WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK
|
|
- Alojzy Mazurek
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł Rozdział Melioracje wodne w kwocie ,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości ,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie ,00 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi w kwocie ,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pt.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice i Trkusów. Inwestycja realizowana będzie w latach z planowanymi nakładami ogółem w wysokości ,00 zł. Rozdział Izby Rolnicze w kwocie ,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do postanowień ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie ,00 zł dotyczy budowy drogi dojazdowej do pól, tj. Przebudowa drogi gminnej ul. Klonowa i Boczna w Mącznikach. Rozdział Pozostała działalność dotyczy dofinansowania zakupu bażantów dla kół łowieckich w kwocie 6.000,00 zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 180,00 zł Rozdział dotyczy podatku leśnego od j.s.t. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w wysokości ,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA z dnia roku) w tym kwota ,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi oraz utrzymanie zimowe w kwocie ,00 zł. 1
2 Poza tym w paragrafie 4520 występuje suma rocznych opłat z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych infrastruktury technicznej w wysokości ,00 zł. Natomiast paragraf 6300 w wysokości ,00 zł obejmuje planowane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu, tj. - Przebudowa drogi nr 5320P w miejscowości Biskupice Ołoboczne na odcinku około 600 m z dofinansowaniem gminy w wysokości ,00 zł, - Przebudowa drogi nr 4330P w miejscowości Droszew na odcinku około m z dofinansowaniem gminy w wysokości ,00 zł, - Przebudowa drogi nr 5304P w miejscowości Mączniki budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku około 400 m z dofinansowaniem gminy w wysokości ,00 zł. Rozdział Drogi publiczne gminne w kwocie ,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170): ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210): 4.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270): ,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300): ,00 zł - odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów ( 4590): ,00 zł Wydatki majątkowe tj. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne na ogólną kwotę w wysokości ,00 zł obejmują następujące zadania i tytuły: - Wykup nieruchomości pod rozbudowy gminnych dróg ,00 zł Rozdział Pozostała działalność stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w wysokości ,00 zł, w tym: - dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 kwietnia 2011 roku: ,00 zł 2
3 - dotacja celowa dla Gminy Ostrów Wielkopolski na podstawie porozumienia z dnia 18 sierpnia 2016 roku: ,00 zł Przyjęte wartości w pierwszym przypadku wynikają z podpisanego aneksu do porozumienia z miastem Kalisz, natomiast wysokość wydatków dla Gminy Ostrów Wielkopolski z szacunków kwot na podstawie trzech miesięcy bieżącego roku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170): ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210): ,00 zł - zakup energii ( 4260): ,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270): ,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300): ,00 zł - różne opłaty i składki ( 4430): ,00 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie ( 4520): ,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) ( 4600): ,00 zł Wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł obejmują: - Modernizacja poczekalni na dworcu kolejowym ,00 zł DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie ,00 zł (rozdział 71004), wydatki na opracowania 3
4 geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71012) w kwocie ,00 zł oraz zakup oprogramowania w kwocie ,00 zł. Rozdział Cmentarze w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty utrzymania cmentarza komunalnego. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej, obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB I z dnia roku. Rozdział Starostwa powiatowe w kwocie ,00 obejmuje dotację dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie punktu rejestracji pojazdów w Nowych Skalmierzycach. Rozdział Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości ,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości budżetu roku bieżącego. Rozdział Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu w wysokości ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ( 4010): ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040): ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące: ,00 zł Wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł dotyczą wymiany sprzętu komputerowego. W ramach pozostałych wydatków bieżących rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w wysokości ,00 zł. Rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, która jest prowadzona przez Referat Oświaty zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nr XXVII z dnia 30 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej szkół i placówek 4
5 oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w kwocie ogółem ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na diety sołtysów w kwocie ,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości ,00 zł, jak również planowane wydatki w wysokości ,00 zł oznaczone liczbami końcowymi paragrafów 8 i 9 na realizację projektu pt. Program rewitalizacji Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dofinansowany przez Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, tj. z udziałem środków europejskich. W ramach planowanych wydatków kwota ,00 zł stanowi wkład własny w realizację projektu. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.080,00 zł Rozdział obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 3.080,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL /16 z dnia roku, jako zadanie zlecone. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej obejmuje planowaną wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie przeglądu serwisowego samochodu specjalistycznego SD 37 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim w wysokości ,00 zł. Rozdział Ochotnicze straże pożarne który obejmuje zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki za udział w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę ,00 zł, w tym przewidziano ,00 zł jako dotacje dla OSP oraz kwotę ,00 zł jako zadanie inwestycyjne pt. Położenie kostki brukowej przed remizą w Strzegowie. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00 zł. 5
6 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040): ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050): ,00 zł Planowane wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w kwocie ,00 zł dotyczą nowego zadania pt. Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach. Inwestycja na ogólną kwotę ,00 zł będzie realizowana w latach , w tym wydatki 2017 roku wynoszą kwotę ,00 zł. Poza tym zaplanowano kwotę ,00 zł na zakup wyposażenia boiska szkolnego w Szkole Podstawowej w Kotowiecku. Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Droszewie ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Gostyczynie ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Kotowiecku ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Ociążu ,00 zł 6
7 - Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie ,00 zł obejmują: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040): ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Na poszczególne placówki przypada: - oddział przy Szkole Podstawowej w Skalmierzycach - oddział przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł ,00 zł - oddział przy Szkole Podstawowej w Droszewie ,00 zł - oddział przy Szkole Podstawowej w Gostyczynie ,00 zł - oddział przy Szkole Podstawowej w Kotowiecku ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział Przedszkola na ogólną kwotę ,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040): ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł 7
8 - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł dotyczą zadania pt. Przebudowa i rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach. Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - Nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Przedszkole w Ociążu ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział w paragrafie 4330 obejmuje również planowaną odpłatność za pobyt dzieci w innych publicznych oraz niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy w wysokości ,00 zł. Rozdział Gimnazja w kwocie ,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040): ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Na poszczególne gimnazja przypada: - Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Gimnazjum w Ociążu ,00 zł Razem: ,00 zł Planowane wydatki zostały przyjęte na poziomie bieżącego roku. 8
9 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół w wysokości ,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus W.P.K. Sp. z o.o. w Skalmierzycach jak również finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych). Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie ,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wymiaru. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne na ogólną kwotę ,00 zł obejmuje wydatki niezbędne dla przygotowywania posiłków dla dzieci. Wydatki na poszczególne stołówki szkolne wynoszą odpowiednio: - stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - stołówka szkolna przy Zespole Szkół w Ociążu ,00 zł - stołówka szkolna przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie ,00 zł dotyczy następujących placówek: - Przedszkole Publiczne Nr 1 Jarzębinka ,00 zł Wydatki bieżące obejmują między innymi: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040): 6.975,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł 9
10 Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w kwocie ,00 zł obejmuje następujące placówki: - Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Droszewie ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Gostyczynie ,00 zł - Zespół Szkolno Przedszkolny w Kotowiecku ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Zespół Szkół w Ociążu ,00 zł - Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł Wydatki bieżące obejmują między innymi: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040): ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie ,00 zł ( 3020), zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) w kwocie ,00 zł, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli ( 4170) w kwocie 2.500,00 zł, zakup usług na ogólną kwotę ,00 zł, zakup nagród konkursowych w wysokości ,00 zł oraz planowane dotacje dla stowarzyszeń na zadania oświatowe zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( 2820) w kwocie ,00 zł. 10
11 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,04 zł Wydatki tego działu przeznaczone są na: - dotację przeznaczoną na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ( ) w wysokości ,04 zł, - zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie ,00 zł, - przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie ,00 zł (zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), w tym kwota ,00 zł na zadania zlecone stowarzyszeniom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( 2820)), - realizację gminnego Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokom wśród dzieci urodzonych w 2016 roku w kwocie ,00 zł (85195). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Wydatki wynikają z przedłożonego zapotrzebowania przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB I z dnia roku. Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki: - ośrodki wsparcia (85203) w wysokości ,00 zł (dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy) - składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) ,00 zł Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio: - domy pomocy społecznej (85202) ,00 zł - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) ,00 zł 11
12 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85213) ,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) ,00 zł - dodatki mieszkaniowe (85215) ,00 zł - zasiłki stałe (85216) ,00 zł - na funkcjonowanie M GOPS (85219) ,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) - pozostała działalność dożywianie dzieci szkolnych ( 85295) ,00 zł ,00 zł DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010): ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040): ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120): ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Wartość przyjęto na podstawie skorygowanych zapotrzebowań dyrektorów szkół. Na poszczególne placówki przypada: - świetlica przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach - świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł ,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Ociążu ,00 zł 12
13 Poza tym w paragrafie Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym występuje planowana kwota w wysokości ,00 zł na stypendia dla uczniów wyróżniających się. DZIAŁ 855 RODZINA ,00 zł Rozdział Świadczenie wychowawcze obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (tzw. 500+), w tym: świadczenia wychowawcze w kwocie ,00 zł ( 3110) oraz wydatki związane z realizacją zleconego zadania w kwocie ,00 zł. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie ,00 zł ( 3110), składki emerytalno rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie ,00 zł ( 4110) oraz wydatki na obsługę zleconego zadania w wysokości ogółem ,00 zł. Rozdział Wspieranie rodziny obejmuje planowane wydatki na ten cel w wysokości ,00 zł. Rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków obejmuje ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego, gdzie wydatki ogółem wynoszą ,00 zł. Rozdział Rodziny zastępcze obejmuje planowane wydatki na wspieranie rodzin zastępczych w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód w planowanej kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na tą działalność, w tym: - zakup energii ( 4260): 6.000,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270): ,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300): ,00 zł 13
14 - dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy i Miasta: ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami w wysokości ,00 zł obejmuje następujące tytuły wydatków: - w paragrafie 2710 występuje dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w wysokości ,00 zł, - pozostałe paragrafy na ogólną kwotę w wysokości ,00 zł dotyczą wydatków na system zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł w tym: koszty administracyjne oraz obsługi finansowo księgowej systemu w kwocie ,00 zł (różne paragrafy), usługi związane ze zbiórką i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakup materiałów w wysokości 5.000,00 zł, zakup energii w kwocie 6.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki bieżące w wysokości ,00 zł oraz majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł dotyczą zadania pt. Modernizacja skweru historycznego. Rozdział Schroniska dla zwierząt w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł oraz pozostałe planowane wydatki w kwocie ,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg w planowanej wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości ,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie ,00 zł oraz planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł oraz materiałów w wysokości 5.000,00 zł. 14
15 Podstawowe wydatki w tym zakresie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział Pozostała działalność w wysokości ,00 zł obejmuje planowany wydatek w wysokości ,00 zł na program ochrony środowiska oraz kwotę 5.000,00 zł na opłaty i składki. Paragraf 6619 obejmuje planowaną dotację na dofinansowanie projektu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Przestrzenna Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej dla Miasta Kalisza w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,96 zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie ,96 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( 2820) w kwocie ,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę ,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują następujące tytuły inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne: Budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach ,00 zł Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Głóskach ,00 zł Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kurowie ,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w Śmiłowie ,00 zł Montaż klimatyzacji w świetlicy w Głóskach ,00 zł Montaż klimatyzacji w świetlicy w Kurowie ,00 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Strzegowa ,00 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Osiek ,00 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Miedzianów ,00 zł Budowa placu zabaw w miejscowości Fabianów ,00 zł Termomodernizacja świetlicy w Biskupicach ,00 zł 15
16 Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Gostyczynie Razem: ,00 zł ,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne: Zakup wyposażenia do świetlicy w Głóskach ,00 zł Zakup wyposażenia do świetlicy w Kurowie ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział Biblioteki obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości ,00 zł. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera w paragrafie 2720 planowane dotacje jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w wysokości ,00 zł na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale oraz w paragrafie 4300 planowane wydatki na program ochrony zabytków w wysokości ,00 zł. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł Rozdział Obiekty sportowe obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości ,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł na zadania: - Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu Miejsko Gminnego wraz z infrastrukturą. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości ,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820). Rozdział Pozostała działalność w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na realizację zajęć sportowych na basenie. 16
17 Wydatki ogółem: w tym: ,00 zł - wydatki majątkowe ,04 zł - wydatki bieżące ,96 zł w tym: - wydatki na projekty dofinansowane ze środków UE ,00 zł - zadania zlecone ,00 zł - zadania na podstawie porozumień ,00 zł 17
Wydatki budżetu na 2017 rok
Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00
Wydatki budżetu na 2018 rok
Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035
WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK
Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.035.300,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 75.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych
WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Część opisowa do załącznika nr 2 WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 66.700,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 40.500,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00
Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok
Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia
Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017
Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
Wydatki budżetu w 2019 r.
budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017
WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44
Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup
zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące
zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki
Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,
Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki budżetowe na 2017 rok
Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z budżetu Gminy Śmigiel w 2018 roku Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w 2018 roku 1 2 3 4 5 6 Rolnictwo i łowiectwo 1 056 762,04 1 052 219,70 99,57 01008 Melioracje wodne
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...
Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r
Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura
, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo
z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych
PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z
Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział
WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.169,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych ze środków w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2
PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017
Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki budżetu na 2018 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:
zal_2_wydatki_2017_zmiana
zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010
WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU
Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje
WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK
Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.613.000,00 zł Rozdział 01008- Melioracje wodne- w kwocie 85.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych
Wydatki budżetu na 2019 rok
Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich
Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI
Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.
Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo
Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248
Plan wydatków na 2017 rok
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Mircu Nr XXX/198/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan wydatków na 2017 rok związane zadania na na akcji i udziałów oraz wniesienie środków, wkładów do o spółek prawa
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI
Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji
Wydatki razem ,31
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki
Wydatki budżetu gminy na 2016 r.
Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację
Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.
budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Plan wydatków na 2018 rok
Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie
Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.
Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów
Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204
Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.
Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok. Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 162 564,08 155 051,18 95,38 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku
Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/
Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016
Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25
Plan wydatków wg stanu na dzień r.
Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.
Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000
01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92
załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010
WYDATKI BUDŻETU W 2014 ROKU
Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 756.000,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w kwocie 79.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych
WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach
Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz
010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00
Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r
Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo
Plan wydatków budżetowych na 2016 rok
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK
Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11
Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%
Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016
Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.
Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017
WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2017 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.
Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00
Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług
Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00
WYDATKI - I półrocze 2017 r.
WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40
Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.
Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne
WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010
W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83
Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku
Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008
Załącznik Nr 2 - Wydatki
Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup
Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2017 rok
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2018 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 28 marca 2018 roku 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 113 330,72 1 111 690,53 99,85 329,00 0,00 01008 Melioracje wodne 37 000,00 36 699,99