2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

Podobne dokumenty
P R O C E D U R A PN-EN ISO

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

2.0. ZAKRES PROCEDURY

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości

PROCEDURA P-VI-04. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad wykonywania kontroli przez wewnętrzne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

Uruchamianie zamówień publicznych powyŝej EURO

P R O C E D U R A. Archiwizowanie akt Urzędu Miasta

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

1.0. CEL Celem procedury jest ustalenie zasad organizowania szkoleń i dokształcania pracowników, zgodnie z potrzebami Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA P-II-04. Urząd Miasta SZCZECIN Wydanie 6

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009. Szkolenie i dokształcanie pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Nr procedury P-II-10 Wydanie 9

Imię i Nazwisko Data Podpis Barbara Ledwon Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka

PROCEDURA P V - 06 P R O C E D U R A

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Urząd Miejski w Przemyślu

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

P-II-11 P R O C E D U R A. Aplikacja samorządowa

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

Imię i nazwisko Data Podpis

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka

EGZEMPLARZ NR: URZĄD MIASTA JEDLINA- ZDRÓJ EDYCJA 1. INDEKS Ps-01 STRONA 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

Procedura Nadzór nad dokumentacją Starostwa Powiatowego w Lublinie

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 ZAPISY JAKOŚCI. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Nazwa procesu Nazwa procedury Właściciel Powiązania z procesami NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

PROCEDURA PROCESOWA PROCES SYSTEMOWY NADZÓR NAD DOKUMENTAMI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji SZJ. Pełnomocnik ds.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

P R O C E D U R A P V-14. Zasady przygotowania corocznego informatora budŝetowego dla mieszkańców pt. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

KARTA PROCESU KP/09/01

Zarządzenie Nr 2/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 stycznia 2013r.

PROCEDURA OPRACOWANIA I ZARZĄDZANIA DOKUMENTAMI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NADZOROWANIE DOKUMENTÓW I ZAPISÓW

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura Działania korygujące Starostwa Powiatowego w Lublinie

Normy ISO serii Normy ISO serii Tomasz Greber ( dr inż. Tomasz Greber.

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Zarządzenie Nr W ojewody Dolnośląskiego z dnia sierpnia 2016 r.

NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA P-I-01. Iwona Łabaziewicz Michał Kaczmarczyk

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

Standard ISO 9001:2015

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : r. Data : r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI z dnia 12 kwietnia 2010 r.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2015. PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROCEDURA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim. Spis treści. 1. Cel procedury Miernik procedury...

PROCEDURA P04 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

Procedura PSZ 4.15 PRZEGLĄDY ZARZĄDZANIA

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

PROCEDURA NR 1.1 TYTUŁ: NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

Transkrypt:

P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących procesów usługowych objętych systemem jakości oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Szczecin. 2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. 3.0. TERMINOLOGIA 3.1. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - SZJ (wg ISO 9001:2008) System zarządzania do kierowania i kontroli organizacji pod względem jakości. 3.2. DOKUMENT (wg ISO 9001:2008) Informacja i przekazujący ja nośnik 3.3. ZAPIS (wg ISO 9001:2008) Dokument, w którym podano uzyskane wyniki lub ewidencję przeprowadzonych działań. 3.4. KSIĘGA JAKOŚCI (wg ISO 9001:2008) Dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji. 3.5. PROCEDURA (wg ISO 9001:2008) Określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. Procedura zawiera polecenia dla kilku pracowników, z czego każde jedno polecenie może odnosić się do każdego pracownika organizacji. Polecenia te są ze sobą ściśle powiązane i zrealizowanie każdego z nich prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Procedura wymaga stałego współdziałania pracowników w niej zaangażowanych. 3.6. INSTRUKCJA Określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. Instrukcja odnosi się lub jest uzupełnieniem procedury. Instrukcja zawiera określone stałe polecenia lub szereg poleceń, wymagających wykonywania ich przez pracownika, którego dotyczy dana instrukcja. OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Ryszard Słoka Strona 1 / 5

4.0. PRZEBIEG REALIZACJI / OPIS CZYNNOŚCI Algorytm procedury nadzorowania zapisów jakości w Urzędzie Miasta Szczecin. Powstanie zapisu jakości Pełnomocnik ds. SZJ, Dyrektor Wydziału, Kierownik Biura, Pracownik wydziału lub biura 4.1. 1. Sporządza zapis jakości w sposób czytelny, identyfikuje go zgodnie z procedurą lub instrukcją przywołującą dany załącznik - druk zapisu. 2. Podpisuje się na zapisie jakości czytelnie. W przypadku posiadania pieczątki - przystawia ją i składa podpis. 3. Wpisuje datę złożenia podpisu tam gdzie jest to wymagane. 4. Otrzymane od innych lub sporządzone zapisy jakości przechowuje za pomocą najwłaściwszych środków, aby zapewnić: - czytelność i identyfikację (oznaczenie) w odniesieniu do procedur i instrukcji oraz procesów usługowych - łatwość wyszukiwania dokumentów - zabezpieczenie przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem 5. Archiwizuje wszelkie zapisy i dokumenty zgodnie z procedurami SZJ. Pełnomocnik ds. SZJ Nadzoruje i przechowuje następujące zapisy jakości: 1. Sprawozdania i zapisy związane z przeglądem Systemu Zarządzania Jakością dokonywanym przez Prezydenta Miasta (przez okres 3 lat) 2. Wnioski o aktualizację Księgi Jakości, procedur, instrukcji, karty ewidencji tych dokumentów, potwierdzenia otrzymania i zapoznania się z dokumentami systemu jakości (przez okres 3 lat). 3. Karty Niezgodności i Działań Korygujących / Zapobiegawczych i ich rejestr (przez okres 3 lat). 4. Plany auditów, protokoły z auditów, kwestionariusze i powołania auditorów wewnętrznych (przez okres 3 lat). 5. Dokumenty i zapisy związane z auditami zewnętrznymi i przeprowadzonymi działaniami korygującymi i zapobiegawczymi (przez okres 3 lat). 6. Zapisy dotyczące szkoleń w zakresie Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie (przez okres 3 lat) 1 Strona 2 / 5

1 Dyrektor wydziału Kierownik biura Nadzoruje i przechowuje zapisy lub ich kopie dotyczące jakości przesyłane do jego wydziału / biura. Zapisy takie są przechowywane przez wyznaczonych pracowników (przez okres minimum 2 lat) Pracownicy Wydziału Organizacyjnego 1. Zatrudniania, szkolenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta. 2. Składanych skarg i wniosków dotyczących pracy Urzędu. Pracownicy Wydziału Informatyki 1. Nadzorowania i zabezpieczania informacji w sieci komputerowej Urzędu Miasta. 2. Oprogramowania używanego w Urzędzie Miasta. 3. Składanych skarg i wniosków dotyczących pracy wydziału. Pracownicy wydziału lub biura 1. Wszelkich spraw z jakimi do urzędu zwracają się interesanci (ustalane indywidualnie) 2. Dokumentacji realizacji procesu usługowego zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami SZJ (przez okres 2 lat) 3. Postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami (przez okres 1 roku) zgodnie z procedurą nr P-VI-03. 4. Składanych skarg i wniosków dotyczących pracy wydziału lub biura. Strona 3 / 5

4.1. Pełnomocnik ds. SZJ, Dyrektor wydziału, Kierownik biura, Pracownik wydziału lub biura. 4.1.1. Każdy zapis, który sporządza w sposób czytelny, identyfikuje w sposób umożliwiający jego szybkie zlokalizowanie. Identyfikacja może polegać na nadaniu numeru danemu dokumentowi zgodnie z procedurą / instrukcją, która go przywołuje lub poprzez odpowiednie przechowywanie w kolejności ustalonej przez Dyrektora danego wydziału lub Kierownika biura. 4.1.2. Wszystkie zapisy, które sporządza podpisuje w sposób czytelny. W przypadku posługiwania się pieczątką podpisuje się w formie dowolnej. 4.1.3. Tam gdzie jest to wskazane, na zapisach wpisuje datę złożenia podpisu lub jego sporządzenia. 4.1.4. Przechowuje, dotyczące swojego zakresu prac, sporządzone lub otrzymana od innych zapisy jakości za pomocą najwłaściwszych środków (w formie elektronicznej, lub w segregatorach, teczkach, itp.), aby zapewnić: - czytelność i identyfikację (oznaczenie) w odniesieniu do procedur i instrukcji i procesów produkcyjnych - łatwość wyszukiwania dokumentów - zabezpieczenie przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem 4.1.5. Archiwizacja wszelkich zapisów i dokumentów odbywa się zgodnie z procedurami nr: P-II-07, P-II-08, P-II-09 oraz Instrukcją kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych stanowiącą załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 (Dz.U. Nr 112, poz. 1319, z 2003 r. Nr 69, poz. 636). Ochrona treści procedury Procedura jest własnością Urzędu Miasta Szczecin. Procedury udostępnione są w formacie uniemożliwiającym wnoszenie zmian przez osoby nieupoważnione. Odpowiedzialność Osoby wykonujące opisane w procedurze działania ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe i terminowe wykonanie. Strona 4 / 5

5.0. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH I ZAŁĄCZNIKÓW 5.1. Procedury Nr P-I-01 Zasady opracowywania, uaktualniania i wydawania procedur i instrukcji. Nr P-I-02 Zasady opracowywania i zarządzania Księgą Jakości. Nr P-I-03 Nadzór nad dokumentacja niezbędną do pracy Urzędu Miasta Szczecin. Nr P-I-05 Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Miasta. Nr P-II-07 Archiwizowanie akt Urzędu Miasta. Nr P-II-08 Archiwizowanie dokumentów Referatu Komunikacji w Biurze Obsługi Interesantów. Nr P-II-09 Archiwizowanie dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego. Nr P-VI-3 Nadzorowanie wyrobu / usługi niezgodnej z wymaganiami. 5.2. Inne dokumenty: - normy serii ISO 9000, - Księga Jakości Urzędu Miasta Szczecin, - ustawy, - rozporządzenia ministrów, - ordynacje, - komunikaty, Strona 5 / 5