Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Podobne dokumenty
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2008. STRAś MIEJSKA

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

Miejskie Przedszkole nr 1

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach r do r.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006

PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Protokół nr VIII/2005

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

PROTOKÓŁ NR VIII/2006

Protokół nr BK 0913/ 4 /2009

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2006

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Placówce Socjalizacyjnej Mój Dom Moja Przyszłość w Słupsku

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 11 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 10 /2009

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 9 /2009

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

PROTOKÓŁ NR VI/2004. Lędziny, r

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku.

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ IX/2007

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 14 /2009.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XI/2007

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

Prezydent Miasta Gliwice

Zarządzenie Nr 10/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie z dnia 1 grudnia 2010 roku

Protokół nr BK 0913/ VI /2007

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Zarządzenie nr 46/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 28 lutego 2019 r.

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice

Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak KO /09 Data 10 kwiecień 2009 r.

PROTOKÓŁ NR V / 2004

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XII/2007

Prezydent Miasta Gliwice

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. z dnia 12 kwietnia 2017

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia r.

Zarządzenie Nr 120/2014. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 września 2014 roku

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

Wystąpienie pokontrolne

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ XIII/2007

Zielona Góra, 17 stycznia 2011 r. Pani Zofia Tomaszuk Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Zielonej Górze

Protokół nr BK/0913/ V /2008

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ X/2007

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Nr KW /05 Radlin, dnia P R O T O K Ó Ł

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Protokół z kontroli w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu.

Protokół. 1. Ustalenia ogólne:

Prezydent Miasta Gliwice

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PROTOKÓŁ NR BK 0913/ 12 /2009.

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Lędziny, r. Protokół nr BK/0913/ 5 /2009

Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku

ZARZĄDZENIE. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 22 W RYBNIKU z dnia 1 marca 2004 roku

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Prezydent Miasta Gliwice

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.

Łobez r. Protokół kontroli

PROTOKÓŁ BK 0913/VII/2007

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Protokół z przeprowadzonej kontroli przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 14/07 WÓJT GMINY OSIE z dnia 30 marca 2007 r.

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Transkrypt:

Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 7/2007 Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Sulejówek 2007

1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku Nr zadania audytu 7/2007 Kontrolujący: Łukasz Piotrowski Audytor wewnętrzny Zaświadczenie Ministra Finansów Nr 1817/2005 Nr upowaŝnienia: 6/K/2007 z dnia 25.10.2007 r. wydane przez Burmistrza Miasta Sulejówek Temat kontroli: Przestrzeganie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. Zakres zadania: Zakres podmiotowy zadania: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Świętochowskiego 4, 05-071 Sulejówek Zakres przedmiotowy zadania: Co najmniej 5 % planowanych wydatków na 2007 r. Termin wykonania zadania 19.11.2007 r. 23.11.2007 r. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli: Art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, ze zmianami), Zarządzenie Nr 103/2007 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 30.07.2007 r. w sprawie: ustalenia planu kontroli przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych i nadzorowanych. 2

2. PROCEDURY WEWNĘTRZNE Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Dyrektora MZWiK w Sulejówku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości przyjętych do stosowania MZWiK Sulejówek. Załącznik Nr 1 Zakładowy Plan Kont, Załącznik Nr 2 Instrukcja w sprawie zasad ochrony i archiwizacji zbiorów danych księgowych i nośników informacji w systemie komputerowym F-K, Załącznik Nr 3- Instrukcja tworzenia kopii bezpieczeństwa i danych archiwalnych, Załącznik Nr 4 Zasady sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz przekazywania ich do komórki księgowości, Załącznik nr 5 - Zasady i terminy inwentaryzacji, zasady rozliczania róŝnic inwentaryzacyjnych Załącznik Nr 6 Określenie dowodów (egzemplarzy), które będą podstawą do dokonania zapisu w księgach rachunkowych, Załącznik Nr 7 - Określenie sposobu rozliczania kosztów działalności podstawowej, kosztów pośrednich, kosztów zarządu, a takŝe określenie metody kalkulacji na dzień 1 stycznia 2006 r. Załącznik nr 8 Zasady rozliczania gospodarki magazynowej, Załącznik nr 9 Wysokość pogotowia kasowego w kasie nr1 Zakładu. Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 25 maja 2006 r. Dyrektora MZWiK w Sulejówku w sprawie zmian w Zasad Polityki Rachunkowości w MZWiK Sulejówek. Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Sulejówek z dnia 11.06.2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania zamówień publicznych w urzędzie Miasta Sulejówek oraz miejskich jednostkach organizacyjnych. 3

3. USTALENIA W czasie kontroli sprawdzono co najmniej 5% planowanych wydatków na 2007 r. Plan wydatków na 2007 r. MZWiK 3 033 235,00 5% wydatków planowanych 151 661,75 Kwota wydatków skontrolowanych 161 340,59 Do kontroli wybrano wydatki z: Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział: 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej, 4300 Zakup usług pozostałych 4260 Zakup energii, gazu Akta kontroli Nr 1/7/2007 3.1 Ustalenie: Zakup usług pozostałych W planie wydatków MZWiK na 2007 rok zaplanowano: Dział: 900, Rozdział: 90017, 4300 => kwotę: 414 260,00 zł. na zakup pozostałych usług obcych Wydatek: 106 080,14 => Wywóz i zagospodarowanie odpadu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Wykonawca usługi: Firma Handlowo Uslugowa CLEAN WORLD Marek Woch z siedzibą w: ul. Kasprzykiewicza 45,Leśniowizna 05-200 Wołomin został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym. Kontrola potwierdziła, Ŝe postępowanie przetargowe zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania ofert, bezstronności i obiektywizmu, jawności postępowania oraz pisemności i przejrzystości, a wybrana oferta była najkorzystniejsza. Akta kontroli nr 2/7/2007 Z Wykonawcą zawarto umowę na wywóz i zagospodarowanie do 1800 ton odpadów z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Umowę zawarto na czas określony tj. od 02-01-2007 r. do 03-01-2007 r. 4

Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą w kwocie: 69,55 zł brutto => do kwoty: 125. 190,00 zł. brutto Podstawą do wystawienia faktury będzie Protokół potwierdzający wykonanie zadania ekologicznego i sporządzona Karta przekazania odpadu. Akta kontroli nr 3/7/2007 Wykonawca wystawił FV nr: FV/546/2007 => z dnia: 31.03.2007 => za 518,15 t odpadu => na 36 037,33 zł. FV/1133/2007 => z dnia: 30.06.2007 => za 488,60 t odpadu => na 33 759,00 zł. FV/1767/2007 => z dnia: 29.09.2007 => za 518,50 t odpadu => na 36 061,68 zł. FV wystawiono na podstawie Karty przekazu odpadu potwierdzającego: przekaz odpadu przedstawiciel MZWiK przejecie odpadu przedstawiciel Wykonawcy wykonanie usługi transportowej przedstawiciel Wykonawcy oraz potwierdzenia wywozu sporządzanego kaŝdorazowo przy wywozie odpadu ze wskazaniem ilości (w kg) odpadu. Na opisie FV znajdują się: potwierdzenie wykonania sługi zgodnie z umową dokonane przez pana Jana Snocha Kierownika Działu Eksploatacji MZWiK Potwierdzenie kontroli merytorycznej dokonane przez pana Jana Snocha Kierownika Działu Eksploatacji MZWiK Zatwierdzenie do wypłaty ze środków 130 dział: 900, rozdział 90017 4300 dokonane przez Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki. Dekretacja dokumentu. Zapłaty dokonano w terminie zapłaty i zgodnie z kwotą wskazaną na fakturze. Stwierdzono brak potwierdzenia na dokumencie księgowym przeprowadzenia kontroli formalno rachunkowej. Akta kontroli: 4/7/2007 5

Wydatek: 5 778,54 6 646,84 Za wywóz odpadów komunalnych stałych - kontener Wykonawcę usługi: Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun z siedzibą w: ul. śółkiewskiego 11, 05-075 Warszawa Wesoła wybrano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 4 ust.1 pkt. 8 (wartość zamówienia poniŝej 14 000 euro). Wykonawca usługi wystawił FV nr: 3842/2007/06 => z dnia: 30.06.2007 => za 155,30 t odpadów => na 6 646,84 zł. Zamawiający na realizację usługi wystawił zlecenie określając cenę jednostkową na 40,00 zł za tonę (netto) 5462/2007/09 => z dnia: 29.09.2007 => za 154,30 t odpadów => na 6 212,00 zł. Zamawiający na realizację usługi wystawił zlecenie w określając cenę jednostkową na 35,00 zł za tonę (netto) Ilość wywoŝonego odpadu wskazana na FV jest zgodna z kartami wywozu: Na opisie FV znajdują się: potwierdzenie wykonania usługi zgodnie z zleceniem dokonane przez pana Jana Snocha Kierownika Działu Eksploatacji MZWiK Potwierdzenie kontroli merytorycznej dokonane przez pana Jana Snocha Kierownika Działu Eksploatacji MZWiK Zatwierdzenie do wypłaty ze środków 130 dział: 900, rozdział 90017 4300 dokonane przez Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki. Dekretacja dokumentu. Zapłaty dokonano w terminie zapłaty i zgodnie z kwotą wskazaną na fakturze. Stwierdzono brak potwierdzenia na dokumencie księgowym przeprowadzenia kontroli formalno rachunkowej Akta kontroli: 5/7/2007 Wydatek: 5 691,3 Za oczyszczanie zbiornika ścieków. 6

Wykonawcę usługi: Zakład Usług Asenizacyjnych Marek Bakun z siedzibą w: ul. śółkiewskiego 11, 05-075 Warszawa Wesoła wybrano zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 4 ust.1 pkt. 8 (wartość zamówienia poniŝej 14 000 euro). Zamawiający na realizację usługi wystawił zlecenie określając wynagrodzenie Wykonawcy w wysokości: 4 665,00 (netto) Wykonawca wystawił FV nr: 3039/2007/05 => z dnia: 15.05.2007 => na 5 691,30 zł. (brutto) Na opisie FV znajdują się: potwierdzenie wykonania usługi oczyszczenia zbiornika ścieków zgodnie z zleceniem dokonane przez pana Jana Snocha Kierownika Działu Eksploatacji MZWiK Potwierdzenie kontroli merytorycznej dokonane przez pana Jana Snocha Kierownika Działu Eksploatacji MZWiK Zatwierdzenie do wypłaty ze środków 130 dział: 900, rozdział 90017 4300 dokonane przez Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki. Dekretacja dokumentu. Zapłaty dokonano w terminie zapłaty i zgodnie z kwotą wskazaną na fakturze. Stwierdzono brak potwierdzenia na dokumencie księgowym przeprowadzenia kontroli formalno rachunkowej Akta kontroli: 6/7/2007 3.2 Ustalenie: Zakup usług - zakup energii, gazu W planie wydatków MZWiK na 2007 rok zaplanowano: Dział: 900, Rozdział: 90017, 4260 => kwotę: 322 918,00 zł. na zakup energii, gazu. Zakup energii elektrycznej: Kontroli poddano trzy faktury za energię elektryczną wystawione przez Biuro Obsługi Klienta Otwock ul. Warszawska 27, 05-400 Otwock (sprzedawca: Zakład Energetyczny Warszawa Teren SA. 7

Nr FV Data Wartość brutto Zgodność z odczytem FV 30333100/43W/2007 31-07-2007 13 359,00 Tak FV 30333100/44W/2007 20-09-2007 13 655,63 Tak FV 30354000/42W/2007 20-09-2007 10 354,27 Tak Ośrodek koszów Oczyszczalnia Ścieków Oczyszczalnia Ścieków Stacja Uzdatniani Wody Na opisie FV znajdują się: Potwierdzenie kontroli merytorycznej dokonane przez pana Jana Snocha Kierownika Działu Eksploatacji MZWiK Zatwierdzenie do wypłaty ze środków 130 dział: 900, rozdział 90017 4260 dokonane przez Głównego Księgowego i Kierownika Jednostki. Dekretacja dokumentu. Zapłaty dokonano w terminach zapłaty i zgodnie z kwotą wskazaną na fakturach. Stwierdzono brak potwierdzenia na dokumencie księgowym przeprowadzenia kontroli formalno rachunkowej Akta kontroli: 7/7/2007 4. ZALECENIA POKONTROLNE 1. Zalecam przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej wszystkich dokumentów księgowych zewnętrznych obcych potwierdzonej na dokumencie podpisem osoby upowaŝnionej do jej przeprowadzenia. 5. INFORMACJE KOŃCOWE Kierownik jednostki kontrolowanej moŝe odmówić podpisania sprawozdania pokontrolnego, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na tę okoliczność do Burmistrza Miasta Sulejówek i Audytora wewnętrznego. 8

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (9 stron), przeznaczonych dla: 1. Burmistrza Miasta Sulejówek 2. Kontrolowanego 3. Audytora wewnętrznego Protokół z kontroli został przyjęty bez zastrzeŝeń i podpisany przez Kierownika jednostki kontrolowanej, Głównego Księgowego i Audytora wewnętrznego 9