Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA I. PRZYCHODY , ,00. 2 Dotacja z Fundacji Orange 3 569, ,13 100,00

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JELENIEWIE. NA DZIEŃ r.

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy za I półrocze 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XX/138/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 czerwca 2016 roku

Miejska Biblioteka Publiczna Ul. 1 Maja Szklarska Poręba NIP

ZARZĄDZENIE Nr 41/17 WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 maja 2017 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego za 2014 rok Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY. Wyszczególnienie I

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Męcince za rok Dotacja z budżetu Gminy: 221.

UCHWAŁA Nr XLVII/311/10 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 czerwca 2010 roku

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIROWIE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 R.

Warszawa, dnia 8 maja 2017 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2017 WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE. z dnia 28 marca 2017 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 02 marca 2011 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Muszyna, dnia 06 lutego 2014 r. BPMiGUM-032-1/14. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2012 roku.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 05 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DOMU KULTURY W TUCHOWIE. Lp. Żródło dochodów Plan Wykonanie Dotacja z Urzędu 1 Miejskiego 2 Dochody własne, z tego:

- upomnienia , pozostałe przychody 0 128, Przychody za terminowe opłacanie podatku ,00 45

MIE SKA ul. instytucji)4 Regon31Ili::1/JI I, I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Kotlinie

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Zarządzenie Nr 27/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 18 marca 2014 roku

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2014

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 marca 2012 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko za I półrocze 2016 r.

PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 248/18 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 27 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 4/2006 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 17 marca 2006 r.

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

WSKAŹNIK % WYKONANIA DOTACJA ,00 zł ,00 zł 58,00% WYNAGRODZENIA

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 40/2016 Wójta Gminy Godkowo z dnia 16 sierpnia 2016'roku

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK ,30

UCHWAŁA NR XXV/.../2018 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 24 maja 2018 r.

PLAN FINANSOWY Gimnazjum na rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Prezydent Miasta Ciechanów /-/ Krzysztof Kosiński

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Augustów w Żarnowie na 31 grudnia 2010r.

ZARZADZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 4 lipca 2016 r.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWALEWO POMORSKIE z dnia 29 marca 2016 r.

Informacja. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku z wykonania planów finansowych za I półrocze 2016 roku.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY. 1. Dotacja , , Pozostałe przychody , ,35 116,13 RAZEM: ,

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

ZARZĄDZENIE Nr 33 /2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 marca 2016 roku

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY W 2005 r.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie

Dz. 801 Oświata i wychowanie. rozdz Szkoły Podstawowe

Sprawozdanie. z wykonania planu finansowego za 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bogorii

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

Rozdział.. Miesiące. 1. Ilość oddziałów 2. Liczba uczniów 3. Nauczyciele

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

str.1 Białośliwie dnia r. Pan Franciszek Tamas Wójt Gminy w Białośliwiu

o PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ŁUŻYCKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZA I PÓŁROCZE 20ł6r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

, ,00 103,06 II.

UCHWAŁA NR 289/XXXIII/14 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 24 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/243/2014 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 17 czerwca 2014 r.

Z A R Z Ą D Z I E N I E NR 16/2015 W Ó J T A G M I N Y K O T L I N z dnia 27 lutego 2015r.

Zarządzenie Nr 40/2008 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 27 sierpnia 2008 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za 2014 rok DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach za 2013 rok

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 26 marca 2014 r.

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006

Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 roku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 maja 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W PONIECU ZA ROK 2013

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

PLAN FINANSOWY GIMNAZJUM W CEDYNI NA ROK

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

6.4 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej za I półrocze 2008 r.

I. Szkoła Podstawowa w Landzmierzu

Na terenie Miasta Mława działają cztery Instytucje Kultury tj; 1/ Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie, 2/ Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Gołdapi za rok 2006

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 2557 /2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 października 2012 r.

Transkrypt:

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I. Przychody Lp. Rodzaj przychodu - Plan Wykonanie % realizacji planu 1. Dotacja podmiotowa z budżetu 190 00 100 00 52,63 gminy - 2480 2. Wpływy z usług - 0830 30 251,40 83,80 3. Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - 2710 6 684,00 2 438,59 39,48 4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 2463 II. Koszty 75 00 43 75 58,33 Razem przychody 271 984,00 146 439,99 53,84 Lp. Rodzaj kosztu - Plan Wykonanie 1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3020 2. Wynagrodzenia, w tym - osobowe - 4010 - osobowe - 4013 - bezosobowe - 4170 - bezosobowe - 4173 3. Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym: - ubezp. społeczne - 4110 - ubezp. społeczne - 4113 - Fundusz Pracy - 4120 - Fundusz Pracy - 4123 % realizacji planu 1 40 521,81 37,27 137 473,00 114 41 5 829,00 2 50 14 734,00 23 162,00 18 334,00 1 87 2 67 288,00 52 597,29 49 677,29 2 92 8 940,42 7 752,00 1 187,43 38,26 43,42 19,82 38,60 42,28 44,47

4. Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4213 - zakup materiałów papierniczych - 4740 - zakup materiałów papierniczych - 4743 - zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów - 4753 Koszty utrzymania, w tym: - energia i woda - 4260 - internet - 4350 5. - internet - 4353 - telefon - 4370 - telefon - 4373 - ubezpieczenie - 4430 48 339,00 16 00 28 339,00 50 20 3 00 30 10 917,00 4 50 2 00 897,00 2 50 10 92 17 920,51 3 600,32 12 490,16 1 830,03 4 680,32 1 343,16 1 079,94 897,00 784,58 13,64 562,00 37,07 22,50 44,07 61,00 42,87 29,85 54,00 10 31,38 13,64 61,09 6. Zakup książek - 4240 12 00 5 951,16 49,59 Świadczenia pracownicze i inne, w tym: 8 25 2 799,58 33,93 - badania lekarskie - 4280 20 76,00 38,00 - podróże służbowe - 4410 2 00 539,50 26,98 7. - podróże służbowe - 4413 30 184,00 61,33 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4440 4 25 2 000,08 47,06 - szkolenia - 4700 1 50 Zakup usług pozostałych 30 443,00 8 802,59 28,91 remontowych, w tym: - zakup usług pozostałych 4300 3 30 482,59 14,62 - zakup usług pozostałych 8 4303 21 578,00 8 15 37,77 - zakup usług remontowych 4270 5 00 - różne opłaty i składki - 4433 565,00 17 30,09 Razem koszty 271 984,00 102 213,68 37,58 Stan środków obrotowych na koniec okresu (30.06.2009 r.) 46 191,51 PLN 2

III. Stan należności na dzień 30.06.2009 r. wynosi 0 PLN IV. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r. wynosi 1 936,47 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym : - z tytułu dostaw i usług 1 800,17 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN - z tytułu podróży służbowych 136,30 PLN, w tym wymagalnych 0 PLN V. Pozostałe informacje w formie opisowej Przychody osiągnięte przez Gminnę Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w I półroczu 2009 r. stanowiły kwotę 146 439,99 zł, tj. 53,84 % planowanych przychodów. Największa część przychodów 100 00 zł (68,29 %) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy. Znaczną część 43 75 zł (29,88 %) stanowią środki otrzymane z gminy na podstawie umowy o świadczenie usług społecznych projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW). Refundacja kosztów zatrudnienia 1 osoby w ramach prac interwencyjnych 2 438,59 zł stanowi zaledwie 1,66 % uzyskanych przychodów. Jeszcze mniejszą część stanowią przychody z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece- 251,40 zł (0,17 %). Na planowane koszty 271 984,00 zł, wydatkowano kwotę 102 213,68 zł, tj. 37,58 %. Największą grupę 61 537,71 zł (60,21%) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników 5 osób ( 4,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.: wynagrodzenia osobowe 49 677,29 zł wynagrodzenia bezosobowe - 2 92 zł umowa o dzieło na wykonanie prac remontowych w budynki OSP Grabów w pomieszczeniach przeznaczonych na Klub Integracji Społecznej realizowana w ramach PPWOW pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 8 940,42 zł W tej grupie kosztów wykonano dotychczas 38,21 % planu, w II półroczu przewiduje się wyższą realizację ponieważ w tym okresie zakończy się realizacja programu PPWOW, a wynagrodzenia dla osób biorących udział przy realizacji projektu zaplanowano na listopad 2009 r. Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism 17 920,51 zł (17,53 %), największą część 12 490,16 zł stanowią tutaj zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowane w związku z realizacją programu PPWOW, z tego: zakup materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości na warsztaty rękodzielnicze i kulinarne - 3 214,12 zł zakup drobnego wyposażenia 9 091,48 zł, z tego: - szafki kuchenne, stół, drzwi, zlew, kuchnia gazowa z butlą na wyposażenie Klubu Integracji Społecznej w budynku OSP Grabów 3 800,48 zł - szafa, chłodziarka i komputer dla KGW Łaguszów 5 046,00 zł - żelazko Zelmer do wykorzystania na warsztatach rękodzielniczych 245,00 zł artykuły biurowe wykorzystane do celów realizacji programu PPWOW 184,56 zł prenumerata czasopism 1 228,73 zł, z tego : - GBP Przyłęk - 548,92 zł - Filia Grabów - 339,20 zł - Filia Łagów - 340,61 zł druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, folia poligraficzna 1 078,22 zł 3

środki czystości 122,88 zł drobne wyposażenie (kalkulator, klawiatura) 5 zł certyfikat, czytnik karty do podpisu elektronicznego 364,78 zł pieczątki 208,00 zł leki do apteczki 129,33 zł książki na nagrody dla najlepszych czytelników 418,38 zł licencje i programy komputerowe ( 3 szt.) 1 516,43 zł tusz, toner do urządzeń kserograficznych i drukarek 313,60 zł Koszty utrzymania obiektu stanowiły 4 680,32 zł (4,58 %), z tego: energia elektryczna 889,15 zł gaz z butli 454,01 zł dostęp do usług internetowych 1 079,94 zł dostęp do usług internetowych w ramach programu PPWOW 897,00 zł abonament do 31.12.2010 r za dostęp do internetu dla KGW Łaguszów rozmowy telefoniczne 798,22 zł, z tego w ramach PPWOW 13,64 zł ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności 562,00 zł W I półroczu 2009 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną 5 951,16 zł, tj. 49,59 % planu, kwota ta stanowi 5,82 % wykonanych kosztów, z tego: - GBP Przyłęk - 3 786,10 zł - Filia Grabów - 1 154,28 zł - Filia Łagów - 1 010,78 zł Świadczenia pracownicze i inne 3 321,39 zł (3,25 %) to grupa kosztów w skład, której wchodzą : badania okresowe pracowników 76,00 zł podróże służbowe 723,50 zł, z tego 184,00 zł stanowią wyjazdy służbowe w ramach programu PPWOW świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) 521,81 zł świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 2 000,08 zł Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę 8 802,59 zł, tj. 28,91 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 8,61 % wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzą: prowizja bankowa, opłata za prowadzenie rachunku 372,80 zł przegląd gaśnic 81,89 zł przesyłki pocztowe 13,00 zł usługa transportowa 14,90 zł Zakup usług w ramach programu PPWOW 8 32 zł, są to koszty związane z : usługa transportowa kuchni gazowej 5 zł koszt montażu drzwi w budynku OSP Grabów 12 zł wyjazd do teatru w Radomiu w dniu 24.04.2009 r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) 1 438,50 zł wyjazd integracyjny wycieczka Bieszczady (bilety, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie usługa gastronomiczna) 5 119,00 zł wyjazd do teatru do Radomia w dniu 31.05.2009 r. (wstęp, transport, ubezpieczenie) 1 392,50 zł wynagrodzenie specjalisty za wygłoszenie prelekcji na temat schorzeń układu nerwowego 20 zł 4

Wykonanie planowanych kosztów w 37,58 % wynika faktu, że większość zadań zaplanowana jest do wykonania w II półroczu 2009 r., m.in. zakończenie programu w ramach PPWOW, a także zakup materiałów do remontu i remont pomieszczeń biblioteki. Sporządziła: Główny Księgowy Anna Krześniak Zatwierdził: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Krześniak 5