O B J A Ś N I E N I A do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.

Podobne dokumenty
U Z A S A D N I E N I E do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W WG Zębowice z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wydatki budżetu na 2019 rok

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Plan wydatków na rok 2007

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

Plan wydatków na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wydatki budżetu na 2018 rok

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

Wydatki budżetu na 2017 rok

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

UCHWAŁA NR XVIII/174/16

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Uchwała Nr XXX/1/09 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2009 roku

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 42 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki na 2015 r.

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

W Y D A T K I BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

UCHWAŁA Nr L / 268 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 25 października 2018 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 32/14

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Transkrypt:

O B J A Ś N I E N I A do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. Podstawą do opracowania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r. były dane z wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2009r., przewidywane wykonanie do końca bieżącego roku oraz założenia budżetu państwa na 2010r., mające wpływ na budżet gminy. Ogółem plan dochodów na 2010r. został ustalony na łączną kwotę : 40.460.889 zł., w tym: 1.dochody bieżące 38.953.889 zł 2.dochody majątkowe 1.507.000 zł. W planie budżetu na 2010r. wysokość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz na dofinansowanie realizacji zadań bieżących gminy przyjęto zgodnie z wielkościami przekazanymi przez Wojewodę Opolskiego oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze- Delegaturę w Opolu, w tym : 1. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymamy dotację w wysokości 2.256.678 zł., 2. na realizację własnych zadań bieżących gminy 456.000 zł. Wysokość subwencji ogólnej podzielonej na część : oświatową i równoważącą przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Część równoważąca subwencji na 2010r. została ustalona na kwotę : 83.386 zł i uległa zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o kwotę : 17.526 zł, oraz część oświatowa subwencji na 2010r. uległa zwiększeniu o 464.061 zł. i wynosi 10.070.788 zł. Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte zgodnie z pismem Ministra Finansów i wynoszą : 8.343.998 zł. Uległy one zmniejszeniu o kwotę 11.367 zł w stosunku do planu roku bieżącego. Według wyjaśnień Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z w/w tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, Minister Finansów nie ma na to bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od wielkości wyżej wymienionych. Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy

wynosi 36,94 %. Plan budżetu na 2010r. został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U Nr 107, poz.726 z późniejszymi zmianami. Powyższy plan został opracowany w pełnych złotych, po stronie dochodów według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, natomiast po stronie wydatków : działy i rozdziały z uwzględnieniem szczegółowości z art.236 nufp. Plan budżetu na 2010r. został uchwalony w następujących kwotach : plan dochodów - 40.460.889 zł plan przychodów - 7.586.000 zł plan wydatków - 48.046.889 zł - powstały deficyt w kwocie 7.586.000 zł zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Wzrost poszczególnych grup dochodów jest następujący : 1.wpływy z tytułu dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia komunalnego przyjęto na podstawie planu sporządzonego przez Referat Gospodarki Nieruchomościami,Rolnictwa i Leśnictwa. 2.dochody z tytułu wyżywienia, opłat stałych przyjęto na podstawie planów sporządzonych przez dyrektorów przedszkoli i kierownika żłobka. 3.dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na podstawie wyliczenia sporządzonego przez pracownika Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska, zajmującego się w \ w sprawami. 4. dochody na 2010r w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2009 z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2010r. zaplanowano wyższe o 1,6 % natomiast od osób fizycznych o 3,7 %. Wzrost stawek podatkowych wynosi od 0 % do 25%. 5.stawki podatku rolnego na 2010r. uległy obniżeniu w stosunku do roku 2009 o 22,5%.Wobec powyższego kwota dochodów na rok 2010 w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego uległa zmniejszeniu o 49.770 zł.

6.stawkę podatku leśnego na 2010r. przyjęto zgodnie z wyliczeniem Prezesa GUS, jej spadek w stosunku do roku 2009r. wynosi 10,48 % 7.pozostałe dochody przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2009r. z powodu nie planowania wzrostu pozostałych dochodów. W Y D A T K I Plan wydatków na 2010r. ustalono na kwotę : 48.046.889 zł., w tym: - wydatki bieżące 36.980.160 zł - wydatki majątkowe 11.066.729 zł, co stanowi 23 % planu wydatków ogółem. Ograniczone środki nie pozwoliły uwzględnić wszystkich zgłoszonych potrzeb. Przy konstrukcji projektu budżetu w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na płace i pochodne od płac, środki na bieżące funkcjonowanie szkół, przedszkoli, świetlic, żłobka, Rady Miejskiej, Urzędu, instytucji kultury, opieki społecznej, ochotniczych straży pożarnych, oczyszczanie miasta i wsi, zieleń w mieście i gminie, oświetlenie ulic. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne do wykonania remonty i inwestycje. W 2010r. założono dla nauczycieli podwyżkę płac z dniem 1 września o 7 %. Dla pozostałych pracowników zaplanowano 2 % wzrost płac od 1 stycznia 2010r. Nakłady finansowe na zadania w poszczególnych działach przedstawiają się następująco : 010 Rolnictwo i łowiectwo Na zadania w zakresie rolnictwa przeznaczono kwotę : 495.500 zł. Zabezpieczono środki na obserwację psów i kotów podejrzanych o wściekliznę oraz ich eutanazję, zabezpieczono również środki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Zaplanowano 490.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację przestrzeni publicznej w Żyrowej.17.03.2009r. złożony został wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.W miesiącu grudniu podpisana została umowa na dofinansowanie w wysokości 207.817 zł. 600 Transport i łączność Na bieżące remonty dróg gminnych oraz naprawy chodników przeznaczono 212.000 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 121.000 zł z przeznaczeniem na częściowe wykonanie przebudowy ul. Pokoju od ul. Chrobrego do ul. Chopina oraz wykonanie studium wykonalności dla zadania przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu drogi ul. Waryńskiego. Jest to niezbędny dokument do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013.

Zaplanowano też 5.000 zł na remonty przystanków w gminie oraz zabezpieczono 20.000 zł na ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego. Przeznaczono w formie dotacji : 195.000 zł dla samorządu województwa jako partycypacja w wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika w miejscowości Januszkowice ul. Wolności przy drodze 423 oraz 221.000 zł dla powiatu krapkowickiego jako partycypacja w przebudowie skrzyżowania dróg powiatowych 1808 O DW 409-Zdzieszowice, 1444 O z drogą DW 423, 1443 O DW 423-DP 1444 w Zdzieszowicach. 700 Gospodarka mieszkaniowa Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczono kwotę : 886.000 zł., w tym na : -wydatki bieżące 280.000 zł, -wydatki majątkowe 606.000 zł. 710 Działalność usługowa Na dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 109.500 zł. 750 Administracja publiczna Na działalność Rady Miejskiej przeznaczono środki w wysokości 364.500 zł. Na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przeznaczono kwotę : 3.855.000 zł. Zaplanowano środki na wypłatę : 1 odprawy emerytalnej 23.520 zł, 4 nagród jubileuszowych 44.620 zł, dodatki specjalne 20.000 zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji w sali ślubów. Składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń, do których należymy będą gminę kosztować w 2010 r. 96.900 zł. W projekcie budżetu na 2010r. zabezpieczono również środki w wysokości 91.000 zł na wydatki związane z promocją gminy oraz na kontakty partnerskie z podpisanymi miastami. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych przeznaczono środki w wysokości 216.839 zł. natomiast na wydatki majątkowe 742.839 zł Na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej przeznaczono 4.000 zł

Na bieżące wydatki związane z monitoringiem miasta przeznaczono 2.000 zł. 801 Oświata i wychowanie Na zadania w zakresie oświaty i wychowania przeznaczono kwotę : 20.278.812 zł. co stanowi 42,2 % całego planu wydatków. Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości : 9.025.300 zł, w tym 35.000 zł jako wkład własny na realizację przez PSP Nr 1 projektu Taniec łączy ludzi -III Przegląd Tańca Szkół Podstawowych. Możemy otrzymać dofinansowanie w wysokości ok.26.000 zł Na zakup usług remontowych w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę : 111.900 zł. Zabezpieczono środki w wysokości 18.350 zł na stypendia dla uczniów. Na zajęcia sportowe w szkołach realizowane w ramach zadania : organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu współzawodnictwa przeznaczono 33.000 zł Na bieżące utrzymanie gimnazjum przeznaczono kwotę : 5.031.900 zł. w tym : 35.000 zł na zakup usług remontowych oraz 182.500 zł na wydatki majątkowe. Wykonanie serwerowni w gimnazjum jest niezbędne do realizacji projektu Opolska eszkoła, szkołą ku przyszłości. Na wypłatę stypendiów dla uczniów zaplanowano 5.000 zł Na zajęcia sportowe w szkołach realizowane w ramach zadania : organizacja i udział w zawodach dzieci i młodzieży szkolnej o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu współzawodnictwa przeznaczono 25.000 zł Na bieżące utrzymanie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przeznaczono kwotę :4.737.100 zł., w tym na zakup usług remontowych w przedszkolach przeznaczono kwotę : 33.450 zł oraz 12.500 zł na wydatki majątkowe. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zabezpieczono środki w wysokości 96.262 zł., w tym 29.623 zł w formie dotacji dla samorządu województwa na realizację zadania Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę. Dowożenie uczniów do szkół będzie kosztowało gminę w 2010r. 75.000 zł natomiast obsługa finansowa szkół i przedszkoli 1.061.200 zł. 851 Ochrona zdrowia Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono 245.000 zł. Przeznaczono w formie dotacji 220.000 zł dla powiatu krapkowickiego i kędzierzyńskiego jako partycypacja w zakupie sprzętu dla szpitali. 852 Pomoc społeczna

Na zadania w \w dziale przeznaczono 4.113.350 zł. co stanowi 8,6 % całego planu wydatków, w tym 135.100 zł na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu oraz 276.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Na bieżące utrzymanie Żłobka przeznaczono kwotę : 781.400 zł W 2010r. planuje się ogłosić konkurs na : świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym, działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych oraz rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych i przeznaczono na ten cel 85.000 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono 348.940 zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości : 2.480 zł. Zabezpieczono również 95.000 zł na pomoc materialną dla uczniów. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Na realizację zadań w \ w dziale przeznaczono ogółem kwotę : 4.939.573 zł co stanowi 10,3 % całego planu budżetu, w tym: - na wydatki bieżące 2.254.134 zł, - na wydatki majątkowe 2.685.439 zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna i sport Na działalność domu kultury, świetlic, klubów przeznaczono środki w formie dotacji w wysokości 1.320.000 zł. Zabezpieczono m.in: 328..500 zł na organizację imprez kulturalnych, 52.892 zł na działalność sekcji kulturalnych, 188.815 zł na działalność klubów i świetlic. Na działalność bibliotek przeznaczono dotację w wysokości 555.000 zł. Zaplanowano też 300.000 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie sali spotkań-świetlicy na Starym Osiedlu. Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dla MGOKSiR zaplanowano dotację w wysokości 1.240.000 zł., w tym : - dotacja na zadania bieżące 950.000 zł, - dotacja celowa na inwestycje 290.000 zł. Zaplanowano 160.000 zł. na prowadzenie sekcji sportowych,87.000 zł na organizację imprez oraz 50.000 zł na remonty z przeznaczeniem na malowanie niecek basenu. Zabezpieczono w formie dotacji :

- środki w wysokości 3.000 zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych, -środki w wysokości 400.000 zł na współfinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy. Na wydatki majątkowe przeznaczono w dziale 926 kwotę 5.022.451 zł, w tym 5.000.000 zł na wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34B w Zdzieszowicach. Powyższa kwota stanowi jedynie zabezpieczenie ok.47 % wymaganych nakładów. Staramy się o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Urząd 8 września 2008r. złożył wniosek o dofinansowanie. Obecnie jesteśmy na liście rezerwowej na trzecim miejscu. Dofinansowanie przedmiotowego wniosku będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności lub przesunięcia środków z innych działań RPO WO 2007-2013. W budżecie na 2010r. na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 11.066.729 zł co stanowi 23 % całego planu wydatków. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę : 715.000 zł. Ogółem na wydatki majątkowe z budżetu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono na 2010r. kwotę : 11.781.729 zł. W planie budżetu na 2010r. zaplanowano rezerwę ogólną wysokości 257.050 zł. co stanowi ok. 0,46 % wydatków budżetu oraz zaplanowano rezerwę celową w wysokości 79.1577 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.( zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym- w budżecie jst tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu ) W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano środki w kwocie 113.602 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego utworzonego uchwałą XXXVIII / 267 / 09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Wykaz jednostek i zadań przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Do dnia podjęcia uchwały budżetowej na 2010r. gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Nie opracowano w formie załącznika do uchwały budżetowej prognozy długu, ponieważ gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, wykupu papierów wartościowych i udzielonych poręczeń. Zdzieszowice, dnia 2009-12-29

Opracowała: Skarbnik Gminy Zdzisława Krukowska PRZEWODNICZĄCA RADY Monika Wąsik-Kudla