Korekta faktury zakupowej [FVZk] Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków

Podobne dokumenty
Zamówienia samochodów nowych

Oferta na samochód nowy Oferta na samochód nowy spis kroków

Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów

Przekazanie pojazdu na serwis

Ustawianie lokalizacji dla indeksów Ustawianie lokalizacji dla indeksów spis kroków

Inwentaryzacja. Inwentaryzacja spis kroków

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

SŁOWNIK STRUKTURY PRZEDSIĘBIORSTWA

7 Magazyn [ Magazyn ] Magazyn

KS-APTEKA WINDOWS KOREKTY SPRZEDAŻY Z OKRESU DO ROKU, TYPY GENEROWANIA KOREKT ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH START. KAMSOFT S.A.

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Moduł Finanse w systemie Integra 7

ELEKTRONICZNE LISTY WPŁAT ZA AKTYWACJĘ Instrukcja

I. Zmiana IP Internet. 1. Uzyskaj następujące dane:

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

HOTEL ONLINE - Szybki start

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

4 Moduł płacowy. 1. Moduł płacowy

Załączniki do umowy licencyjnej wskazujące akredytowane obszary

ZESTAW LABORATORYJNY I ZESTAW FARMACEUTYCZNY : Instrukcja instalacji

Split Payment (Podzielona płatność) w systemie KS-AOW

Integracja z Subiekt GT

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

LABORATORIUM 5. Informatyka w turystyce i rekreacji

Istotne zmiany w wersji 356 ToyDMS

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

Najczęściej zadawane pytania

Program dla praktyki lekarskiej

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Płace Optivum. Jak przeprowadzić korektę płatności z tytułu umowy zlecenia?

INWENTARYZACJA W PROGRAMIE INTEGRA

Instalacja rozwiązania Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage Konfiguracja dodatku Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

Paczki przelewów w ING BankOnLine

MANUAL KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

REJESTRACJA I AKTYWACJA W E-BOK

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja

Instrukcja wprowadzania umów o podwykonawstwo

Aby uruchomić Multibooka, należy podłączyć nośnik USB do gniazda USB w komputerze, na którym program ma być używany.

Zamienniki towarów 1/5. Program Handel Premium

Płace Optivum. Przypadek 1 omyłkowo naliczone godziny ponadwymiarowe

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

PTP COL. Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki:

DHL. (Moduł Magento) v

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

pomocą programu WinRar.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

darmowe zdjęcia - allegro.pl

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

Lista zgłoszeń zrealizowanych w uaktualnieniach Hot Fix w wersji

Instrukcja do wersji Kancelaria Komornika - VAT

9 Zakup [ Zakup ] Zakup

Dpd. v Strona 1 z 10. FUTURE-SOFT SP. Z O.O. ul. Gosławicka2/ , Opole tel sales@future-soft.pl NIP:

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str Przelewy cykliczne...str Nowy przelew cykliczny... str.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

INSTRUKCJA INWENTARYZACJI

WYSYŁKA SPRAWOZDAŃ i BILANSÓW DO SYSTEMU

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express. v.7

Instrukcja szyfrowania poczty do ESKOM. na przykładzie wykorzystania narzędzia MS Outlook

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Instrukcja obsługi IBOM - dla Interesanta

Jak dodać firmę do katalogu firm?

INSTRUKCJA OBSŁUGI KREATORA SKŁADANIA WNIOSKÓW

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:

Logowanie do portalu:

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Zestaw dodatkowych raportów nr II do programu MenedŜer Pojazdów PL+ Instrukcja Obsługi SoftwareProjekt 2008

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI MODEMU I KONFIGURACJA POŁĄCZENIA Z INTERNETEM NA WINDOWS 8 DLA AnyDATA ADU-520L

Zawartość. 1. Rejestracja na stronie promosms.pl

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja programu ESKUP

Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.

Posejdon Instrukcja użytkownika

System Wspierania Zakupów. ZGH Bolesław S.A.

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę lub i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Rejestr VAT Optivum. Jak wprowadzić fakturę zakupu z odwrotnym obciążeniem?

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja Dostawcy Platformy Zakupowej Grupy CIECH S.A.

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik

Transkrypt:

Korekta faktury zakupowej [FVZk] spis kroków Krok 1 Wejście w moduł dokumentów zakupu...2 Krok 2 Dodanie korekty do dokumentu zakupu...3 Krok 3 Uzupełnienie danych pozycji faktury...4 Krok 4 Określenie form płatności...7 Krok 5 Pozostałe zakładki...9 Krok 6 Zatwierdzenie korekty do dokumentu zakupowego...9 Spis ekranów...12

Krok 1 Wejście w moduł dokumentów zakupu Aby wejść w moduł dokumentów zakupu klikamy przycisk skrótu oknie głównym systemu DMS (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). w Ekran 1. Fragment okna głównego systemu DMS Innym sposobem wejścia do modułu dokumentów zakupowych jest wybór pozycji w menu głównym: Moduły -> Dokumenty -> Dokumenty zakupu (Ekran 2). http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 2/12

Ekran 2. Fragment okna głównego systemu DMS Wyświetlone zostanie okno obsługi modułu dokumentów zakupu (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). Ekran 3. Okno obsługi modułu dokumentów zakupu Krok 2 Dodanie korekty do dokumentu zakupu Aby dodać korektę do dokumentu zakupu, odnajdujemy Ŝądaną fakturę zakupową, klikamy prawym przyciskiem myszy na zaznaczonym wierszu i z otwartego menu wybieramy opcję: Dodaj korektę (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 3/12

Ekran 4. Fragment okna obsługi modułu dokumentów zakupu dodawanie korekty Jeśli chcemy dodać korektę do historycznego dokumentu zakupu, klikamy przycisk obok przycisku i z rozwiniętego menu wybieramy opcję: Korekta dokumentu historycznego, a następnie Samochody nowe. Krok 3 Uzupełnienie danych pozycji faktury W wyświetlonym oknie dodawania korekty (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.) naleŝy uzupełnić Nr korekty, Datę korekty, Datę wpływu dokumentu, Rodzaj korekty oraz Podstawę korekty. http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 4/12

Ekran 5. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu Następnie przechodzimy do zakładki (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). Aby skorygować Ŝądaną pozycję, zaznaczamy ją i klikamy przycisk. http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 5/12

Ekran 6. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Pozycje dokumentu Wyświetlone zostanie okno korekty pozycji (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.), gdzie w polu Winno być naleŝy wprowadzić poprawne wartości. Po uzupełnieniu danych wyświetlona zostanie wartość korekty w polu Korekta oraz uaktywni się przycisk zmiany., który klikamy by zaakceptować wprowadzone Ekran 7. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu korekty pozycji Po wejściu do zakładki, naleŝy sprawdzić poprawność wartości końcowej korekty. Jeśli wartości nie zostały pobrane z pozycji dokumentu, po zaznaczeniu pola Aktywuj edycję, klikamy przycisk (Ekran 8). http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 6/12

Ekran 8. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Dane podstawowe Krok 4 Określenie form płatności Kolejną czynnością jest ustalenie sposobu płatności. Aby to uczynić naleŝy przejść do zakładki (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). Aby dodać płatność klikamy przycisk. http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 7/12

Ekran 9. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Płatności W wyświetlonym oknie dodawania płatności (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.) określamy Sposób płatności i Kwotę do rozliczenia wybranym sposobem płatności. Dla płatności odroczonych takich jak przelew naleŝy określić Termin i Datę płatności oraz ewentualnie wybrać Numer konta. Wybór zatwierdzamy przyciskiem. http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 8/12

Ekran 10. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu dodawanie płatności Krok 5 Pozostałe zakładki W zakładce naleŝy sprawdzić czy dane dla: Dostawca, Nabywca, Odbiorca, Podmioty płatności oraz Rzeczywisty nabywca są poprawne. W przypadku koniecznej zmiany, naleŝy zaznaczyć tą pozycję dla której chcemy dokonać zmian i kliknąć na przycisk. http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 9/12

Ekran 11. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Podmioty Istnieje takŝe moŝliwość dopisania dodatkowych uwag do dokumentu. Do dyspozycji mamy dwie ostatnie zakładki: moŝliwość wprowadzenia uwag z faktury otrzymanej oraz własne uwagi do faktury. Krok 6 Zatwierdzenie korekty do dokumentu zakupowego Ostatnim krokiem tworzenia korekty do dokumentu zakupowego jest jej zatwierdzenie za pomocą przycisku (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.) oraz potwierdzamy przyciskiem w wyświetlonym oknie potwierdzenia (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 10/12

Ekran 12. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zatwierdzenie dokumentu Ekran 13. Okno potwierdzenia chęci zatwierdzenia dokumentu Po pomyślnym zatwierdzeniu dokumentu, wyświetlone zostanie okno informacyjne (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). Klikamy przycisk zakończyć., aby Ekran 14. Okno informujące o pomyślnym zatwierdzeniu dokumentu http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 11/12

Następnie zostaniemy zapytani o utworzenie magazynowego dokumentu korygującego (Błąd! Nie moŝna odnaleźć źródła odwołania.). Jeśli chcemy go dodać od razu to klikamy przycisk. W przeciwnym wypadku klikamy, aby zamknąć okno i powrócić do okna modułu obsługi dokumentów zakupowych. Ekran 15. Okno z pytaniem o wystawienie mag. dokumentu korygującego Jeśli samochód znajduje się na stanie samochodów, po kliknięciu przycisku automatycznie zostanie otwarta korekta dokumentu magazynowego przyjęcia PZk, którą zatwierdzamy poprzez przycisk. W przypadku gdy pojazd został sprzedany, wyświetlone zostanie okno edycji dokumentu KKS korekta kosztów sprzedaŝy, który zatwierdzamy równieŝ przyciskiem. http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 12/12

Spis ekranów Ekran 1. Fragment okna głównego systemu DMS...2 Ekran 2. Fragment okna głównego systemu DMS...3 Ekran 3. Okno obsługi modułu dokumentów zakupu...3 Ekran 4. Fragment okna obsługi modułu dokumentów zakupu dodawanie korekty...4 Ekran 5. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu...5 Ekran 6. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Pozycje dokumentu...6 Ekran 7. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu korekty pozycji...6 Ekran 8. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Dane podstawowe.7 Ekran 9. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Płatności...8 Ekran 10. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu dodawanie płatności...8 Ekran 11. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zakładka Podmioty...9 Ekran 12. Okno dodawania korekty do dokumentu zakupu zatwierdzenie dokumentu 10 Ekran 13. Okno potwierdzenia chęci zatwierdzenia dokumentu...10 Ekran 14. Okno informujące o pomyślnym zatwierdzeniu dokumentu...10 Ekran 15. Okno z pytaniem o wystawienie mag. dokumentu korygującego...11 http.//hd.rogowiec.pl, dms@rogowiec.pl 13/12