INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R."

Transkrypt

1 Dział 801 Rozdział INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R. Symbol paragraf u Nazwa paragrafu Plan (w zł) Wykonanie Cel, na który wydatkowano środki ROZDZIAŁ Szkoła podst.- nagrody i wydatki osobowe nie 3 325, ,00 zaliczone do 4010 Szkoła podst.- wynagrodzenia osobowe , ,50 Wynagrodzenie osobowe 4040 Szkoła podst. dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Szkoła podst. składki na ubezpieczenie społeczne , ,68 Składki ZUS płatnika od 4120 Szkoła podst. składki na Fundusz Pracy , ,32 Składki na Fundusz Pracy od 4170 Szkoła podst. wynagrodzenie bezosobowe 4 336, ,00 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 4210 Szkoła podst. zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup środków czystości, 4230 Szkoła podst. zakup leków i materiałów medycznych 1 000, ,00 Zakup leków i materiałów medycznych 4240 Szkoła podst. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,20 Zakup książek, prenumerata czasopism oraz pomoce dydaktyczne 1

2 4260 Szkoła podst. zakup energii , ,00 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz 4270 Szkoła podst. zakup usług remontowych , ,30 Zapłata za usługi remontowe 4280 Szkoła podst. zakup usług zdrowotnych 1 615, ,00 Zapłata za badanie profilaktyczne 4300 Szkoła podst. zakup usług pozostałych , ,71 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, pozostałe usługi 4350 Szkoła podst. zakup usług dostępu do internetu 861,00 860,40 Abonament za dostęp do internetu 4370 Szkoła podst. opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 5 768, ,34 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4410 Szkoła podst. podróże służbowe krajowe 737,00 736,64 Delegacje krajowe 4430 Szkoła podst. różne opłaty i składki 5 148, ,00 Ubezpieczenie budynku, sprzętu i samochodu 4440 Szkoła podst. odpis na zakładowy fundusz , ,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. świadczeń socjalnych 4700 Szkoła podst. szkolenia 690,00 690,00 Szkolenia nauczycieli i administracji 3 027, ,00 Zakup papieru do drukarek i do ksero 4740 Szkoła podst. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 4750 Szkoła podst. zakup akcesoriów komputerowych 7 000, ,00 Zakup tonerów do drukarek, płyt CD i DVD, akcesoriów komputerowych Suma realizacji w rozdziale , ,46 ROZDZIAŁ Gimnazjum - nagrody i wydatki osobowe nie 1 820, ,00 zaliczone do 4010 Gimnazjum - wynagrodzenia osobowe , ,45 Wynagrodzenie osobowe 4040 Gimnazjum dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,62 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Gimnazjum składki na ubezpieczenie społeczne , ,87 Składki ZUS płatnika od 2

3 4120 Gimnazjum składki na Fundusz Pracy , ,92 Składki na Fundusz Pracy od 4210 Gimnazjum zakup materiałów i wyposażenia 6 897, ,00 Zakup środków czystości, 4260 Gimnazjum zakup energii , ,00 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz 4280 Gimnazjum zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 Zapłata za badanie profilaktyczne 4300 Gimnazjum zakup usług pozostałych 3 582, ,00 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, pozostałe usługi 4440 Gimnazjum odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale , ,86 ROZDZIAŁ Liceum Ogólnokształcące - wynagrodzenia osobowe , ,24 Wynagrodzenie osobowe 4040 Liceum Ogólnokształcące dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Liceum Ogólnokształcące składki na ubezpieczenie społeczne 2 190, ,89 Składki ZUS płatnika od 4120 Liceum Ogólnokształcące składki na Fundusz Pracy 321,00 320,74 Składki na Fundusz Pracy od 4210 Liceum Ogólnokształcące zakup materiałów i wyposażenia 90,00 90,00 Zakup środków czystości, 4440 Liceum Ogólnokształcące odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 377,00 377,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale , ,87 3

4 ROZDZIAŁ Szkoła zawodowa - nagrody i wydatki osobowe nie 1 920, ,00 zaliczone do 4010 Szkoła zawodowa - wynagrodzenia osobowe , ,91 Wynagrodzenie osobowe 4040 Szkoła zawodowa dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,57 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Szkoła zawodowa składki na ubezpieczenie społeczne , ,72 Składki ZUS płatnika od 4120 Szkoła zawodowa składki na Fundusz Pracy 9 885, ,95 Składki na Fundusz Pracy od 4210 Szkoła zawodowa zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup środków czystości, 4240 Szkoła zawodowa - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 900, ,00 Zakup książek, prenumerata czasopism oraz pomoce dydaktyczne 4260 Szkoła zawodowa zakup energii , ,00 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz 4280 Szkoła zawodowa zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 Zapłata za badanie profilaktyczne 4300 Szkoła zawodowa zakup usług pozostałych 7 873, ,00 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, pozostałe usługi 4370 Szkoła zawodowa - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 1 000, ,00 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4440 Szkoła zawodowa odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale ,00 560,599,15 ROZDZIAŁ

5 4440 Pozostała działalność odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. Suma realizacji w rozdziale , ,00 Suma realizacji w dziale , ,34 ROZDZIAŁ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy , ,00 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 4010 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczywynagrodzenia osobowe , ,73 Wynagrodzenie osobowe 4040 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczydodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- składki na ubezpieczenie społeczne , ,65 Składki ZUS płatnika od 4120 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- składki na Fundusz Pracy , ,92 Składki na Fundusz Pracy od 4170 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczywynagrodzenie bezosobowe 4 375, ,00 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 4210 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup środków czystości, 4220 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup , ,60 Zakup żywności środków żywności 4260 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup energii , ,94 Opłata za energię elektryczną, dostawę wody, ogrzewanie budynku i gaz , ,26 Zapłata za usługi remontowe 4270 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup usług remontowych 4280 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup 500,00 500,00 Zapłata za badanie profilaktyczne usług zdrowotnych 4300 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup , ,04 Wywóz śmieci, usługi pocztowe, 5

6 usług pozostałych pozostałe usługi 4370 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej 2 200, ,00 Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 4410 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- 548,00 547,47 Delegacje krajowe podróże służbowe krajowe 4430 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- różne 372,00 372,00 Ubezpieczenie budynku, sprzętu opłaty i składki 4440 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- odpis , ,00 Przelew odpisu na ZFŚS za 2009r. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczyszkolenia 790,00 790,00 Szkolenia nauczycieli i administracji 4740 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 500,00 500,00 Zakup papieru do drukarek i do ksero 4750 Szkoła podst. zakup akcesoriów komputerowych 500,00 500,00 Zakup tonerów do drukarek, płyt CD i DVD Suma realizacji w rozdziale , ,82 Suma realizacji w dziale , ,82 Suma wydatków , ,16 Symbol paragraf u REALIZACJA PLANU BUDŻETOWEGO PROJEKT DAĆ SZANSĘ Nazwa paragrafu Plan Wykonanie Cel, na który wydatkowano (w zł) środki ROZDZIAŁ Projekt Dać szansę składki na ubezpieczenie 1 524, ,32 Składki ZUS od społeczne - EFS 4119 Projekt Dać szansę składki na ubezpieczenie 269,00 268,82 Składki ZUS od społeczne - BP 4128 Projekt Dać szansę składki na Fundusz Pracy - 246,00 245,68 Składki FP od EFS 4129 Projekt Dać szansę składki na Fundusz Pracy - 44,00 43,36 Składki FP od 6

7 BP 4178 Projekt Dać szansę wynagrodzenie bezosobowe - EFS 4179 Projekt Dać szansę wynagrodzenie bezosobowe - BP 4219 Projekt Dać szansę zakup materiałów i wyposażenia, wkład własny BP 4248 Projekt Dać szansę zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, EFS 4249 Projekt Dać szansę zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wkład własny BP 4309 Projekt Dać szansę zakup usług pozostałych, wkład własny, BP 4369 Projekt Dać szansę opłaty z tytułu zakupu usług telekom., wkład własny, BP 4749 Projekt Dać szansę zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, wkład własny, BP 4759 Projekt Dać szansę zakup akcesoriów , ,80 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 3 531, ,20 Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło i umów zlecenie 2 413, ,37 Zakup materiałów i wyposażenia 1 970, ,09 Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych 2 552, ,95 Zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych 1 375, ,00 Zakup pozostałych pomocy dydaktycznych 400,00 399,98 Zakup karty do tel. komórkowego 501,00 249,49 Zakup materiałów papierniczych ,80 Zakup akcesoriów komputerowych komputerowych, wkład własny, BP Suma realizacji w rozdziale , ,86 Suma realizacji w dziale , ,86 Dochody w dziale 854 rozdział w roku 2009 wyniosły 5 305,44 zł, z tego: - w ,84 zł (odsetki od rachunku bankowego) - w ,00 zł (opłaty za duplikaty świadectw) - w ,00 zł (darowizny pieniężne) - stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 7,60 zł Osiągnięte dochody zostały przeznaczone na zakup materiałów papierniczych oraz druk plakatów i zapłatę artystom za prowadzenie warsztatów i koncertu podczas II Festiwalu Piosenki Integracja malowana dźwiękiem. Dochody w dziale 854 rozdział w roku 2009 wyniosły ,41 zł, z tego: 7

8 - w ,00 zł (czynsz za mieszkanie służbowe) - w ,00 zł (wpływy za wyżywienie wychowanków internatu) - w ,00 zł (odsetki bankowe) - w ,31 zł (opłata za wodę, gaz i Internet) Osiągnięte dochody zostały w całości odprowadzone na rachunek Starostwa Powiatowego w Bochni 8

Symbol Nazwa paragrafu Plan ( w zł) Wykonanie Cel, na który wydatkowano środki. ROZDZIAŁ Szkoła Podstawowa Specjalna

Symbol Nazwa paragrafu Plan ( w zł) Wykonanie Cel, na który wydatkowano środki. ROZDZIAŁ Szkoła Podstawowa Specjalna INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W BOCHNI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Dział 801 Symbol Nazwa paragrafu Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY : ROK 2011 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII. Zadanie : WE/2011/02w/01 BT - 1. Rozdział : Jednostka : Zatwierdzony

PLAN FINANSOWY : ROK 2011 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII. Zadanie : WE/2011/02w/01 BT - 1. Rozdział : Jednostka : Zatwierdzony ROK Rozdział : 80102 Zadanie : WE//02w/01 BT - 1 I.1 Ilość oddziałów 1,00 1,00 1,00 I.2 Ilość uczniów 16,00 16,00 16,00 I.3 Prac. pedagog. pełn. i niepełn. zatrud. 1,72 1,55 1,55 73 637,00 65 363,45 67

Bardziej szczegółowo

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie

Kwota wydatków ogółem 801 Oświata i wychowanie Przedszkole Publiczne Wydatki osobowe nie SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA 2009 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 500.000,00 zł Wykorzystana kwota dotacji - 500.000,00 zł Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012 Załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 87/2010 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY KREMPNA NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat.

Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych w planie kont oraz rachunku zysków i strat Nazwa konta kosztów rodzajowych 400- Amortyzacja 401- Zużycie materiałów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Sprawozdanie opisowe z przychodów i wydatków Przedszkola Publicznego w Osiu za okres od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIU ZA ROK 2007 ROK Rozliczenie dotacji podmiotowych 2510 : Planowana kwota dotacji - 397.470,00 Wykorzystana kwota dotacji - 397.450,00 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta

Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Załącznik Nr 11 Plan Rozliczeń Gospodarki Pozabudżetowej z Budżetem Miasta Dział Rozdział Nazwa I Zakłady budżetowe 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 522 020,00 1 170 000,00 1 522 020,00 861 000,00 60 000,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 56 NA 2018 ROK

PLAN FINANSOWY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 56 NA 2018 ROK Warszawa, dnia 4.1.218 r. NA 218 ROK 81 Rozdział:..811... Liczba oddziałów 5 Liczba uczniów / wychowanków 123 25,37 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 19,23 2, 4,14 32 Nagrody i wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2009 PRZYCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 518 750,00 518 752,12 92109

Bardziej szczegółowo

Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008

Przedszkola i oddziały klas 0 w przedszkolach. Dochody. Wykonanie 2008 Przedszkola i oddziały klas "0" w przedszkolach Dochody Dział Rozdział Nazwa Plan 2008 Wykonanie 2008 Plan 2009 801 Oświata i wychowanie 1 429 398,42 1 380 209,37 1 835 012,00 908 227,23 1 954 580,00 6,52%

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań ujętych w planie wydatków na 2011 rok Osiedla... - załącznik do uchwały Rady Osiedla nr...w sprawie przyjęcia/zmiany planu.

Wykaz zadań ujętych w planie wydatków na 2011 rok Osiedla... - załącznik do uchwały Rady Osiedla nr...w sprawie przyjęcia/zmiany planu. Lp. Zadanie Kwota 1 30/999 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 4110/510 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń (15,19% z 4170/999) 3 4120/530 Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń (2,45%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść

Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan finansowy wydatków na 2010 rok. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku 80101 Szkoły podstawowe 2 232 278,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia 102 055,00 dodatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Załącznik Nr 5 1 do sprawozdania Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok w obszarze Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej Wykonanie budżetu za 2007r Zestawienie zbiorcze Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2013 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.589,160,99 Wykonanie 2.270.402,43

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31 grudnia 2016 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 3.103.942,00 Wykonanie 2.875.618,28

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Rady Miejskiej Krzywinia dzial rozdzial paragraf 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych

Bardziej szczegółowo

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki

Razem Szkoły Podstawowe. Wydatki Razem Szkoły Podstawowe 801 Oświata i wychowanie 6 025 450,00 80101 Szkoły podstawowe 6 025 450,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 950 000,00

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu rok. Dochody

Przedszkole Nr 2 i klasa 0 w przedszkolu rok. Dochody Przedszkole Nr 2 i klasa "0" w przedszkolu - 2007 rok Dochody 801 Oświata i wychowanie 495 550,00 80104 Przedszkola 495 550,00 0830 Wpływy z usług 120 550,00 - Odpłatność rodziców i personelu 58 100,00

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,35 Załącznik nr 5 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 85154 PA 3020/G Wydatki osobowe nie zaliczone - 969,39 do wynagrodzeń W ramach wydatków na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22

85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe ,22 Załącznik nr 10 CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW 1. WYDATKI BIEŻĄCE 1) Wydatki osobowe 85154 PA 4010/G Wynagrodzenia osobowe - 547.866,22 W ramach wydatków na wynagrodzenia osobowe wydatkowano środki

Bardziej szczegółowo

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R.

ZS /08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. ZS-3010-6/08 Zagórzyca, 31 stycznia 2008 r. OPISOWE UZASADNIENIE REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2007 R. I. Rozdział 80101 szkoły podstawowe A. Plan wydatków po zmianach na 2007 r. wynosi 845 241

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 382 NA 2019 ROK Rozdział:..80101... 40 Liczba uczniów / wychowanków 919 107,55 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 80,55 5,50 21,50 083 Wpływy z usług 15 000 15 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 360 NA 2019 ROK 81 Rozdział:..811... 18 Liczba uczniów / wychowanków 463 52,3 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 37,3 4,25 1,75 83 Wpływy z usług 14 14 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do

Bardziej szczegółowo

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00

Wydatki GW Pozostałe z , GW Pozostałe z 412 7, GW Umowy zlecenia i o dzieło 260,00 Plan finansowy: 2016,Budżet,Zmiany w/w,publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Marii Dąbrowskiej [ rok: 2016, data: 2016-12-31, wariant: Plan zatwierdzony, paragrafy: 27, pozycje: 82, rozdziały: 11 ] Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU ,82. Szkoła Podstawowa ,45 Załącznik nr 9 do informacji o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2013 r. ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU 2 027 935,82 Szkoła Podstawowa 1 094 140,45 - Wynagrodzenia osobowe 642 585,50 - Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2019 ROK

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2019 ROK Rozdział:..8115... 13 Liczba uczniów / wychowanków 35 38,74 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 3,74 2, 6, 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 6 89 41 Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011 Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85156 - SKŁADKI NA UEZPIECZENIE ZDROWOTNE woj. śląskie MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W JAWORZU PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW UDŻETOWYCH NA ROK 211 wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2007 R. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/07 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22.11.2007 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2007 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na dzień 31grudnia 2014 roku I Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane wydatki 2.758.820,00 Wykonanie 2.545.161,60

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok

UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 246/09 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 18 września 2009 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2018 ROK

PLAN FINANSOWY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 42 NA 2018 ROK Rozdział:..8115... Liczba oddziałów 1 Liczba uczniów / wychowanków 22 3,16 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 24,66 Liczba etatów pracowników administracji 1, Liczba etatów pracowników

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 NA 2017 ROK

PLAN FINANSOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 NA 2017 ROK 801 Rozdział:..80101... 37 Liczba uczniów / wychowanków 760 84,45 Liczba etatów pracowników pedagogicznych (według EN-3) 66,40 4,25 Liczba etatów pracowników obsługi 13,80 II. Plan dochodów 083 Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu

PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK Lp. Wyszczególnienie Miesiące Wzrost / spadek w % Określenie paragrafu Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2011 Wójta Gminy Krempna z dnia 05 września 2011 roku PLAN WYDATKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NA ROK 2012.. (nazwa i adres jednostki) A. Część informacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014

Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014 Plan finansowy Gimnazjum Nr 11 na rok 2014 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja WG - W3020 801 80110 3020WG Pozycja Świadczenia i ekwiw. BHP -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801.

Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r. treść plan na 2007r. wykonanie I półrocze 2007r. 1 2 4 5 6 3118 Świadczenia społeczne 62.049 31.655,20 51 % 5:4 4010 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów

DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ Ocena wykonania dochodów DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095 Ocena wykonania dochodów W uchwalonym w dniu 20 grudnia 2012 roku na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego planie finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Bardziej szczegółowo

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6.1 PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Matejki Stanisława Staszica Koszalin. Wydatki Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin Koszalin, dn. 17.02.2014 r. Plan finansowy wydatków na 2014 rok wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r. (URM - XXXVIII/578/2013-19.12.2013 r.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2018 rok Na podstawie art.249 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność ,00 Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 184/576/17 z dnia 29.11.17r. WYDATKI POWIATU PLANOWANE NA 2017 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Dział Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2007

Bardziej szczegółowo

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002 Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian budżetu Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok

UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE. z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna

Administracja publiczna 2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - GMINA 2.1. ZADANIA ZLECONE Z MOCY USTAW 750 Administracja publiczna 1 854 800 75011 751 Urzędy wojewódzkie 1 854 800 Wynagrodzenia osobowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku

Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 13 grudnia 2017 roku Zarządzenie Nr 80/2017 Starosty Poznańskiego z roku w sprawie: planu podziału środków Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w 2017 roku. Na podstawie art. 32 pkt 10 ustawy budżetowej na

Bardziej szczegółowo

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. 6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018. treść plan na 2018 r. wykonanie 2018 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 15 669 15

Bardziej szczegółowo

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie

4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT. obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. w Kuratorium Oświaty w Warszawie Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 26 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 kwietnia 2015 r. 4. Szczegółowy ZAKŁADOWY PLAN KONT obowiązujący przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Kuratorium Oświaty w

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą. 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Wójta Gminy Zlawieś Wielka z dnia 20 grudnia 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 011 888,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2009 ZARZĄD POWI~T~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10. Q>ICeN"",~!.J\\"rMazowieckl Uchwala Nr 236 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 czerwca 2009 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki

Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki Plan finansowy Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie na rok 2016 Wydatki Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Pozycja Wartość 801 Oświata i wychowanie 80110 Gimnazja GRB - W3020 801 80110 3020GRB Wydatki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r.

Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. Zarządzenie Nr 278/B/07 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2007 rok Na podstawie art. 188 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie

Bardziej szczegółowo

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki

Stołówki szkolne 2010 rok. Wydatki Stołówki szkolne 2010 rok 801 Oświata i wychowanie 338 877,00 80148 Stołówki szkolne 338 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 242 810,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 375,00 4110 Składki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok..

Sprawozdanie z realizacji budŝetu. za rok.. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 31 stycznia 2013r... (miejscowość, dnia) Numer pisma Burmistrz Bornego Sulinowa Sprawozdanie z realizacji budŝetu. (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009

PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2009 85195 851 Oświata i wychowanie Niezbędne Minimum Pozostała działalność 456 0 Zadania dodatk. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 216 0 Zakup art. biurowych 4300 Zakup usług pozostałych 240 Za rozmowy telefoniczne,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w I półroczu 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach finansowany jest z budżetu gminy. Ponadto

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW GOSPODARKA POZABUDŻETOWA MIASTA RADOMIA W 2014 ROKU ZAKŁADY BUDŻETOWE WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2014 roku w formie zakładu budżetowego funkcjonował: Rozdział 71035 - Cmentarz Komunalny Podstawowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 3048/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 3048/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 3048/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek na 2016 rok, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 września 2009r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 września 2009r. ZARZĄD POWIAT~J w Nowym Dworze Mazowieckim ul.mazowieckalo.. (':- -1 e\.' >~~\\:.~~, \',(::":,!e:!.\)\\'leckl Uchwała Nr 261 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 września 2009r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz z późno zmianami),

Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz z późno zmianami), ZARZĄD POWIATU w l\jowyrn Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowlt:cki Uchwała Nr 262 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 29 września 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2009r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim u\. Mazowiecka 10 Uchwała Nr 282 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Zarządzenie Nr V1/710/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 28 sierpnia 2014 roku Zarządzenie Nr V1/710/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu fmansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. 6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2015. treść plan na 2015 r. wykonanie 2015 r. 1 2 4 5 6 3020 % 5:4 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 8 506 8 255,02

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 591/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007r.

Zarządzenie nr 591/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007r. Zarządzenie nr 591/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2007 rok Na podstawie 11 ust.1 pkt.1 uchwały

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008

ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI ZSG NĘDZA I-VI/2008 66 Załącznik nr 9 do Zarządzenia 0151/ 133 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 18 sierpnia 2008 r. ZESTAWIENIE BIEśĄCYCH WYDATKÓW OŚWIATOWYCH W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI I. SZKOŁA PODSTAWOWA ZSG NĘDZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2013 r. Nazwa Plan Wykonanie % 801 Oświata i wychowanie 1 566 366,13 1 534 735,23 97,98% 801 80101 Szkoły podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2009r. Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r.

Informacja o wprowadzeniu zmian w planie wydatków LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO nr 56 ul Dzieci Warszawy 42 na 2016r. Warszawa, dnia281.11.2016r. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1718/2016 z dnia 25.11.2016 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Plan na rok. I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na rok. I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ROK Zadanie : WE//07/01 BT - 1...... planu na I.4 Prac. adm. + obsługa w przel. na etaty 8,00 8,00 329 632,00 326 560,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 251 855,00 248 283,00 Dodatkowe wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 2009

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 2009 ZARZĄD POW1AT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Maz.owiecka 10 15-100 Nowy Dwór Maz.owiecki Uchwała Nr 260 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 września 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Hl iąazowieckl Nowy Dwór Mazowiecki Uchwala Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 listopada 2009r.

Hl iąazowieckl Nowy Dwór Mazowiecki Uchwala Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowyrr Dwoue Mazowieckim Hl iąazowieckl1 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Uchwala Nr 270 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 10 listopada 2009r. Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. V. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z UWZGLĘDNIENIEM ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ. Rozdział 85195 Pozostała działalność Plan: 4 135,00 zł Wykonanie: 4

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIV/452/9 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 grudnia 29r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5 na

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia

Budżet, majątek. Plan finansowy na rok 2016 z dnia obowiązujący od dnia Budżet, majątek BUDŻET 017 R ( wrzesień grudzień) NA PODSTAWIE PLANU WYDATKÓW UJĘTYCH W BUDŻECIE NA 017 R ZATWIERDZONYM UCHWAŁĄ RADY MIASTA NR XXXIV/949/17 Z DNIA 0-08-017 WYDATKI BUDŻETOWE FINANSOWANE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych ,00 dzial rozdzial paragraf tresc Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia

WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia ZAŁĄCZNIK Nr 4 SPRAWOZDANIE OPISOWE REALIZACJI WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Działając na podstawie Uchwały Nr.VI/26/2003 Rady Gminy Potęgowo z dnia 21 lutego 2003 r, wynikający z ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

P L A N F I N AN S O W Y

P L A N F I N AN S O W Y P L A N F I N AN S O W Y P R Z E D S Z K O L A NR 25 WYDATKI BUDŻETOWE NA 2018 ROK Planowane wydatki na nazwa konta nr konta Wydatki 2017 r. 2018 r. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 2 769,00 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr VI/308 /12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania planu finansowego Lubartowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

zł * dochody budżetu państwa zł w tym: dz zł dz zł. Dział 750 Administracja publiczna

zł * dochody budżetu państwa zł w tym: dz zł dz zł. Dział 750 Administracja publiczna Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/ 2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego ZARZ.ĄD POWIAT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Ma7.owlccki Uchwała Nr 29112009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY

6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY 6. PLAN FINANSOWY URZĘDU PRACY m.st. WARSZAWY Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2438/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia układu wykonawczego do budżetu miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRZEGORZEWIE WRAZ Z FILIĄ ZA III KWARTAŁY 2012 ROK Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie jest samorządową instytucją kultury

Bardziej szczegółowo