Obieg akceptacji kosztów w organizacji



Podobne dokumenty
EAF

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Wsparcie procesu akceptacji dokumentacji księgowej

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

System SWP - usprawnia zarządzanie produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach.

DTextra System Zarządzania Dokumentami

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Efektywne przetwarzanie informacji

OBIEG FAKTUR W UGIM GOLENIÓW

Polityka Zarządzania Ryzykiem

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Wsparcie obsługi kancelaryjnej i obiegu dokumentacji w firmie

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a Gdańsk.

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października Maciej Nikiel

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

SKZ System Kontroli Zarządczej

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI WNIOSKU O ZMIANĘ FINANSOWANIA

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

Opis przedmiotu zamówienia

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU INFORMATYKI. Rozdział 1. Cele i zadania Zespołu Informatyki

Istotą funkcjonowania Systemu Zarządzania Projektami (SZP) w Politechnice Śląskiej jest stosowanie szeregu procedur, opisujących sposób postępowania

Plik do pobrania : PZU wkładka NNW

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

Zarządzenie Nr OR OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

TYTUŁ PREZENTACJI. Jak zarządzać ryzykiem podatkowym?

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

PROBIT - nowoczesnym, zintegrowany pakiet oprogramowania dedykowany Jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

Rejestracja produkcji

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

INSTRUKCJA EOD ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROCES AKCEPTACJI ZAPOTRZEBOWANIA

System Obsługi Gości InteliPASS. Prezentacja systemu i korzyści z wdrożenia

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Poz. 208 ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 4 lipca 2018 r.

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

Zarządzanie sprzedażą w programie bs4

Odchudzanie magazynu dzięki kontroli przepływów materiałów w systemie Plan de CAMpagne

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

Studium przypadku Bank uniwersalny

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz reklamacji

ZARZĄDZENIE NR 92/2014 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP.

Zarządzenie Nr 68 /2015 Wójta Gminy Wolanów z dnia 19 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 686/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

Łódź, (miejsce, data)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/ Szemud

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

ZARZĄDZENIE nr 17/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2016 roku

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

Proces reklamacji Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCEDURA P-06 ZAKUPY ZAKUPY

Prowadzący Andrzej Kurek

Urząd Miejski w Przemyślu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Podręcznik użytkownika

System finansowo-księgowy IUVO-FK MODUŁ PŁATNOŚCI. wersja 1.38 POZ. 8 W MENU

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI DEPARTAMENT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu

DZIAŁ BADAŃ NAUKOWYCH (PN-1) ZASADY ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW Z PRZEMYSŁEM

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Workflow. Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

MiASI. Modelowanie systemów biznesowych. Piotr Fulmański. 7 stycznia Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki, Polska

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

CRM funkcjonalność

II. Zasady ogólne 1. AP jest podmiotem odpowiedzialnym za koordynację przepływu informacji w obszarze zadań delegowanych przez AP, w szczególności za

wdrożenie systemu informatycznego klasy Workflow w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

Notatka dotycząca obiegu pism w przedsiębiorstwie

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

PROJEKT STUDENCKI KROK PO KROKU

Compuware Changepoint. Portfolio Management Tool

arvato Polska Optymalizacja procesu obsługi faktur z wykorzystaniem systemu ELO zintegrowanego z systemem SAP na przykładzie Weltbild Polska

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

POTRZEBUJĘ SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ PROCESAMI W FIRMIE

Barcinek, (miejsce i data)

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

Transkrypt:

Obieg akceptacji kosztów w organizacji automatyczne sterowanie obiegiem akceptacji monitorowanie stanu obiegu faktur podział kosztów z jednej faktury na centra kosztów szybka rejestracja faktur obsługa wielu projektów monitorowanie lokalizacji oryginału praca zdalna/w rozproszeniu

Zarzadzanie fakturą kosztową, przepływem akceptacji kosztów, ich nadzorowaniem jest kluczowym elementem zarządzania każdej organizacji. Faktura kosztowa szczególnie w firmach realizujących projekty, przedsięwzięcia, inwestycje wymaga szczególnej uwagi. Dlatego wskazane jest, by efektywnie wspierać i nadzorować te procesy. Proces akceptacji kosztów w organizacji W wielu firmach w procesie akceptacji faktur kosztowych pojawia się problem związany z częściową akceptacją faktur lub ich pozycji przez różnych pracowników (np. kierowników). Proponowane przez nas rozwiązanie udostępnia mechanizm obiegu akceptacji faktury, który steruje i nadzoruje proces wg wymagań klienta. Kluczową jego zaletą,, jest możliwość rozpisania jednej faktury na wiele centrów kosztów / prowadzonych projektów. Często jest tak, że faktury za zakupiony towar lub materiały napływają od dostawców/kooperantów partiami i muszą być akceptowane przez wielu kierowników różnych działów, (w przypadku firm budowlanych przez wielu kierowników budów np. w przypadku zakupu materiału, który jest rozdysponowany na kilka lokalizacji). Powyższe zdarzenia znacząco utrudniają precyzyjne rozpisanie kosztów. Z reguły systemy informatyczne klasy ERP wspierające nie radzą sobie z tym problemem. Nasz system umożliwia podłączenie faktury pod dany dział firmy (centrum kosztów) lub projekt oraz rozliczanie jej poszczególnych pozycji wartościowo Poniżej przedstawiamy przykładowy scenariusz procesu obiegu faktury z uwzględnieniem operacji akceptacji pozycji kosztów faktury w prowadzonych projektach. 1 1 Schemat obiegu oraz podział na role jest jedynie wariantem rozwiązania, docelowo odzwierciedla schemat obiegu wymagany przez przedsiębiorstwo

Zamieszczony przykładowy schemat obiegu i akceptacji faktury kosztowej zawiera podział na poszczególne role w procesie. W omawianym schemacie faktura kosztowa trafia do Sekretariatu, gdzie jest rejestrowana w systemie w trybie kancelaryjnym tj. opisywana i automatycznie rejestrowana w dzienniku korespondencji. System automatycznie dobiera adresata korespondencji dla rejestrowanej faktury (Księgowość). Po zarejestrowaniu kancelaryjnym faktury jest ona dostarczana do adresata i równolegle automatycznie kierowana przez System na ścieżkę obiegu. W pierwszej kolejności system Vario analizuje dane opisowe faktury i w przypadku ich niekompletności kieruje polecenie do Opisującego. Po wymaganym opisie faktury wartościami [min. wystawca, termin płatności, wartość] przesyła dokument do Dyrektora < Rozdzielający>. Na tym etapie Dyrektor wskazuje osobę odpowiedzialną za akceptację kosztów. System przesyła polecenie do Kierownik <Akceptujący>. Kierownik wprowadza pozycje kosztowe faktury, kategorię kosztów, centrum kosztów danej pozycji <mpk/projekt> i potwierdza przyjęcie rozpisanych pozycji faktury.

W przypadku niezbilansowania wartości pozycji z wartością faktury system Vario przesyła ponownie fakturę do Dyrektora w celu wskazania kolejnego Akceptującego pozostałą wartość faktury. Po zakończeniu obiegu system przekazuje fakturę do Działu Księgowości, informując tym samym o powstaniu i akceptacji jej pozycji kosztowych. Poszczególne zaakceptowane pozycje kosztowe faktury odkładają się automatyczne w obrębie przypisanych kategorii kosztowych oraz centrów kosztów bezpośrednio po ich akceptacji, nawet w przypadku przebywania faktury jeszcze w aktywnym obiegu(np. akceptacji części kosztów z faktury). W każdym momencie osoby uczestniczące w obiegu, jak i subskrybenci <Księgowość> mają pełną informację o bieżącym stanie faktury w obiegu, ścieżce, jaką przebyła faktura oraz czynnościach jakie podejmowali uczestnicy procesu. System automatycznie tworzy pieczątkę faktury.

Na zakończenie procesu akceptacji faktury system może wysłać dokument do systemu ERP zgodnie z uzgodnionymi zasadami integracji. System umożliwia również wprowadzanie w obieg faktur otrzymywanych w postaci elektronicznej i za pomocą serwerów pocztowych. System może być dopasowywany w pełnym zakresie obejmującym strukturę faktury, zaangażowane w jej opis słowniki, rejestry faktur, słowniki projektów, procedury obiegu, zakresu i metod integracji z systemami ERP czy też systemami bankowymi oraz szeregu pozostałych obszarów wykorzystania. Korzyści biznesowe wynikające z wdrożenia systemu: identyfikacja kosztów w momencie pojawienia się faktury w sekretariacie/- ach lub otrzymaniu jej pocztą elektroniczną, automatyczne powiadamianie zainteresowanych o wpływie faktury, szybki obieg faktur, identyfikacji opisów analitycznych w ramach procesu akceptacji faktury, eliminacja ryzyka zagubienia faktury oraz jej nienadzorowanego przetrzymywania, pilnowanie terminowości identyfikacji i akceptacji kosztów, możliwość sprawdzenia przez wszystkich uprawnionych użytkowników, na jakim etapie akceptacji znajduje się faktura, możliwość budowania pre-cashflow już w momencie rejestracji faktury kosztowej,