PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK NAZWA PLAN I.PLANOWANE DOCHODY ,77 II.PLANOWANE WYDATKI ,55

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK NAZWA PLAN I.PLANOWANE DOCHODY ,77 II.PLANOWANE WYDATKI ,55"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK NAZWA PLAN I.PLANOWANE DOCHODY ,77 II.PLANOWANE WYDATKI ,55 III.DEFICYT BUDŻETU ,78 IV.PRZYCHODY RAZEM ,78 w tym: 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym ,78 V.ROZCHODY RAZEM ,00 w tym: 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 DOCHODY+PRZYCHODY ,55 WYDATKI+ROZCHODY ,55 1

2 DOCHODY DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI GMINIE STARY SĄCZ W 2018 ROKU Dział Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 W tym: Dochody bieżące ,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 4 673,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 4 673,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA W tym: Dochody bieżące 4 673,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 673,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) 752 OBRONA NARODOWA 350, POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 350,00 W tym: Dochody bieżące 350,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 350,00

3 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 600, OBRONA CYWILNA 600,00 W tym: Dochody bieżące 600,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) 600, POMOC SPOŁECZNA , OŚRODKI WSPARCIA ,00 W tym: Dochody bieżące ,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ , ,00 W tym: Dochody bieżące ,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 W tym: Dochody bieżące ,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) , RODZINA , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ,00

4 W tym: Dochody bieżące ,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci(2060) ŚWIADCZENIA RODZINNE, ,00 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W tym: Dochody bieżące ,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (2010) OGÓŁEM ,00 4

5 WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY WOJEWÓDZKIE ,00 Wydatki bieżące ,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 4 673,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 4 673,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki bieżące 4 673,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych 4 673,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 659,10 wydatki związane z realizacją ich 1 013,90 statutowych zadań 752 OBRONA NARODOWA 350, POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 350,00 Wydatki bieżące 350,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych 350,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 350, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 600, OBRONA CYWILNA 600,00 Wydatki bieżące 600,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych 600,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 600, POMOC SPOŁECZNA , OŚRODKI WSPARCIA ,00 Wydatki bieżące ,00 z tego: Dotacje na zadania bieżące , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY ,00

6 POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. Wydatki bieżące ,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych ,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ,00 Wydatki bieżące ,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych 424,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 424,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych , RODZINA , ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE ,00 Wydatki bieżące ,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące ,00 z tego: Wydatki jednostek budżetowych ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich ,00 statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 OGÓŁEM ,00 6

7 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE STARY SĄCZ NA ROK 2018 DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 738, URZĘDY WOJEWÓDZKIE 1 738, Wpływy z różnych opłat 1 738, POMOC SPOŁECZNA , OŚRODKI WSPARCIA , Wpływy z usług , RODZINA , ŚWIADCZENIA RODZINNE, ,00 ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego OGÓŁEM ,00 7

8 DOCHODY I WYDATKI Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY STARY SĄCZ W 2018 ROKU DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 NARODOWEGO BIBLIOTEKI ,00 Dochody bieżące ,00 w tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) RAZEM ,00 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,00 NARODOWEGO BIBLIOTEKI ,00 Wydatki bieżące ,00 z tego: Dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 samorządowej instytucji kultury(2480) Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha Starym Sączu OGÓŁEM WYDATKI ,00 8

9 DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY STARY SĄCZ W 2018 ROKU. DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN ( w zł) 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,00 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH ,00 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW Dochody bieżące: ,00 w tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 alkoholowych(0480) RAZEM ,00 9

10 WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN ( w zł) 851 OCHRONA ZDROWIA , ZWALCZANIE NARKOMANII 3 000,00 Wydatki bieżące: 3 000,00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 2 500, PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI ,00 Wydatki bieżące: ,00 z tego: wydatki jednostek budżetowych ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 dotacje na zadania bieżące 6 000,00 OGÓŁEM WYDATKI ,00 10

11 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018 GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W STARYM SĄCZU 1. Współpraca z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej ,00 zł 2. Doraźna pomoc prawnika i psychologa 2 000,00 zł 3. Koszty badań przez biegłych sądowych oraz koszty związane z opłatą od wniosków GKRPA o leczenie odwykowe 8 000,00 zł 4. Rozwijanie różnych form profilaktyki i edukacji w ramach przeciwdziałaniu narkomanii ,00 zł. 5. Rozwijanie różnych form profilaktyki poprzez realizację programów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 000,00 zł. 6. Organizowanie imprez edukacyjno-profilaktycznych ( działalność Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia, imprezy szkolne) 9 000,00 zł. 7. Organizacja integracyjnych imprez dla dzieci i młodzieży o charakterze sportoworekreacyjnym, promujących zdrowy styl życia ,00 zł. 8. Kolonie, półkolonie, wypoczynek letni i zimowy ,00 zł. 9. Praca GKRPA w zakresie motywowania i kierowania na leczenie osób uzależnionych od alkoholu, kontrola placówek handlowych ,00 zł 10. Prowadzenie, obsługa i doposażenie Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie oraz działalność grup AA 5 000,00 zł. 11. Drobne naprawy w Punkcie Konsultacyjnym do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 3 000,00 zł. 12. Prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego ,00 zł 13. Zakup środków czystości do Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie 600,00 zł 11

12 Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY STARY SĄCZ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2018 ROK 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I ,00 OCHRONA ŚRODOWISKA WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ,00 GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Dochody bieżące ,00 w tym: Wpływy z różnych opłat(0690) ,00 RAZEM ,00 WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2018 ROK 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I ,00 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA ,00 WÓD Wydatki bieżące ,00 w tym: Wydatki jednostek budżetowych ,00 w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 zadań OGÓŁEM WYDATKI ,00 12

13 Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2018 ROKU DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2018 ROK 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I ,00 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI ,00 Dochody bieżące ,00 w tym: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) RAZEM ,00 WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2018 ROK 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I ,00 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ODPADAMI ,00 Wydatki bieżące ,00 w tym: Wydatki jednostek budżetowych ,00 w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 Wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 250,00 OGÓŁEM WYDATKI ,00 13

14 Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW I DWORCÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ STARY SĄCZ ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW I DWORCÓW W 2018 ROKU. DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2018 ROK 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 Dochody bieżące ,00 w tym: Wpływy z różnych opłat (0690) ,00 RAZEM ,00 WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2018 ROK 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY ,00 Wydatki bieżące ,00 w tym: Wydatki jednostek budżetowych ,00 w tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 zadań OGÓŁEM WYDATKI ,00 14

15 Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STARY SĄCZ REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO (ART.2 UST.1 USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM ) W 2018 ROKU ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2018 ROKU( art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim) RAZEM: ,20 zł 1.SOŁECTWO BARCICE Kwota ogółem: ,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,60 Wydatki bieżące, w tym ,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,60 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , Administracja publiczna 2 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Wydatki bieżące,w tym 2 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 15

16 Organizacja imprezy promocyjnej dla mieszkańców sołectwa 2 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 000, Ochotnicze straże pożarne 2 000,00 Wydatki bieżące,w tym 2 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Barcicach 2 000, Oświata i wychowanie 1 500, Szkoły podstawowe 1 500,00 Wydatki bieżące, w tym 1 500,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 500, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w 1 500,00 Barcicach na zajęcia pozalekcyjne 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 Wydatki bieżące, w tym 5 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 5 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 1.Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Barcicach 2 000,00 2.Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (przeznaczonego dla 3 000,00 filii w Barcicach) 926 Kultura fizyczna 5 000, Obiekty sportowe 5 000,00 Wydatki bieżące, w tym 5 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 5 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 Zakup wyposażenia dla gminnego obiektu sportowego w 5 000,00 16

17 Barcicach RAZEM ,60 2.SOŁECTWO BARCICE DOLNE Kwota ogółem: ,64 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,64 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące, w tym ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,00 w tym na : 1.1 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 1.Utrzymanie, zakup materiałów, wyposażenia dróg gminnych na terenie sołectwa 4 500,00 2.Remont dróg gminnych na terenie sołectwa(wykonanie 9 000,00 nawierzchni bitumicznej) 750 Administracja publiczna 2 300, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00 Wydatki bieżące, w tym 2 300,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2 300,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 300,00 Organizacja imprezy promocyjnej dla mieszkańców sołectwa 2 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 Wydatki bieżące, w tym 1 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 000,00 17

18 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Barcicach 1 000, Oświata i wychowanie 1 500, Szkoły podstawowe 1 500,00 Wydatki bieżące, w tym 1 500,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 500,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów Szkoły 1 500,00 Podstawowej w Barcicach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 030, Pozostała działalność 3 030,64 Wydatki bieżące, w tym 3 030,64 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 030,64 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 030,64 1.Zakup strojów i wyposażenia dla Orkiestry Dętej w 1 000,00 Barcicach 2.Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (przeznaczonego dla 2 030,64 filii w Barcicach) 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe, w tym ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: ,00 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w ,00 Barcicach Dolnych RAZEM ,64 18

19 3.SOŁECTWO GABOŃ Kwota ogółem:35 723,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,60 Wydatki bieżące, w tym ,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,60 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , Administracja publiczna 4 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 Wydatki bieżące, w tym 4 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 4 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 Organizacja imprezy promocyjno-integracyjnej w sołectwie 4 000, Oświata i wychowanie 1 000, Szkoły podstawowe 1 000,00 Wydatki bieżące, w tym 1 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w 1 000,00 Gaboniu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 Wydatki bieżące, w tym 5 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 5 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 19

20 Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej 5 000,00 zakup materiałów RAZEM ,60 4.SOŁECTWO GABOŃ- PRACZKA Kwota ogółem: ,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,60 Wydatki bieżące, w tym ,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,60 w tym na : 1.1wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa ,60 RAZEM ,60 20

21 5.SOŁECTWO GOŁKOWICE DOLNE Kwota ogółem:35 723,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym 3 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Budowa wiaty przystankowej przy drodze gminnej 3 000, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące, w tym ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : ,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , Administracja publiczna 4 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 Wydatki bieżące, w tym 4 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 4 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 Organizacja imprez integracyjnych i promocyjnych sołectwa 4 000,00 21

22 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 Wydatki bieżące, w tym 1 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 Zakup sprzętu bojowego dla OSP w Gołkowicach 1 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 723, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 723,60 Wydatki bieżące, w tym 2 723,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2 723,60 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 723,60 Zakup drzew ozdobnych na pasy zieleni 2 723, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wydatki bieżące, w tym ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : ,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej ,00 RAZEM ,60 22

23 6.SOŁECTWO GOŁKOWICE GÓRNE Kwota ogółem: ,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,60 Wydatki bieżące, w tym ,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,60 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 1.Zakup materiałów i wyposażenia na drogi gminne na terenie sołectwa 3 000,00 2.Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 7 723, Administracja publiczna 6 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 Wydatki bieżące, w tym 6 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 6 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 000,00 Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych dla mieszkańców wsi 6 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000, Ochotnicze straże pożarne 7 000,00 Wydatki bieżące,w tym 7 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 7 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 Zakup sprzętu bojowego lub umundurowania bojowego 7 000,00 dla OSP w Gołkowicach Górnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000,00 23

24 92195 Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieżące, w tym 2 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej 2 000,00 Biblioteki Publicznej w Starym Sączu( przeznaczonego dla filii w Gołkowicach) 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe, w tym , ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: Doposażenie placu zabaw przy boisku ORLIK W ,00 Gołkowicach Górnych RAZEM ,60 24

25 7.SOŁECTWO ŁAZY BIEGONICKIE Kwota ogółem: ,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,60 Wydatki bieżące, w tym ,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,60 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , Administracja publiczna 7 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7 000,00 Wydatki bieżące, w tym 7 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 7 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 Imprezy promocyjne na terenie sołectwa 7 000,00 RAZEM ,60 25

26 8.SOŁECTWO MOSTKI Kwota ogółem: ,88 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,88 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 750 Administracja publiczna 2 972, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 972,88 Wydatki bieżące, w tym 2 972,88 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2 972,88 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 972,88 Festyn rodzinny 2 972, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe, w tym ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: ,00 Oświetlenie boiska sportowego ORLIK ,00 RAZEM ,88 26

27 9.SOŁECTWO MOSZCZENICA NIŻNA Kwota ogółem:35 723,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,60 Wydatki bieżące, w tym ,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,60 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 1.Zakup materiałów i wyposażenie na drogi gminne w sołectwie 3 000,00 2.Remont dróg na terenie sołectwa 7 223, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym 3 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Doposażenie OSP w Moszczenicy Niżnej 3 000, Oświata i wychowanie 3 000, Szkoły podstawowe 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym 3 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Zakup wyposażenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej 3 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 27

28 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym 3 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Zakup drzew ozdobnych na teren gminny 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500, Pozostała działalność 1 500,00 Wydatki bieżące, w tym 1 500,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 500,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 500,00 Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy Niżnej 1 500, Kultura i fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Wydatki majątkowe, w tym ,00 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne: ,00 Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu na Gliniku ,00 RAZEM ,60 28

29 10.SOŁECTWO MOSZCZENICA WYŻNA Kwota ogółem: ,45 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,45 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,45 Wydatki bieżące, w tym ,45 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,45 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,45 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym 3 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 OSP-Moszczenica Wyżna- zakup brakującego sprzętu 3 000,00 bojowego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, Pozostała działalność 1 000,00 Wydatki bieżące, w tym 1 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka filia Moszczenica 1 000,00 Wyżna- organizacja zajęć dla dzieci RAZEM ,45 29

30 11.SOŁECTWO MYŚLEC Kwota ogółem: ,86 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,86 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące, w tym ,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,00 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , Administracja publiczna 526, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 526,86 Wydatki bieżące, w tym 526,86 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 526,86 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 526,86 Organizacja imprez promocyjno-integracyjnych dla mieszkańców 526, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 300, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300,00 Wydatki bieżące, w tym 300,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 300,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300,00 Zakup sadzonek na zalesienie mienia gminnego 300,00 RAZEM ,86 30

31 12.SOŁECTWO POPOWICE Kwota ogółem: ,13 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,13 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,13 Wydatki bieżące, w tym ,13 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,13 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,13 Poprawa dróg w sołectwie , Administracja publiczna 2 000, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 Wydatki bieżące, w tym 2 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 2 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 Festyn integracyjny 2 000, Kultura fizyczna 5 000, Obiekty sportowe 5 000,00 Wydatki bieżące,w tym 5 000,00 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 5 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w 5 000,00 Popowicach RAZEM ,13 31

32 13.SOŁECTWO PRZYSIETNICA Kwota ogółem: ,60 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,60 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,60 Wydatki bieżące, w tym ,60 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,60 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,60 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000, Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 Wydatki bieżące, w tym 3 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 3 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Przysietnicy 3 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, Pozostała działalność 1 000,00 Wydatki bieżące, w tym 1 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 Zakup wyposażenia do Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu (przeznaczonego dla filii w Przysietnicy) RAZEM ,60 32

33 14.SOŁECTWO SKRUDZINA Kwota ogółem: ,94 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,94 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,94 Wydatki bieżące, w tym ,94 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,94 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,94 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa oraz poprawa ,94 bezpieczeństwa mieszkańców RAZEM ,94 33

34 15.SOŁECTWO WOLA KROGULECKA Kwota ogółem: ,50 zł( w tym środki z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w wysokości ,50 zł) Dział Rozdział Wyszczególnienie 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,50 Wydatki bieżące, w tym ,50 1.Wydatki jednostek budżetowych, ,50 w tym na : 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,50 Remont drogi na Łąki , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000, Pozostała działalność 1 000,00 Wydatki bieżące, w tym 1 000,00 1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym na : 1 000,00 1.1Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 1.Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej w Barcicach 2.Zakup pomocy dydaktycznych dla filii biblioteki w Barcicach 500,00 500,00 RAZEM ,50 34

35 Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ W ROKU 2018 DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA DLA JENOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego(2310). Dotacja celowabieżąca dla Miasta Nowy Sącz ,00 DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH 801 Oświata i wychowanie , Szkoły Podstawowe ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty(2540) Przedszkola ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) , Inne formy wychowania przedszkolnego ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu ,00 oświaty(2540) Gimnazja ,00 35

36 Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu do niepublicznej jednostki systemu oświaty(2540) 851 Ochrona zdrowia 6 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 000, , , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu 6 000,00 terytorialnego(2320). Dotacja celowa - bieżąca dla Powiatu Nowosądeckiego. 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych(6230)- dotacja majątkowa na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Stary Sącz ,00 36

37 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2360). Dotacja celowa(bieżąca) na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6237). Dotacje majątkowe w ramach środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe na wymianę pieców węglowych na niskoemisyjne i wysokosprawne piece gazowe i biomasowe. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480). Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu 8 000, , , , , , Biblioteki ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(2480) Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha Starym Sączu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220). Dotacja majątkowa na zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibiloteki Publicznej w Starym Sączu ul. Mickiewicza , ,00 37

38 Ochrona zabytków i opieka nad ,00 zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane ,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(2720). Dotacja bieżąca Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360). Dotacja bieżąca. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820). Dotacja bieżąca , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ( 2360). Dotacje bieżące ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego(6190). Dotacja majątkowa ,00 38

39 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820). Dotacja bieżąca ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 W TYM: DOTACJE PODMIOTOWE ,00 DOTACJE CELOWE ,00 W TYM: DOTACJE CELOWE W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ,00 DOTACJE CELOWE W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ,00 39

40 Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK GMINY STARY SĄCZ, O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST. 1 USTAWY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZBIORCZO Stan środków obrotowych na początek roku 720, Oświata i wychowanie 720, Szkoły podstawowe 720,00 Dochody , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne 100, Wpływy z różnych opłat 100, Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 600, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne 100, Zakup środków dydaktycznych i książek 100, Szkoły podstawowe , Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 720, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych , Podatek od nieruchomości 5 900,00 40

41 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STARYM SĄCZU LP DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 DOCHODY , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 400,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 8 000,00 WYDATKI , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 100,00 budżetowej 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług remontowych , Podatek od nieruchomości 1 000,00 41

42 SZKOŁA PODSTAWOWA W POPOWICACH L P DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 20, Oświata i wychowanie 20, Szkoły podstawowe 20,00 DOCHODY 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 WYDATKI 120, Oświata i wychowanie 120, Szkoły podstawowe 120,00 Wpłata do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 20,00 budżetowej 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00 42

43 SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSZCZENICY NIŻNEJ LP DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 0, Oświata i wychowanie 0, Szkoły podstawowe 0,00 DOCHODY 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 WYDATKI 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 Zakup pomocy naukowych, ,00 dydaktycznych i książek 43

44 SZKOŁA PODSTAWOWA W GABONIU LP DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 DOCHODY , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 000, Wpływy z usług 6 000,00 WYDATKI , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpłata do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 100,00 budżetowej 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, Zakup usług remontowych 9 500, Podatek od nieruchomości 500,00 44

45 SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRUDZINIE L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 DOCHODY , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych WYDATKI , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpłata do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 100,00 budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, Zakup usług remontowych 2 000, Podatek od nieruchomości 1 000,00 45

46 SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁKOWICACH GÓRNYCH L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 DOCHODY , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000,00 WYDATKI , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpłata do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 100,00 rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 800, Podatek od nieruchomości 200,00 46

47 SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZYSIETNICY L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 DOCHODY 5 500, Oświata i wychowanie 5 500, Szkoły podstawowe 5 500, Wpływy z różnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 400,00 WYDATKI 5 600, Oświata i wychowanie 5 600, Szkoły podstawowe 5 600,00 Wpłata do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym 100,00 rachunku jednostki budżetowej 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 500,00 47

48 SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCICACH L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 DOCHODY , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 WYDATKI , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpłata do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 100,00 budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Podatek od nieruchomości 2 500,00 48

49 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STARYM SĄCZU L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły podstawowe 100,00 DOCHODY , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 8 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000,00 WYDATKI , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wpłata do budżetu pozostałości 2400 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 100,00 budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 400, Podatek od nieruchomości 700,00 49

50 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W STARYM SĄCZU L.p. DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF TREŚĆ PLAN 2018 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 0, Oświata i wychowanie 0, Szkoły artystyczne 0,00 DOCHODY 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły artystyczne 100, Wpływy z różnych opłat 100,00 WYDATKI 100, Oświata i wychowanie 100, Szkoły artystyczne 100,00 Zakup pomocy naukowych, ,00 dydaktycznych i książek 50

51 Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie PLAN 2018 ROK 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 zł Z tego: Inwestycje drogowe- budowa, rozbudowa, odbudowa i przebudowa dróg gminnych, obiektów mostowych, parkingów ,00 Dokumentacje projektowe budowy/przebudowy dróg gminnych ,00 Budowa parkingu Park&Ride w Starym Sączu ,00 Budowa chodnika w Łazach Biegonickich -budżet obywatelski ,00 Rozbudowa parkingu w Moszczenicy Niżnej - budżet obywatelski ,00 51

52 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,55 W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,55 z tego: Centra Aktywnego Wypoczynku- budowa tras biegowych i biegowo-rowerowych w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i , ,55 Ochrona bioróżnorodności poprzez podglądanie środowiska przyrodniczego w widłach Dunajca i Popradu w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Miejska Góra w Starym Sączu - ścieżka w koronach drzew , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 W tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 z tego: Ośrodek Zdrowia Gołkowice- rozbudowa ,00 52

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK NR XLII/682/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 20 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK NR XLII/682/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 20 grudnia 2017 roku UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY STARY SĄCZ NA 2018 ROK NR XLII/682/2017 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 20 grudnia 2017 roku Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie %

DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % DOCHODY BUDŻETU GMINY PRZESMYKI 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 534.446,39 534.663,66 100,04 01095 Pozostała działalność 534.446,39 534.663,66 100,04

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku. Sierpień 2016 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2016 roku Sierpień 2016 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.338.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na wydatków na PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015R. Plan wydatków Wykonanie Dz Rozdz Wyszczególnienie po zmianach na 31.12.2015 wydatków na 31.12.2015 1 2 3 4 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 863 60 367 012,44

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 PLAN DOCHODÓW - Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 81 00 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 00 Wpływy z otrzymanych spadków,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2016 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 802 163,34 797 851,63 99,46 01041 01095 6299 Program Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3981 UCHWAŁA NR XLIX/334/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/42/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2019 rok.

UCHWAŁA NR IV/42/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2019 rok. UCHWAŁA NR IV/42/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2019 rok. Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r.

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/303/2016 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej nr XXXV/33/216 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 216 r. DOCHODY BUDŻETU NA 217 ROK Dział Rozdz. 1 2 Wyszczególnienie 3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 627 629 141 627

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Dochody ogółem wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 roku. Załącznik Nr 1 Dochody wg źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 549 788,35 491 249,35

Bardziej szczegółowo

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 w złotych Plan dochodów na 2018

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MŁAWA ZA 2015 ROK w tym : Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść

DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ ROKU Planowane Treść Klasyfikacja budżetowa Dz. Rozdz. DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA I PÓŁ. 2016 ROKU Planowane Treść dochody na 30.06.2016 r. Wykonanie na 30.06.2016 r. 1. 2. 3. 4. 5 6 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 849,54

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok

Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Plan Wydatków Budżetu Gminy Rabka - Zdrój na 2016 rok Nazwa-Treść Plan Dz. Rozd. na 2016r 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 046,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 120 00 wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Zarządzenie Nr 0050.439.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2016 rok Nr /2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku

Projekt Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2016 rok Nr /2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku Projekt Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2016 rok Nr /2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2016 rok Na podstawie art.211, art.212,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Miłoradz na rok 2018 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z finansowane z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu w 2019 r.

Wydatki budżetu w 2019 r. budżetu w 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan zadania 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 160,00 12 160,00 12 160,00 0,00 12 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1

Id: 0049E58A E CAD41845C5. Podpisany Strona 1 Uchwała Budżetowa Gminy Bojadła na rok 217 Nr XXVII/135/216 z dnia 29 grudnia 216 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 216 r. poz. 446 ze zm. ) oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia roku. m r r Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 roku m r r Lp. Dział Rozdział Tresc Plan Wykonanie % wykonania planu 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 384 699,18

Bardziej szczegółowo

Wydatki razem ,31

Wydatki razem ,31 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXV/177/2017 z dnia 28 grudnia 2017r Symbol Nazwa Plan roku 2018 Wydatki razem 44 126 914,31 3 500,00 Wydatki bieżące 24 074 221,18 wynagrodzenia i składki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 505 UCHWAŁA NR XXXVIII/155/17 RADY GMINY SIEMKOWICE w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r.

Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 lutego 2017 r. Poz. 811 UCHWAŁA NR IV.22.2017 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł

Zał. Nr 3 PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM. Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK - OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie Plan rozdział na 2015 r. w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 115,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 615,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011.

Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku. w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Zarządzenie Nr 8/2011 Wójta Gminy Świercze z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie wykonywania budżetu Gminy Świercze na rok 2011. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/278/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku

Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku Zarządzenie Nr 125/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie przekazania informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych przez jednostki Gminy Celestynów Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r.

P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. P R O J E K T Z A R Z Ą D Z E N I E N r 487/2016 P R E Z Y D E N T A M I A S T A T O M A S Z O W A M A Z O W I E C K I E G O z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 września 2016 r. Poz. 3871 UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/709/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XLV/709/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU. z dnia 26 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XLV/709/2018 RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2018 rok Nr XLII/682/2017 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo