Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez inspektorów Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice w II półroczu 2004 r.



Podobne dokumenty
Sprawozdanie z działalności kontrolnej realizowanej w roku 2007 przez Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Sprawozdanie z kontroli wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2012 r.

OKK Przemyśl, dnia 24 kwietnia 2017 r. Pan

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk. Rozdział I Postanowienia ogólne

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

Starostwo Powiatowe we Włocławku

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

OKK Przemyśl, dnia 22 maja 2018 r. Pan

Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce - Leszczynach Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

S P R A W O Z D A N I E

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na II kwartał 2005 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 22 W TYCHACH

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

- art. 86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U ze zmianami), zarządzam, co następuje :

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. z kontroli w zakresie ewidencjonowania, przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przeprowadzonej w Radzie Miasta Nowy Sącz.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

CZĘŚĆ V. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU NA 2015 ROK.

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR /10

Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r.

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Płocka na III kwartał 2004 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

WYKAZ KONTROLI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

SPRAWOZDANIE NR ON.II BJ PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ. z dnia 15 lutego 2012 r.

Informacja dotycząca skarg i wniosków złożonych w Urzędzie Miasta Katowice w I półroczu 2015 roku

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY I FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ ŁUBIANCE

Prezydent Miasta Gliwice

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Radosław Roszkowski Starosta Prudnicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie

Katowice, NU3/ /11/ Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RACIBORZU.

Wystąpienie pokontrolne

P r o t o k ó ł. kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy

Pani Beata Mateusiak - Pielucha Starosta Powiatu Pajęczańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

Burmistrza Miasta Kętrzyna z dnia 27 września 2013 roku WEWNĘTRZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

OKK Przemyśl, dnia 22 maja 2018 r. Pani

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wyciąg z Planu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej Prezydenta Miasta Tczewa na 2012 rok

Prezydent Miasta Gliwice

Zarządzenie Nr 374 /OK/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

Prezydent Miasta Gliwice

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Wystąpienie pokontrolne

Adres jednostki kontrolowanej: ul. Grunwaldzka 4, Krzeszowice. I. Organizacja przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków

Pan Artur Michał Tusiński Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/ Podkowa Leśna

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KONTROLI

LWA /2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

Pani Halina Tomczyszyn Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

P r o t o k ó ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku

LP TEMAT KONTROLI PODMIOT KONTROLOWANY TERMIN UWAGI

Pan Jarosław Brózda Starosta Powiatu Bełchatowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

UCHWAŁA NR XVIII/80/12 RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO z dnia 24 maja 2012r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU

ul. Filtrowa 57, Warszawa tel fax P/07/001 LWA Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

luk Wojewoda Dolnośląski Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego SPRAWOZDANIE

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku * )

Warszawa, dn r. WPS-V

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 9 lipca 2012 r. Aleksander Marek Skorupa. Wystąpienie pokontrolne

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZARZĄDZENIE NR 27/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III Łódź, 9 stycznia 2012 r. Pan Piotr Kagankiewicz Starosta Powiatu Tomaszowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

OKK Przemyśl, dnia 22 maja 2018 r. Pani

Data: 30 sierpień 2010 r..

Pan Jan Palamar Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Prezydent Miasta Gliwice

Transkrypt:

OR.VI-AS-0910-2/05 Sprawozdanie z działalności kontrolnej prowadzonej przez inspektorów Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice w II półroczu 2004 r. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kontroli na III i IV kwartał 2004 r. przeprowadzono ogółem 21 kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta /1 zakończono w styczniu 2005 r./ i 14 w komórkach organizacyjnych Urzędu. Harmonogramy kontroli obejmowały niżej wymienione zagadnienia: 1. Kontrola w zakresie prowadzenia spraw organizacyjno-kadrowych w niżej wymienionych jednostkach: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Biuro Wystaw Artystycznych Instytucja Kultury Estrada Śląska Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia Muzeum Historii Katowic. 2. Kontrola w zakresie prowadzenia spraw organizacyjno-kadrowych oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w niżej wymienionych jednostkach: Dom Dziecka Nr 1 Dom Dziecka Nr 2 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu. 3. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1. 4. Rekontrola w zakresie terminowości załatwiania spraw w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem.

5. Kontrola dostosowania zakresów czynności pracowników do zadań określonych dla danej komórki organizacyjnej Urzędu w obowiązującym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice. 6. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących uaktualnienia zakresów czynności. 7. Kontrola spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. 8. Kontrola w zakresie tworzenia i bieżącej aktualizacji podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i jednostek organizacyjnych miasta Katowice. 9. Kontrole doraźne. Ad. 1 W II półroczu przeprowadzono łącznie 7 kontroli z zakresu spraw organizacyjno-kadrowych w jednostkach organizacyjnych miasta. W trakcie kontroli badano przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika /z późniejszymi zmianami/. Zakresem kontroli objęto również prawidłowość zapisów zawartych w aktach wewnętrznych normujących działalność placówek tj. statutów, regulaminów organizacyjnych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania. Wyniki kontroli przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania. Ad. 2 Przeprowadzone 3 kontrole w zakresie spraw organizacyjno - kadrowych oraz wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej wykazały: W Domu Dziecka Nr 1 bez uwag w odniesieniu do zapisów zawartych w Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania i Regulaminie 2

Premiowania. Odstąpiono od badania Regulaminu Organizacyjnego z uwagi na przekazanie projektu nowego regulaminu do Wydziału Spraw Obywatelskich celem zaopiniowania. W trakcie kontroli akt osobowych pracowników ustalono, iż pracownikom nie przekazano pisemnych informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, o których mowa w art. 29 3 Kodeksu Pracy. W toku kontroli wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej ustalono, iż dokumentację Domu Dziecka Nr 1 sklasyfikowano z wykorzystaniem symboli klasyfikacyjnych czwartego rzędu. W Domu Dziecka Nr 2 bez uwag w odniesieniu do zapisów zawartych w Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania i Regulaminie Premiowania. Odstąpiono od kontroli Regulaminu Organizacyjnego z uwagi na przekazanie projektu nowego regulaminu do Wydziału Spraw Obywatelskich celem zaopiniowania. W zakresie spraw kadrowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących przestrzegania przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych /Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999 r. z późn. zm./. nie stwierdzono nieprawidłowości. W Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu wydano zalecenia odnośnie dostosowania zapisów zawartych w Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Pracy oraz Regulaminie Wynagradzania do aktualnie obowiązujących przepisów natomiast w zakresie spraw kadrowych do przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika /Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm./ oraz przepisów Kodeksu Pracy. W zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej wydano zalecenia dostosowania jej postanowień do zapisów zgodnych z Instrukcją Kancelaryjną stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów i związków międzygminnych /Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r./. Ad.3 Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej przeprowadzona w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 wykazała wykonanie zaleceń w powyższym zakresie. 3

Ad 4 Rekontrole w zakresie terminowości załatwiania spraw przeprowadzone w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa i w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem zakończyły się wydaniem stosownych zaleceń. Ad. 5 W II półroczu 2004 r. w ramach kontynuacji kontroli dostosowania zakresów czynności pracowników do zadań określonych dla danej komórki organizacyjnej poddano kontroli 5 niżej wymienionych komórek organizacyjnych Urzędu: Administrator Bezpieczeństwa Informacji Miejski Rzecznik Konsumentów Wydział Komunikacji Biuro Prawne Wydział Obsługi Urzędu W wyniku kontroli ustalono, że zakresy czynności pracowników kontrolowanych komórek wymagają dostosowania do aktualnego stanu w związku z wprowadzeniem nowych zadań wynikających z Zarządzenia Prezydenta Katowic z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie przekazywania informacji publicznej na serwer urzędowego publikatora teleinformatycznego Biuletynu Informacji Publicznej, Zarządzenia Nr 195/02 Prezydenta Katowic z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie powołania auditorów wewnętrznych ds. systemu zarządzania jakością ISO:2000 w Urzędzie Miasta Katowice oraz Zarządzenia Wewnętrznego Nr 122/2003 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Miasta Katowice. Dokonane podczas kontroli ustalenia przedstawiane są w sprawozdaniach, z których jeden egzemplarz przekazywany jest do kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej celem uzupełnienia lub zweryfikowania. Nowoopracowane zakresy czynności są ponownie poddawane weryfikacji pod kątem ich uaktualnienia. Ad. 6 W okresie sprawozdawczym skontrolowano sposób uaktualnienia zakresów czynności w następujących komórkach Urzędu: Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Zarządzania Kryzysowego 4

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Wydział Obsługi Urzędu Biuro Prasowe Skutkiem tych działań było wystosowanie zaleceń pokontrolnych do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Obsługi Urzędu. Ad. 7 W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrole w niżej podanych placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 18 kontrola dotyczyła zasadności skargi oraz wykonania zaleceń pokontrolnych Nr OR.VI-EB-0914-45/02 z dnia 25.102002 r. W toku kontroli ustalono, iż skarga jest bezzasadna. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące przechowywania akt osobowych pracowników oraz nieprzestrzegania przepisów art. 97 2 i art. 229 1 i 4 Kodeksu Pracy, Miejskie Przedszkole Nr 40 kontrola dotyczyła prowadzenia spraw kadrowych. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, Gimnazjum Nr 10 kontrola dotyczyła prowadzenia spraw kadrowych nauczycieli. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nieprecyzyjnych zapisów w umowach o pracę, sposobu zatrudnienia nauczycieli, sposobu przyznania nauczycielom dodatków motywacyjnych oraz nie wystawiania nauczycielom delegacji służbowych w przypadku odbywania przez nich podróży służbowych do innych miejscowości. Ad 8 W II półroczu 2004 r. przeprowadzono 6 kontroli /1 prowadzona w Wydziale Zdrowia i Kształtowania Środowiska została zakończona w styczniu 2005 r./ w zakresie tworzenia i bieżącej aktualizacji podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej Miasta jednostek organizacyjnych miasta Katowice w następujących Wydziałach: Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Kultury i Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych, Wydział Edukacji, Wydział Lokalowy 5

W wyniku ww kontroli wystosowano zalecenia pokontrolne do Naczelników Wydziałów celem przekazania kierownikom nadzorowanych jednostek organizacyjnych informacji o konieczności dostosowania zakresu informacji udostępnionych na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej do wymogów wynikających z art. 6 ust. 1 i 26 Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ad 9. W ramach kontroli doraźnych przeprowadzono kontrole w niżej wymienionych komórkach i jednostkach organizacyjnych miasta: Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem: - w trakcie 2 kontroli badano realizację przejęcia przez Miasto Katowice mienia jednostek organizacyjnych przekazanych przez administrację rządową zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawy reformujące administrację publiczną /Dz.U. Nr 133, poz. 872 z 1998 r./ - ustalono, że w dalszym ciągu nie przejęto 2 jednostek Górnośląskiego Centrum Kultury i Pałacu Młodzieży. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa: - kontrola postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku mieszkalnego przy ul. Załęskiej 9 na bar piwny wykazała, iż postępowanie prowadzone było z naruszeniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i prawa budowlanego. Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych Składowisko Odpadów Komunalnych: - kontrola dotyczyła działalności składowiska i nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. 6

Podsumowanie kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych w II półroczu 2004 r. Lp Jednostka organizacyjna 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Nr OR.VI-AS-0914-43/04 2. Biuro Wystaw Artystycznych Nr OR.VI-AS-0914-48/04 3. Instytucja Kultury Estrada Śląska Nr OR.VI.EB-0914-47/04 4. Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum OR.VI-AS-0914-52/04 5. Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia Nr OR.VI-AS-0914-56/04 6. Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia Nr OR.VI-JG-0914-51/04 7. Muzeum Historii Katowic Nr OR.VI-JG- 0914/46/04 Termin przeprowadzenia kontroli /okres objęty kontrolą/ 12-30.07.2004 r. rok 2003 i 2004 do dnia kontroli 7-21.10.2004 r. rok 2003 i 2004 do dnia kontroli 4-14.10.2004 r. bieżący 28.10. 5.11.2004 r. do dnia kontroli 30.11.- 9.12.2004 r. do dnia kontroli 26.10. 9.11.2004 r. bieżący Wydane zalecenia Przestrzeganie postanowień zawartych w Roz. MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. Należy dokonać aktualizacji podstawy prawnej w związku ze zmianą obowiązujących przepisów w Reg. Premiowania Brak zaleceń z uwagi na nie stwierdzenie nieprawidłowości Należy zaktualizować postanowienia Statutu, Reg. Organizacyjnego i Regulaminu Pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami Należy zaktualizować Statut oraz Regulamin Wynagradzania i Premiowania Należy dokonać zmian w Reg.Pracy i Reg.Wynagradzania, uzupełnić akta osobowe pracowników, określić godziny rozpoczynania i kończenia pracy 4-14.10.2004 r. Brak zaleceń z uwagi na nie stwierdzenie nieprawidłowości Sposób wykonania zaleceń Odp. z dn. 13.09.2004r.Nr DS.0911/4/04 Sposób wykonania: Dokumentacja dot. ewidencjonowania czasu pracy oraz umowy zawierane z ZFŚS zostały usunięte z akt osobowych pracowników Odp. z dn. 15.12.2004r. Ldz.811/04/DFK. Sposób wykonania: Dokonano aktualizacji podstawy prawnej Odp. z dn. 27.12.2004 r. Ldz. 759/2004. Dokonano aktualizacji postanowień Reg. Organizacyjnego i Statutu, Uzupełniono zapisy w aktach osobowych pracowników i zaprowadzono książki wyjść w godzinach służbowych Odp. z dn.29.12.2004 r. CS/112/2004 wszystkie zalecenia wykonano zgodnie z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi Uwagi Termin wykonania zaleceń 31.01.05r. 7