UCHWAŁA NR XXXVI/234/2010 RADY GMINY NIWISKA z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2010 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art.211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.237,art.236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2010 rok w kwocie 16 166 885,79 zł., a) dochody bieżące 14 566 785,47 zł., b) dochody majątkowe 1 600 100,32 zł., jak w poniższej tabeli: Dział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 230 000,00 dochody bieżące: 230 000,00 wpłata na wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej w Przyłęku 200 000,00 dochody majątkowe: 30 000,00 sprzedaż działek rolnych w Siedlance 30 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 204 083,00 zł dochody bieżące: wieczyste użytkowanie czynsze za najem lokali i opłata za c.o. 204 083,00 zł 4 083,00 zł 200 000,00 zł 750 Administracja publiczna 114 540,00 zł dochody bieżące: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz 114 540,00 zł 64 444,00 zł ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 1 / 22
innych zadań zleconych gminie opłata eksploatacyjna dotacja celowaz budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50 000,00 zł 96,00 zł 940,00 zł dochody bieżące: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące: 940,00 zł 940,00 zł 1 728 972,00 zł 1 728 972,00 zł wpływy z karty podatkowej podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata za psa opłata skarbowa opłata targowa podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 zł 570 000,00 zł 97 000,00 zł 70 000,00 zł 26 000,00 zł 5 000,00 zł 1 000,00 zł 10 000,00 zł 4 500,00 zł 30 000,00 zł 64 500,00 zł 843 972,00 zł 2 000,00 zł 758 Różne rozliczenia 8 897 623,00 zł dochody bieżące: 8 897 623,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część równoważąca subwencji ogólnej 4 389 488,00 zł 4 083 698,00 zł 399 437,00 zł ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 2 / 22
odsetki od środków na rachunkach bankowych 25 000,00 zł 801 Oświata i wychowanie 110 472,00 zł dochody bieżące: 110 472,00 zł w tym: dotacje rozwojowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 95 326,29 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizacjęprojektu "Przedszkole początkiem drogi edukacyjnej dziecka" dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizacjęprojektu "Przedszkole szansą na udany start dzieci z Gminy Niwiska" 7 532,00 zł 102 940,00 zł 852 Pomoc społeczna 2 871 466,00 zł dochody bieżące: 2 871 466,00 zł w tym: dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 172 380,00 dotacja na zadania zlecone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja na zadania zlecone - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dotacja na dofinansowanie zadań własnych - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dotacja na dofinansowanie zadań własnych na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja na dofinansowanie zadań własnych zasiłki stałe dotacja na dofinansowanie zadań własnych na utrzymanie GOPS odpłatność za usługi opiekuńcze dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnejna realizacjęprojektu "Czas na aktywność w Gminie Niwiska 2 418 600,00 zł 2 420,00 zł 9 040,00 zł 103 700,00 zł 87 400,00 zł 66 800,00 zł 2 000,00 zł 181 506,00 zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 438 689,47 zł dochody bieżące: 438 689,47 zł ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 3 / 22
w tym: dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 372 886,05 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizacjęprojektu "Zwiększenie zatrudnialności osób niepracujących z terenu Gminy Niwiska " dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej na realizacjęprojektu "Aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy Niwiska 248 594,00zł 190 095,47 zł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 570 100,32 zł dochody majątkowe: 1 570 100,32 zł środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 1 570 100,32 zł dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 570 100,32 zł Razem dochody 16 166 885,79 zł 2) Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w wysokości 18 426 001,79 zł., a) wydatki bieżące 12.613.503,60 zł., b) wydatki majątkowe 5 812 498,19 zł., jak w poniższej tabeli: Dział Rozdział Nazwa Kwota wzł. 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 wydatki majątkowe: 50 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 wydatki bieżące: 2 000,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 4 / 22
wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 dotacje na zadania bieżące 2 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 37 475,00 40002 Dostarczanie wody 37 475,00 wydatki bieżące: 37 475,00 wydatki jednostek budżetowych 37 475,00 dotacja przedmiotowa na zadania bieżące 37 475,00 600 Transport i łączność 2 320 195,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 780 000,00 wydatki majątkowe: 1 780 000,00 dotacja celowa przekazana do powiatu kolbuszowskiego na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie pomocy rzeczowej (budowa chodnika w Trześni przy drodze powiatowej) 1 600 000,00 180 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 540 195,00 wydatki bieżące: 320 195,00 wydatki jednostek budżetowych 320 195,00 wynagrodzenia i pochodne 139 365,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 180 630,00 wydatki majątkowe: 220 000,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 5 / 22
inwestycje i zakupy inwestycyjne 220 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 240 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 240 000,00 wydatki bieżące: 240 000,00 wydatki jednostek budżetowych 240 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 240 000,00 710 Działalność usługowa 51 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 51 000,00 wydatki bieżące: 51 000,00 wydatki jednostek budżetowych 51 000,00 wynagrodzenia i pochodne 32 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 19 000,00 720 Informatyka 29 368,00 72095 Pozostała działalność 29 368,00 wydatki majątkowe: 29 368,00 dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 368,00 750 Administracja publiczna 1 430 169,13 75011 Urzędy wojewódzkie 64 444,00 wydatki bieżące: 64 444,00 wydatki jednostek budżetowych 64 444,00 zadania z zakresu administracji rządowej 64 444,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 6 / 22
w tym: wynagrodzenia i pochodne 64 444,00 75022 Rady gmin 64 000,00 wydatki bieżące: 64 000,00 wydatki jednostek budżetowych 64 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 260,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 740,00 75023 Urzędy gmin 1 286 725,13 wydatki bieżące: 1 272 725,13 wydatki jednostek budżetowych 1 272 725,13 wynagrodzenia i pochodne 1 002 996,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 269 529,13 wydatki majątkowe: 14 000,00 zakupy inwestycyjne 14 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 wydatki bieżące: 15 000,00 wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 wynagrodzenia i pochodne 1 500,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 13 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 940,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 940,00 wydatki bieżące: 940,00 wydatki jednostek budżetowych 940,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 940,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 600,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 7 / 22
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 340,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 566 400,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 564 400,00 wydatki bieżące: 213 400,00 wydatki jednostek budżetowych 213 400,00 wynagrodzenia i pochodne 27 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 186 400,00 wydatki majątkowe: 351 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 351 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 wydatki bieżące: 2 000,00 wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17 000,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 17 000,00 wydatki bieżące: 17 000,00 wydatki jednostek budżetowych 17 000,00 wynagrodzenia i pochodne 10 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 000,00 757 Obsługa długu publicznego 190 800,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 190 800,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 8 / 22
wydatki bieżące: 190 800,00 wydatki jednostek budżetowych 190 800,00 obsługa długu 190 800,00 758 Różne rozliczenia 28 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 28 000,00 wydatki bieżące: 28 000,00 rezerwa ogólna 28 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 809 837,00 80101 Szkoły podstawowe 4 104 040,00 wydatki bieżące: 4 104 040,00 wydatki jednostek budżetowych 4 104 040,00 wynagrodzenia i pochodne 3 375 388,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 171 343,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 557 309,00 80110 Gimnazja 1 273 079,00 wydatki bieżące: 1 273 079,00 wydatki jednostek budżetowych 1 273 079,00 wynagrodzenia i pochodne 1 137 878,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 477,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 72 724,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 276 791,00 wydatki bieżące: 276 791,00 wydatki jednostek budżetowych 276 791,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 9 / 22
wynagrodzenia i pochodne 76 791,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 200 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 600,00 wydatki bieżące: 12 600,00 wydatki jednostek budżetowych 12 600,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 12 600,00 80195 Pozostała działalność 143 327,00 wydatki bieżące: 143 327,00 wydatki jednostek budżetowych 143 327,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, w tym: wynagrodzenia i pochodne - 85.424,00 zł. 110 472,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32 855,00 851 Ochrona zdrowia 64 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 wydatki bieżące 6 000,00 wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58 500,00 wydatki bieżące: 58 500,00 wydatki jednostek budżetowych 58 500,00 wynagrodzenia i pochodne 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 53 500,00 852 Pomoc społeczna 3 156 866,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 418 600,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 10 / 22
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: 2 418 600,00 wydatki jednostek budżetowych 2 418 600,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2 418 600,00 wynagrodzenia i pochodne 46 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 346 100,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26 200,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 11 460,00 wydatki bieżące: 11 460,00 wydatki jednostek budżetowych 11 460,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2420,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 040,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 183 700,00 wydatki bieżące: 183 700,00 wydatki jednostek budżetowych 183 700,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 700,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 wydatki bieżące: 12 000,00 wydatki jednostek budżetowych 12 000,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 11 / 22
świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 900,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100,00 85216 Zasiłki stałe 87 400,00 wydatki bieżące: 87 400,00 wydatki jednostek budżetowych 87 400,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 87 400,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 373 706,00 wydatki bieżące: 373 706,00 wydatki jednostek budżetowych 373 706,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 202 800,00 wynagrodzenia i pochodne 156 666,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14 240,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 000,00 wydatki bieżące: 30 000,00 wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 wynagrodzenia i pochodne 30 000,00 85295 Pozostała działalność 40 000,00 wydatki bieżące: 40 000,00 wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 12 / 22
świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 37 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 438 689,47 85395 Pozostała działalność 438 689,47 wydatki bieżące: 438 689,47 wydatki jednostek budżetowych 438 689,47 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 438 689,47 w tym: wynagrodzenia i pochodne 234 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 280,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 180 909,47 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60 192,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 54 192,00 wydatki bieżące: 54 192,00 wydatki jednostek budżetowych 54 192,00 dotacja podmiotowa 54 192,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 6 000,00 wydatki bieżące: 6 000,00 wydatki jednostek budżetowych 6 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 391 200,19 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 156 200,19 wydatki bieżące: 45 570,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 13 / 22
wydatki jednostek budżetowych 45 570,00 dotacja przedmiotowa 45 570,00 wydatki majątkowe: 3 110 630,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 110 630,19 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków (RPO i PROW) 3 080 630,19 90003 Oczyszczanie miast i wsi 22 000,00 wydatki bieżące: 22 000,00 wydatki jednostek budżetowych 22 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 22 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 000,00 wydatki bieżące: 3 000,00 wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 205 000,00 wydatki bieżące: 170 000,00 wydatki jednostek budżetowych 170 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 170 000,00 wydatki majątkowe: 35 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 14 / 22
90095 Pozostała działalność 5 000,00 wydatki bieżące: 5 000,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320 870,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 320 870,00 wydatki bieżące: 220 870,00 wydatki jednostek budżetowych 220 870,00 dotacje na zadania bieżące 190 870,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 000,00 wydatki majątkowe: 100 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 220 500,00 92601 Obiekty sportowe 61 500,00 wydatki bieżące: 19 000,00 wydatki jednostek budżetowych 19 000,00 wynagrodzenia i pochodne 2 500,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16 500,00 wydatki majątkowe: 42 500,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 79 000,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 15 / 22
wydatki bieżące: 79 000,00 wydatki jednostek budżetowych 79 000,00 dotacje 70 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 000,00 92695 Pozostała działalność 80 000,00 wydatki majątkowe: 80 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 80 000,00 Razem wydatki 18 426 001,79 3) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 4) Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok budżetowy 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5) Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3.832.591,66zł., a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.080.630,19 zł., b) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 751.961,47 zł. 6) Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.259.116,00 zł. 7) Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.259.116,00 zł. zostanie sfinansowany : a) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 2.259.116,00 zł. 8) Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 047 032,00 zł. z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 047 032,00 zł. zgodnie z poniższą tabelą: Przychody Treść Kwota w zł. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 047 032,00 zł. Razem 3 047 032,00 zł. ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 16 / 22
9) Ustala się i rozchody budżetu gminy w kwocie 787 916,00 zł, z następujących tytułów: a) spłata zaciągniętych pożyczek 202.736,00 zł. b) spłata zaciągniętych kredytów 585.180,00 zł., zgodnie z poniższą tabelą: Rozchody Treść Kwota w zł. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 787 916,00zł, Razem 787 916,00zł 10) Ustala się roczny limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000,00 zł., z tego z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł. 11) Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 2.259.116,00 zł. b) na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 787.916,00 zł. 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z poniższymi tabelami: Dochody Dział Treść Kwota 750 Administracja publiczna 64 444,00 zł dochody bieżące: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 64 444,00 zł 64 444,00 zł 940,00 zł dochody bieżące: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 940,00 zł 940,00 zł 852 Pomoc społeczna 2 421 020,00 zł dochody bieżące: 2 421 020,00 zł ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 17 / 22
dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Razem dochody 2 418 600,00 zł 2 420,00 zł 2 486 404,00 zł Wydatki Dział Rozdział Nazwa Kwota wzł. 750 Administracja publiczna 64 444,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 444,00 wydatki bieżące: 64 444,00 wydatki jednostek budżetowych 64 444,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 64 444,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 940,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 940,00 wydatki bieżące: 940,00 wydatki jednostek budżetowych 940,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 600,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 340,00 852 Pomoc społeczna 2 421 020,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 418 600,00 wydatki bieżące: 2 418 600,00 wydatki jednostek budżetowych 2 418 600,00 wynagrodzenia i pochodne 46 300,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 346 100,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26 200,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 2 420,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 18 / 22
wydatki bieżące: 2 420,00 wydatki jednostek budżetowych 2 420,00 Razem wydatki 2 486 404,00 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 28.000,00 zł., a) ogólna rezerwa budżetowa 28.000,00 zł., 4. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2) Ustala się zakres i wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach w wysokości 83.045,00 zł., a) do 1m3 wody dla Grupy I gospodarstwa domowe w wysokości 0,28 zł., przyjmując zużycie wody w wysokości 133 840 m3 kwota 37 475,00 zł., b) do 1m3 ścieków dla Grupy I gospodarstwa domowe w wysokości 0,93 zł., przyjmując ilość odprowadzonych ścieków w wysokości 48 999m3 kwota 45.570,00 zł. 3) Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 64.500,00 zł. i wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 58.500,00 zł. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.000,00 zł. 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą: Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota w zł. 600 60016 Sołectwo Leszcze Odnowienie przystanków autobusowych 1 200,00 754 75412 Sołectwo Leszcze Remont remizy OSPw Leszczach 6 000,00 754 75412 Sołectwo Kosowy Wykonanie bramy wjazdowej do remizy OSP 5 000,00 900 90015 Sołectwo Kosowy Budowa oświetlenia ulicznego Kosowy-przysiółek Trześnik 10 000,00 754 75412 Sołectwo Hucina Remont remizy OSPw Hucinie 9 500,00 ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 19 / 22
754 75412 Sołectwo Przyłęk Remont remizy OSPw Przyłęku 13 500,00 754 75412 Sołectwo Hucisko Remont remizy OSPw Hucisku 9 400,00 926 92601 Sołectwo Trześń Budowa estrady przy boisku sportowym w Trześni 13 200,00 926 92601 Sołectwo Zapole Budowa boiska sportowego w Zapolu 7 500,00 926 92695 Sołectwo Niwiska Budowa placu zabaw dla dzieci z ławkami w Niwiskach 15 000,00 926 92695 Sołectwo Siedlanka Budowa placu zabaw dla dzieci w Siedlance 14 000,00 Suma 104 300,00 2) Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań. 8. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do: a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 300.000,00 zł., b) zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do maksymalnej wysokości 400 000,00 zł., c) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami, d) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami. e) udzielania pożyczek z budżetu gminy do wysokości 100.000,00 zł. na zadania własne gminy, f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 10. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 20 / 22
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2010 r. Zalacznik1.doc Limit wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2010 r. Zalacznik2.doc Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w rozbiciu na klasyfikację budżetową Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2010 r. Zalacznik3.doc Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Niwiska Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2010 r. Zalacznik4.docx Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 21 / 22
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2010 r. Zalacznik5.doc Plan dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXVI/234/2010 Rady Gminy Niwiska z dnia 29 stycznia 2010 r. Zalacznik6.xlsx Prognoza spłat rat pożyczek i kredytóworaz prognoza długu na koniec 2010 roku i lata następne Przewodniczący Rady Gminy mgr inż Wacław Pogoda ID: WLTRS-XUIBY-ZDLYI-UKOSZ-YXJWM. uchwalony. Strona 22 / 22