Rok 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna Gdyńskie Centrum Innowacji

Podobne dokumenty
Rok 2011 Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Witomińska 76 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni ul.

Rok 2019: Termin kontroli. Nazwa jednostki kontrolowanej. Lp. Do pobrania. Przedmiot kontroli

Zarządzenie Nr 321/2014 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2015 rok

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Rok Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" w Gdyni, ul. Koł ątaja 1

ROCZNY PLAN KONTROLI FINANSOWEJ - INSTYTUCJONALNEJ Na 2007 rok

Sprawozdanie z kontroli za 2013 rok (kontrole zewnętrzne) zaleceń, wniosków, uwag

Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszczynach Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

SPRAWOZDANIE NR ON.II BJ PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. z dnia 15 lutego 2012 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Kontrole w latach

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Rok Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, ul. 10 Lutego PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. Gdynia, ul.

Prezydent Miasta Gliwice

KK.I/0912/13/2007/ Stwierdzono niewłaściwie. rachunkowości w zakresie. Zakładowego Planu Kont. opracowaną polityką. trwałego.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KW Kępno r.

Termin kontroli

Rok Centrum Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gliwice

Wystąpienie pokontrolne

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Sportowej 4. Kontrolę przeprowadziła:

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Z SIEDZIBĄ W WIĘCBORKU. Rozdział II. Uregulowania Ogólne

Zarządzenie Nr 47/2011 Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

UCHWAŁA Nr 1333/2016 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 6 grudnia 2016 r.

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

Bartosz Bartoszewicz Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

z r.

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli. Inspektor ds. kontroli w Starostwie Łobeskim Józef Błyszko;

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZOWANEJ W 2012 ROKU PRZEZ BIURO AUDYTU I KONTROLI STAROSTWA POWIATOWEGO W KROTOSZYNIE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

S P R A W O Z D A N I E PRZEZ INSPEKTORA DS. KONTROLI

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYYM W ROKU 2009

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 12 marca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

ZESTAWIENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2007 ROKU. Lp. Kontrolowany obszar Zakres kontroli (zagadnienia) 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 2018 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie

Prezydent Miasta Gliwice

Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

URZĄD MIASTA. Informacja. Lubartów, dnia r. Burmistrz Miasta Lubartów mgr inż. Janusz Bodziacki

FBC.V Opole, 22 grudnia 2015 r.

PLAN I HARMONOGRAM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

I. Do podstawowego zakresu działania Referatu Planowania Budżetu Powiatu należy:

UCHWAŁA Nr 646/2015 ZARZĄDU POWIATU W POZNANIU z dnia 23 grudnia 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

ZARZĄDZENIE NR 371/1299/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 14 grudnia 2016 r.

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

UCHWAŁA Nr XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 roku

Protokół Kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skwierzynie

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 3 w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 marca 2019 roku

WYKAZ KONTROLI

Prezydent Miasta Gliwice

Tabela 1. Liczba kontroli przeprowadzonych w latach w jednostkach podległych Wójtowi Gminy Gorlice

KONTROLE OD Data kontroli Od.do r.

Prezydent Miasta Gliwice

PLAN KONTROLI NA ROK Realizacja planu dochodów za 2011 r.

Stan należności Miasta Mława na dzień r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej. przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Będzinie, przy ul.podłosie nr 4.

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

MNiSW- DKN-WKR /MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

ZESTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W 2015 R.

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/198/16 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE. z dnia 25 maja 2016 r.

OPIS STANOWISKA PRACY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Referatu Księgowości Budżetu Powiatu

Warszawa, dnia 12 stycznia 2018 r. Poz. 477 UCHWAŁA NR XLVIII/304/2017 RADY POWIATU GRÓJECKIEGO. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

ROK 2013 KONTROLE PROBLEMOWE:

ZARZĄDZENIE Nr 95/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji planu audytu na rok 2009

UCHWAŁA Nr... RADY GMINY Gryfino z dnia..

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

Spis treści. O autorach... Wykaz skrótów...

Szanowna Pani. Hanna Łabuzińska. Dyrektor. ul. Żabikowska Luboń

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W ŚLEMIENIU

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku

Transkrypt:

Rok 2009 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: 2009-12-30 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 30.12.-05.02.2010r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/35/09 z dnia 30.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Zespół Szkół Nr 10 - kontrola sprawdzająca za 2007r, zakres kontroli: wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie umów najmu oraz gospodarki magazynowej. termin: 2009-12-18 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 21.12.-08.01.2010r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/34/09 z dnia 18.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Miejska Biblioteka Publiczna - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: sprawdzenie rozliczenia dotacji, przychody i koszty funkcjonowania, w tym koszty osobowe i koszty utrzymania obiektów. termin: 2009-12-16 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 16.12.-25.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/33/09 z dnia 16.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gdyńskie Centrum Innowacji - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: 2009-12-01 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 02.12.-04.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/32/09 z dnia 01.12.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-11-20 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 23.11.-21.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/31/09 z dnia 20.11.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: koszty z tytułu wynagrodzeń, w tym ze stosunku pracy, umów zleceń oraz umów o dzieło. termin: 2009-11-12 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.11.-17.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/30/09 z dnia 12.11.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: 2009-11-03 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 03.11.-04.12.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/29/09 z dnia 03.11.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 44 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-10-22 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 26.10.-27.11.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/28/09 z dnia 22.10.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-10-16 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 19.10.-18.11.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/27/09 z dnia 16.10.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego (dokonano wyłączenia w piśmie z zaleceniami pokontrolnymi informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926, wyłączeń dokonał inspektor Jarosław Borlik) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - kontrola doraźna za 2009r. w zakresie: ewidencja księgowa oraz zgodność sprawozdań z ewidencją księgową.

termin: 2009-10-12 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 13-26.10.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/26/09 z dnia 12.10.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji Gospodarstwo Pomocnicze - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: 2009-09-11 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 14.09.-13.10.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/25/09 z dnia 11.09.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Szkoła Podstawowa Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, rozliczenie w ramach programu Otwarta Szkoła, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania i gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-09-02 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07-09.09.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/24/09 z dnia 02.09.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Zarząd Komunikacji Miejskiej - kontrola problemowa za 2009r. w zakresie: sprawdzenia przestrzegania procedur kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków Jednostki za 2009 r. termin: 2009-08-24 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 25.08.-25.09.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/23/09 z dnia 24.08.2009r.do wglądu w siedzibie Samodzielnego Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki, w tym prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia osobowe, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia i nagród jubileuszowych, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-08-14 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.08.-09.10.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/22/09 z dnia 14.08.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. zalecenia pokontrolne-pdf Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni - kontrola problemowa za 2008r. i 2009r. w

zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na wynagrodzenia w 2008r. i przestrzeganie procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków za rok 2009. termin: 2009-07-27 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 28.07.-06.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/21/09 z dnia 27.07.2009r. i wyjaśnienia Jednostki do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 13 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych oraz gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-07-24 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.07.-31.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/20/09 z dnia 24.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 4 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość oraz gospodarka magazynowa w zakresie środków żywienia, prawidłowość naliczania czynszów w lokalach służbowych i gospodarka w ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-05-22 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 27.07.-21.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/19/09 z dnia 22.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Powiatowy Urząd Pracy - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: przestrzeganie procedur w zakresie celowości zagania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie, co najmniej 5% wydatków. termin: 2009-07-07 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 08-21.07.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/18/09 z dnia 07.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu.

termin: 2009-07-06 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07.07.-03.08.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/17/09 z dnia 06.07.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. zalecenia pokontrolne - pdf Przedszkole Samorządowe Nr 19 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-05-25 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 26.05.-26.06.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/16/09 z dnia 25.05.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Żłobek Niezapominajka - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobku, w tym windykacja należności, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania, prawidłowość wydatkowania środków na remonty i gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-05-25 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 26.05.-17.06.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/15/09 z dnia 25.05.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Dikumenty do pobrania: Szkoła Podstawowa Nr 18 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych. termin: 2009-05-11 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.05.-08.06.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/14/09 z dnia 11.05.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Szkoła Podstawowa Nr 20 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych i gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: 2009-05-11 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 11.05.2009r. do 03.07.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/13/09 z dnia 10.05.2009r. do wglądu w siedzibie

Samodzielnego 1. Zalecenia pokontrolne -pdf Przedszkole Samorządowe Nr 18 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-04-20 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 21.04.-22.05.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/12/09 z dnia 20.04.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-04-06 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 07.04.-06.05.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/11/09 z dnia 06.04.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. zalecenia pokontrolne-pdf Przedszkole Samorządowe Nr 51 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ramach ZFŚS, w szczególności celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-03-18 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.03.-15.04.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/10/09 z dnia 18.03.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 36 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość ustalania opłat za świadczenia, w tym windykacja należności, rozliczenie wydatków na żywienie ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu. termin: 2009-03-10 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 11.03.-10.04.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/09/09 z dnia 10.03.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: wydatki ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród jubileuszowych, gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: 2009-03-02 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 04.03.-31.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/08/09 z dnia 02.03.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. Zalecenia pokontrolne -pdf Liceum Ogólnokształcące Nr 9 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych, gospodarka w ramach ZFŚS, w tym celowość wydatków ponoszonych z funduszu i gospodarka kasowa. termin: 2009-02-18 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 18.02.-20.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/07/09 z dnia 18.02.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Szkoła Podstawowa Nr 45 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, prawidłowość naliczania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nagród jubileuszowych, zgodność przyznawania godzin ponadwymiarowych stałych z Uchwałą Rady Miasta Gdyni i rozliczenie żywienia organizowanego przez stołówkę szkolną, w tym prawidłowość opłat pobieranych za posiłki. termin: 2009-02-13 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 16.02.-16.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/06/09 z dnia 13.02.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Gimnazjum Nr 2 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie: prawidłowość wydatkowania środków na remonty, dochody z tytułu wynajmów, w tym prawidłowość kalkulacji kosztów eksploatacyjnych, prawidłowość naliczania czynszów w lokalach służbowych i rozliczenie żywienia organizowanego przez stołówkę szkolną, w tym prawidłowość opłat pobieranych za posiłki. termin: 2009-02-06 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 09.02.-05.03.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/05/09 z dnia 08.02.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie sprawdzenia wykorzystania dotacji. termin: 2009-01-30

uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 02.02.-20.02.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/04/09 z dnia 30.01.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego Przedszkole Samorządowe Nr 26 w Gdyni, ul. Starogardzka 10A kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: 2009-01- 21uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 22.01.2009r. do 28.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/03/09 z dnia 21.01.2009r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1. Zalecenia pokontrolne -pdf Liceum Ogólnokształcące Nr 6 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: 2009-01-21 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 22.01-28.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/02/09 z dnia 15.02.2007r. oraz zalecenia pokontrolne do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1.zalecenia pokontrolne-pdf Szkoła Podstawowa Nr 13 - kontrola problemowa za 2008r. w zakresie gospodarki kasowej, w tym drukami ścisłego zarachowania. termin: 2009-01-12 uwagi: Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach od 13.01.-19.01.2009r. na podstawie upoważnienia Nr KKF.0914/01/09 z dnia 12.01.2009r. do wglądu w siedzibie Samodzielnego 1.Zalecenia pokontrole - pdf Rejestr zmian Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni Odpowiedzialny za treść: Teresa Zalewska Wprowadził informację: Jarosław Borlik Data wytworzenia informacji: 28.04.2010 Data udostępnienia informacji: 01.01.2009 Źródło: https://www.gdynia.pl/bip/archiwum-kontroli-2,7591/rok-2009,389188