WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE r Wykonanie , , , ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE r Wykonanie , , , ,00"

Transkrypt

1 Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2010 roku ( w złotych) Planowane wydatki na 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 2010 r Wykonanie PLAN GMINNE WYKONANIE % GMINNE PLAN FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE Rolnictwo i łowiectwo , , , ,29 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Izby Rolnicze 7 159, , , ,59 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 7 159, , , ,59 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 159, , , , Rozwój obszarów wiejskich 3 800, , , ,50 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 800, , , ,50 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 800, , , , Pozstała działalność , , , ,20 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,20 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , , ,42 27 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , , , ,42 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,42 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,42 27 Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , ,56 Strona 1

2 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,56 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,56 62 GNOJNIK , , , ,58 LEWNIOWA 4 400, , , ,97 GOSPRZYDOWA , , , ,01 ŻERKÓW 3 000,00 0, ,00 0,00 ZAWADA USZEWSKA 8 526,00 0, ,00 0,00 Odśnieżanie , , , ,99 Drogi wewnętrzne , ,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800, ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , ,00 0 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,00 30 Pozostała działalność 4 000, , , ,31 0,00 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 000, , , ,31 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 000, , , ,31 59 Gospodarka mieszkaniowa , , , ,53 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , ,53 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,35 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500, , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, , , ,18 Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 Urzędy wojewódzkie , , , ,92 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,92 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,87 Strona 2

3 751 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Rady Gmin , , , ,68 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 7 700, , , ,39 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 700, , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Urzędy Gmin , , , ,29 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,29 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,95 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 0, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , ,07 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,07 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,07 wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 5 840, , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 840, , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 Urzędy Naczelnych Organów Władzy , , , ,85 54 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa Urzędy Naczelnych Organów Władzy 1 100,00 382, ,00 382,85 35 Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 100,00 382, ,00 382,85 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 824,00 382, ,00 382,85 wydatki związane zrealizacją ich zadań 276,00 0,00 276, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , , ,00 Strona 3

4 wydatki jednostek budżetowych w tym na : 9 407, , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 977, , , ,02 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 430, , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 Obrona narodowa 250,00 0, , Pozostałe wydatki obronne 250,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 250,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 250,00 0,00 250,00 0,00 0 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona , , , , , ,00 77 Przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji 1 000,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 000,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 000,00 0, ,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,00 71 w tym: GNOJNIK 2 000, , , ,00 LEWNIOWA 1 000, , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 059, , , ,43 3.dotacje na zadania bieżące 7 000, , , , Obrona Cywilna 2 250,00 894, ,00 894,73 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 2 250,00 894, ,00 894,73 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 821,00 390, ,00 390,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 429,00 504, ,00 504, Zarządzanie kryzysowe 4 316,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 4 316,00 0, ,00 0,00 Strona 4

5 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 316,00 0, ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,37 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,91 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Dochody od osób prawnych, osób , , , ,63 fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz 43 wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych , , , ,63 43 należności budżetowych 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,63 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Obsługa długu publicznego , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,41 Wydatki na obsługę długu , , , ,41 kredyt , ,42 pożyczki 4 488, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 a) rezerwa ogólna , ,00 b) rezerwa ogólna do dyspozycji jednostek 3 173, ,00 0 pomocniczych wsi 801 Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły Podstawowe , , , , , ,80 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,62 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,94 Strona 5

6 80103 Wydatki bieżące szkół podstawowych w rozbiciu , , , , , ,80 52 na poszczególne placówki PSP GNOJNIK , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,30 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,43 PSP USZEW , , , ,98 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,78 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,75 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,20 PSP LEWNIOWA , , , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,89 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,01 PSP BIESIADKI , , , ,95 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,47 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,45 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,48 PSP GOSPRZYDOWA , , , ,31 300,00 299,80 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,49 300,00 299,80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,23 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,26 300,00 299, świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,82 Odziały zerowe przy Szkołach Podstawowych , , , ,53 Strona 6

7 wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,08 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,92 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,16 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 409, , , ,45 PSP LEWNIOWA , , , ,94 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,52 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,21 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 896, , , ,31 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350, , , ,42 PSP BIESIADKI , , , ,85 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,80 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 396, , , ,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 296, , , ,05 PSP GOSPRZYDOWA , , , ,74 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,76 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,91 wydatki związane zrealizacją ich zadań 8 156, , , ,85 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 763, , , ,98 Przedszkola , , , ,47 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,86 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,88 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,98 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,61 PP LEWNIOWA , , , ,81 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,36 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,59 Strona 7

8 80110 wydatki związane zrealizacją ich zadań 5 396, , , ,77 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 754, , , ,45 PP BIESIADKI , , , ,15 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,15 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,12 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,03 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 671, , , ,00 PP GNOJNIK , , , ,17 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,23 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,86 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,37 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,94 PP USZEW , , , ,34 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,12 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,31 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,81 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,22 Gimnazja , , , ,93 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,94 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,15 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,79 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,99 Wydatki bieżące gimnazjóww rozbiciu na , , , ,93 poszczególne placówki GIMNAZJUM GNOJNIK , , , ,57 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,45 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,10 Strona 8

9 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,35 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,12 GIMNAZJUM USZEW , , , ,36 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,49 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,05 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,44 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,87 Dowożenie uczniów , , , ,95 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,95 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,95 PSP BIESIADKI , , , ,00 PG GNOJNIK , , , ,95 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół , , , ,09 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,09 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,28 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,81 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 0, ,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,54 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,54 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,54 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 100,00 890, ,00 890,00 Wydatki bieżące na dokształacanie w rozbiciu na poszczególne placówki , , , ,54 PSP GNOJNIK 7 598,00 778, ,00 778,80 PSP USZEW 4 402, , , ,80 PSP LEWNIOWA 4 575, , , ,50 PSP BIESIADKI 4 533, , , ,15 PSP GOSPRZYDOWA 4 337, , , ,40 Strona 9

10 PG GNOJNIK 6 786, , , ,70 PG USZEW 3 465,00 717, ,00 717,60 PP GNOJNIK 1 934,00 128, ,00 128,00 PP USZEW 1 456,00 940, ,00 940, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,03 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,03 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,83 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,20 W ydatki bieżące na dokształacanie w , , , ,03 rozbiciu na poszczególne placówki PSP GNOJNIK , , , ,25 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,25 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,57 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,68 PSP USZEW , , , ,23 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,23 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,11 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,12 PP GNOJNIK , , , ,31 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,31 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,98 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,33 PP USZEW , , , ,24 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,24 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,17 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Pozostała działalność 9 240,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 9 240,00 0, ,00 0,00 Strona 10

11 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 240,00 0, ,00 0,00 Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii 3 500, ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 3 500, ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 3 500, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,93 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,93 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,18 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,75 2.dotacje na zadania bieżące , , , , Pozostała działalność 5 000, , , ,00 2.dotacje na zadania bieżące 5 000, , , ,00 Pomoc Społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , , , ,23 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,64 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,72 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,92 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,73 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracjii społecznej 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,73 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 43 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , ,15 Strona 11

12 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,12 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,12 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Zasiłki stałe , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , ,06 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,06 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,41 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,65 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00 0, ,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , Pozostała działalność , , , ,91 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 9 913,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 9 913,00 0, ,00 0,00 GOPS 9 913,00 0, ,00 0,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,91 GOPS , , , ,11 UG ,00 652, ,00 652, Pozostałe zadania w zakresie polityki , , , ,98 społecznej Pozostała działalność , , , ,98 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 170, , , ,64 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 170, , , , wydatki na programy finannsowane z udziałem środków o , , , ,34 których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 Edukacyjna Opieka Wychowawcza , , , ,42 Świetlice Szkolne , , , ,42 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,16 Strona 12

13 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,25 wydatki związane zrealizacją ich zadań 7 452, , , ,91 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 644, , , ,26 PSP USZEW , , , ,09 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,83 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,92 wydatki związane zrealizacją ich zadań 4 596, , , ,91 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 789, , , ,26 PSP BIESIADKI , , , ,33 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,33 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,33 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 856,00 642, ,00 642,00 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 855,00 0, ,00 0,00 PG GNOJNIK 1 000,00 50, ,00 50,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 1 000,00 50, ,00 50,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 1 000,00 50, ,00 50,00 Pomoc materialna dla uczniów , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 454,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 454,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 454,00 0, ,00 PSP USZEW 405, ,00 PSP BIESIADKI 49, ,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona , , , , , ,52 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,89 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,89 Strona 13

14 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Gospodarka odpadami 8 400,00 0, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : 8 400,00 0, ,00 0,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 8 400,00 0, ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , , ,00 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , ,52 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,52 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , Pozostała działalność , , , ,58 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , ,58 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,80 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , ,78 2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0, ,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , , , , Biblioteki , , , ,00 dotacje na zadania bieżące , , , , Pozostała działalność , , , , , ,60 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , , ,60 wydatki związane zrealizacją ich zadań , , , , , ,60 BIESIADKI - FUNDUSZ SOŁECKI , , , ,60 ZAWADA USZEWSKA - FUNDUSZ SOŁECKI 7 000,00 0, ,00 0,00 Kultura fizyczna i sport , , , , , , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu , , , , , ,00 Strona 14

15 1. wydatki jednostek budżetowych w tym na : , , , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , ,00 wydatki związane zrealizacją ich zadań 2 550,00 549, ,00 549, ,00 2.dotacje na zadania bieżące , , , , , ,00 OGÓŁEM , , , , , ,48 Wydatki bieżace , ,30 50 Strona 15

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2010 rok ( w złotych) Wykonanie PLAN FUNDSZ SOŁECKI

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2010 rok ( w złotych) Wykonanie PLAN FUNDSZ SOŁECKI Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2010 rok ( w złotych) Wykonanie Plan kol 7+kol kol 8+kol 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 9+kol 11 10+kol 12 PLAN GMINNE WYKONANIE GMINNE % 400 PLAN

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2012 rok ( w złotych) Planowane WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2012 rok ( w złotych) Planowane WYKONANIE FUNDSZ SOŁECKI I WIEJSKIE Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE U GMINY GNOJNIK ZA ok ( w złotych) 5:4 w DZ. Rozdz. Treść PLAN 010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rolnictwo i łowiectwo 253 676,08 242 689,47 96 166 976,08 157 175,49

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2012 roku ( w złotych) Planowane

Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2012 roku ( w złotych) Planowane Klasyfikacja WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I półrocze 2012 roku ( w złotych) Planowane wydatki na Wykonanie na 5:4 w DZ. Rozdz. Treść 2012 r 30.06.2012 r. PLAN BUDŻET WYKONANIE % BUDŻET

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych)

WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych) Klasyfikacja Dz. Rozdz. Treść 010 FUNDUSZ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 01022 01030 01038 01095 WYDATKI BIEŻĄCE WYKONANE U GMINY GNOJNIK ZA 2014 roku ( w złotych) Rolnictwo i łowiectwo 258 615,07

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki za I pół.2016 r.

Planowane wydatki za I pół.2016 r. Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 010 Rolnictwo i łowiectwo 490 866,54 70 788,53 14 67 953,98 255,00 2 579,55 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 165 000,00 10 220,00 6

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 17 947 062 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 83

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012

ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY JABŁONKA ZA ROK 2012 DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ plan po zmianach wykonanie % wykonania 010

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym:

010 Rolnictwo i łowiectwo Wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych, w tym: Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2013 r. WYDATKI Budżet na rok 2013 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Wydział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 135 665 01008 Melioracje wodne 6 200 Wydatki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Wydatki budżetu gminy na 2008 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/112/07 z dnia 28.12.2007r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 366 416 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki z dnia W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI BIEŻĄCE 22 199 741 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 84 770 01008

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2004 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 163/2005 z dnia 11 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2004 rok

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK

WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK WYDATKI BUDŻETU NA 2005 ROK Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice Nr 161/2005 z dnia 10 stycznia 2005r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Sieroszewice na 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2011 rok

Wydatki budżetu na 2011 rok Wydatki budżetu na 211 rok Z tego: z tego: z tego: z tego: w tym akcje i udziały Dział Rozdział Nazwa Plan na 211 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69%

Plan ogółem po zmianach. 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,69% Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2011 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu i rozdziału Plan ogółem po zmianach WYDATKI Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 530 191,81 1 525 372,91

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW. w tym bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Rady Miejskiej Bielawy Nr XVII/171/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI w zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 552 811 856 250 530 860,20 45,32 Wydatki bieżące 375 254 230 178 579 676,60 47,59 wynagrodzenia i pochodne jednostek budż. 184 460 395 93 829 680,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU. z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r.

UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU. z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r. UCHWAŁA NR III/9/11 RADY GMINY W GNOJNIKU z dnia 27 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gnojnik na 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4, 9d ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2011 r.

Wydatki budżetu gminy na 2011 r. budżetu gminy na 2011 r. z tego: w tym: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2010 r. (5+11) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Dotacje na zad. bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - I półrocze 2017 r.

WYDATKI - I półrocze 2017 r. WYDATKI - I półrocze 2017 r. Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2017 r. Lp. Dział, Nazwa działu, rozdziału Plan Wykonanie % Rozdział 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego:

Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: Wydatki budżetu na 2013 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Przewidywane wykonanie 2017 r. Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105

40002 Dostarczanie wody , , W tym: Dochody bieżące , ,45 105 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2015 ROKU Planowane Treść dochody na 31.12.2015 r. Wykonanie na 31.12.2015 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 145 512,69 140 931,58 97 01010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 18 maja 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.

WYDATKI BUDŻETOWE. PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. 1 Załącznik Nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE PLAN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: tytułu Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Tab Nr 7.1 Wydatki na zadania gminne Wydatki razem 512 042 693 189 773 344,22 37,06 Wydatki bieżące 361 893 913 165 160 902,48 45,64 wynagrodzenia i pochodne 177 496 225 88 553 054,17 49,89 dotacje 21

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK WYKONANIE NA DZIEŃ 31 grudnia 2010 WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 0 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy

Dz Rozdz NAZWA Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr V/18/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 11 stycznia 2011r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIX/168/211 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 211r. WYDATKI BUDŻETOWE 211 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym: Plan wydatków na 2015 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH OGÓŁEM POWIATU 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 43 620 20

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 sierpnia 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r.

WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. 1 Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r. WYDATKI BUDŻETOWE 2013 ROK PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013r. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006 - część tabelaryczna Wydatki wg klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 6 w zł 010 ROLNICTWO I 190 213 166 972 166 972 6 000 0 0 0 0 87,8 ŁOWIECTWO 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu Gminy

Plan wydatków budżetu Gminy Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: 1 Załącznik nr 2a do Uchwały Nr LIV/236/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 4 marca 2010r. WYDATKI BUDŻETOWE 2010 ROK PLAN PO ZMIANANCH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2004 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/ 181/04 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 stycznia 2004 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 46 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

1 Budżet miasta Łodzi na 29 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/17/9 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 marca 29 r. w zł Zadania własne 1 2 5

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/103/2016 Rady Gminy Grabowiec z dn.29.12.2016 r. Poroz. z JST Dz. Roz. Nazwa Plan jednostek budż. wynagrodze nia i składki od nich dotacje na zadania świadcz. na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie. Wartość ,00. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/09 Wójta Gminy w Słaboszowie Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2007

WYDATKI BUDŻETOWE 2007 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2007 WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2007r. Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2007 rok WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2007r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2007

Plan wydatków na rok 2007 Plan wydatków na rok 2007 Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/17/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2006r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 649 530,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność

01008 Melioracje wodne. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność 1 Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr WSO 0050.1.80.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 29 czerwca 2012 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZ

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na 2006 rok

Plan wydatków budżetu na 2006 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/805/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 2006r Plan wydatków budżetu na 2006 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2006r. w tym dotacje na: Struktura

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

23 Budżet miasta Łodzi na 28 rok. Wydatki w układzie działów i rozdziałów - zadania ogółem. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/54/8 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 stycznia 28 r. w zł Zadania własne 1 2

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

BudŜet na rok 2009 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały budŝetowej na 2009r. BudŜet na rok 2009 WYDATKI PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 150 01008 Melioracje wodne 4 000 Wydatki bieŝące

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik nr 4a do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz NAZWA KWOTA ROZDZIAŁU DZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. Załącznik Nr 7 do informacji opisowej Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2018 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 367 632,33 231 377,45 62,94 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK

WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ ROK 1 Załącznik Nr 4a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. WYKONANIE WYDATKÓW - NA DZIEŃ 30.06.2016 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY

WYDATKI BUDŻETOWE 2012 ROK - ZMIANY 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/212 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 stycznia 212r. WYDATKI BUDŻETOWE 212 ROK - ZMIANY WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: OGÓŁEM KWOTA Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze 1 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/207/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008r. WYDATKI BUDŻETOWE 2009 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wynagrodz. Dotacje Wydatki na Wydatki Pozostałe Dz Rozdz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93%

B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,21 98,93% Tab. Nr 3 Dz./Rozdz. Treść B u d ż e t Wykonanie % w/g uchwały po zmianach RG 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 250,00 421 252,35 416 733,21 98,93% 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK. z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY GNOJNIK w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2018 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU WYDATKI Tabela 2 BUDŻETU GMINY PAWŁOWICZKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan po zmiach w złotych Wykonie WYDATKI BIEŻĄCE 24 580 041,35 12 789 127,50 52,0 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok

Plan wydatków bieżących miasta Giżycka na 2018 rok Dział Rozdział Nazwa Razem wydatki bieżące na 2018 r. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku Uchwała Nr XXX/1/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V II/48/2007 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 24 kwietnia 2007r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 r. Dz. Rozdz. Parag raf Wyszczególnienie Plan na 2006 rok

Bardziej szczegółowo