Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową.

Podobne dokumenty
Tytuł: Tworzenie obliga. Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować wstępnie wprowadzoną fakturę bez zamówienia.

Tytuł: Instrukcja robocza

Moduł : Moduł : Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Zakładanie kartoteki. Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza

Żądanie zaliczki F-47

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zgłoszenie zapotrzebowania z wnioskiem do DZP.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić fakturę korektę w transakcji MIR7.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wprowadzić wstępnie fakturę z referencją do zamówienia ramowego.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić dane zagregowane i szczegółowe budżetu jednostki.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie ramowe w referencji do zapotrzebowania ramowego.

Tworzenie faktury korygującej

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wstępnie wprowadzić do Systemu notę wewnętrzną.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek do umowy cywilno-prawnej.

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby wyświetlić raport dotyczący elektronicznych wniosków urlopowych.

Tworzenie zamówienia. Tworzenie zamówienia ME21N. Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć zamówienie.

Tworzenie faktury zaliczkowej

Tytuł: Instrukcja robocza

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć wniosek o wynagrodzenie uzupełniające.

Tworzenie zamówienia zagranicznego

Tytuł: Instrukcja robocza. Cel Zastosuj tę procedurę, aby w systemie SAP stworzyć zlecenie sprzedaży dla klienta.

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową

Instrukcja stanowiskowa. Proces składania wniosku o podróż krajową

Tworzenie not księgowych

Kopiowanie danych rzeczywistych do planu

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

SAPUS-MMI-038-Zamiana pozycji kontraktu

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja stanowiskowa. Proces rozliczenia wniosku o podróż krajową

Instrukcja Stanowiskowa

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

Księgowość Optivum. Jak wykonać kwartalne sprawozdanie Rb-34S?

Instrukcja Stanowiskowa

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wyżej wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów

Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50? Przygotowanie sprawozdania budżetowego Rb-50 dla wydatków

Księgowość Optivum. Import planu finansowego wygenerowanego w Sigmie do programu Księgowość

Instrukcje stanowiskowe dla użytkowników końcowych Rejestracja opłat dydaktycznych

Opis postępowania dla uczestników aukcji na sprzedaż złomu

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Projekty i centra kosztów

Bezpieczne logowanie do SAP

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

Instrukcja użytkownika SID Dziekanat: Dane o niepełnosprawnych.

STUDIUM PRZYPADKÓW MODUŁ FINANSE SAP BUSINESS ONE 7.5

Rachunek_UCP. C e l. Zarejestrowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej w systemie SAP. Wymagania wstępne

Księgowość Optivum. Usunięcie znaczników z wymienionych pól umożliwia dokonanie indywidualnego wyboru elementów do sprawozdania.

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja Użytkownika

Jak utworzyć raport kasowy?

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

Instrukcja Stanowiskowa

Instrukcja Stanowiskowa

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) W REFERENCJI DO RW

Informatyzacja Przedsiębiorstw


Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Wprowadzenie do pracy z Rachmistrzem GT. Podręcznik z ćwiczeniami. Opracowanie: BTCH Dodaj dane VAT Dodaj i wstaw nowego kontrahenta

Instrukcja - Czas pracy PTMW. Zawartość

Krótka instrukcja dot. sporządzania wniosku o płatność za mikroprojekt

Instrukcja. Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Arkusza obserwacji

REJESTRACJA PROJEKTÓW

Krok 1: Wzorzec księgowania faktury sprzedaży

Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy?

NOWA LOKATA SKŁADANIE DYSOPOZYCJI ZAŁOŻENIA NOWEJ LOKATY

Informatyzacja Przedsiębiorstw

epuap Jak dodać usługę do KKSP

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP

Składanie Oświadczenia o zrealizowanych wydatkach

Instrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM

E-Commerce INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM W WERSJI KOMERCYJNEJ. Jak przygotować sprawozdanie finansowe zakładu budżetowego w formacie PDF w Programie DRUKI Gofin

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

INSTRUKCJA WYSTAWIANIE FAKTUR W SYSTEMIE SAP: SPRZEDAŻ NIEDEKRETOWANA

MsAccess - ćwiczenie nr 3 (zao) Budowa formularzy

Po najechaniu kursorem na nazwę kategorii pojawi się rozwijane menu:

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

Nowe notowania epromak Professional

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Departament Gospodarki Elektronicznej Warszawa,

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

Instrukcja wprowadzania graficznych harmonogramów pracy w SZOI Wg stanu na r.

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

JAK WEJŚĆ NA STRONĘ DLA FIRM?

Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa

Informacje o aktualizacji Wersja 2.3

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Transkrypt:

FMX1 Cel Zastosuj tę procedurę, aby utworzyć rezerwację środków związaną z podróżą służbową. Wymagania wstępne Dostępność środków finansowych. Ścieżka menu Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję: Wybierz Rachunkowość ->Zarządzanie instytucjami publicznymi ->Rachunkowość budżetowa ->Księgowanie ->Rezerwacja środków ->Rezerwacja środków Tworzenie, aby przejść do ekranu Tworzenie unieruchomienia środków. Kod transakcji FMX1 Wskazówki W przypadku podróży zagranicznej tworzymy rezerwację z podziałem na pozycje odpowiadające odpowiednim rodzajom świadczeń (wydatków) z wniosku wyjazdowego. W przypadku podróży krajowej tworzymy rezerwację z podziałem dla świadczeń, które będą płacone przed wyjazdem, np. przedpłata do firmy. Po przyjeździe dopisujemy do istniejącej rezerwacji pozycje dotyczące pozostałych świadczeń (wcześniej nie do końca możliwych do określenia),np. diety, ryczałty. Użyj ikony aby skopiować wprowadzoną linię z danymi. Strona 1 / 6

Procedura 1. Rozpocznij transakcje, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji. SAP Easy Access 2. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Kod transakcji R Wpisz kod transakcji w oknie dialogowym lewym górnym rogu ekranu Przykład: fmx1 3. Kliknij lub wciśnij klawisz ENTER. Strona 2 / 6

Tworzenie unieruchomienia środków: EkrPocz 4. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Rodz. dokumentu R Wpisz rodzaj dokumentu lub wybierz z listy. Zawsze: 13 Jednostka gosp. R Jednostka gospodarcza UJKR lub UJCM. Przykład: UJKR Waluta/Kurs R Wybierz zawsze walutę PLN. Strona 3 / 6

5. Kliknij przycisk lub wciśnij ENTER, żeby podać dalsze dane: Tworzenie unieruchomienia środków: Ekran przegl. 6. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób: Tekst dokum. R Wpisz następujące dane podróży: Imię i Nazwisko Miejsce (dla podróży krajowej miasto, dla zagranicznej państwo) Okres podróży Przykład: Piotr Bednarek Anglia 24-28.09.2012 Łączna kwota R Kwota odpowiadająca wysokości danego rodzaju świadczenia (wydatku) z wniosku wyjazdowego. Przykład: 135 Opis R W szczegółach pozycji wpisz rodzaj wydatku oraz dane dot. podróży (kto, gdzie, kiedy) na ile pozwoli miejsce. Przykład: Dieta pobytowa -P.Bednarek Anglia 24-28.09.2012 Pozycja finans. R Wpisz odpowiednią pozycję finansową. Przykład: 999 Konto KG R Wpisz nr technicznego konta Księgi Głównej 4860000000. Strona 4 / 6

MPK, Nr zlec., lub Element PSP R Uzupełnij jeden z poniższych elementów w odpowiedniej kolumnie: MPK, Nr zlec. Element PSP Przykład: k/zds/002340 W przypadku gdy źródłem finansowania jest Centrum zysku, wówczas nie wypełniamy konta KG, tylko nr Centrum zysku wpisujemy bezpośrednio w pole Stanowisko fin.. 7. Po wprowadzeniu danych, zatwierdź klawiszem ENTER (w kolumnie Stanowisko fin. zostanie automatycznie zaczytane odpowiednie stanowisko finansowe). 8. Zaznacz wprowadzony pierwszy wiersz a następnie skopiuj go przy użyciu ikony. 9. Dla nowego (skopiowanego wiersza) popraw dane w odpowiedni sposób: Łączna kwota R Kwota odpowiadają kolejnemu rodzajowi świadczenia z wniosku. Przykład: 112 Opis R Popraw w opisie pozycji rodzaj świadczenia. Przykład: Dieta na dojazdy -P.Bednarek Anglia 24-28.09.2012 Jeśli dany rodzaj świadczenia będzie miał inne źródło finansowania to na skopiowanej pozycji należy go również zmienić. 10. Powtórz krok 8 i 9 w zależności od ilości świadczeń oraz różnych źródeł finansowania. 11. Kliknij żeby przeprowadzić kontrolę wprowadzonych danych oraz sprawdzić dostępność środków w budżecie. 12. Kliknij przycisk, aby zapisać dane. Strona 5 / 6

System wyświetla komunikat: "Rezerwacja środków 500000001 została zaksięgowana" 13. Transakcję zakończono. Wynik W systemie została utworzona rezerwacja środków dotycząca podróży służbowej. Komentarz W przypadku podróży zagranicznej tworzymy rezerwację z podziałem na pozycje odpowiadające odpowiednim rodzajom świadczeń (wydatków) z wniosku wyjazdowego. W przypadku podróży krajowej tworzymy rezerwację z podziałem dla świadczeń, które będą płacone przed wyjazdem, np. przedpłata do firmy. Po przyjeździe dopisujemy do istniejącej rezerwacji pozycje dotyczące pozostałych świadczeń (wcześniej nie do końca możliwych do określenia),np. diety, ryczałty. Strona 6 / 6