z tego: 83 REZERWY CELOWE

Podobne dokumenty
83 REZERWY CELOWE

2 /38 83 REZERWY CELOWE

2 /38 83 REZERWY CELOWE

2/35 83 REZERWY CELOWE

2/42 83 REZERWY CELOWE

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2018

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2018 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartały 2016 r.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2019

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za II kwartał 2014 roku

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2016 rok.

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2017 r.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Warszawa, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 273 USTAWA BUDŻETOWA NA ROK z dnia 2 marca 2012 r.

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2010 rok

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2009 rok

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dz.U Nr 110 poz USTAWA. z dnia 23 grudnia 1999 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2011 rok.

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2012 rok

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2014 roku

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2011 roku

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Źródło finanso Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wania ZL

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za I półrocze 2015 roku

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 373

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

Warszawa, dnia 7 grudnia 2018 r. Poz. 2288

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za rok 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r.

Realizacja wydatków miasta w 2012 roku Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r

ZARZĄDZENIE NR 173 /2017 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 24 MARCA 2017 ROKU

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

0690 Wpływy z różnych opłat

Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 lipca 2010 r.

Wydatki pozostałych jednostek

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 (druk nr 2163)

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za III kwartał 2013 roku

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO TURYSTYKA ,7

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 04 stycznia 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. z dnia 29 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 marca 2018 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2014 rok

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

w tym : Dotacje celowe na zadania zlecone i zadania realizowane na podstawie podstawie porozumień - razem razem

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2015 roku. Sierpień 2015 rok

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE r Wykonanie , , , ,00

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Transkrypt:

83 REZERWY CELOWE 1 17 825 089 3 408 564 11 000 4 025 369 2 472 399 7 907 757 758 Różne rozliczenia 2 17 825 089 3 408 564 11 000 4 025 369 2 472 399 7 907 757 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 17 825 089 3 408 564 11 000 4 025 369 2 472 399 7 907 757 Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 1 422 627 1 074 627 348 000 Infrastruktura drogowa i portowa 5 98 000 98 000 Program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich 6 50 390 50 390 Dopłaty do paliwa rolniczego 7 720 000 720 000 Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE 8 7 872 305 7 872 305 Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju 9 69 100 30 000 39 100 Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty 10 11 888 11 888 Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 11 11 000 11 000 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej 12 257 100 257 100 Pomoc dla repatriantów 13 9 066 9 066 Pomoc dla społeczności romskiej 14 10 000 10 000 Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji 15 2 900 2 900 Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa 16 285 735 285 735 2/37

Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów 17 190 680 189 440 1 240 Program dla Odry 2006 18 75 099 75 099 Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2010 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA 19 50 672 15 220 35 452 Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2010 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 13 958 13 958 Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 21 5 217 5 217 Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen 22 51 000 30 000 21 000 Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - III Etap 2007-2011 23 7 323 100 7 223 Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych 24 5 000 5 000 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej 25 251 970 251 970 Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna 26 505 000 505 000 2/38

Środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 27 200 000 200 000 Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 28 3 376 3 376 Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu 29 30 500 2 000 28 500 Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 30 8 000 8 000 Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym 9 mln zł na Partnerstwo Wschodnie oraz 2,4 mln zł na dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego 31 129 000 129 000 Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych 32 10 000 10 000 Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej 33 500 500 Programy wsparcia finansowego inwestycji 34 70 000 42 000 28 000 Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 35 345 980 345 980 Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 36 100 000 100 000 Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" 37 3 000 3 000 Bezpieczna i przyjazna szkoła 38 6 000 6 000 Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 39 3 750 2 222 1 528 2/39

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 40 60 000 60 000 Dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 41 70 000 70 000 Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 42 27 000 27 000 Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych 43 2 538 2 538 Uzupełnienie środków na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 i opracowanie wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 44 10 000 10 000 Pomoc cudzoziemcom zapewniającym poprawę poziomu bezpieczeństwa żołnierzy i funkcjonariuszy poza granicami kraju 45 1 000 1 000 Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła" 46 150 000 150 000 Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego 47 440 000 440 000 Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych 48 6 295 6 295 Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia 49 976 000 671 000 8 000 297 000 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 50 1 000 000 1 000 000 Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. 51 32 954 17 502 15 452 Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej 52 12 500 12 500 Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej 53 26 252 26 252 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych 54 210 000 210 000 2/40

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. 55 54 000 54 000 Podniesienie ulgi na przewozy dla studentów do 51% oraz podniesienie ulgi dla niewidomych 56 80 000 80 000 Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi 57 1 004 788 1 004 788 Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie 58 5 500 5 500 Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 59 485 390 485 390 Uzupełnienie wydatków Głównego Urzędu Miar w związku z realizacją nowego zadania polegającego na badaniu kas rejestrujących 60 2 000 2 000 Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych 61 7 970 7 970 Środki na utworzenie Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 62 3 000 3 000 Uzupełnienie wydatków na realizację ustawy o dowodach osobistych 63 41 326 41 326 Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej 64 130 000 130 000 Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 65 40 000 40 000 Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 66 51 000 40 000 11 000 Kontynuacja prac rewaloryzacyjno - remontowych zespołu budynków klasztornych w Supraślu 67 1 200 1 200 Środki dla Zamku Królewskiego w Warszawie w związku z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. 68 6 790 6 790 Finansowanie Wyższego Prawosławnego Seminarium w Warszawie 69 450 450 Dofinansowanie obchodów uroczystości wydarzeń niepodległościowych roku 1981 70 1 000 1 000 2/41