Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr 56/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kaczory na 2012 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr 56/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kaczory na 2012 rok"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr 56/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kaczory na 2012 rok Projekt budżetu na 2012 rok opracowano zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku, uwzględniono również wytyczne Uchwały Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej Gminy Kaczory. Projekt budżetu opracowano na podstawie: - cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy uwzględniając prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %, - ustaleń przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej, - przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku na który opracowywany jest projekt budżetu, - planowanych składek na fundusz pracy w wysokości 2,45% od planowanych wynagrodzeń, - wniosków i projektów planów rzeczowych oraz projektów planów finansowych jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego. Dochody Dochody w budżecie na 2012 rok zaplanowano w wysokości zł i w porównaniu z dochodami przyjmowanymi do projektu na rok 2011 są wyższe o zł. Kwoty w planie dochodów zostały oszacowane na podstawie wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów, planowanych kwotach dotacji od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego. Dochody własne przyjęto na podstawie kalkulacji poszczególnych źródeł uwzględniając przy dochodach podatkowych uchwalone na 2012 stawki podatkowe, w pozostałych dochodach brano pod uwagę głównie poziom wykonanych dochodów na III kwartał 2011 roku oraz przeprowadzono analizę wykonania planu w latach poprzednich. Zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł oraz dochody majątkowe w kwocie zł. Wysokość dochodów majątkowych według poszczególnych źródeł kształtuje się w sposób następujący: 1

2 - rozdz Rolnictwo i łowiectwo / pozostała działalność 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł Plan został ustalony na podstawie wykazu działek rolnych przeznaczonych do sprzedaży. W 2012 roku planowane są ponownie do sprzedaży działki rolne w Brodnej, Rzadkowie i Krzeiwnie. - rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zł. W związku z zawartą umową o rozłożenie na raty wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność w 2012 roku przypadają wpływy w wysokości zł. Z uwagi na niskie zainteresowanie użytkowników gruntów przekształceniem prawa użytkowania wieczystego na własność nie są planowane wpływy z tego tytułu w 2012 roku Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zł W 2012 roku planowana jest sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe w Jeziorkach o łącznej powierzchni m² (nr 144/6, 145/1,145/2) oraz działki w Dziembówku (7 działek po ok. 850 m² 8/42,8/43,8/44, 8/45, 8/46,8/47,8/48). W związku z niską sprzedażą działek w 2011 roku na 2012 rok planowana kwota wpływów również nie jest wysoka. W 2012 roku przeznaczone będą również działki, które nie zostaną sprzedane w 2011 roku. W IV kwartale 2011 roku został przeprowadzony przetarg na działki w Śmiłowie, w wyniku którego dokonano zbycia 2 działek budowlanych. W niniejszym paragrafie planowane są również wpływy z tytułu kupna na raty nieruchomości w kwocie zł. Wysokość dochodów bieżących została oszacowana na kwotę zł, w dochodach własnych znaczną część stanowią subwencje i dotacje. Plan dochodów z tytułu subwencji został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku i wynosi: - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ( ) stanowi zł, - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ( ) stanowi zł. Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych został ustalony zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I /11 z dnia 21 października 2011 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL

3 22/11 z dnia 19 października 2011 roku. Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach kształtuje się w sposób następujący: a)dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w kwocie zł: Urzędy wojewódzkie zł, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 642 zł, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zł. b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej zł, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł, Zasiłki stałe zł Ośrodki pomocy społecznej zł Nie planowano dotacji z funduszy celowych oraz innych źródeł, ponieważ dysponenci nie przekazali informacji w tym zakresie. Pozostałe dochody własne przyjęto na podstawie poniższych kalkulacji i założeń: - rozdz Rolnictwo i łowiectwo / pozostała działalność dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł Kwota została zaplanowana na podstawie wykonanych dochodów za III kwartały 2011 roku i dotyczy wpływów z tytułu czynszu za obwody łowieckie. - rozdz Gospodarka mieszkaniowa / gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł 3

4 Kwota została zaplanowana na podstawie przypisu na 2012 rok z tytułu należnych wpłat za użytkowanie wieczyste dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zł Kwota ta została oszacowana na podstawie przypisu wynikającego z zawartych umów na najem i dzierżawę nieruchomości należących do Gminy Kaczory Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0970 wpływy z różnych dochodów zł dochodów za III kwartał 2011 roku, na 2012 rok zaplanowano niższe dochody Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zł dochodów za III kwartały 2011 roku Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości zł Dochody na 2012 rok zaplanowane zostały na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory Nr X/63/2011 z dnia 28 października 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości. Przy dokonaniu kalkulacji uwzględniono podstawy opodatkowania wg stanu na dzień r. oraz brano pod uwagę również Uchwałę Rady Gminy Kaczory nr X/62/2011 z dnia 28 października 2011 roku uchylającą uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości stanowi znaczną kwotę w budżecie. Rada Gminy przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości bierze pod uwagę stawki określone przez Ministra Finansów zgodnie z zasadami waloryzacji stawek ustalonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku poszczególnych przedmiotów opodatkowania są zróżnicowane, w niektórych przypadkach znacznie odbiegają od górnych granic a w niektórych są równe. Przy planowaniu podatku od nieruchomości uwzględniono również zaległości oraz skutki udzielanych ulg i umorzeń, 4

5 0320 podatek rolny zł Dochody z podatku rolnego zależą głównie od wysokości stawki na dany rok ustalanej na podstawie średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatek rolny na 2012 rok obliczony na podstawie ceny żyta z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku wyniósłby 185,45 zł za 1 ha przeliczeniowy. Zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, będącej podstawą naliczenia stawki podatku rolnego. Uchwałą Nr X/69/2011 z dnia 28 października 2011 roku Rada Gminy Kaczory obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kaczory z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 55,00 zł za 1 q. Dochód podatku rolnego na 2012 rok został obliczony wg w/w/ stawki tj. 2,5q x 55,00 zł = 137,50 za 1 ha przeliczeniowy podatek leśny zł Dochody z podatku leśnego zależą głównie od wysokości stawki na dany rok ustalanej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 95 poz. 970 z dnia 20 października 2011 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, która wyniosła 186,68 zł za 1 m 3. Podatek leśny zaplanowano zgodnie z wyliczeniem podatek od środków transportowych zł Rada Gminy określa, w drodze uchwały ustala wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym,że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych na dany rok, ogłaszanych przez Ministra Finansów. W związku z tym, że ustalone w 2009 roku stawki mieszczą się w granicach stawek ogłaszanych przez Ministra Finansów dochód na 2012 rok zaplanowano na podstawie stawek podatku od środków transportowych Uchwały Nr XXVI/149/2009 Rady Gminy z dnia 13 listopada 2009 r odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Wysokość kwoty ustalono na podstawie wpływów na koniec III kwartału 2011 roku Mając na uwadze wysokość istniejące zaległości można zaplanować dochody w w/w paragrafie Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości zł 5

6 0320 podatek rolny zł 0330 podatek leśny zł 0340 podatek od środków transportowych zł 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych zł 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł Przy planowaniu dochodów w w/w paragrafach przyjęto takie same założenia jak w analogicznych paragrafach w rozdziale podatek od czynności cywilnoprawnych zł Przyjęto na podstawie wykonania na koniec III kwartału 2011 roku podatek od spadków i darowizn zł dochodów za III kwartał 2011 roku, oraz wykonanie za 2010 rok Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej zł dochodów za III kwartał 2011 roku wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł dochodów za III kwartał 2011 roku wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł Przyjęto na podstawie wydanych zezwoleń z uwzględnieniem koncesji wydawanych jednorazowo wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zł dochodów za III kwartał 2011 roku, na 2012 rok zaplanowano niższe wpływy Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych zł 6

7 Plan dochodów z tytułu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku podatek dochodowy od osób prawnych zł Kwota została oszacowana na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich, widoczna jest tendencja wzrostowa. Na koniec III kwartału 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości ,17 zł Różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki 2000 zł dochodów za III kwartał 2011 roku Szkoły podstawowe 0830 wpływy z usług zł Zaplanowano wpływy głównie z tytułu wynajmu sal gimnastycznych na poziomie roku Przedszkola 0830 wpływy z usług zł Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach. Kwota została skalkulowana według obowiązujących opłat do liczby uczęszczających dzieci Stołówki szkolne i przedszkolne 0830 wpływy z usług zł Zaplanowano wpływy z opłat za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, na podstawie obowiązujących stawek i uczęszczających dzieci w roku szkolnym 2011/ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zł Wojewoda Wielkopolski w decyzji nr FB.I /11 z dnia 21 października 2011 roku ustalił kwotę prognozowanych na 2012 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł dla rozdziału

8 2350. Zaplanowano dochody w wysokości 20 % z planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozostałe odsetki zł 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zł W związku z otrzymywanymi z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami, środki te podlegają przekazaniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zaplanowano dochody w rozdziale w wysokości zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat zł Zaplanowano w wysokości takiej samej jak na 2011 rok, po przeanalizowaniu wpływów za III kwartały 2011 roku Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 500 zł Zaplanowano w takiej samej wysokości jak w 2011 roku. Wydatki W budżecie Gminy Kaczory na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie zł i są wyższe od dochodów o zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie zł, pełen wykaz zadań zawiera załącznik nr 7 projektu budżetu. Na wydatki bieżące została przeznaczona kwota zł. Przy planowaniu wydatków na 2012 rok uwzględniono założenia i wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku. W poszczególnych działach wydatki zostały przeznaczone na następujące zadania: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadania inwestycyjne przeznacza się kwotę zł i są to wydatki związane z dokończeniem budowy kanalizacji sanitarnej i doprowadzeniem wody na terenie Gminy Kaczory zł, zaplanowano również zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kaczorach oraz zł na dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie 8

9 przydomowych oczyszczalni ścieków. W rozdziale przeznaczono zł na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz od otrzymanych odsetek. W rozdziale zaplanowano zła na zadania inwestycyjne związane z rozwojem wsi Morzewo i Zelgniewo. Dział 600 Transport i łączność - na realizację zadań w rozdziale (drogi publiczne gminne) przeznacza się kwotę zł, na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę zł i są to głównie wydatki związane z budową i wymianą dróg i chodników na terenie Gminy Kaczory, szczegółowy wykaz zadań przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg gminnych, naprawę nawierzchni dróg poprzez łatanie dziur, nawożenie szlaki, zwalczanie gołoledzi w czasie zimy, zakup znaków drogowych itp. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale (gospodarka gruntami i nieruchomościami) przeznaczono kwotę zł są to głównie wydatki na remonty budynków, zakup opału, opłata za gaz i energię elektryczną, opracowywanie mapek i wycenę budynków przeznaczonych do sprzedaży. Dział 750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki w łącznej kwocie zł, z tego na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej rozdział (urzędy wojewódzkie) przeznaczono kwotę pochodzącą z dotacji w wysokości zł zł przeznaczono nad działalność Rady Gmin (rozdział 75022), są to głównie diety radnych w wysokości zł. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością Rady Gminy. Na zadania w rozdziale czyli na utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę zł, największą część zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnianych przy robotach interwencyjnych i publicznych w kwocie zł, pozostałą kwotę stanowią wydatki za zakupy materiałów biurowych, opłaty za telefon, wydatki na zakup znaczków pocztowych, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, wydatki na badania okresowe pracowników itp. Na promocję ( rozdział 75075) przeznaczono zł i są to głównie wydatki na zakup materiałów promocyjnych, folderów reklamowych. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości zł z tego zł na wypłatę diet dla sołtysów w formie ryczałtu miesięcznego oraz zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzenia agencyjno prowizyjnego dla sołtysów za pobór podatków. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział kwotę zł przeznaczono na aktualizację spisów wyborców, są to zadania zlecone. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zł przeznaczono na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (rozdział 75412), na wymienioną kwotę składa się zakup sprzętu, ubrań, paliwa, przeglądy samochodów, ubezpieczenie samochodów oraz strażaków, wypłata ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów, wynagrodzenie dla komendanta i kierowców. W rozdziale zaplanowano 500 zł z tytułu opłat związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Dział 757 Obsługa długu publicznego zł stanowią odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 9

10 Dział 758 Różne rozliczenia w rozdziale na pozostałe rozliczenia z bankami, głównie prowizje bankowe przeznaczono zł. W rozdziale utworzono rezerwy w wysokości zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwę celową w kwocie zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dział 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano łączne wydatki w kwocie zł, z tego wydatki na szkoły podstawowe (rozdział 80101) przeznacza się zł, największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł są, na pozostałe wydatki bieżące składają się: dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, opału, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, opłaty za energię elektryczną i gaz, wydatki na usługi konserwacyjne i remontowe zł stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli ( rozdział 80104), są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przedszkoli( zł), dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli zakup opału, środków czystości, zakup środków żywności, opłata energii elektrycznej i gazu, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zapłata za usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, delegacje pracowników. Zaplanowano również zł dotacji celowej z przeznaczeniem dla Gmina Piła w związku z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych w Pile dzieci będących mieszkańcami Gminy Kaczory. Na działalność gimnazjum ( rozdział 80110) zaplanowano zł, z tego wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano zł, pozostałą kwotę w wysokości zł stanowią dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, zakup artykułów biurowych, środki czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz, zapłata rachunków za usługi pocztowe, telefoniczne kominiarskie, delegacje dla pracowników. Wydatki związane z dowozem uczniów ( rozdział 80113) zaplanowano w wysokości zł, z tego zł stanowią bezpośrednie koszty dowozu, a zł przekazywane jest w formie dotacji dla Powiatu Pilskiego zgodnie z zawartym porozumieniem. Na utrzymanie Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli (rozdział 80114) zaplanowano kwotę zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) zaplanowano wydatki w wysokości zł. Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych (rozdział 80148) zaplanowano w kwocie zł. W rozdziale zaplanowano zł z przeznaczeniem na wydatki związane przeprowadzaniem egzaminów kwalifikacyjnych na wyższy stopień awansu. Dział 803 Szkolnictwo wyższe zł przeznaczono na wypłatę stypendiów dla studentów ( rozdział 80309), zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 listopada 2001 roku. 10

11 Dział 851 Ochrona zdrowia (rozdział i 85154) wydatki w kwocie zł będą wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w tym zł stanowią środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii. Wydatki zaplanowano do wysokości wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dział 852 Pomoc społeczna - łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie zł, Największą kwotę wydatków stanowią wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (rozdział 85212) i wynoszą one zł i są to głównie wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zaliczki alimentacyjnej oraz wydatki związane z obsługą, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, delegacje. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w kwocie zł ( 2910 oraz 4560) związane z otrzymywanymi z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata poprzednie wraz z odsetkami, środki te podlegają przekazaniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (85215) zaplanowano zł. W rozdziale zostały ujęte wydatki w kwocie 2000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Kwotę w wysokości zł zaplanowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85219) i są to głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, zakup artykułów biurowych, prasy, usługi pocztowe, delegacje pracowników, szkolenia. W rozdziale tym ujęto również wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla tzw. asystenta rodziny. Wydatki w rozdziale zaplanowano w kwocie zł a w rozdziale w kwocie zł. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) zaplanowano zł. W rozdziale przeznaczono kwotę zł, z tego zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania zł na wypłatę świadczeń społecznie użytecznych oraz 5000 zł na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przy planowaniu wysokości wydatków, które są dofinansowane z dotacji na zadania własne od Wojewody Wielkopolskiego uwzględniano założenia art. 128 ustawy o finansach publicznych. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi zł z tego na wydatki związane z wywozem śmieci (rozdz ) przeznaczono zł oraz na gospodarkę odpadami ( 90002) kwotę zł. Na utrzymanie zieleni ( 90004) zaplanowano zł na tą kwotę składają się wydatki związane z sadzeniem kwiatów na klombach, obcinanie gałęzi i krzewów. W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie zł związane z opłatą za przebywanie psów w schronisku. Najwyższą kwotę w tym dziale stanowią wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg (90015), wynoszą one zł. W rozdziale zaplanowano kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz zł z przeznaczeniem na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt. 11

12 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zł, z tego największą część stanowią wydatki w rozdziale 92109, zł stanowi dotacja podmiotowa na Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach, zł są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic oraz remonty w Wiejskich Domów Kultury, stanowią wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę WDK w Jeziorkach. Zaplanowano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kaczorach (92116) w kwocie zł oraz na pozostałą działalność przeznaczono zł Dział 926 Kultura fizyczna i sport zł zaplanowano w rozdziale w związku z realizowanym zadaniem inwestycyjnym dotyczącym budowy krytej pływalni w Kaczorach. Zaplanowano również dotację dla klubów sportowych w wysokości zł. PRZYCHODY I ROZCHODY W budżecie Gminy Kaczory na 2012 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie zł. Na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przeznaczono zł Spłatę rat kredytowych w podziale na poszczególne kredyty przedstawia poniższa tabela: Lp. Bank kwota zaciągniętego kredytu cel kredytu kwota pozostała do spłaty na dzień (przy uwzględnieniu planowanych spłat w 2011 r.) kwota rat w 2012 roku 1 PKO BP S.A. Piła ,00 rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaczorach - budowa Gimnazjum 2 BS w Chodzieży ,00 pokrycie planowanego deficytu 3 BS w Chodzieży ,00 rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo 4 BS w Chodzieży ,00 rozbudowa Szkoły Podstawowej o budynek hali sportowej wraz z łącznikiem w miejscowości Dziembowo , , , , , , , ,00 5 BS w Chodzieży ,00 pokrycie planowanego , ,00 deficytu 6 BS w Chodzieży ,00 budowa dróg gminnych , , , ,68 12

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2014 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Kaczory nr 61 /2013 z dnia 15 listopada 2013 roku Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kaczory na 2014 rok Projekt budżetu na 2014 rok opracowano

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90

I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048, ,76 99, Pozostała działalność 1 048, ,76 99,90 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za 2009 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2009 rok Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 I. Dochody bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 048,00 1

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem

Dochody budżetowe 2012r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem załącznik nr 1 do uchwały Nr 7.I.2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn 27 stycznia 2012r Dochody budżetowe 2012r Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku

Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Załącznik nr 1 - Zestawienie wykonania dochodów budżetowych w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie 1 2 3 4 5 6 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 965,96 10 183,99 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY STROMIEC. z dnia 28 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. Poz. 877 UCHWAŁA NR XIII.77.2015 RADY GMINY STROMIEC z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku

Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia roku Dochody Budżetowe na 2018 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Liniewo Nr XXXI/267/2017 z dnia 28.12.2017 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 01095

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2017 rok

Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody budżetowe na 2017 rok Dochody na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 080,00 4 080,00 0,00 01095 Pozostała działalność 4 080,00 4

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK. Nazwa Plan ogółem DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 600 60016 700 70005 750 75011 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 16 56 Pozostała działalność 16 56 0750 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej

DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej DOCHODY Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 027 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 520 50 50 520

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014. Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OD POCZĄTKU ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 30.06.2015 % Wykonanie dochodów bieżących Wykonanie dochodów majątkowych 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku Zaległości Nadpłaty 2013 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 528 985,39 548 652,71 103,72% 53 830,35

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/12

ZARZĄDZENIE NR 25/12 ZARZĄDZENIE NR 25/12 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Boćki oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku

Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 25 maja 2009 roku Zarządzenie Nr 16/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie art. 186 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. DzU z 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. Marzec 2014 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok Marzec 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2013 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47

8255, ,63 0,00 0,00 0,00 13,95 DOCHODY BIEŻĄCE. Źródło dochodów. Rozdział. Wykonanie. Plan. Dział ,34. Rolnictwo i łowiectwo ,47 DOCHODY BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 188 465,47 188 037,34 01095 Pozostała działalność 188465,47 188037,34 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dział 710 Działalność usługowa. Dział 750 Administracja publiczna DOCHODY 12.806.934 zł Dochody budżetu Gminy Niegosławice na 2015 rok wynoszą 12.806.934 zł i w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 - Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie dochodów ogółem na 31.12.2016 % Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2017 Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku. Sierpień 2013 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2013 roku Sierpień 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00

600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane ,00 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 r. Rozdzia Dział Paragraf Treść Kwota ł 010 Rolnictwo i łowiectwo 67 800,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 800,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.331.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14.09.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Nazwa Plan ogółem

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn r. Nazwa Plan ogółem Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Gminy Grabowiec z dn. 28.12.2018 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01095 400 40001 40002 700 70005 720 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 1 50 0750

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE

UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE UCHWAŁA NR XXV/145/12 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA Z DNIA 27 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/60/2015 RG Lubomino z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubomino na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 3

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01095 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO. z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY BRZEŻNO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie: art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00

Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Tabela Nr 1. Planowane dochody budżetu gminy Godów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 220,00 20 058,00 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia

Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia Dochody budżetowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/417/2017 Rady Gminy z dnia 14.12.2017 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 36 70 4 5 29 00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2018 rok

Plan dochodów na 2018 rok Załącznik Nr 1 Plan dochodów na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.541.194 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.538.194 3.245.834 w ramach budżetu środków europejskich,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Marzec 2015 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Marzec 2015 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2014 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok

Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok Tabela Nr 1 - DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 10 4 01095 Pozostała działalność 5 10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 9 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 148/17 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Mogilno na rok 2018 wraz z uzasadnieniem Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok

PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok PROJEKT Dochody Gminy na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Gaworzyce z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 1 465 439,00 60016 Drogi publiczne gminne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 4 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym:

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł. w tym: Załącznik nr 1 Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2015 rok według źródeł Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu

Bardziej szczegółowo