Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Rady Gminy Dłutów z dnia 29 grudnia 2008 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE

Podobne dokumenty
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja projektu"promowanie aktywności zawodowej kobiet z Gminy Dłutów", z tego: ,00

Dotacja na realizację projektu "Motywacja - Deklaracja - Praca", z tego: ,69

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

UCHWAŁA NR XIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011.

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie r.

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,40 142, Infrastruktura wodociągowa

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

UCHWAŁA NR 256/L/14 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2014 r.

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXII/05/2017 RADY GMINY PRZEROŚL. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2012 rok.

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/14

UCHWAŁA NR XXX/157/08 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 30 grudnia 2008 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

DOCHODY wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 18 stycznia 2009 roku

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Zarządzenie nr 1/W/2005 Wójta Gminy Zębowice z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy Zębowice na 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

UCHWAŁA NR XLII/240/09 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2010 rok

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Nr 1 do Zarządzenia Nr 05/06 Wójta Gminy Rutka-Tartak z dnia 6 marca 2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 490/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 14 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr 1A /10 Wójta Gminy Świercze z dnia 18 stycznia 2010 roku

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

Zarządzenie Nr 5 / 2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 4 stycznia 2007 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za 2012 ROK. Planowane Wykonanie na % budżetowa

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

UCHWAŁA NR III RADY GMINY NĘDZA. z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Nędza

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

DOCHODY wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 roku

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

UCHWAŁA NR XXI/161/16 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

Transkrypt:

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 873,00 01095 Pozostała działalność 1 873,00 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze 1 873,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 997,00 230 645,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 7,00 1 200,00 920 Pozostałe odsetki 7,00 970 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 990,00 229 445,00 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze 1 750,00 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 229 445,00 770 920 Pozostałe odsetki 240,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 90,00 0,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 90,00 756 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 90,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 131 991,00 3 970,00 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 364,00 1 970,00 310 Podatek od nieruchomości 13 000,00 320 Podatek rolny 613,00 340 Podatek od środków transportowych 144,00 500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 970,00 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i 910 opłat lokalnych 607,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 51 294,00 0,00 310 Podatek od nieruchomości 9 000,00 320 Podatek rolny 7 000,00 330 Podatek leśny 909,00 340 Podatek od środków transportowych 10 310,00 360 Podatek od spadków i darowizn 2 700,00 430 Wpływy z opłaty targowej 100,00

500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 19 505,00 690 Wpływy z różnych opłat 570,00 910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych 1 200,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 51 961,00 2 000,00 410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 000,00 460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 844,00 490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 46 117,00 75619 Rozliczenia z lat ubiegłych 6 372,00 970 Wpływy z różnych dochodów 6 372,00 Udział gmin w podatkach stanowiących 75621 dochód budżetu gminy 8 000,00 0,00 020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 14 760,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 760,00 920 Pozostałe odsetki 14 760,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000,00 323 105,00 80101 Szkoły podstawowe 1 000,00 920 Pozostałe odsetki 1 000,00 80110 Gimnazja 0,00 300,00 690 Wpływy z różnych opłat 100,00 750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze 200,00 80195 Pozostała działalność 322 805,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6260 jednostek budżetowych 322 805,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 959,65 948,65 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 948,00 970 Wpływy z różnych dochodów 948,00 85203 Ośrodki wsparcia 124,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o 750 podobnym charakterze 124,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85212 społecznego 2 125,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 2 125,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 710,65 0,65 920 Pozostałe odsetki 690,00 970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 2008 Dotacja rozwojowa 0,65 2009 Dotacja rozwojowa 0,65 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 390,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 390,00

900 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 13 390,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 500,00 90095 Pozostała działalność 4 500,00 970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 Razem 172 560,65 558 668,65 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA POWIERZONE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 15 423,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 15 423,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 423,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 60 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 60 000,00 Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica 50 000,00 Przebudowa ulicy Spadowej i Południowej w Dłutowie 10 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 218,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 218,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 488,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 730,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 23 680,00 75022 Rada gminy 0,00 1 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 500,00 75023 Urząd gminy 0,00 21 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4370 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00 Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 756 oraz wydatki związane z ich poborem 2 500,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 500,00 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 2 500,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 16 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 75702 terytorialnego 16 000,00 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych 8070 pożyczek i kredytów 16 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 15 224,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 15 224,00 4810 Rezerwa ogólna 9 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 224,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 110,00 1 184 248,00 80101 Szkoły podstawowe 2 785,00 1 020,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 785,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji 1 020,00

80104 Przedszkole 0,00 50 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6050 z tego: 50 000,00 Budowa Przedszkola w Dłutowie 50 000,00 80110 Gimnazja 3 325,00 296,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 325,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i 4230 produktów biobójczych 23,00 4430 Różne opłaty i składki 273,00 80195 Pozostała działalność 0,00 1 132 932,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 132,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1 132 800,00 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole 1 132 800,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 25 090,00 85401 Świetlice szkolne 0,00 5 090,00 Wydatki osobowe niezaliczane do 3020 wynagrodzeń 468,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 330,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 307,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 690,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 295,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 20 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 20 000,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 0,00 10 890,00 90002 Gospodarka odpadami 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 700,00 4210 Zakup usług pozostałych 1 700,00 90015 Oświetlenie ulic 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 90095 Pozostała działalność 190,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 190,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 0,00 3 994,00 92195 Pozostała działalność 0,00 3 994,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 994,00 Razem 9 328,00 1 341 626,00 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA POWIERZONE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 6 335,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 6 335,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 335,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW NA 2008 ROK Dział Rozdział Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/117/08 w zł Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 250 376 0 0 250 376 1010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 250 376 0 0 250 376 198 440 198 440 51 936 51 936 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 346 466 0 60 000 1 286 466 60016 Drogi publiczne gminne 1 346 466 0 60 000 1 286 466 Przebudowa ulicy Leśnej w Dłutowie Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej, Krótkiej oraz zjazdów w ulicy Pabianickiej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w Redocinach Przebudowa i remont przepustu w Łaziskach Przebudowa i remont przepustu w Orzku Przebudowa drogi w Ślądkowicach Przebudowa drogi w Stoczkach-Porąbkach Przebudowa drogi w Łaziskach Przebudowa drogi w Piętkowie Przebudowa ulicy Akacjowej w Hucie Dłutowskiej Przebudowa ulicy Poprzecznej w Hucie Dłutowskiej Przebudowa ulicy Spadowej i Południowej w Dłutowie 50 000 50 000 0 270 000 270 000 64 050 64 050 55 000 55 000 56 000 56 000 5 216 5 216 195 000 195 000 154 200 154 200 96 800 96 800 233 800 233 800 90 500 90 500 36 100 36 100 29 800 29 800 10 000 10 000 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23 073 0 0 23 073 75023 Urząd gminy 23 073 0 0 23 073 Zakup sprzętu komputerowego Zakup kserokopiarki Zakup i montaż centrali telefonicznej 3 653 3 653 13 420 13 420 6 000 6 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 000 0 0 5 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000 0 0 5 000 Plan

Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Pabianicach 5 000 5 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 224 0 6 224 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 224 0 6 224 0 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 224 6 224 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 211 858 0 1 182 800 29 058 80101 Szkoły podstawowe 4 758 0 4 758 Zakup kserokopiarki 4 758 4 758 80104 Przedszkola 50 000 50 000 0 Budowa Przedszkola w Dłutowie 50 000 50 000 0 80110 Gimnazja 5 600 5 600 Zakup i montaż wyciągu do oparów chemicznych wraz z niezbędną instalacją 5 600 5 600 80195 Pozostała działalność 1 151 500 0 1 132 800 18 700 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole Dotacja celowa dla Miasta Pabianic na realizację projektu "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" 1 150 000 1 132 800 17 200 1 500 1 500 852 POMOC SPOŁECZNA 5 000 5 000 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 000 5 000 Zakup sprzętu komputerowego 5 000 5 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 97 314 0 0 97 314 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 690 0 50 690 Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej 17 690 17 690 Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Granicznej i Spokojnej w Dłutowie 33 000 33 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 320 0 7 320 Budowa punktów oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej w Pawłówku 7 320 7 320 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 39 304 0 0 39 304 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie 12 000 12 000 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie 20 815 20 815 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na montaż zasuw na sieci wodociagowej w Mierzączce Dużej 6 489 6 489 Razem nakłady 2 945 311 0 1 249 024 1 696 287

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/117/08 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK Lp. Określenie Plan przychodó w przed zmianami Plan rozchodów przed zmianami Zmniejszenie Plan przychodów po zmianach Plan rozchodów po zmianach 1 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 790 641 710 041 80 600 2 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 401 631 227 061 174 570 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 3 23 600 23 600 4 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 0 198 170 198 170 Razem 1 215 872 198 170 937 102 278 770 198 170 DOCHODY WYDATKI DEFICYT Plan Zwiększenie Zmniejszenie Zmniejszenie Plan po zmianach Pożyczka Nadwyżka Wolne środki Ogółem 10 087 176,53 11 104 878,53-1 017 702,00 172 560,65 9 328,00 558 668,65 1 341 626,00 15 423,00 6 335,00 9 685 645,53 9 766 245,53-80 600,00 80 600,00 23600 Rozchody 198 170 174 570 9 964 415,53 9 964 415,53 9 964 415,53

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w tym: Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/117/08 2007 rok 2008 rok Dział Rozdział Nazwa projektu Jednostka odpowiedzial na za realizację projektu Okres realizacji Łączne nakłady finansowe w zł ze środków budżetu Unii Europejskie j ze środków krajowych ze środków budżetu Unii Europejskiej ze środków krajowych ze środków budżetu Unii Europejskiej ze środków krajowych 801 80110 Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie w ramach projektu "Nowy impuls - projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu 2 SPO RZL - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 2.1 - Zwiekszenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, Schemat - zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy Gimnazjum w miastem a wsią Dłutowie marzec 2007 r. - marzec 2008 r. 65 000,00 48 743,50 16 256,50 34 495,40 11 504,60 14 248,10 4 751,90 801 80195 Zwiedzając zakątki województwa łódzkiego - projekt wycieczek edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum w Dłutowie" w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Gimnajum w Dłutowie wrzesień październik 2008 r. 50 000,00 42 500,00 7 500,00 0,00 0,00 42 500,00 7 500,00 852 85214 Motywacja - Deklaracja - Praca w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej GOPS w Dłutowie sierpień - grudzień 2008 r. 3 742,93 3 742,93 3 742,93 852 85219 Motywacja - Deklaracja - Praca w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej GOPS w Dłutowie sierpień - grudzień 2008 r. 31 904,01 30 299,89 1 604,12 0,00 0,00 30 299,89 1 604,12 853 85395 Nowe kwalifikacje szansą na nową pracę i nowe życie w ramach działania 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej, poddziałania 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Dłutowie wrzesień 2008 r. - styczeń 2009 r. 147 079,00 125 017,15 22 061,85 0,00 0,00 125 017,15 22 061,85 Razem 297 725,94 246 560,54 51 165,40 34 495,40 11 504,60 212 065,14 39 660,80

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/117/0 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2008 ROK Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Dział Rozdział Treść Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Stan środków obrotowych na 900 90011 początek roku 1 755,00 1 755,00 Przychody 6 000,00 Przelewy redystrybucyjne 6 000,00 Wydatki 5 603,00 Selektywna zbiórka odpadów 5 603,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 2 152,00 2 500,00 3 500,00 2 500,00 3 500,00 0,00 3 023,00 2 580,00 3 023,00 2 580,00 2 675,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/117/08 Lp. Dział Rozdział 1 010 01010 3 600 60016 4 600 60016 5 600 60016 7 750 75023 8 801 80104 9 801 80195 10 900 90001 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2010 Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej, Krótkiej oraz zjazdów w ulicy Pabianickiej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w Orzku Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" Budowa Przedszkola w Dłutowie Dotacja celowa dla Miasta Pabianic na realizację projektu "Nie tylko podręcznik i tablica - wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej Okres realizacji Nakłady poniesione do 2008 r. Nakłady 2008 r. Nakłady 2009 r. Nakłady 2010 r. Lata następne* w złotych Razem nakłady Inwestor Dłutów 2008-2009 51 936 725 000 776 936 Dłutów 2007-2011 8 000 120 000 2 000 000 2 992 000 5 120 000 Dłutów 2008-2009 64 050 1 561 772 1 625 822 Dłutów 2008-2009 5 216 80 000 85 216 Województwo Łódzkie 2009-2010 840 13 650 14 490 Dłutów 2009-2011 116 000 1 000 000 1 384 000 2 500 000 Dłutów 2008-2010 1 500 18 523 4 631 24 654 Dłutów 2008-2009 17 690 495 162 512 852 11 900 90001 Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Spokojnej i Granicznej w Dłutowie Budowa punktów oświetlenia ulicznego przy 12 900 90015 drodze w Pawłówku Razem * Kwoty wydatków w tej kolumnie podano informacyjnie. Nie wchodzą one w limit wydatków na WPI. Dłutów 2008-2010 33 000 1 200 000 1 233 000 Dłutów 2008-2009 7 320 30 000 37 320 8 000 180 712 3 147 297 4 218 281 4 376 000 11 930 290

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr xxiv/117/08 PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY DŁUTÓW NA KONIEC 2008 ROKU I LATA NASTĘPNE w złotych Stan Planowana spłata zobowiązań w latach Stan Planowane do Planowane do zobowiązań zobowiązań zaciągnięcia spłaty pozostałych jednostki na zobowiązania w zobowiązania w do spłaty na Lp. Wyszczególnienie 01.01.2008 r. 2008 roku 2008 roku 31.12.2008 r. 2009 2010 2011 2012 Zobowiązania wg tytułów dłużnych, 1 z tego: 401 631 80 600 198 170 284 061 248 597 35 464 0 0 1.1 emisja papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 kredyty i pożyczki 401 631 80 600 198 170 284 061 248 597 35 464 1.3 przyjęte depozyty 0 0 0 0 0 0 0 1.4 wymagalne zobowiązania: 0 0 0 0 0 0 0 0 a jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 0 b pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji i innych tytułów 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 1 401 631 80 600 198 170 284 061 248 597 35 464 0 0 2 3 Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto 17 566 3 383 14 000 6 949 5 969 980 0 0 Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem) 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 1+2+3 419 197 83 983 212 170 291 010 254 566 36 444 0 0