Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r.

Podobne dokumenty
U C H W A Ł A N R XXIV/142/2005 R A D Y G M I N Y W Ś W I E R C Z O W I E z dnia 29 grudnia 2005r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

Sprawozdanie roczne z wykonania

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2009 rok

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2014 rok

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Wykonanie budżetu Gminy Kartuzy na dzień 31 grudnia 2014r. DOCHODY

ZARZĄDZENIE NR 207/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2016 r.

01008 Melioracje wodne

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

Wrocław, dnia 28 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/154/12 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE. z dnia 13 stycznia 2012 r.

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XII/83/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Transkrypt:

Uchwała Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i 9 lit.d. pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) art. 165, art. 173 ust. 1 i 4, art. 184 ust.1 i 2 pkt.1 i 2, ust.3, art. 188, ust.2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381) w związku z art.3, 4 i 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 401 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217) RADA GMINY W ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: Uchwala się budżet gminy na 2007 rok. 1 2 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 1. 3 Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 2. 4 Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości którą przeznacza się na spłatę kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3. 7.265.071,- zł 1.388.288,- zł 45.000,- zł 7.238.064,- zł 85.000,- zł 1.388.288,- zł 27.007,- zł

Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2007 oraz wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem nr 4. 5 6 Ustala się plan przychodów i wydatków funduszu celowego w wysokości: - przychody 13.100,- zł - wydatki 13.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 7 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy w kwocie 200.000,- zł 8 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.000,-zł Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6. 9 10 Ustala się plan dotacji celowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7. 78.139,-zł 11 Ustala się wykaz wydatków związanych z inwestycjami wieloletnimi zgodnie z załącznikiem nr 8. 12 Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania nie może przekroczyć 250.000,- zł 13 1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków majątkowych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania zmian w budżecie z wyłączeniem zmian w planie wydatków majątkowych oraz zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników. 14 Informację z zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w 7 i 12 Wójt Gminy złoży na najbliższej sesji. Informację z wprowadzenia zmian Wójt Gminy przedstawi wraz z informacją z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 15 16

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. DOCHODY BUDŻETOWE DZIAŁ DOCHODY WG ŹRÓDEŁ RAZEM (ZŁ) PLAN (ZŁ) Z TEGO ZADANIA WŁASNE ZLECONE (ZŁ) (ZŁ) 1 2 3 4 5 020 Leśnictwo 4.000 4.000 - - dochody z najmu dzierżawy 4.000 4.000 - składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 1.000 1.000 - - wpływy z różnych opłat 1.000 1.000-700 Gospodarka mieszkaniowa 95.700 95.700 - - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 55.000 55.000 - wieczyste nieruchomości - wpływy z usług 10.000 10.000 - - wpływy ze sprzedaży wyrobów 100 100 - - wpływy ze sprzedaży 30.000 30.000 - składników majątkowych - wpływy z różnych opłat 100 100 - - pozostałe odsetki 500 500-750 Administracja publiczna 66.702 3.101 63.601 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 63.601-63.601 1.000 1.000 -

- 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 501 501 - oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy z różnych opłat 500 500 - - wpływy z usług 100 100 - - wpływy z różnych dochodów 1.000 1.000-587 - 587 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 587-587 1.000-1.000 1.000-1.000 1.915.461 1.915.461 - - podatek dochodowy od osób 696.795 696.795 - fizycznych - podatek dochodowy od osób 2.000 2.000 - prawnych - podatek od nieruchomości 697.376 697.376 - - podatek rolny 360.000 360.000 - - podatek leśny 42.000 42.000 - - podatek od środków transportowych - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 62.000 62.000-4.000 4.000 -

opłacanych w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn 1.000 1.000 - - podatek od czynności 22.000 22.000 - cywilnoprawnych - podatek od posiadania psów 100 100 - - wpływy z opłaty skarbowej 20.000 20.000 - - wpływy z opłaty targowej 100 100 - - wpływy z opłaty 100 100 - administracyjnej - wpływy z różnych opłat 2.000 2.000 - - zaległości z podatków 990 990 - zniesionych - odsetki od nieterminowych 5.000 5.000 - wpłat z tytułu podatków i opłat 758 Różne rozliczenia 3.258.111 3.258.111 - - część oświatowa subwencji 2.047.674 2.047.674 - ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji 1.206.566 1.206.566 - ogólnej dla gmin z tego: a/ kwota podstawowa 811.448 811.448 - b/ kwota uzupełniająca 395.118 395.118 - - część równoważąca 1.871 1.871 - pozostałe odsetki 2.000 2.000-801 Oświata i wychowanie 20.100 20.100 - - wpływy z usług 20.000 20.000 - - wpływy z różnych opłat 100 100-851 Ochrona zdrowia 45.100 45.000 100 - wpływy z opłat za zezwolenia 45.000 45.000 - na sprzedaż alkoholu - dotacje celowe otrzymane z 100-100 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 1.729.000 406.000 1.323.000 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 1.323.000-1.323.000

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacje celowe otrzymane z 406.000 406.000 - budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 854 Edukacyjna opieka 127.810 127.810 - wychowawcza - wpływy z usług 127.810 127.810-900 Gospodarka komunalna i 500 500 - ochrona środowiska - wpływy z opłaty produktowej 500 500 - DOCHODY BUDŻETOWE 7.265.071 5.876.783 1.388.288

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN (ZŁ) DZIA RAZEM ROZDZIAŁ Ł WYSZCZEGÓLNIENIE Z TEGO ZADANIA WŁASNE (ZŁ) ZLECONE (ZŁ) 1 2 3 4 5 6 010 01008 wydatki bieżące 4.500 4.500 - wynagrodzenia 2.500 2.500 - Rozdział 01008 melioracje wodne 4.500 4.500-01030 wydatki bieżące 7.200 7.200 - Rozdział 01030 izby rolnicze 7.200 7.200 - Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 11.700 11.700-600 60016 wydatki bieżące 20.000 20.000 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.100 3.100 Rozdział 60016 drogi publiczne gminne 20.000 20.000 -

600 60017 wydatki bieżące 28.500 28.500 - Rozdział 60017 drogi wewnętrzne 28.500 28.500 - Dział 600 Transport i łączność 48.500 48.500-700 70005 wydatki bieżące 97.519 97.519 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.800 1.800 - wydatki majątkowe 170.000 170.000 - Rozdział 70005 gospodarka gruntami 267.519 267.519 - i nieruchomościami Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 267.519 267.519-710 71035 wydatki bieżące 12.000 12.000 - Rozdział 71035 cmentarze 12.000 12.000 - Dział 710 działalność usługowa 12.000 12.000-750 75011 wydatki bieżące 63.601-63.601 w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.245-61.245 Rozdział 75011 urzędy wojewódzkie 63.601-63.601 75018 wydatki majątkowe 17.789 17.789 - dotacje 17.789 17.789 - Rozdział 75018 urzędy marszałkowskie 17.789 17.789-75020 wydatki bieżące 350 350 - w tym : dotacja celowa 350 350 - Rozdział 75020 starostwa powiatowe 350 350 -

75022 wydatki bieżące 50.000 50.000 - Rozdział 75022 rady gmin 50.000 50.000-75023 wydatki bieżące 935.608 935.608 - w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 735.093 735.093 - wydatki majątkowe 45.000 45.000 - Rozdział 75023 urzędy gmin 980.608 980.608-75095 wydatki bieżące 33.556 33.556 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.692 23.692 - Rozdział 75095 pozostała działalność 33.556 33.556 - Dział 750 Administracja publiczna 1.145.904 1.082.303 63.601 751 75101 wydatki bieżące 587-587 Rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 587-587 kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 587-587 754 75412 wydatki bieżące 64.000 64.000 - w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.889 15.889 - Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne 64.000 64.000-75414 wydatki bieżące 1.000-1.000 Rozdział 75414 obrona cywilna 1.000-1.000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 65.000 64.000 1.000

756 75647 wydatki bieżące 15.000 15.000 - w tym : wynagrodzenia 14.000 14.000 - Rozdział 75647 pobór podatków,opłat i niepodatkowych 15.000 15.000 - należności budżetowych Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.000 15.000-757 75702 wydatki bieżące 40.218 40.218 - w tym : wydatki na obsługę długu publicznego 40.218 40.218 - Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i 40.218 40.218 - pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dział 757 Obsługa długu publicznego 40.218 40.218-758 75818 rezerwy 2.000 2.000 - Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 2.000 2.000 - Dział 758 Różne rozliczenia 2.000 2.000-801 80101 wydatki bieżące 1.285.905 1.285.905 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.033.667 1.033.667 - Rozdział 80101 szkoły podstawowe 1.285.905 1.285.905-80103 wydatki bieżące 102.246 102.246 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.504 89.504 - Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 102.246 102.246-80104 wydatki bieżące 193.426 193.426 -

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 136.871 136.871 - Rozdział 80104 przedszkola 193.426 193.426-80110 wydatki bieżące 818.038 818.038 - w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 653.281 653.281 - Rozdział 80110 gimnazja 818.038 818.038-80113 wydatki bieżące 176.490 176.490 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 36.346 36.346 - Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół 176.490 176.490-80146 wydatki bieżące 13.020 13.020 - Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13.020 13.020-80195 wydatki bieżące 22.562 22.562 - Rozdział 80195 pozostała działalność 22.562 22.562 - Dział 801 Oświata i wychowanie 2.611.687 2.611.687-851 85153 wydatki bieżące 500 500 - Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii 500 500-85154 wydatki bieżące 45.000 45.000 - wynagrodzenia 15.000 15.000 - wydatki majątkowe 40.000 40.000 - Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 85.000 85.000-85195 wydatki bieżące 100-100 Rozdział 85195 pozostała działalność 100-100

Dział 851 Ochrona zdrowia 85.600 85.500 100 852 85212 wydatki bieżące 1.292.000-1.292.000 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.572-15.572 składki na ubezpieczenia społeczne 8.194-8.194 Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.292.000-1.292.000 852 85213 wydatki bieżące 3.000-3.000 składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.000-3.000 Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.000-3.000 85214 wydatki bieżące 303.680 275.680 28.000 Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 303.680 275.680 28.000 85215 wydatki bieżące 56.000 56.000 - Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 56.000 56.000-85219 wydatki bieżące 144.134 144.134 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 128.656 128.656 - Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej 144.134 144.134-85228 wydatki bieżące 2.134 2.134 - Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.134 2.134-85295 wydatki bieżące 211.000 211.000 - Rozdział 85295 pozostała działalność 211.000 211.000 -

Dział 852 Pomoc społeczna 2.011.948 688.948 1.323.000 854 85401 wydatki bieżące 264.747 264.747 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.114 143.114 - Rozdział 85401 świetlice szkolne 264.747 264.747-85412 wydatki bieżące 14.910 14.910 - wynagrodzenia 2.700 2.700 - Rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci 14.910 14.910 - i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279.657 279.657-900 90001 wydatki majątkowe 6.000 6.000 - Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.000 6.000-90004 wydatki bieżące 25.000 25.000 - Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 25.000 25.000-90015 wydatki bieżące 81.623 81.623 - Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 81.623 81.623 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 112.623 112.623-921 92109 wydatki bieżące 279.399 279.399 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.399 97.399 - wydatki majątkowe 120.000 120.000 - Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 399.399 399.399-92116 wydatki bieżące 37.722 37.722 -

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 30.103 30.103 - Rozdział 92116 biblioteki 37.722 37.722-92120 wydatki bieżące 6.000 6.000 - wynagrodzenia 6.000 6.000 - Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6.000 6.000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 443.121 443.121-926 92601 wydatki bieżące 15.000 15.000 - wydatki majątkowe 10.000 10.000 - Rozdział 92601 obiekty sportowe 25.000 25.000-92605 wydatki bieżące 60.000 60.000 - dotacja 60.000 60.000 - Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60.000 60.000 - Dział 926 Kultura fizyczna i sport 85.000 85.000 - RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE 7.238.064 5.849.776 1.388.288

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE PRZYCHODY PARAGRAF TREŚĆ 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej KWOTA (ZŁ) 38.153 290.000 328.153 RAZEM PRZYCHODY ROZCHODY PARAGRAF TREŚĆ KWOTA (ZŁ) 962 992 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 38.153 317.007 RAZEM ROZCHODY 355.160

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2007 ROKU Lp. 1. 2. NAZWA ZADANIA Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminach : Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków Zakup samochodu osobowo dostawczego dla Urzędu Gminy WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (ZŁ) Źródło finansowania (zł) PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) I II 28.724.530 6.000 6.000-100.000 45.000 45.000-3. Eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny 129.897 17.789 17.789-4. Remont i wyposażenie Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem placu zabaw we wsi Gola 122.000 120.000-120.000 5. Kształtowanie centrum wsi w Świerczowie 171.500 170.000-170.000 6. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Biestrzykowice 8.480 8.000-8.000 7. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Miejsce 8.880 8.000-8.000 8. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Grodziec 8.880 8.000-8.000

9. 10. 11. Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Starościn 8.880 8.000-8.000 Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw we wsi Dąbrowa 8.880 8.000-8.000 Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego we wsi Zbica 11.000 10.000-10.000 RAZEM 29.302.927 408.789 68.789 340.000 I - środki własne II środki własne z udziałem Sektorowego Programu Operacyjnego Odnowa Wsi

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN (ZŁ) A Stan funduszu na początek roku 2.119 B Przychody 13.100 1. Grzywny, mandaty i kary za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian 100 2. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian 13.000 C RAZEM (A+B) 15.219 D Wydatki 13.000 I Realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów 1. Likwidacja odpadów komunalnych rekultywacja terenu tzw. dzikich wysypisk 1.000 2. System zbiórki odpadów niebezpiecznych 1.000 II Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków wiejskich 1. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni i parków wiejskich oraz wyposażenie 6.000 III Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 1.Edukacja ekologiczna 2.000 IV Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 1. Prowadzenie monitoringu wody za pomocą piezometru zlokalizowanego przy stacji uzdatniania 3.000 wody w Świerczowie E Stan funduszu na koniec roku (C D) 2.219

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY BUDŻETOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Kwota w zł 1 2 3 4 5 750 75011 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 63.601 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 63.601 Dział 750 Administracja publiczna 63.601 751 75101 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 587 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 587 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 587 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 75414 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.000 Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.000 przeciwpożarowa 851 85195 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100 Rozdział 85195 Pozostała działalność 100 Dział 851 Ochrona zdrowia 100 852 85212 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.292.000 Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na 1.292.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 3.000 20

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 21 3.000 Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85214 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 28.000 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 28.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dział 852 Pomoc społeczna 1.323.000 RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE 1.388.288 WYDATKI BUDŻETOWE Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan kwota w zł 1 2 3 4 750 75011 Wydatki bieżące 63.601 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.245 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 63.601 Dział 750 Administracja publiczna 63.601 751 75101 Wydatki bieżące 587 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 587 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 587 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 75414 Wydatki bieżące 1.000 Rozdział 75414 Obrona cywilna 1.000 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1.000 przeciwpożarowa 851 85195 Wydatki bieżące 100 Rozdział 85195 Pozostała działalność 100 Dział 851 Ochrona zdrowia 100 852 85212 Wydatki bieżące 1.292.000 W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.572 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.194 Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na 1.292.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 852 85213 Wydatki bieżące 3.000 W tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.000 Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 3.000 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 852 85214 Wydatki bieżące 28.000

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 28.000 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dział 852 Pomoc społeczna 1.323.000 RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE 1.388.288 22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. PLAN DOTACJI CELOWEJ DO UDZIELENIA Z BUDŻETU GMINY Dotacje celowe Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 750 75018 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kwota w zł 17.789 Rozdział 75018 urzędy marszałkowskie 17.789 750 75020 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 350 Rozdział 75020 starostwa powiatowe 350 Dział 750 Administracja publiczna 18.139 926 92605 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 60.000 60.000 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 60.000 Razem 78.139 23

Dotacja została przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego w Opolu (17.789 zł) Dotacja została przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Namysłowie (350 zł) Dotacja została przeznaczona dla Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie (60.000 zł) 24

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/2006 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2006r. WYDATKI ZWIĄZANE Z INWESTYCJAMI WIELOLETNIMI L.p. TYTUŁ Jednostka koordynująca Koszt zadania ogółem w zł Do 2006 rok Nakłady w zł 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok Źródła finansowania 1. Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminach: Domaszowice, Namysłów, Świerczów i Wilków 28.724.530 Urząd Miejski w Namysłowie 27.298 26.261 1.037 6.000 5.676 324 9.567.511 9.567.511 9.257.523 9.257.523 309.988 309.988 9.556.210 9.257.524 298.686 FS + NFOŚiGW + WFOŚiGW własne Własne środki własne FS Fundusz Spójności NFOŚi GW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej