2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.



Podobne dokumenty
9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

P R O C E D U R A PN-EN ISO

PROCEDURA P-VI-04. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad wykonywania kontroli przez wewnętrzne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

2.0. ZAKRES PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

Uruchamianie zamówień publicznych powyŝej EURO

PROCEDURA P-II-04. Urząd Miasta SZCZECIN Wydanie 6

Imię i Nazwisko Data Podpis Barbara Ledwon Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Przegląd systemu zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

KARTA PROCESU KP/09/01

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

1.0. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad organizowania szkoleń i dokształcania pracowników, zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta Szczecin.

P-II-11 P R O C E D U R A. Aplikacja samorządowa

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Nr procedury P-II-10 Wydanie 9

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta

PROCEDURA PROCESOWA. 2. ZAKRES STOSOWANIA Procedura jest stosowana we wszystkich KO i obejmuje cały zakres działania Starostwa.

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ICR Polska Sp. z o.o.

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

STAROSTWO POWIATOWE W BOLESŁAWCU. TYTUŁ PROCEDURY Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa... Podpis. Cezary Przybylski... podpis

Imię i nazwisko Data Podpis

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

P R O C E D U R A P V-14. Zasady przygotowania corocznego informatora budŝetowego dla mieszkańców pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Postępowanie ze skargami

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

Urząd Miejski w Przemyślu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-05 EDYCJA 1 STRONA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE. Opracował: Pełnomocnik ds. Jakości.

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

PROCEDURA. Przegląd systemu zarządzania jakością PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Program certyfikacji systemów zarządzania

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2015. PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

RAPORT Z AUDITU NADZORU

PROCEDURA NR

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

POCEDURA SYSTEMU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNY AUDYT JAKOŚCI. P 03/01 Obowiązuje od: 01 lutego 2015 r.

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

PROCEDURA NR 8.1 TYTUŁ: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Transkrypt:

P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad i warunków przeprowadzania przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta dla sprawdzenia przydatności i efektywności systemu na zgodność z normą ISO 9001:2008 i deklarowaną polityką jakości. 2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. 3.0. TERMINOLOGIA 3.1. JAKOŚĆ (wg ISO 9001:2008) Stopień do jakiego zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania. 3.2. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wg ISO 9001:2008) Koordynowane działania związane z kierowaniem organizacją i jej nadzorowaniem w odniesieniu do jakości. 3.3. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - SZJ (wg ISO 9001:2008) System zarządzania do kierowania i kontroli organizacji pod względem jakości. 3.4. ORGANIZACJA (wg ISO 9001:2008) Grupa ludzi i urządzeń z uporządkowanym rozmieszczeniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań. 3.5. NORMA ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością Wymagania 3.6. PRZEGLĄD (wg ISO 9001:2008) Działanie podjęte w celu zapewnienia przydatności, odpowiedniości, skuteczności rozpatrywanej sprawy, aby osiągnąć ustanowione cele. 3.7. NIEZGODNOŚĆ (wg ISO 9001:2008) Niespełnienie wymagania. 3.8. KSIĘGA JAKOŚCI (wg ISO 9001:2008) Dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji. 3.9. PROCEDURA (wg ISO 9001:2008) Określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Ryszard Słoka Strona 1 / 5

4.0. PRZEBIEG REALIZACJI / OPIS CZYNNOŚCI Algorytm postępowania przy planowaniu i przeprowadzaniu przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta. Spełnienie zapisu Księgi Jakości dotyczącego przeglądu Systemu Jakości Pełnomocnik ds. SZJ 4.1. 1. Ustala w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta / Sekretarzem Miasta termin przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. 2. Przedstawia i omawia z Prezydentem / Sekretarzem sprawozdanie z funkcjonowania SZJ dotyczące przeprowadzonych auditów wewnętrznych, przeprowadzonych działaniach korygujących i zapobiegawczych, zgłoszonych skargach i reklamacjach oraz przeprowadzonych szkoleniach. 3. Ustala termin spotkania z Prezydentem Miasta/Sekretarzem Miasta lub osobą upoważnioną w celu przeprowadzenia przeglądu. Prezydent Miasta / Sekretarza Miasta 4.2. 1. Zapoznaje się z przedstawionym sprawozdaniem. 2. Przeprowadza wraz z Pełnomocnikiem ds. SZJ i wyznaczonymi osobami przegląd Systemu Zarządzania Jakością w ustalonym wcześniej terminie. Pełnomocnik ds. SZJ 4.3. 1. Sporządza w trakcie przeglądu notatki - zapisuje wszelkie wynikłe niezgodności, uwagi i spostrzeżenia. 2. Po zakończonym przeglądzie przygotowuje na podstawie notatek Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości. 3. Przekazuje Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia. Prezydent Miasta / Sekretarza Miasta 4.4. 1. Nanosi do sprawozdania ewentualne poprawki. 2. Zatwierdza Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości. 3. Przekazuje sprawozdanie z przeglądu do wiadomości i wykonania zawartych w nim poleceń dyrektorom i kierownikom urzędu. Pełnomocnik ds. SZJ 4.5. 1. Wystawia karty niezgodności i działań korygujących 2. Nadzoruje wykonanie zaleceń Prezydenta wynikłych po przeglądzie 3. Przechowuje zapisy z przeglądu Systemu Jakości Strona 2 / 5

4.1. Pełnomocnik ds. SZJ 4.1.1. Ustala w uzgodnieniu z Prezydentem / Sekretarzem termin przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. Przegląd odbywa się co roku (przed zaplanowanym terminem auditu kontrolnego jednostki certyfikacyjnej) w celu sprawdzenia przez najwyższe kierownictwo Urzędu w jakim stopniu System Zarządzania Jakością funkcjonuje i jak jest przygotowany do auditu zewnętrznego. 4.1.2. Omawia z Prezydentem Miasta: przebieg auditu wewnętrznego przeprowadzone działania korygujące i zapobiegawcze wynikłe z niezgodności stwierdzonych podczas auditu wewnętrznego realizację planu szkoleń przyjęte skargi i reklamacje i sposób ich załatwienia aktualizację dokumentów opisujących System Zarządzania Jakością. Przedstawia sprawozdanie z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Prezydentowi Miasta / Sekretarzowi Miasta informując go w szczególności o ewentualnych niezgodnościach lub wynikłych problemach w jego funkcjonowaniu. 4.1.3. Ustala termin spotkania z Prezydentem Miasta/Sekretarzem Miasta lub osobą upoważnioną w celu przeprowadzenia przeglądu. 4.2. Prezydent Miasta / Sekretarz Miasta 4.2.1. Zapoznaje się ze sprawozdaniem 4.2.2. Przeprowadza przegląd Systemu Jakości. W przeglądzie udział biorą: Pełnomocnik ds. SZJ oraz inne osoby wyznaczone przez Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta. Przegląd Systemu Jakości przeprowadzany jest w formie spotkania i dokładnego omówienia niezgodności i uwag na podstawie protokołów i zapisów z auditu wewnętrznego. Podczas przeglądu są omawiane problemy związane z działalnością Urzędu w zakresie procesów usługowych mających wpływ na jakość świadczonych usług i realizacją deklarowanej polityki jakości. 4.3. Pełnomocnik ds. SZJ 4.3.1. W trakcie przeglądu sporządza notatki, zapisując wszelkie uwagi, stwierdzone niezgodności i spostrzeżenia na poruszane tematy. 4.3.2. Po zakończonym przeglądzie, wykorzystując notatki sporządza Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości (zał. nr 2 / P-I-05), które zwiera następujące informacje: nazwiska osób biorących udział w przeglądzie wydziały i biura, których dotyczył przegląd ocenę funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w poszczególnych wydziałach i biurach wnioski i zalecenia z przeglądu 4.3.3. Przekazuje Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości Prezydentowi Miasta / Sekretarzowi Miasta do zatwierdzenia. 4.4. Prezydent Miasta / Sekretarz Miasta 4.4.1. Nanosi w sprawozdaniu ewentualne poprawki w formie decyzji i poleceń dotyczących spraw omawianych podczas przeglądu. Strona 3 / 5

4.4.2. Zatwierdza Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości. 4.4.3. Przekazuje sprawozdanie z przeglądu do wiadomości i wykonania zawartych w nim poleceń wszystkim dyrektorom wydziałów i kierownikom biur UM. 4.5. Pełnomocnik ds. SZJ 4.5.1. Wystawia Karty niezgodności i działań korygujących w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 zgodnie z procedurą nr P-VI-02 Działania korygujące i zapobiegawcze. 4.5.2. Nadzoruje wykonanie zaleceń Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta wynikłych po przeglądzie. 4.5.3. Przechowuje i archiwizuje wszystkie zapisy związane z przeglądem Systemu Zarządzania Jakością: - pismo dotyczące przeglądu Systemu Zarządzania Jakością, - sprawozdanie z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością, - notatki z przeglądu. Ochrona treści procedur Procedury są własnością Urzędu Miasta Szczecin. Procedury udostępnione są w formacie uniemożliwiającym wnoszenie zmian przez osoby nieupoważnione. Odpowiedzialność Osoby wykonujące opisane w procedurze działania ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe i terminowe wykonanie. Strona 4 / 5

5.0. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH I ZAŁĄCZNIKÓW 5.1. Procedury Nr P-I-03 Nadzór nad dokumentacją niezbędną do pracy Urzędu Miasta. Nr P-VI-02 Działania korygujące. Nr P-VI-05 Działania zapobiegawcze. 5.2. Inne dokumenty: - norma ISO 9001:2008, - protokoły z auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - karty niezgodności i działań korygujących, - zestawienie zgłoszonych skarg i reklamacji, - sprawozdania z przeprowadzonych ankiet dotyczących zadowolenia klienta. 5.3. Załączniki: 5.3.1. Pismo Pełnomocnika ds. SZJ dotyczące przeglądu Systemu Zarządzania Jakości - zał. nr 1 / P-I-05 5.3.2. Sprawozdanie z przeglądu Systemu Zarządzania Jakości - zał. nr 2 / P-I-05 Strona 5 / 5