BRG.0012.5.2015r. Protokół Nr 5/KPG/2015 z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej w dniu 13 lutego 2015r. 1. Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania decyzji (lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu). 2. Rozpatrzono sprawę porządku obrad posiedzenia komisji. 1) Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska przedstawiła porządek obrad ( treść stanowi zał. nr 2 do protokołu). 2) Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik wnosi do porządku obrad projekt uchwały RG w sprawie miesięcznych diet dla Radnych i diet dla Sołtysów. 3) Głosami : z - 7, p - 0, w - 0 KPG RG przyjęła przedstawiony porządek obrad wraz z uzupełnieniem zgłoszonych spraw. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 3/KPG/2014 z dnia 19 grudnia 2014r. 1) Sprawę przedstawiła Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska. 2) Bez dyskusji głosami : z - 8, p - 0, w - 0 KPG RG przyjęła Protokół Nr 3/KPG/2014. 4. Przyjęcie Protokołu Nr 4/KPG/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. 1) Sprawę przedstawiła Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska. 2) Bez dyskusji głosami : z 8, p 0, w 0 KPG RG przyjęła Protokół Nr 4/KPG/2014. 5. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, iż proponuje się następujące zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków: a) W dziale 710 Informatyka rozdz. 71095 Pozostała działalność program unijny pn. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy- PROM - 2008- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.987,-zł środki budżetu UE refundujące wydatki poniesione w 2014r.
- 2008- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 3.421,-zł środki unijne - 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 703,-zł - środki budżetu państwa refundujące wydatki poniesione w 2014r. - 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 604,-zł - środki budżetu państwa. Wydatki na ww. projekt zwiększa się o kwotę 4.472,-zł w tym: 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników- budżet UE o kwotę 2.859,-zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet państwa o kwotę 505,-zł 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników budżet gminy o kwotę 374,-zł 4118 Składki na ubezpieczenia- budżet UE o kwotę 492,-zł 4119 Składki na ubezpieczenia budżet państwa o kwotę 87,-zł 4119 Składki na ubezpieczenia budżet gminy o kwotę 64,-zł 4128 Składki na Fundusz Pracy- budżet UE o kwotę 70,-zł 4129 Składki na Fundusz Pracy budżet państwa o kwotę 12,-zł 4129 Składki na Fundusz Pracy budżet gminy o kwotę 9,-zł Udział budżetu gminy w projekcie stanowi kwotę 447,-zł tj. 10% ogólnych wydatków. (Poz. 2.1 w Tabeli Nr 3) W tabeli Nr 3 urealnia się nazwy programów, priorytetów, działań i poddziałań. b) w dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0960- Otrzymane składki, zapisy i darowizny o kwotę 35.000,-zł z tytułu wpłaty rodziców za zajęcia pozaszkolne płatne dodatkowo powyżej 5 godz. -rozdz. 80195 Pozostała działalność program unijny pn. Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 34.772,-zł środki unijne. Wydatki na ww. projekt zwiększa się o kwotę 46.359,-zł w tym: 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.370,-zł 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 457,-zł 4127- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.545,-zł 4129- Składki na Fundusz Pracy o kwotę 516,-zł 4177- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 18.122,-zł 4179- Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.038,-zł 4217- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 774,-zł 4219- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 257,-zł 4307- Zakup usług pozostałych o kwotę 12.961,-zł 4309- Zakup usług pozostałych o kwotę 4.319,-zł Środki budżetu gminy stanowią kwotę 11.587,-zł tj. 25 % wydatków projektu. (poz. 2.3 w tabeli Nr 3). c) W dziale 852 Pomoc społeczna - rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 823,- zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. ( Wydatki w 3110 - o kwotę 807,-zł i 4300 - o kwotę 16,-zł). 2. Zmniejszenie planu dochodów w dziale 720 Informatyka rozdz. 72095 Pozostała działalność program unijny pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 16.165,-zł środki unijne 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2.851,-zł - środki budżetu państwa z jednoczesnym zwiększeniem w: 6207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 23.814,-zł środki unijne 6209- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 4.202,-zł - środki budżetu państwa. i zmniejszenie planu wydatków o kwotę 19.016,-zł w tym w następujących paragrafach: 4307 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1.575,-zł 4309 - Zakup usług pozostałych o kwotę 418,-zł 4437- Różne opłaty i składki o kwotę 8.500,-zł 4439- Różne opłaty i składki o kwotę 1.500,-zł 4707- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 6.090,-zł 4709- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 933,-zł z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 28.016,-zł w: 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 23.814,-zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.202,-zł (Poz. 1.2 i poz. 2.2 w Tabeli Nr 3) W tabeli Nr 3 urealnia się nazwy programów, priorytetów, działań i poddziałań. 3. Zwiększenie planu dochodów: a) w dziale 600 Transport i łączność -rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.000,-zł z tytułu zwrotu nieponiesionych wydatków w 2014r. przez Samorząd Woj. Mazowieckiego na zadanie pn. Lesznowola - Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 ( skrzyżowanie ul. Słonecznej i ul. Szkolnej) - I etap - opracowanie dokumentacji - środki planowane jako pomoc finansowa dla Woj. Mazowieckiego). -rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe
0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 200.000,-zł tytułu zwrotu nieponiesionych wydatków w 2014r. przez Samorząd Powiatu Piaseczyńskiego na remonty dróg powiatowych. Środki planowane jako pomoc finansowa dla Powiatu. b) w dziale 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 131.047,-zł z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń za lata ubiegłe. 2. 1. Zmniejszenie planu wydatków : a) W dziale 600- Transport i łączność rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 127.150,-zł. W wyniku przetargu kwota przeznaczona na remonty dróg gminnych jest niższa od planowanej. 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych(wpf) o kwotę 304.565,-zł w tym: - o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową Ogólne nakłady po zmianach szacuje się na kwotę 2.060.000,-zł a limity w 2015r. 1.428.794,-zł i w 2016r. 626.206,-zł (Poz. 22 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.11 w zał. 2a do WPF) z jednoczesnym zwiększeniem w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki inwest jednoroczne) o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Marysin-cz. wschodnia, Kol. Warszawska i Wólka Kosowska -cz. wschodnia - Projekt kanalizacji sanitarnej. W celu aplikowania o środki z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji niezbędne jest pilne wykonanie projektu (Poz.3 w tabeli 2a). - o kwotę 164.565,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody. Zadanie wykonane i zafakturowane w 50% w 2014 roku (30XII 2014r.) Zmienia się nakłady do kwoty 495.435,-zł i limit w 2015r. do kwoty 165.435,-zł (Poz. 40 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.44 w zał. 2 WPF. b) W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4530 Podatek od towarów i usług o kwotę 491.811,-zł c) W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75023- Urzędy gmin 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 140.000,-zł przeznaczoną na zakup komputerów, drukarek i oprogramowania (poz. 45 w tabeli Nr 2a) z jednoczesnym zwiększeniem w 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000,-zł na zakup kopertownicy, adresarki i oprogramowania antywirusowego Ruter do Kancelarii Urzędu. (poz. 46 w tabeli 2a), (Zakup ww. urządzeń przyspieszy terminową wysyłkę 13 tys. decyzji podatkowych ). d) W dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.300.000,-zł w tym przeznaczoną na zadania pn: - Mroków - Projekt i nadbudowa budynku szkoły o kwotę 1.800.000,-zł (poz. 54 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.20 w zał. 2 WPF). Nakłady na ww. zadanie wynoszą 4.117.890,-zł a limity w 2015 r. 307.890,-zł, w 2016r. 3.750.000,-zł i w 2017r. 50.000,-
- Zgorzała - Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców (poz. 56 w tabeli 2a i poz 1.3.2.41 w zał. 2 WPF) o kwotę 1.500.000,-zł. Zadanie to przenosi się z przedsięwzięć dwuletnich do wydatków majątkowych jednorocznych 6050 o nakładach 3.950.000,-zł (poz. 51 w tabeli 2a). Z uwagi na znaczący wzrost liczby uczniów w szkołach podstawowych a także zmiany systemu edukacji (sześcioletnie dzieci w szkołach) zachodzi konieczność oddania budynku do użytkowania we wrześniu 2015r. Zmienia się nazwę zadania na Zgorzała - Zmiana funkcji budynku i zagospodarowania terenu świetlicy wiejskiej na budynek szkoły podstawowej, przedszkola oraz świetlicy wiejskiej z niezbędnymi instalacjami, 2-ma zjazdami z drogi gminnej, ciągami pieszo-jezdnymi, miejscami postojowymi. - rozdz. 80104 Przedszkola 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed. systemu oświaty o kwotę 1.500.000,-zł przeznaczoną na dotacje dla przedszkoli niepublicznych. Kwota zaplanowana w budżecie 2015r. wyliczona została na podstawie prognoz złożonych do dnia 30 września 2014r. przez osoby prowadzące ww przedszkola. Ze złożonych oświadczeń w miesiącu styczniu 2015r. wynika, iż liczba dzieci jest niższa od planowanej (Poz. 17 w zał. Nr 1). -rozdz. 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 800,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 800,-zł e) W dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000,-zł z jednoczesnym zwiększeniem w: rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.100,-zł i 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000,-zł. Od 1 stycznia gminy zobowiązane są zatrudniać asystentów rodziny. Asystent pomaga rodzinom, które mają problemy z dziećmi. Monitoruje również działania rodziny przed oddaniem sprawy do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich. rozdz. 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400,-zł rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.500,-zł przeznaczoną na zakup drukarki dla GOPS (poz. 64 w tabeli 2a). 2. Zwiększenie planu wydatków: 1) W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi a) 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (WPF) o kwotę 1.500.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap. Przewidywana wartość kosztorysowa jest wyższa od zakładanej. W wyniku przetargu zwykle wartość zadania jest niższa od wartości kosztorysowej. Łączne nakłady na ww. zadanie wynoszą 11.537.410,-zł a limity na 2015r wynoszą 4.650.000,-zł i w 2016r. 6.800.000,-zł. Realizacja zadania do 2016r (poz. 8 w tabeli 2a i poz. 1.3.2.28 w zał 2 WPF). Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej jest niezbędna ze względu na budowę kolejnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.
Zadanie realizowane będzie częściowo z pożyczki zaciąganej w WFOŚ i GW w 2015r. 3.310.000,-zł i w 2016r. 3.600.000,-zł. b) 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (wydatki inwestycyjne jednoroczne) o kwotę 100.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Przezornej i Przydrożnej. Część kosztów pokryją mieszkańcy w formie darowizny. (Poz. 2 tabeli 2a). 2) W dziale 600 Transport i łączność rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe - 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 60.000,-zł przeznaczoną na pomoc rzeczową dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie pn. Łazy II - Projekt budowy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ul. Przyszłości z ul. Wirażową do ul. Lokalnej i projekt ul. Wirażowej wzdłuż działek gminnych nr 48/17 i 48/27 (poz. 13 w tabeli 2a).- Pomoc rzeczowa dla Powiatu Piaseczyńskiego. Ww. kwotę przeznacza się na wskazane zadanie z uwagi na zwrot niewykonanych przez Powiat wydatków w 2014r. rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 25.000,-zł przeznaczoną na oznakowanie dróg gminnych. 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 40.000,-zł na zadanie pn. Łazy II - Projekt budowy drogi gminnej na działce nr 44/89 (poz. 14 w tabeli 2a) Projekt budowy ww ulicy gminnej ma bezpośredni związek z projektem budowy drogi powiatowej określonej w poz. 13 tabeli 2a. Konieczne jest wykonanie odwodnienia w ciągu tych dwóch ulic. 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 49.732,-zł na zadanie pn. Łazy - Zakup gruntów pod drogę gminną ul. Marzeń dz. nr 632/1 i 628/1 (poz. 15 w tabeli 2a). W roku 2014 właściciele ww działek nie mogli przystąpić do aktu notarialnego z przyczyn formalnych w związku z czym wydatki na zakupy inwestycyjne planuje się ponownie. 3) W dziale 750- Administracja publiczna rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 27.664,-zł przeznaczoną na: 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.000,-zł 4210- Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,-zł 4260- Zakup energii o kwotę 1.000,-zł 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 20.664,-zł przeznaczoną na serwis eksploatacyjny oprogramowania komputerowego, systemu ewidencji ludności i rejestru wyborców 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,-zł 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,-zł 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000,-zł Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów będzie istniała możliwość dofinansowania kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy Prawo o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych ze środków budżetu państwa. W związku z tym konieczne jest szczegółowe rozliczenie kwot ujętych w budżecie danej części według określonych czynności i liczby zrealizowanych zdarzeń. 4) W dziale 801- Oświata i wychowanie
a) rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 30.268,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Nowa Iwiczna - Wykonanie instalacji systemu alarmowego na parkingu przy szkole (poz. 50 w tabeli 2a). Zadanie niezrealizowane w roku ubiegłym z uwagi na warunki atmosferyczne. W związku z powyższym wydatki na ww. zadanie planuje się ponownie w roku bieżącym. b) rozdz. 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4330- Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 10.000,-zł Zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach. 5) W dziale- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska a) rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4300- Zakup usług pozostałych o kwotę 215.000,-zł przeznaczoną na dopłaty dla LPK do taryfy opłat za ścieki. b) rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050- Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych o kwotę 64.565,-zł w tym o kwotę 31.000,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Jabłonowo - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. ew. 87/13 -punkty świetlne (Poz. 71 w tabeli 2a). o kwotę 33.565,-zł przeznaczoną na zadanie pn. Wola Mrokowska - Budowa oświetlenia ulicznego dz. nr. ew. 22/6 i 44/4 -punkty świetlne (Poz. 72 w tabeli 2a). W tabeli 2a w poz. 52 i w poz. 1.3.2.9 w załączniku Nr 2 WPF zmienia się nazwę zadania. Poprzednia nazwa Łazy - Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców, obecna nazwa Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy). Nakłady nie ulegają zmianie. 3. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2015 roku - po zmianach określa tabela nr 4. Plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 70.000,-zł. W zadaniu ekspertyzy, opinie i opracowania rzeczoznawców uszczegóławia się zakres rzeczowy Wykonanie zadań zgodnych z art. 400a ust.1 pkt 42 ustawy - Prawo ochrony środowiska, między innymi wykonanie ekspertyz, opinii i opracowań rzeczoznawców w zakresie hydrologicznym i geologicznym związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz na wykonanie ekspertyz dendrologicznych (określenie wieku i stanu zdrowotnego drzew do postępowania o wydanie decyzji na wycinkę drzew a także ocenę stanu zdrowotnego drzew ustanowionych jako pomniki przyrody) 4. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik Nr 1 Przychody z zaciąganych pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 6.900.000,-zł. Jednakże zmienia się wysokość kwot pożyczek na poszczególne zadania, co wynika ze zmian zasad udzielania pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Koszty odtworzenia dróg, zagospodarowania terenu, ogrodzenia, drogi technologiczne itp. nie kwalifikują się do dofinansowania. W związku z powyższym planowane do zaciągnięcia w 2015r. pożyczki będą przeznaczone na finansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć: a) Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap 2.150.000,-zł (kwota niższa o 500.000,-zł ) b) Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap 1.440.000,- zł (kwota niższa o 410.000,-zł) c) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap 3.310.000,-zł (kwota wyższa o 910.000,-zł) ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW w tym: I. DOCHODY 1.01.2015r. 166 807 163 Bieżące majątkowe 160 964 063 5 843 100 1. Zmniejszenie 19 016 19 016 2. Zwiększenie 498 373 470 357 28 016 II. Dochody po zmianach (I 1 + 2) 167 286 520 161 415 404 5 871 116 III. Przychody z zaciągniętych pożyczek 6 900 000 IV. Wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę 6 200 000 VI. Razem przychody 13 100 000 VII. RAZEM ( II + VI ) 180 386 520 w tym: I. WYDATKI 1.01.2015r. 173 707 163 Bieżące majątkowe 135 401 034 38 306 129 1. Zmniejszenie 5 893 342 2 148 777 3 744 565 2. Zwiększenie 6 372 699 333 618 6 039 081 II. Wydatki po zmianach (I 1 + 2) 174 186 520 133 585 875 40 600 645 III. Spłata pożyczek 2 550 000 IV. Spłata kredytów 650 000 V. Wykup papierów wartościowych 3 000 000 wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody 6 200 000 RAZEM (II+VI) 180 386 520 Ustala się deficyt w wysokości 6.900.000,-zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 6.900.000,-zł. Ponadto Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła następujące autopoprawki do projektu w/w uchwały : 1. W dziale 010 rozdz. 01010 6050 wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. Mysiadło wymiana odcinaka wodociągu rejon przedszkola Słoneczko ze względu na zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych dla budynku przedszkola, a zmniejszenie wydatków na podatek od towarów i usług VAT o 40.000 zł.
2. W dziale 754 rozdz. 75421 zarzadzanie kryzysowe zmniejszenie w 4300 o kwotę 2000 zł. z jednoczesnym zwiększeniem w 4210 o kwotę 2000 zł. przeznaczoną na zakup opasek odblaskowych dla dzieci szkolnych. 3. Zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzja Wojewody Mazowieckiego : - w dziale 750 Administracja państwowa, rozdz. 75011 2010 o kwotę 9541, dotacje z budżetu państwa, - w dziale 852 Pomoc społeczna rozdz. 85213 o kwotę 2200 -, rozdz. 85214 o kwotę 15.800 zł. rozdz.85216 o kwotę 6.700. 4. Zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego : - w dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdz.85212 o kwotę 200zł., rozdz. 85295 o kwotę 6000 zł. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami. 6. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2014-2022. 1) Sprawę przedstawiły Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska przedstawiła następujące zmiany : Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (w stosunku do WPF z dnia 19 grudnia 2014r.) zmienia się w sposób następujący: 1. Plan dochodów w 2015r. zwiększa się z kwoty 166.807.163,-zł do kwoty 167.286.520,-zł tj. o kwotę 479.357,-zł która wynika: a) ze zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 470.357,-zł w tym: - z tytułu dotacji na zadnia zlecone w opiece społecznej 823,-zł - z tytułu dotacji celowych na projekty unijne 43.487,-zł - z tytułu wpływów z różnych dochodów i opłat 260.000,-zł (zwroty z powiatu i województwa) -z tytułu wpływów z darowizn 35.000,-zł - z tytułu zwrotu VAT z rozliczenia za lata ubiegłe 131.047,-zł b) ze zwiększeń planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych na projekty unijne o kwotę 28.016,-zł c) ze zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 19.016,-zł z tytułu dotacji na projekty unijne. 2. Plan wydatków na rok 2015 zwiększa się z kwoty 173.707.163,-zł do kwoty 174.186.520,-zł tj. o kwotę 479.357,-zł, która wynika między innymi: a) ze zwiększeń planu wydatków bieżących o kwotę 333.618,-zł w tym na następujące cele: - na zakup usług w transporcie (oznakowanie dróg) 25.000,-zł - na projekty unijne 50.831,-zł - na cele administracji publicznej na wydatki wynikające z ustawy Prawo o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 27.664,-zł - na cele oświaty 10.800,-zł - na cele pomocy społecznej 4.323,-zł - na wydatki związane z dopłatami do taryfy opłat za ścieki 215.000,-zł b) ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.148.777,-zł w tym:
- na remonty dróg - 127.150,-zł - na podatek od towarów i usług (VAT) 491.811,-zł - na projekt unijny - 19.016,-zł - na cele oświaty 1.500.800,-zł - na pomoc społeczną 10.000,-zł c) ze zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.744.565,-zł. - na budowę dróg gminnych 304.565,-zł - na administrację 140.000,-zł - na budowę szkół 3.300.000,-zł d) ze zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 6.039.081,-zł w tym: - na projekt kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę wodociągu 1.740.000,-zł - na pomoc rzeczową i zakup gruntów pod drogi, wykonanie projektów budowy dróg 149.732,-zł - na projekt unijny 28.016,-zł - na zakupy inwestycyjne dla administracji 70.000,-zł - na wydatki inwestycyjne w oświacie w tym budowę szkół 3.980.268,-zł - na zakupy inwestycyjne dla pomocy społecznej 6.500,-zł - na budowę oświetlenia ulicznego (punktów świetlnych) 64.565,-zł. 3. W roku 2016 ogólny plan dochodów i wydatków nie ulega zmianie. Zmienia się plan wydatków bieżących z kwoty 135.373.794,-zł do kwoty 132.773.794,-zł tj. o kwotę 2.600.000,-zł oraz zmienia się plan wydatków majątkowych z kwoty 22.651.206,-zł do kwoty 25.251.206,-zł tj. o kwotę 2.600.000,-zł. Zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest koniecznością zwiększenia planowanych nakładów m.in. na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej jest niezbędna ze względu na budowę kolejnych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 4. Przychody z zaciąganych pożyczek nie ulegają zmianie i wynoszą 6.900.000,-zł w 2015r i 7.700.000,-zł w 2016r. Jednakże zmienia się wysokość kwot pożyczek na poszczególne zadania, co wynika ze zmian zasad udzielania pożyczek przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koszty odtworzenia dróg, zagospodarowania terenu, ogrodzenia, drogi technologiczne itp. nie kwalifikują się do dofinansowania. W związku z powyższym zmienia się wysokość zaciąganych pożyczek, które będą przeznaczone na finansowanie niżej wymienionych przedsięwzięć: 1) W 2015 roku: a) Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap 2.150.000,-zł (kwota niższa o 500.000,-zł ) b) Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap 1.440.000,-zł (kwota niższa o 410.000,-zł) c)rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap 3.310.000,-zł (kwota wyższa o 910.000,-zł). 2) W 2016 roku: a) Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - I etap 2.650.000,-zł
b) Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap 1.450.000,-zł (kwota niższa o 400.000,-zł) c)rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap 3.600.000,- (kwota wyższa o 400.000,-zł). W załączniku Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do WPF, wprowadza się następujące zmiany: 1. W poz.1.1.1.1 zwiększa się limit w 2015r. na przedsięwzięcie pn. Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy PROM z kwoty 154.500,-zł do kwoty 158.972,-zł. Łączne nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 169.500,-zł. 2. W poz. 1.1.1.2 zmienia się nakłady na przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie Lesznowola. Zmniejsza się nakłady z kwoty 211.400,-zł do kwoty 183.384,-zł. Określa się limit na 2015r. w wysokości 169.384,-zł. 3. W poz. 1.1.1.3 zmienia się nakłady na przedsięwzięcie pn. Wielokulturowa szkoła w Gminie Lesznowola. Zwiększa się nakłady z kwoty 251.160,-zł do kwoty 297.519,- zł. Określa się limit na 2015r. w wysokości 109.149,-zł. 4. W poz. 1.1.2.1 zwiększa się nakłady na przedsięwzięcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w gminie Lesznowola. Zwiększa się nakłady z kwoty 633.100,-zł do kwoty 661.116,-zł. Określa się limity w 2015r. 661.116,-zł. Nakłady na ww. projekty unijne zwiększa się w 2015r. z uwagi na częściowe przesunięcie terminu realizacji zadań z 2014r. 5. W poz. 1.3.2.9 zmienia się nazwę przedsięwzięcia z Łazy Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców na Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkoły ( z funkcją świetlicy). Nakłady nie ulegają zmianie i wynoszą 2.600.000,-zł 6. W poz. 1.3.2.11 nakłady na przedsięwzięcie Łazy - Budowa ul. Spokojnej, Marzeń i Szmaragdowej wraz z kanalizacją deszczową zmniejsza się o 140.000,-Nakłady po zmianach wynoszą 2.060.000,-zł, a limity w 2015r.- 1.428.794,-zł i w 2015r. 626.206,-zł 7. W poz. 1.3.2.20 określa się realizację przedsięwzięcia pn. Mroków Projekt i nadbudowa budynku szkoły na lata 2014-2017. Nakłady wynoszą 4.117.890,-zł a limity określa się 2015r 307.890,-zł, w 2016r. 3.750.000,-zł i w 2017r. 50.000,- 8. W poz. 1.3.2.28 zmienia się nakłady na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej- II etap. Zwiększa się nakłady z kwoty 7.437.410,-zł do kwoty 11.537.410,-zł. Określa się limity w 2015r. 4.650.000,-zł i w 2016r. 6.800.000,- zł. Okres realizacji do 2016r. Na ww. zadanie zaciągnięta zostanie pożyczka w WFOŚiGW w 2015r w kwocie 3.310.000,-zł i w 2016r. w kwocie 3.600.000,-zł. Zwiększenie nakładów uzasadnione w objaśnieniach do zał. Nr 1 w punkcie 3). 9. W poz. 1.3.2.41 przenosi się przedsięwzięcie pn. Zgorzała - Adaptacja budynku Centrum Integracji Społecznej z przeznaczeniem na budynek szkoły i świetlicy dla mieszkańców do zadań jednorocznych (Poprzednie nakłady 3.000.000,-zł i limity w 2015r. 1.500.000,-zł i w 2016r. 1.500.000,-zł 10. W poz. 1.3.2.44 zmniejsza się nakłady na przedsięwzięcie Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ul. Al. Zgody z kwoty 660.000,-zł do kwoty 495.435,-zł a limit w 2015r z kwoty 330.000,-zł do kwoty 165.435,-zł. Zadanie wykonane i zafakturowane w 50% w 2014 r. (30 grudnia).
11. W poz. 1.3.1. Urealnia się plan wydatków bieżących, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 10, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 7. Opinia projektu uchwały RG w sprawie emisji obligacji komunalnych. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała, iż jednym z zewnętrznych źródeł finansowania spłaty zobowiązań są obligacje komunalne. Obligacje to papiery emitowane przez Gminę. Gmina otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatoriuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym terminie. Obligacje komunalne są dla Gminy bardziej korzystne niż tradycyjny kredyt bankowy, przede wszystkim z uwagi na swą elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu. Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, że emisja na kwotę 6.200.000,-zł pozwala zachować płynność finansową Gminy we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych. Niniejsza uchwała Rady Gminy Lesznowola stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Emisja ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Niniejsza uchwała Rady Gminy Lesznowola w sprawie emisji obligacji komunalnych określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji oraz sposób emisji. Określenie tych warunków jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Lesznowola na rok 2015, Rada Gminy Lesznowola upoważniła Wójta Gminy do emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 6.200.000,-zł. Gmina Lesznowola wyemituje 2 (dwie ) transze obligacji komunalnych na okaziciela w łącznej liczbie 6.200 (słownie: sześć tysięcy dwieście) sztuk o wartości nominalnej 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę
6.200.000,-zł 1) Pierwsza transza, na kwotę 3.200.000,-zł wyemitowana zostanie w pierwszym półroczu 2015 roku w 2 (dwóch) seriach: a) seria A15: obligacje 5- letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN (wykup w 2020r.) b) seria B15: obligacje 6 - letnie na kwotę 1.700.000,00 PLN (wykup w 2021r.) 2) Druga transza, na kwotę 3.000.000,-zł wyemitowana zostanie w drugim półroczu 2015 roku w 3 (trzech) seriach: a) seria C 15: obligacje 2 - letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN (wykup w 2017r.) c) seria D 15: obligacje 3 - letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN (wykup w 2018r.) d) seria E 15: obligacje 4 - letnie na kwotę 1.000.000,00 PLN (wykup w 2019r.) Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Ostateczny termin wykupu ostatniej serii obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2021 r. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 8. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr 27/IV/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2015 i 2016. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RGF W. Komorowska i Skarbnik Gminy E. Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska poinformowała,iż do projektu uchwały Rady Gminy Lesznowola w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólne kwoty pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 14.600.000,-zł w tym: -w 2015r. 6.900.000,-zł -w 2016r. 7.700.000,-zł nie ulegają zmianie. Pożyczki te przeznaczone będą na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zmienia się natomiast wysokość kwot zaciąganych pożyczek na następujące zadania: 1. Budowa kanalizacji w Łoziskach, Jazgarzewszczyźnie i Starej Iwicznej ul. Kolejowa I etap a) w roku 2015 w wysokości 2.150.000,-zł (planowano 2.650.000,-zł) b) w roku 2016 w wysokości 2.650.000,-zł 2. Budowa kanalizacji w Podolszynie, Janczewicach i Lesznowoli - I etap a) w roku 2015 w wysokości 1.440.000,-zł (planowano 1.850.000,-zł) b) w roku 2016 w wysokości 1.450.000,-zł (planowano 1.850.000,-zł) 3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wólce Kosowskiej - II etap a) w roku 2015 w wysokości 3.310.000,-zł (planowano 2.400.000,-zł)
b) w roku 2016 w wysokości 3.600.000,-zł (planowano 3.200.000,-zł) Wysokość kwot pożyczek wynika ze zmiany zasad udzielania pożyczek przez WFOŚiGW. Koszty odtworzenia dróg, zagospodarowania terenu, ogrodzenia, drogi technologiczne itp. nie kwalifikują się do dofinansowania. Pożyczki przeznaczone na ww. zadania są pożyczkami preferencyjnymi o oprocentowaniu około 3,0 % w stosunku rocznym. Istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczek po dokonaniu spłaty 50 % należnego kapitału wraz z odsetkami. W całym okresie prognozy spłaty pożyczek spełniona jest relacja wynikająca z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w latach 2015 2024 kształtuje się na poziomie od 5,27% do 7,30% przy dopuszczalnej możliwości od 11,02% do 22,51%. Podjęcie ww. uchwały na okres dwóch lat 2015 i 2016 jest niezbędne z uwagi na trwający proces budowlany a także zapewnienie środków finansowych po podpisaniu umowy z wykonawcami robót budowlanych. Wnioski składane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określają mierniki efektów ekologicznych, których nie uda się osiągnąć po wykonaniu 50% przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ponadto WFOŚiGW ma prawo do kontroli przedsięwzięcia na każdym etapie inwestycji. Aby spełnić wymogi WFOŚiGW konieczne jest zaciągnięcie pożyczek i podpisanie umów w roku 2015 na lata 2015 i 2016. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 9. Opinia projektu uchwały RG w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lesznowola Aneksu do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie powierzenia zadań transportu zbiorowego. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RG Wiesława Komorowska i Z- ca Wójta M. Ruszkowski. Z- ca Wójta M. Ruszkowski poinformował, iż Aneks do Porozumienia Międzygminnego obejmuje następujące zmiany : zmiana stawki za jeden wozokilometr z kwoty 8,69 na kwotę 8,63zł, zmiana stawki za jeden pociągokilometr z kwoty 24,05 zł na kwotę 25,25 zł. zmiana procentowego udziału Gminy w kosztach łącznego dofinansowania linii 709 i 733 do 40% ( poprzedniego 35%). Jednocześnie powyższe wiąże się z urealnieniem miesięcznych kosztów kursowania linii ZTM i Kolei Mazowieckich na terenie Gminy Lesznowola. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Radna J. Gawęda wnioskuje, aby Gmina wystąpiła do Kolei Mazowieckich o zwiększenie składów pociągu na trasie Warszawa Piaseczno, oraz rozważenie możliwości ustawienia automatów biletowych na stacji Nowa Iwiczna. 4) Głosami : z - 9, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Polityki Gospodarczej za 2014r.
1) Przewodnicząca KPG RG przedstawiła sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej za 2014r ( treść stanowi zał. do protokołu). 2) Bez dyskusji głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła sprawozdanie Komisji Polityki Gospodarczej za 2014r. 11. Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2015 rok. 1) Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska przedstawiła plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2015 rok ( treść stanowi zał. do protokołu). 2) Bez dyskusji głosami : z 9, p 0, w 0 KPG RG przyjęła plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2015 rok. 12. Opinia pisma w sprawie wykupu mieszkania w Mrokowie. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska i Skarbnik Gminy E. Obłuska. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Radny R. Dusza wnioskuje, aby negatywnie ustosunkować się do wykupu mieszkania w Mrokowie, jednocześnie mając na uwadze realizację wcześniej podjętych przedsięwzięć na tym terenie. 4) Głosami : z 9, p 0, w 0 KPG pozytywnie zaopiniowała wniosek określony w ppkt. 4. 13. Opinia projektu uchwały RG w sprawie miesięcznych diet dla Radnych i diet dla Sołtysów. 1) Sprawę przedstawiły : Przewodnicząca KPG W. Komorowska i Skarbnik Gminy Gminy E. Obłuska. Skarbnik Gminy E. Obłuska, poinformowała, za pracę Radnego przysługuje miesięczna dieta, która jest zwrotem kosztów poniesionych z tytułu sprawowania mandatu w ciągu miesiąca. Bywają sytuacje, gdy ma miejsce Radnego podczas Sesji Rady Gminy czy Komisji Rady Gminy, której jest członkiem. Nieobecność ta może być spowodowana np. względami zdrowotnymi Radnego, wezwaniem przez instytucje administracji państwowej czy sady. Nieobecność uznaje się za usprawiedliwioną odpowiednio: - Przewodniczący Rady Gminy podczas sesji Rady Gminy, - Przewodniczący Komisji podczas posiedzeń Komisji. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nie dokonuje się potrącenia miesięcznej diety. Maksymalna miesięczna dieta Radnego od 1 stycznia 2015r. zgodnie z ustawą budżetową, która określa kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.987,27zł. i wynika z następującego wyliczenia: 75% maksymalnej diety stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej, Wzór: 75% z ( 1.766,46zł. x 150%) = 1.987,27zł. Proponuje się wysokość diet odpowiednio:
1. Przewodniczącemu Rady Gminy, Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rady Gminy i Zastępcom Przewodniczących Komisji Rady Gminy przysługuje miesięczna dieta w wysokości maksymalnej diety stanowiącej półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 75% co stanowi 1987,27zł. 2. Radnemu za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy przysługuje dieta miesięczna w wysokości 1800,00zł. Nadmienia się, że diety Radnych ( z wyjątkiem funkcyjnych) wypłacane były na nie zmienionym poziomie od września 2007roku. Podwyżka diet uwzględnia stopień inflacji z okresy ostatnich 7 lat. 2) Dyskusja wszyscy obecni. 3) Radna J. Gawęda sugeruje aby projekt uchwały w sprawie miesięcznych diet dla Radnych i diet dla Sołtysów podjąć pod koniec roku 2015. 4) Radna Wiesława Komorowska wnioskuje o ustalenie ryczałtu na telefon komórkowy dla Pani Przewodniczącej Rady Gminy w wysokości 200 zł. miesięcznie. 5) Głosami : z 8, p 0, w 1 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miesięcznych diet dla Radnych i diet dla Sołtysów. 6) Głosami : z - 8, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaakceptowała wniosek określony w ppkt.4. 14. Opinia projektu uchwały RG w sprawie zmiany Statutu Gminy Lesznowola. 1) Sprawę przedstawiły : Wiceprzewodniczący KPG RG Mirosław Wilusz i Przewodniczący KS RG Łukasz Grochala. Przewodniczący KS RG Ł. Grochala poinformował, iż wprowadzenie zmian do Statutu Gminy Lesznowola jest spowodowane zmianami w zakresie składu ilościowego Rady Gminy Lesznowola. 2) Bez dyskusji głosami : z 7, p 0, w - 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały. 15. Sprawy różne. 1) Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik przedstawiła następujące sprawy : 1. Wydzierżawienie działki na kolejne 3 lata w Mysiadle. Dyskusja wszyscy obecni. Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaopiniowała wydzierżawienie nieruchomości w Mysiadle na kolejne 3 lata. 2. Instalacja termicznego przekształcenia odpadów termicznego przekształcenia odpadów w m. Wola Gołkowska. Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik przedstawiła apel do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o zmianę lokalizacji spalarni odpadów w Woli Gołkowskiej. ( treść stanowi zał. do protokołu). Głosami : z 7, p 0, w 0 KPG RG pozytywnie zaakceptowała treść przedstawionego apelu.
3. Koncepcja zagospodarowania Mysiadła - Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik poinformowała,iż odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy w najbliższym czasie. 4. Opracowanie analizy dróg gminnych w kontekście poruszania się rowerami. 5. Informacja dot. obwodnicy drogi 721. 6. Informacja dot. zmian w systemie gospodarki odpadami nowelizacja uchwały. Ponadto przedstawiła informację dot. zatrudnienia w Referacie ROK. 7. Przejęcie nieruchomości od AWRSP ( budynek pałacyku w Lesznowoli) informacja w tej sprawie. 8. Informacja dot. budowy ul. Wilczej i Niedźwiedziej w Lesznowoli, KPG RG ustaliła : pozyskać dodatkowych informacji w tej sprawie na kolejne posiedzenie komisji. KPG RG informacje określone w ppkt. 3,4,5,6, 7 i 8 przyjęła do wiadomości. 2) Radna J. Gawęda zwraca się z pytaniami w następujących sprawach : - kiedy odbędzie się spotkanie z PKP, - budowa szkoły - ul. Cichej w Nowej Iwicznej, - porty lotnicze obszar ograniczonego użytkowania. 3) Radna K. Przemyska zwraca się z pytaniem w sprawie wyboru sołtysów w tej kadencji. 4)Wiceprzewodniczący KPG RG M. Wilusz zwraca się z pytaniem dot. spotkania rady rodziców w Mysiadle z przedstawicielami gminy w sprawie rekrutacji dzieci do szkoły w Mysiadle z poza terenu gminy. 5) Ł. Grochala zwraca się z pytaniem w sprawie udostępnienia pomieszczeń w świetlicy w Łazach na potrzeby GOKu. 6) Wójt Gminy M. J. Batycka Wąsik udzieliła szczegółowych informacji na pytania określone w ppkt. 2, 3, 4 i 5. 16. Posiedzenie zamknęła Przewodnicząca KPG RG W. Komorowska. Protokołowała : Irena Liwińska.