UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 520 200 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych
85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22
Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r.
Uchwała nr 37/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za rok 2013
UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r.
UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 7) WYDATKI
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr LXIX/2173/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok przyjęto dochody
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku
1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 3.103.942,00 Wykonanie 2.875.618,28
UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień
UCHWAŁA NR 60/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r.
UCHWAŁA NR 60/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.
851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
UCHWAŁA NR 73/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r.
UCHWAŁA NR 73/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
UCHWAŁA NR 49/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR 49/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo
UCHWAŁA NR 185/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r.
UCHWAŁA NR 185/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/1302/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2013 rok przyjęto dochody
5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku
5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo
Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie
PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2015
851 Oświata i wychowanie 85195 2010 Pozostała działalność Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznuch z dnia 27 sierpnia 2004 r. art.7 ( tj. Dz.U. 2008 r. Nr 164 poz.1027
Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku
Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ
Planowane wydatki na rok 2016
Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka
Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370
Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00
3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE
3.4.OPIS WYDATKÓW WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM 3.4.1. WYDATKI BIEśĄCE 3.4.1.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY Centrum Zarządzania Kryzysowego 557 000 zł Zabezpieczenie pod względem logistycznym funkcjonowania
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan
Uchwała Nr 74.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 listopada 2015 roku
Uchwała Nr 74.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: opracowania projektu planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok. Na podstawie art. 249
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00
Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2013
Uchwała Nr 130.270.2013 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2013 Na podstawie art. 211, art. 212, art. 222 ust. 4, art.257, art.258,
PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY
PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, w przesłanym do Biura Rady m. st. Warszawy projekcie uchwały budżetowej w sprawie budżetu
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2438/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego do budżetu miasta stołecznego
ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK. ZADANIA ZLECONE - DOCHODY. Dział T R E Ś Ć Plan Wykonanie
ZESTAWIENIE ZBIORCZE DZIAŁÓW Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK. ZADANIA ZLECONE - DOCHODY Dział T R E Ś Ć Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 89.543,04 89.489,69 99,94% 750 Administracja publiczna
Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018
Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/413/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 grudnia 2017 r. Zakres: Plan pierwotny Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2018 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01009
Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku
1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.758.820,00 Wykonanie 2.545.161,60
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.
6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15
6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY
6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na
Wydatki budżetu powiatu na rok 2015
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.
Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty
Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział
UCHWAŁA NR 21/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r.
UCHWAŁA NR 21/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zmiany w planie wydatków na 2012 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00
WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo
Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa
Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu
UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE. z dnia 19 stycznia 2016 r.
UCHWAŁA NR 5/16 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA ROK 2018
gmina gmina 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 700 000 163 000 0 163 000 163 000 0 163 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 700 000 163 000 0 163 000 163 000 0 163 000 samorządu terytorialnego
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.
6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO z dnia Budżet na rok 2017
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2017 z dnia 2017-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2017 010 Rolnictwo i łowiectwo 526 000,00 01008 Melioracje wodne 120 000,00 2830 realizacji pozostałym
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 884 831,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 214 531,00 SĄDOWNICTWA
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.
Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Instytucji Kultury i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu
Budżet na rok Rozwój obszarów wiejskich , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00
URZĄD MIEJSKI Załącznik nr 3 do zarządzenia nr AO.0050.1.2018 z dnia 2018-01-02 WYDATKI Budżet na rok 2018 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 781 000,00 01008 Melioracje wodne 80 000,00 2830 realizacji
Zarządzenie nr 51/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 30 grudnia 2010 roku
Zarządzenie nr 51/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 30 grudnia 2010 roku W sprawie zmiany układu wykonawczego gminy na 2010 rok. w zł. Na podstawie art.257, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
6.17 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2016.
851 85156 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000 3 000 0 320 687 320 687 0 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże
UCHWAŁA NR 292/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 292/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi