WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
|
|
- Agata Ostrowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 7) WYDATKI OGÓŁEM Plan zł (89,1% PW zł), z tego: 1. wydatki bieżące zł (103,1% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł (106% PW zł), 2) dotacje zł (108,3% PW zł), 3) pozostałe wydatki bieżące zł (93,9% PW zł). 2. wydatki majątkowe zł (32,9% PW zł). WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA Plan zł (97,4% PW zł), z tego: 1. wydatki bieżące zł (104,3% PW zł), w tym: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł (106,4% PW zł), 2) dotacje zł (108,3% PW zł), 3) pozostałe wydatki bieżące zł (97,4% PW zł), 2. wydatki majątkowe zł (43,8% PW zł). DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan zł (100% PW). Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (rozdz ) zł (100% PW). Planuje się zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz sporządzaniem opinii dot. zasadności zmian. Zadanie realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan zł (40% PW zł). Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz ) zł (40% PW zł), z tego: 1) opłaty za administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie porządku na nieruchomościach nierozdysponowanych (będących w zasobie Skarbu Państwa), wyceny nieruchomości dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 183
2 na własność oraz wykupu nieruchomości przez użytkowników wieczystych zł (83,7% PW zł), 2) pokrycie kosztów całego ubezpieczenia administrowanych budynków Skarbu Państwa, uregulowanie opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn i opłaty związane z kosztami notarialnymi i sądowymi dotyczącymi zamian, sprzedaży, odszkodowań oraz regulacji prawnych zł (100% PW), 3) opłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn (podatek zależny jest od wysokości stawek ustalonych uchwałą przez Gminę Olsztyn i ceny drewna) zł (103,1% PW zł). Zadania realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. PW obejmuje ponadto wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł, związane z umowami zlecenia na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan zł (100,6% PW zł). 1. Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne: sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej na celu porządkowanie dokumentów ewidencji gruntów i budynków, tj. usuwanie błędów powstałych w trakcie prac ustalania przebiegu granic w ramach modernizacji ewidencji gruntów, bądź dostosowanie użytków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (rozdz ) zł (100% PW). Zadanie realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz ) zł (100% PW). Zadanie realizuje Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. 3. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz ) zł (100,6% PW zł); z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł (100,9% PW zł); planowany jest wzrost zatrudnienia o 0,15 etatu do 8,4 etatu. 2) pozostałe wydatki np. zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej zł (99,3% PW zł). DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan zł (76,8% PW zł). 1. Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego (rozdz ) zł (85,8% PW zł), z tego: 184
3 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyn zł (69% PW zł); w 2009 roku zakłada się zatrudnienie na poziomie PW, tj. w liczbie 5,125 etatu; 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn zł (103,3% PW zł); planowana kwota podstawy odpisu na 1 osobę zł, a na jednego emeryta zł. 3) zakup materiałów i wyposażenia (np. książki, czasopisma, biurka oraz materiały piśmiennicze) zł, 4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł, 5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zł, 6) opłaty za usługi pocztowe zł, 7) naprawa sprzętu komputerowego zł, 8) zakup akcesoriów komputerowych zł. Zadania realizują Wydział Finansów, Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu, Wydział Informatyki oraz Biuro Obsługi Konsumenta. 2. Komisje poborowe (rozdz ) zł (102,2% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz osób do prowadzenia zajęć z poborowymi zł (106,4% PW zł), 2) pozostałe wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia szafki medycznej, zakupem materiałów biurowych i środków czystości, opłat za energię elektryczną, cieplną i wodę w lokalu, w którym będzie działała komisja lekarska, opłaty rachunków za usługi pocztowe, transportowe, zabezpieczenia lokalu i dokumentacji, badania specjalistyczne poborowych oraz rozmowy telefoniczne zł (90,8% PW zł). Zadanie realizują Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu, Biuro Obsługi Konsumenta oraz Wydział Spraw Obywatelskich UM. PW obejmuje ponadto dotację celową na realizację zadań zleconych, z przeczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dotyczące umów zlecenia z osobami niezatrudnionymi w Urzędzie Miasta) zł (rozdz ). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan zł (95,8% PW zł), z tego: 1. wydatki bieżące zł (106% PW zł), 2. wydatki majątkowe zł (43,8% PW zł). 185
4 Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie (rozdz ) zł (95,8% PW zł), z tego: 1. wydatki bieżące zł (106% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł (109,3% PW zł); wytyczne dotyczące wysokości wynagrodzeń ustalane są przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, 2) pozostałe wydatki zł (91,7% PW zł) w tym m.in.: nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku) zł; równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie i środki higieny zł; zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zaopatrzenia mundurowego, materiałów pędnych i smarów, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu zł; zakup energii zł; remont pomieszczeń i budynków oraz konserwacja i naprawa sprzętu) zł; zakup usług (m.in. bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych, mieszkaniowych, prewencyjnych, usług w zakresie badań technicznych pojazdów) zł, zakup usług zdrowotnych i telekomunikacyjnych zł, podatek od nieruchomości zł, 2. wydatki majątkowe zł (43,8% PW zł); zakup specjalistycznych samochodów. PW obejmuje ponadto szkolenia i ćwiczenia pracowników obrony cywilnej zakładów pracy i komendantów formacji obrony cywilnej (rozdz ) zł. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Plan zł (98,3% PW zł). Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz ) zł (98,3% PW zł), z tego: 1) wychowankowie przebywający w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (28 osób), MOPS-u (1 osoba), Domu Dziecka (56 osób) i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 (6 osób) zł (120% PW zł); wysokość składki wynosi obecnie 37,80 zł, 2) osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy (ok osób) zł (97,8% PW zł); wysokość składki wynosi obecnie 49,66 zł; przewiduje się, że od czerwca 2009 roku nastąpi wzrost zasiłku dla bezrobotnych, przez co wzrośnie również i składka na ubezpieczenie zdrowotne (wysokość zasiłku jest podstawą do naliczenia składki zdrowotnej). 186
5 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan zł (111,6% PW zł) 1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz ) zł (108,3% PW zł). Zadanie realizuje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM. 2. Funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia DPS Kombatant i Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (rozdz ) zł (119,6% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne zł (109,9% PW zł); w 2009 roku zakłada się zatrudnienie na poziomie PW, tj. w liczbie 14 etatów, wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie ok zł oraz zawarcie 7 umów zlecenie z psychiatrą, psychologiem, radcą prawnym, pracownikiem pierwszego kontaktu, konserwatorem oraz osobami fizycznymi na sprzątanie pomieszczeń i prowadzenie terapii tańcem; zaliczana do wynagrodzenia szacowana wypłata tzw. 13-tek za 2008 rok będzie wyższa od kwoty 13-tek wypłaconych w 2008 roku o ok. 21% (o ok zł), ze względu na wdrożenie w listopadzie 2007 roku podwyżek płac, 2) pozostałe wydatki bieżące zł (145% PW zł), obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodków, w tym m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów do zajęć terapeutycznych, środków żywności, leków, materiałów medycznych oraz usług (remontowych, usługi w zakresie kultury i sztuki dla podopiecznych ośrodka, monitoring, wywóz nieczystości, usługi internetowe), a także odpisy na zfśs i zakup akcesoriów komputerowych. Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2008 wynika m.in. ze wzrostu cen żywności. 3. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (rozdz ) zł; zadanie wcześniej było klasyfikowane w rozdz , zgodnie z klasyfikacją budżetu państwa, w 2009 roku środki na realizację tego zadania zostały umieszczone w rozdz W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację tego zadania, planuje się zatrudnić 8 terapeutów na umowy zlecenia, realizujących program oraz zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, a także materiałów biurowych i wyposażenia. Zadanie realizuje MOPS i Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan zł (139,6% PW zł). Orzekanie o stopniu niepełnosprawności zł (139,6% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne zł (145,3% PW zł); wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2008 roku jest spowodowany tym, iż jednostka nie przewiduje współfinansowania wynagrodzeń osobowych środkami własnymi (ze względu na wzrost ilości wydawanych zezwoleń w 2008 roku, zaistniała konieczność współfinansowania zadania 187
6 środkami własnymi). W 2009 roku zakłada się: zatrudnienie w jednostce na poziomie PW, tj. 6,05 etatu; wypłatę jednej nagrody jubileuszowej w wysokości ok zł oraz zawarcie umów zlecenia z członkami komisji orzekających o niepełnosprawności, psychologiem i lekarzem na kwotę ok zł, 2) pozostałe wydatki bieżące zł (110,9% PW zł), obejmują m.in. zakup druków potrzebnych do wydawania decyzji o niepełnosprawności, zakup środków czystości, energii, zakup usług takich jak: wywóz nieczystości, ścieki, usługi pocztowe, remontowe, telekomunikacyjne, a także odpisy na zfsś i zakup akcesoriów komputerowych. Zadanie realizuje Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. WYDATKI FINANSOWANE Z ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA Plan zł (20,7% PW zł), z tego: 1. wydatki bieżące zł (13,6% PW zł), 1) wynagrodzenia i pochodne zł (42% PW zł), 2) pozostałe wydatki bieżące zł (1,6% PW zł) 2. wydatki majątkowe zł (21,4% PW zł). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan zł (20% PW zł) wydatki majątkowe zł (20% PW zł). Wydatki majątkowe zł (55,7% PW zł) z przeznaczeniem na zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP-R1 i ortopedycznych desek do ratowania ( zł) i na zadanie wymiana i doposażenie bazy sprzętowej oraz zakup samochodu ratowniczogaśniczego ( zł). Zadanie realizuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. PW obejmuje ponadto kwoty: zł na zadanie renowacja budynków użyteczności publicznej, realizowane przez KM PSP, zł na dofinansowanie zakupu paliwa dla KM PSP, zł na dofinansowanie zakupu energii dla KM PSP. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan zł (50,6% PW zł), z tego: 1. wynagrodzenia i pochodne zł (51,8% PW zł), 2. pozostałe wydatki bieżące zł (39,7% PW zł). 188
7 Orzekanie o stopniu niepełnosprawności zł (50,6% PW zł), z tego: 1) wynagrodzenia i pochodne zł (51,8% PW zł), dotyczą zatrudnienia na umowę zlecenia członków komisji orzekających o niepełnosprawności; ze względu na wzrost ilości wydawanych zezwoleń w 2008 roku, zaistniała konieczność współfinansowania zadania środkami własnymi, 2) pozostałe wydatki bieżące zł (39,7% PW zł), dotyczą planowanego na 2009 rok remontu pomieszczenia socjalnego. Zadanie realizuje Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. PW obejmuje ponadto dofinansowanie ze środków własnych budżetu Miasta funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz ) zł. 189
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Zarządzenie Nr 1947/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 stycznia 2009 r.
Zarządzenie Nr 1947/09 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu na 2009 rok
Wydatki ogółem (6+10) Dotacje ogółem Rolnictwo i łowiectwo
58 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV/185/08 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 29 grudnia 2008 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan finansowy na rok 2016 zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Załącznik do uchwały nr 168/2016 Zarządu Powiatu z dnia 21.01.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie
PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r.
PROJEKT UCHWAŁA NR /2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Na podstawie
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych
Administracja publiczna
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe
Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.
Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK
Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO. z dnia 8 stycznia 2013 r.
UCHWAŁA NR 99/523/2013 ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok
50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok
700.70005 211 j.w 82 000. 710.71013 211 j.w 75 000. .71014 211 j.w 3 600. .71015 211 j.w 457 000. 750.75011 211 j.w 320 100. .75045 211 j.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 211 r. 1.DOCHODY BUDŻETOWE W 211 ROKU Dział Rozdział Wyszczególnienie Dotacje
3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 520 200 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku
Uchwała Nr 68/275/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 14 marca 2017r.
Uchwała Nr 68/275/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych owi kolneńskiemu odrębnymi
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok Dochody, dotacje i wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
Uchwała Nr 32/125/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 stycznia 2016r.
Uchwała Nr 32/125/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych owi kolneńskiemu odrębnymi ustawami
UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)
2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan
PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace
Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00
Uchwała Nr 63/253/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 stycznia 2017r.
Uchwała Nr 63/253/17 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi kolneńskiemu odrębnymi
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze
Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
WYDATKI FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (Objaśnienia do Załącznika Nr 6) WYDATKI OGÓŁEM
UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013
UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.
UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.
UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3
UCHWAŁA NR 49/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 marca 2019 r.
UCHWAŁA NR 49/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku
dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ
UCHWAŁA NR 324/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r.
UCHWAŁA NR 324/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Budżet na rok Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach
Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Budżet na rok 2017 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2017 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 10 869
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.
UCHWAŁA NR 105/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku
UCHWAŁA NR 41/2009 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartały 2009 r. Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy
UCHWAŁA NR 16/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r.
UCHWAŁA NR 16/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
UCHWAŁA NR 49/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r.
UCHWAŁA NR 49/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.
Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
UCHWAŁA NR 61/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r.
UCHWAŁA NR 61/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Plan finansowy dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami na rok 2017
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 99/529/17 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 10.01.2017 r. Plan finansowy dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 700 Gospodarka mieszkaniowa 174 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 174 000,00
Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 30 stycznia 2015r. Ostateczne kwoty dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8
Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Realizacja wydatków miasta w u Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Tabela 5.2 w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 53 257,84 53 257,84 100,0 01095 Pozostała działalność 0,00 53 257,84
UCHWAŁA NR 60/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r.
UCHWAŁA NR 60/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok
UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
UCHWAŁA NR 21/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r.
UCHWAŁA NR 21/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.
STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Miechowie Nr XXVIII/229/2010 z dnia 23.02.2010r PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2010 NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień
70005-2110 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2014 rodzaj zadania: PZ-Zlecone ustawowo owi 1 920 397,00 1 732 828,78 90,23 0,00 0,00 70005-4270 Zakup usług remontowych 0,00
Wydatki budżetu powiatu na rok 2016
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
b) rezerwa na wydatki majątkowe zł
Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy
UCHWAŁA NR 292/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 292/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
UCHWAŁA NR 189/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 maja 2016 r.
UCHWAŁA NR 189/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 31 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
UCHWAŁA NR 73/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r.
UCHWAŁA NR 73/2019 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r.
UCHWAŁA NR 343/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku
Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.
UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1
UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 września 2016 r.
UCHWAŁA NR 231/2016 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.
ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,
UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013
UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia
Dział Wyszczególnienie Kwiecień Maj Czerwiec 010 Rolnictwo i Łowiectwo Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Załącznik nr 2 do uchwały nr 17/2006 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 28 marca 2006 roku Harmonogram wydatków budżetowych na miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2006 roku Dział Wyszczególnienie Kwiecień
Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
BUDŻET 2007 - UKŁAD WYKONAWCZY - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Olecku Nr.../07 z dnia 16.01.2007r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 700 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r
Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe
UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00
WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %
UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r.
UCHWAŁA NR 469/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3
UCHWAŁA NR 269/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 r.
UCHWAŁA NR 269/2017 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego
Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.
Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20
UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r.
UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 120 000 75412 - Ochotnicze straże pożarne Wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.
Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-
UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia
Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr 51/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Plan dochodów budżetu Powiatu Złotoryjskiego na 2017 rok Dział Paragraf Nazwa Kwota (zł)
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2110D Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2110D
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4480W Podatek od nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ
Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na I. DOCHODY 600 Transport i łączność 147 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone Dz. Roz. Par. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 30 025,00 30 023,06 99,99 01095 - Pozostała działalność 30 025,00 30 023,06 99,99 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników 589,00
Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu.
Zestawienie nr 15 - plan wydatków w podziale na poszczególne jednostki budżetowe powiatu. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na
Projekt budŝetu na 2014 r.
295 Biuro ds. Zarządzania Kadrami 5.813.281 750 Administracja publiczna 5.743.065 75011 Urzędy wojewódzkie 5.655.065 2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie Planowane wydatki
Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok
Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych
Wydatki budżetu powiatu na rok 2015
Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00
UCHWAŁA NR 488/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 18 października 2018 r.
UCHWAŁA NR 488/2018 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 18 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r.
UCHWAŁA NR 250/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok
Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 Rodzaj zadania: 2 3 Własne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego:
Uchwała Nr 20/76/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r.
Uchwała Nr 20/76/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2015 roku. za Na podstawie art. 266
Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA
Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok
UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
Plan wydatków na 2011 rok
Razem: wydatki bieżące 010 01005 020 02001 3030 02002 600 60014 4480 4520 630 63095 700 70005 3030 4610 710 71013 71014 71015 4020 Strona 1 z 9 58 162 852,00 43 961 530,00 Rolnictwo i łowiectwo 280 000,00
3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
3.5. OPIS WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3.5.1. GMINA MIASTO SŁUPSK Symbol Wyszczególnienie Kwota w zł 75011-OK/G Urzędy wojewódzkie 549 800 Środki przewidziane na pokrycie wydatków osobowych