Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu



Podobne dokumenty
Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

- posiada niepowtarzalny w całym okresie gromadzenia danych (np. w cigu miesica) 4-cyfrowy numer polecenia

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

Opis systemu "Gospodarka towarowa w cenach zakupu"

Dekr (C) "MaGaBit" Usługi Komputerowe Ostrołka Str 1 Padziernik

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

CENTRALNA BAZA DANYCH AKT SĄDOWYCH CEL POWSTANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA

1. Otrzymano fv na zkup samochodu dostawczego wartość netto fv ,00 + vat 23% ,00 Wartośc brutto ,00. Faktura VAT Nr 10/01/2015

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Symfonia Handel 1 / 7

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Tytuł: Instrukcja robocza

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Polecenie księgowania

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

System komputerowy VAT

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

Zestawienia osobowe - kreator

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

I. Interfejs użytkownika.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu

1. INWENTARYZACJA Wstęp. Ścieżka dostępu do modułu: Środki trwałe [I]nwentaryzacja

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Wersja programu: Data publikacji:

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.25

Tytuł: Instrukcja robocza

Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

FORMULARZ SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. Aktualizacja stawek VAT na rok Wydanie: 1 Data wydania: Strona/ stron: 1/11

Zmiany w programie VinCent 1.29

Instalacja programu Sprzeda

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Polecenie księgowania

Wykaz typów rekordów

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Zmiany w programie VinCent 1.28

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Wersja 21.1 Księgi Podatkowej

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wprowadzenie do kompilatorów

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

NOWY SZABLON IMPORTU PLIKÓW

1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank

ARAKS FAKTURY Instalujemy program i wystawiamy fakturę krok po kroku, oraz co wyróżnia nasz program od innych. - 1

Pomoc do programu KOFi

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z wnioskiem do DZP.

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw

System obsługi ubezpieczeń FORT

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Eksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Obszar Należności - Zobowiązania

Raporty XML-ECOD SYSTEM

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moemy tutaj doda pokoje do nieruchomoci (jeli wynajmujemy j na pokoje), zakwaterowa najemców, lub te dokona rezerwacji pokoju.

Przykładowa zmiana słownika stawek VAT w kasie ELZAB K10

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Manifest Retail FR01

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

Transkrypt:

Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie opcje. Oto menu główne programu "Rejestr zakupu": ---- Wyboru mona dokona naciskajc pierwsz liter danej opcji, ---- ---- albo przez ustawienie klawiszami strzałek i nacinicie [Enter] ---- ---- Powrót do DOS-u, oraz z podmenu do menu głównego przez klawisz [Esc] ---- Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Wyboru opcji " - Wprowadzanie" dokonujemy poprzez wybranie z menu głównego opcji "" (naciskajc liter "W", albo po najechaniu na fraz "" za pomoc strzałek zatwierdzeniu klawiszem "Enter"), a nastpnie z ukazanego podmenu "" wybieramy wiersz "Wprowadzanie" (np. naciskajc liter "W"). Oto podmenu "Wprowadzanie faktur": Wprowadzanie Zmiany Rejestr zakupu Kopiowanie Odtwarzanie Indeksowanie Nowy miesic Stare obroty --------------------- z zakupu Usługi Komputerowe "MaGaBit" - 1-16 listopada 1995

Wprowadzanie dokumentów obrotowych (faktur z zakupu) wykonujemy w procedurze " - Wprowadzanie". Przykładowy widok ekranu w czasie wprowadzania faktur z zakupu: z zakupu NIP : 789-012-34-56 Powszechna Spółdzielnia Spoywców w Ostrołce Zakup materiał. 07-400 Ostrołka ul. Bema 9 do prod.opodat. PBK SA Ostrołka Nr 12345-67890 Nr faktury Data Data wyst. Dostawca Poz.rej. Sym.dok. M.p.k. 124 95.11.15 95.11.13 111930 F 127 FP 501012003 Lp % VAT-u Warto netto Wart.VAT-u Wart.brutto Nr Pz-u 1 22 200.00 44.00 244.00 0 2 7 100.00 7.00 107.00 0 3 0 150.00 0.00 150.00 0 4 zw 250.00 0.00 250.00 0 Razem: 700.00 51.00 751.00 [Esc], aby wróci [PgDn] - nastpna pozycja W pole "Data" wprowadzamy dat otrzymania faktury, w pole "Dostawca" wprowadzamy symbol dostawcy, pod którym zostan zapamitane nazwa (NIP) i adres dostawcy w kartotece kontrahentów. Symbol ten jest te wykorzystany do zadekretowania wartoci faktury brutto na analityk konta "200". Pole "Sym.dok." składa si z dwóch czci. Pierwsza litera w symbolu dokumentu słuy do okrelenia rodzaju rejestru np.: "F" = rejestr zakupu materiałów "i" - rejestr zakupu rodków trwałych (inwestycyjny) "U" - rejestr zakupu usług "J" - rejestr zakupów z importu Wyboru rejestru dokonujemy na pocztku rubryki "Poz.rej.", w dalszej czci podajemy nr kolejny danej pozycji w wybranym rejestrze. Program sam proponuje kolejne pozycje. W drugiej czci pola "Sym.dok." okrelamy, czy dany zakup dotyczy produkcji/sprzeday opodatkowanej lub Zwolnionej, czy te i opodatkowanej i zwolnionej (podlegajcej Rozlicze niu). Du liter wyróniono wartoci jakie moe przyjmowa druga cz "Sym.dok.". Uytkownik systemu w zalenoci od potrzeb moe sam dopisywa nowe symbole dokumentów w opcji " - Dekretacja". Usługi Komputerowe "MaGaBit" - 2-16 listopada 1995

Pole "M.p.k." (miejsce powstawania kosztów) słuy do okrelenia sposobu dekretacji wprowadzanej pozycji faktury zakupu. Program w trakcie wprowadzania faktur sprawdza czy w zbiorze DEKRET dla danego "Sym.dok." istnieje podane "M.p.k.". Jeli nie istnieje, to program umoliwia automatyczne dopisanie nowego rekordu do zbioru DEKRET. W nowo dopisanych wierszach tablicy dekretacyjnej DEKRET program wypełnia pola kluczowe: "Sym.dok.","M.p.k." i % VAT. Uytkownik o ile chce utworzy polecenie ksigowania z wprowadzonych faktur musi wprowadzi konta dla nowo dopisanych rekordów. Wprowadzanie i zmiany kont ksigowych wykonujemy procedur " - Dekretacja". Oto widok stosownego menu: Dekretacja System F-K Zbiorówka PK Nowy dzie W.kontrahentów Kopiowanie Odtwarzanie Indeksowanie Wyjcie PRN? Łczenie obr. Eksport obrotów ---------------------- Przegladanie i zmiany zbioru DEKRET Wprowadzajc konta do tablicy DEKRET moemy w symbolu konta uy znaku specjalnego "_" dla wskazania programowi miejsca gdzie ma przepisa do konta symbol dostawcy z obrotów. Jeli w symbolu konta pierwsze trzy znaki s "000", to taka pozycja zostanie pominita w poleceniu ksigowania. Koczc procedur " - Dekretacja" mamy moliwo wydrukowa aktualn zawarto zbioru DEKRET (patrz wydruk przykładowy "DEKR"). Gdy wszystkie konta dla wprowadzonych faktur s okrelone, to moemy utworzy polecenie ksigowania dla systemu Finansowo-Ksigowego. Wykonujemy to w opcji " - System FK". Usługi Komputerowe "MaGaBit" - 3-16 listopada 1995

Działanie procedury " - System FK" zaley od obrotów i zbioru DEKRET, zwierajcego dane co do sposobu dekretowania dokumentów do systemu Finansowo-Ksigowego. Pocztkowo program sprawdza czy dla wszystkich pozycji ze zbioru obrotowego istniej w DEKRET odpowiednie rekordy "podatkowe". Rekordy "podatkowe" maj symbol dokumentu poprzedzony liter "V". Zbiór obrotowy zawiera warto netto i warto VAT-u. Z wartoci VAT-u powstaj rekordy "podatkowe". W tablicy DEKRET odrbnie dekretujemy warto netto i VAT. Jeli dla wartoci netto i VAT-u podamy takie samo konto, to program tworzc polecenie ksigowania najpierw je sumuje. W trakcie działania procedury " - System FK" powstaje wydruk kontrolny z ewentualnymi błdami w zbiorze DEKRET. Wszystkie pozycje na wydruku trzeba wyjani i poprawi, a nastpnie ponownie wykona procedur " - System FK". Wszystki pozycje obrotowe, które znajd si na wydruku kontrolnym nie zostan uwzgldnione w poleceniu ksigowania. Mog tam si znale pozycje dla których nie podano kont, albo podano nieparzyst liczb kont. Obroty s przechowywane w dwóch zbiorach. OBROTY zawieraj faktury biece, które bior udział w tworzeniu polecenia ksigowania, a procedur "Działania pomocnicze - Nowy dzie" s dopisywane do zbioru narastajcego w miesicu OBROTY99. Natomiast w opcji " - Nowy miesic" OBROTY99 kopiowane s do zbioru STARE\OBROTYxx, a potem zerowane. "xx" to nr zamykanego miesica. Procedur " - Rejestr zakupu" moemy wydrukowa rejestr zakupu ze zbioru OBROTY, OBROTY99 lub STARE\OBROTYxx (z zamknitych miesicy). Rejestr zakupu drukowany jest według "Sym.dok" (rodzaju rejestru), a wramach "Sym.dok." uporzdkowany jest symbolami kontrahentów i nr faktur (aby nazw, NIP i adres drukowa tylko jeden raz - patrz wydruk "Rejes"). Przegldanie lub zmiany w zbiorze OBROTY (z wprowadzonymi fakturami) wykonujemy w opcji "-Zmiany", a procedur "- Stare obroty" przegldanie zbiorów OBROTY99 i OBROTYxx. Po wprowadzeniu całej faktury, jeli w danych o kontrahencie podalimy równie nazw banku i nr konta bankowego, to w procedurach " - Wprowadzanie lub Zmiany" klawiszem "F3" moemy wydrukowa polecenie przelewu. Wydruk przykładowego polecenie przelewu znajduje si na kocu. Procedura " - W.kontrahentów" umoliwia wywietlenie na ekranie (take wydruk) kartoteki kontrahentów z moliwoci zmian. Opcje " - Łczenie obr. oraz Eksport obrotów" umo- liwiaj przesyłanie obrotów (faktur zakupu) "z" lub "do" systemów firmy MaGaBit "Gospodarka materiałowa lub towarowa". Usługi Komputerowe "MaGaBit" - 4-16 listopada 1995

W celu zabezpieczenia si przed pomyłkami i awari komputera naley robi kopie zbiorów. Po wprowadzeniu paczki dokumentów kopiujemy na twardy dysk, a przed wykonaniem procedury " - Nowy dzie" dodatkowo na dyskietk. Posiadanie kopii zbiorów pozwoli w razie potrzeby odtworzy dane pocztkowe i ponownie wykonana niektóre czynnoci. Usługi Komputerowe "MaGaBit" - 5-16 listopada 1995