2. Omówienie podstawy prawnej. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2011 rok. I. Dochody

Podobne dokumenty
UZASADNIENIE. Plan przed zmianą. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdzia 2014 r. zmianach WYDATKI OGÓŁEM

Uzasadnienie. Zakres regulacji. Podstawa prawna. Uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2010 rok. Zmiany w treści uchwały: II.

Uchwała Nr 598/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r.

Uchwała Nr 5298/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM Przetwórstwo przemysłowe

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo

UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji

z up. Marszałka Województwa Wojciech Jankowiak Wicemarszałek

UCHWAŁA Nr 1558/3/10

UCHWAŁA Nr 4003 /2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 31 października 2013 r.

w tym dochody majątkowe: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

Wydatki budŝetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budŝetu państwa na 2011 rok

Uchwała Nr 2957/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r.

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

Uchwała Nr 45/64/2011 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2011

700 Gospodarka mieszkaniowa

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

Uchwała Nr 5678/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r.

UZASADNIENIE. Plan przed zmianą

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76 Burmistrza Miasta Lipna z dnia w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok Plan wydatków

Wicestarosta - Józef Róg

UCHWAŁA Nr 132/1605/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 r.

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.

Uchwała Nr 1951/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Załącznik Nr 2. potrzeby rolnictwa. przedsiębiorczośi

WYDATKI BUDśETU MIASTA KRAKOWA NA ROK 2009 w układzie klasyfikacji budŝetowej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

Uchwała Nr 1342/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2015 r.

Marszałek Województwa Marek Woźniak

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Uchwała Nr 9/28/2011 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 15 marca 2011 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Plan wydatków na 2006 rok. ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , , , ,59 87,92

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą

Uzasadnienie. Uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2010 rok. Zakres regulacji. Podstawa prawna. Zmiany w treści uchwały:

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH

0690 Wpływy z różnych opłat

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

720 Informatyka Administracja publiczna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

Wydatki budżetu Województwa Wielkopolskiego finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2014 rok

UCHWAŁA Nr 747/63/15

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

WYDATKI BUDśETOWE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zadania własne Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposaŝenia

U z a s a d n i e n i e

ZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 17 października 2018 r.

Uchwała Nr 5832/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - WYDATKI

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDśETU za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Uchwała Nr 1805/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2012 r.

Marszałek Województwa Marek Woźniak

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

Uchwała Nr 3731/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XV/303/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

Uchwała Nr 6071/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r.

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 0,00 0, , , , , ,00

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wydatki budŝetu gminy na 2011 r.

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXIII/148/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

Uchwała nr 145/85/2001. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2001

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Zarządzenie Nr 93 / V / 2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 września 2008 r.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

ET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

UCHWAŁA NR 380/2014 ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

UCHWAŁA NR 156/94/2002 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 21 lutego 2002 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2002

Jednostki budŝetowe. Wynagrodzenia i składki. Zadania statutowe

02095 Pozostała działalność a) wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym:

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.

Załącznik do uchwały Nr 131/6/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2010 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2007 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 60 / 2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 grudnia 2005 roku. 63 zł. Dział Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki budŝetu gminy Głuszyca na 2009 r.

Transkrypt:

2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2011 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze kwot bądź z uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2011 rok I. Dochody UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2011 r., przyjętego Uchwałą Nr III/53/10 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r., zmienionego Uchwałami: Nr 7/77/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lutego 2011 r., Nr 22/371/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2011 r., Nr VII/115/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r., Nr 32/521/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 2011 r., Nr X/148/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr 43/757/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 47/835/11 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 13 lipca 2011 r., Nr 51/995/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2011 r., Nr 56/1093/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2011 r., Nr 58/1201/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2011 r., Nr IV/234/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2011 r. oraz Nr 65/1399/11 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 listopada 2011 r. OGÓŁEM 805 451 055 38 547 130 000 0 805 359 602 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 071 255 0 100 000 0 62 971 255 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 0 100 000 0 0 Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.67.2011 z dnia 26 października 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 100.000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przeznaczonej na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. 710 Działalność usługowa 138 000 0 25 000 0 113 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 55 000 0 25 000 0 30 000 Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2011 z dnia 14 listopada 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 25.000 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanych środków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prace geodezyjne i kartograficzne". 750 Administracja publiczna 12 763 505 38 547 0 0 12 802 052 75011 Urzędy wojewódzkie 942 000 38 547 0 0 980 547 Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 38.547 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd Wojewódzki - ustawa kompetencyjna". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 924 926 0 5 000 0 2 919 926 85395 Pozostała działalność 2 199 933 0 5 000 0 2 194 933 Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "SłuŜba zastępcza" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2011 z dnia 15 listopada 2011 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę 5.000 zł po dokonaniu analizy kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.

II. Wydatki OGÓŁEM 865 451 055 619 631 711 084 64 847 865 359 602 010 Rolnictwo i łowiectwo 71 153 589 0 100 000 0 71 053 589 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 0 100 000 0 0 710 Działalność usługowa 3 236 040 0 25 000 0 3 211 040 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 105 000 0 25 000 0 80 000 750 Administracja publiczna 90 373 232 541 166 109 619 0 90 804 779 75001 Zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa "Analiza i monitorowanie struktury agrarnej" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z niewykorzystaniem przyznawanych środków na prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa "Prace geodezyjne i kartograficzne" w związku z niewykorzystaniem przyznawanych środków na 2011 r. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 4 089 982 51 519 51 519 0 4 089 982 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 51.519 zł w projekcie własnym realizowanym w ramach POKL (komponent krajowy) działanie 5.2.1 "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów kursów specjalistycznych. 75011 Urzędy wojewódzkie 942 000 38 547 0 0 980 547 Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna" o kwotę 38.547 zł, finansowane z dotacji z budŝetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 75018 Urzędy marszałkowskie 69 308 603 151 100 58 100 0 69 401 603 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 58.100 zł, jednocześnie zwiększa się o kwotę 52.000 zł (środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej) wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" z przeznaczeniem na zakup energii i usług niezbędnych do funkcjonowania Urzędu. Zwiększa się o kwotę 41.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac remontowych w budynku Urzędu. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 12 270 000 300 000 0 0 12 570 000 Zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Promocja Województwa". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na przygotowanie dwóch spotów reklamowych, które prezentowane będą podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie. 758 RóŜne rozliczenia 11 504 983 0 393 000 0 11 111 983 75818 Rezerwy ogólne i celowe 11 504 983 0 393 000 0 11 111 983 Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 393.000 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - (52.000 zł) - rozdział 75018; - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków" - (41.000 zł) - rozdział 75018; - pn. " Promocja Województwa" - (300.000 zł) - rozdział 75075. 801 Oświata i wychowanie 70 040 232 6 850 6 850 48 940 70 040 232 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 9 500 724 6 850 6 850 0 9 500 724 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 6.850 zł w bieŝącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów naprawy bramy oraz zakup mebli do sekretariatu.

80195 Pozostała działalność 11 860 135 0 0 48 940 11 860 135 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 48.940 zł w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych następujących jednostek oświatowych.: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie 1.200 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie 1.600 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 4.100 zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie 1.200 zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w kwocie 2.500 zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 660 zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 5.200 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.200 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 6.960 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.600 zł; - Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie 300 zł; - Szkoły Policealnej Medyczno - Społecznej w Inowrocławiu w kwocie 1.300 zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 11.520 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 6.600 zł. PowyŜsze zmiany dokonywane w związku z rozpatrzeniem wniosków nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w formie zasiłków pienięŝnych na pokrycie kosztów leczenia. 851 Ochrona zdrowia 21 790 956 17 723 17 723 327 21 790 956 85153 Zwalczanie narkomanii 1 050 000 4 494 4 494 0 1 050 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 4.494 zł w zadaniu własnym pn. "Przeciwdziałanie narkomanii" w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie filmowym i graficznym w ramach projektu "Sztuka wyboru" współrealizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy i Fundację Tumult. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 137 024 13 229 13 229 0 1 137 024 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 13.229 zł w zadaniu własnym pn. "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w celu dostosowania planu wydatków do bieŝących potrzeb Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 12 000 0 0 327 12 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 327 zł z planu finansowego Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu do planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budŝetu państwa pn.: "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów". 852 Pomoc społeczna 6 562 344 15 862 15 862 0 6 562 344 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 4 359 344 15 862 15 862 0 4 359 344 Dokonuje się następujących zmian w planach następujących podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 14.862 zł w celu zabezpieczenia środków innymi na zakup usług dostępu do sieci Internet; - Roczny Plan Kontroli - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.000 zł w celu zabezpieczenia środków na podróŝe słuŝbowe. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 59 332 727 21 800 26 800 0 59 327 727 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 464 043 0 5 000 0 9 459 043 Zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej "SłuŜba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z analizą kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.

85395 Pozostała działalność 49 514 196 21 800 21 800 0 49 514 196 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 21.200 zł w projekcie pn. "Regionalne kola Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne " realizowanym w ramach POKL, Działanie 9.1.2 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu pokrycia kosztów wykonania materiałów promocyjnych; - w kwocie 600 zł w projekcie pn. "Akademia pomocy integracji społecznej - wsparcie kadr" " realizowanym w ramach POKL, Działanie 7.1.3 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z zakupem usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 536 652 0 0 15 580 23 536 652 85495 Pozostała działalność 288 075 0 0 15 580 288 075 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 15.580 zł w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych następujących jednostek oświatowych.: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 1.200 zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie 400 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 800 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 1.800 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 4.000 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 5.560 zł; - Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w kwocie 1.820 zł. PowyŜsze zmiany dokonywane w związku z rozpatrzeniem wniosków nauczycieli i nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy w formie zasiłków pienięŝnych na pokrycie kosztów leczenia. I. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 747 022 11 800 11 800 0 4 747 022 90095 Pozostała działalność 2 562 239 11 800 11 800 0 2 562 239 925 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 11.800 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, wydawnictwa, opracowania" w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie posiedzenia Narodowej Rady Ekologicznej. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 4 018 104 4 430 4 430 0 4 018 104 92502 Parki krajobrazowe 4 018 104 4 430 4 430 0 4 018 104 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w części finansowanej ze środków własnych województwa w kwocie 4.430 zł w bieŝącym utrzymaniu Brodnickiego Parku Krajobrazowego, w celu zabezpieczenia środków na zakup akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych i usług w zakresie przeglądów przeciwpoŝarowych a takŝe na pokrycie kosztów związanych z rejestracją samochodu. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 805 451 055 91 453 805 359 602 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 620 950 329 91 453 620 858 876 3. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 865 451 055 91 453 865 359 602

4. 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 568 140 435 91 453 568 048 982 5. 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej 1 492 143 393 000 1 099 143 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2011 rok". III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2011 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2011 rok" w związku ze: 1) zmniejszeniem planowanych dochodów o kwotę 91.453 zł, tj. do kwoty 805.359.602 zł; 2) zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 91.453 zł, tj. do kwoty 865.359.602 zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.