RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1



Podobne dokumenty
EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZAĆ AUDITY

Program certyfikacji systemów zarządzania

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i niezależnego badania skuteczności działania SZJ i ciągłego jego doskonalenia.

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis

RAPORT Z AUDITU NADZORU

Audyt wewnętrzny jako metoda oceny Systemu Zarządzania Jakością. Piotr Lewandowski Łódź, r.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SZKOLENIA I WARSZTATY

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Etapy wdrażania systemu zarządzania BHP wg PN-N-18001

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

P R O C E D U R A PPZ-2. Audit wewnętrzny Imię i nazwisko stanowisko Data Podpis Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Konferencja podsumowująca

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ul. Dr PienięŜnego Zielona Góra

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

IATF - International Automotive Task Force Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF IATF Zasady, wydanie piąte Zatwierdzone Interpretacje

Kliknij, aby edytować styl

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 29 października 2009 r. Nr 12 ZARZĄDZENIA DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

AUDIT WEWNĘTRZNY. Rozdzielnik: PJ-J Wydanie 4 rev. 0 Strona 1 z Nr egzemplarza BSJ PB PL PS PM PF PP B C D E F G

Procedura PSZ 4.14 AUDITY WEWNĘTRZNE

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji

Zarządzanie jakością. Opis kierunku. Co zyskujesz? Dla kogo? - Kierunek - studia podyplomowe

Normy ISO serii Normy ISO serii Tomasz Greber ( dr inż. Tomasz Greber.

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

/ strona główna / Ogłoszenia / BIP / Zarządzanie jakością / System Zarządzania Jakością według normy ISO

SYSTEMY ZARZĄDZANIA. cykl wykładów dr Paweł Szudra

Zamówienie obejmuje usługę wdrożenia metody ISO 9001:2008 w trzech jednostkach administracji publicznej - Urzędzie Miejskim Wąbrzeźno,

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. ul. Obwodnica Tarnowskie Góry

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDITY P-03/03/IV

Poznań 23 listopada 2016 r. A u t o r : dr inż. Ludwik Królas

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

1. Opis i charakterystyka grupy ISO w ramach OIGN.

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Doskonalenie technik auditowania

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Certyfikacja ISO w 10 urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Wprowadzenie. Przedstawiciel kierownictwa (Zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009, pkt )

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 12 Prezesa PKN z dnia 29 marca 2010 r. Strona 1/13

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA AUDITY WEWNĘTRZNE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Zmiany w normie ISO 19011

Raport z auditu. certyfikacyjnego w firmie:

SZKOŁA DOBRYCH PRAKTYK

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

Praktyczne aspekty realizacji auditów wewnętrznych w laboratoriach podejście procesowe.

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Standard ISO 9001:2015

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

System zarządzania laboratorium

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE P-03/05/III

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Transkrypt:

M i t T I KAPITAŁ UNZA EUROPEJSKA * * * * * * LUDZKI EUROPEJSKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej PIHZ Certyfikacja RAPORT Z AUDITU Nr 1076 / C-1 Indeks: 7/P04 Edycja: E l.dane Klienta: - Nazwa Klienta: Urząd Gminy Łukta - Miejscowość: Łukta - Imię i Nazwisko Przedstawiciela Kierownictwa: Jolanta Górecka 2. Ocena dokumentów S.Z. - Księga Zarządzania Nr 1 Edycja: A Data wydania 1 dzień 06 miesiąc 2012 rok - Sprawozdanie z oceny dokumentów S.Z. (Form.l0/P04*) z dnia: 14 09 2012 dzień m iesiąc rok 3. Dane dotyczące przeprowadzonego auditu: -Audit na zgodność z Normą (ami): PN-EN ISO 9001:2009 -Raport z Auditu na zgodność z Normą: PN-EN ISO 9001:2009 -Data Auditu: od: 18 09 2012 do: 18 09 2012 dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok -Miejsce Auditu: 4. Informacje o Zespole Auditorów -Kierownik Zespołu Auditorów: -Auditor wiodący: Anna Kupferschmidt 1,45 -Auditor: Jerzy Buczyński 0,95 -Auditor: -Auditor monitorujący: -Auditor szkoleniowy: -Ekspert: 5. Załączniki do Raportu z auditu przekazywane do Centrali PIHZ: -Opinia Auditora wiodącego dotycząca realizacji wymagań Normy: -Form.2/P04* Grafik planu auditu -Form.3/P04* Plan auditu -Form.4/P04* Kwestionariusze auditu -Form.5/P04* Karta Niezgodności Sztuk: Numery: V 6. Rekomendacja Auditora wiodącego dotycząca udzielenia certyfikatu: Rekomenduję nadanie - bez warunków - certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2009 dla Urzędu Gminy Łukta. AnnaKupferschmidt 19.09.2012r. Nazwisko, data i podpis Auditora wiodącego AKu - Audity - UG Łukta - 1076/C-l * - Nr Form. dotyczy samodzielnego auditu PIHZ Certyfikacja strona 1

KAPITAŁ LUDZKI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI PIHZ Indeks: Edycja: Certyfikacja RAPORT Z AUDITU Załącznik do Raportu z Auditu Nr 1076/C-l OPINIA AUDITORA WIODĄCEGO DOTYCZĄCA REALIZACJI WYMAGAŃ NORMY (Należy przedstawić Opinię na temat realizacji wymagań Normy z uwzględnieniem pozytywnych cech auditowanej firmy oraz wystawionych Kart Niezgodności). Audit certyfikacyjny w Urzędzie Gminy Łukta został przeprowadzony w dwóch etapach: - 1 etap - w dniu 14.09.2012r. obejmujący: ocenę dokumentacji systemu zarządzania jakością ustanowionej w Urzędzie przeprowadzoną w biurze auditora Annę Kupferschmidt, - 2 etap - w dniu 18.09.2012r. - w siedzibie Urzędu Gminy przez auditorów: Annę Kupferschmidt i Jerzego Buczyńskiego w zakresie określonym w planie auditu z dnia 14.09.2012r. W pierwszym etapie sprawdzeniu poddane zostały następujące zagadnienia: 1. status prawny Urzędu, 2. identyfikacja przez Urząd uwarunkowań prawnych jego działalności, 3. dokumentacja systemu zarządzania jakością Urzędu (Księga Jakości i procedury wymagane normą ISO 9001), 4. plan auditów wewnętrznych i próbek auditowych, 5. raport z przeglądu systemu zarządzania, potwierdzający gotowość do auditu w etapie 2, 6. zrozumienie wymagań normy, w stosunku do działalności Urzędu. Ustanowiona dokumentacja systemu zarządzania jakością jest zredagowana na poziomie wykazującym zrozumienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w odniesieniu do praktyki Urzędu. Sformułowane przez auditora spostrzeżenia do dokumentacji zostały w dniu 18.09.2012r. przedyskutowane z Pełnomocnikiem. Pełna ocena zagadnień poddanych badaniu w dniu 14.09.br. sformułowana została w Raporcie z auditu z etapu 1 (F11/P04), łącznie z oceną dokumentacji (F-17/P04). Ustalone wnioski i spostrzeżenia nie stanowiły zagrożenia dla realizacji auditu certyfikacyjnego w drugim etapie. Raport w oryginale został przekazany Pełnomocnikowi w dniu 18.09.2012r. Wniosek: Dokumentacja systemu zarządzania jakością ustanowiona w Urzędzie Gminy Łukta oraz AKu - Audity - UG Łukta - 1076/C-l strona 2

akapitał LUDZKI Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V..Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału l i i Certyfikacja RAPORT Z AUDITU obiektywne dowody wdrożenia systemu w Urzędzie przedstawione do oceny w ramach pierwszego etapu auditu certyfikacyjnego (- nie zostały stwierdzone niezgodności) potwierdziły gotowość Urzędu do auditu w etapie drugim. UNIA EUROPEJSKA ** *** EUROPEJSKI * * W toku 2 etapu auditu certyfikacyjnego badanie dotyczyło zgodności wykonywanych działań w Urzędzie z wymaganiami normy ISO 9001 oraz ustaleniami przyjętymi w zakresie systemu zarządzania jakością Urzędu. W administracji samorządowej istotne jest posiadanie skutecznego, nadzorowanego systemu zarządzania z uwagi na obowiązek realizacji wielu zadań z zachowaniem wymagań prawnych takich jak kontrola zarządcza, czy w bliskiej przyszłości - budżet zadaniowy. Dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania jakością, Urząd spełnia wymagania prawne zawarte m.in. w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o finansach publicznych - kontrola zarządcza, czy kodeksu postępowania administracyjnego - metryka sprawy. Ustawodawca nie pozwala na zaniechanie doskonalenia kadry i systemu zarządzania, wprowadzając coraz to nowe narzędzia, które powinny utwierdzać w tym, że wybór systemu zarządzania jakością jako systemu organizacyjnego był trafny, zaś obecnie służy wdrożeniu, bądź doskonaleniu metod, czy narzędzi wymaganych przez przepisy. Pogląd ten potwierdza zarówno Ministerstwo Finansów, poprzez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych w opublikowanym w 2012r. Kompendium Wiedzy Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie, jak i Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym Raporcie z września 2011 r. o stanie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Wnioski i ocena Ustanowiony system zarządzania jakością funkcjonuje od 01.06.2012r. we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu, z tym że nie obejmuje działań w obszarze księgowości budżetowej, informacji niejawnych oraz bhp. Z systemu zostały wyłączone wymagania, które nie mają wpływu na jakość produktów/usług. Wyłączenia dotyczą wymagań 7.3, 7.4, 7.5.2 i 7.5.4 normy PN-EN ISO 9001:2009. Uzasadnienia wyłączeń zostały opisane w Księdze Jakości z dnia 01.06.2012r. Urząd nie zleca wykonywania swoich zadań do realizacji innym AKu - Audity - UG Łukta - 1076/C-l strona 3

KAPITAŁ LUDZKI UN E o l i i Certyfikacja RAPORT Z AUDITU podmiotom. Podczas auditu zbadany został proces rozpatrywania skarg i wniosków. Proces ten jest zaplanowany w Procedurze rozpatrywania skarg w Urzędzie Gminy Łukta Po/XI/OR-03 z dnia 30.05.2012r. edycja A. Z oceny zaplanowanego trybu realizacji procesu rozpatrywania skarg wynika, że uwzględnia wymagania prawne, mające zastosowanie w administracji samorządowej oraz wymagania normy ISO 9001. Z uwagi na brak złożonych skarg przez klientów w okresie obowiązywania systemu zarządzania jakością nie został przedstawiony do oceny dowód na realizację tego procesu. W toku auditu w siedzibie Urzędu w zakresie badanym zebrana została wystarczająca liczba obiektywnych dowodów, które potwierdziły że ustanowiony i funkcjonujący system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 i ustaleniami własnymi Urzędu. Rozwiązania - metody i narzędzia stosowane w praktyce postępowania realizacji produktów są zgodne z opracowaną w Urzędzie dokumentacją i mającymi zastosowanie przepisami prawnymi. Infrastruktura i środowisko pracy w Urzędzie pozostaje na poziomie, który wymaga doskonalenia dla zapewnienia zgodności świadczonych usług przez pracowników Urzędu oraz właściwej obsługi klientów. Wójt i pracownicy mają świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia organizacji pracy i metod świadczenia usług. Otwarta, kreatywna postawa pracowników pozwoliła na konstruktywną dyskusję, wspólne wyciąganie wniosków oraz identyfikowanie obszarów, w których celowym byłoby podjęcie doskonalenia. Mocne strony Na podstawie rozmów auditowych i na podstawie zebranych obiektywnych dowodów oceniam, że mocnymi stronami w działalności Urzędu^esf; 1. Zrozumienie przez Wójta Łukty Pana Jana Leonowicza potrzeby stosowania międzynarodowych standardów zarządzania celem wykorzystania ich do doskonalenia organizacji pracy Urzędu i świadczenia usług samorządowych na coraz wyższym poziomie. 2. Widoczna szeroka orientacja na Klienta w działaniach pracowników Urzędu, kadry o wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia w realizacji usług samorządowych. 3. Bardzo dobre prowadzenie dokumentacji systemu zarządzania jakością jej szerokie AKu - Audity - UG Łukta - 1076/C-l strona 4

akapitał LUDZKI lw Certyfikacja R A P O R T Z A U D IT U rozpowszechnienie wśród pracowników Urzędu i biegłość w posługiwaniu się ustalonymi dokumentami wykazana przez panią Jolantę Górecką Pełnomocnika ds. SZJ / Sekretarza Gminy. Słabe strony Słabością systemu zarządzania jakością jest krótki okres jego funkcjonowania. Niemniej jednak w badanym zakresie wykazane postępowanie było zgodne z wymaganiami normy ISO 9001. UNIA EUROPEJSKA,* * *. EUROPEJSKI *. * W toku poszczególnych auditów nie zostały stwierdzone i uzgodnione niezgodności. Zostały sformułowane i uzgodnione spostrzeżenia dotyczące doskonalenia systemu, z których główne zostały przedstawione w niniejszym raporcie, zaś mniejszej wagi spostrzeżenia zostały przedysktuowane przez pracowników i auditorów. Spostrzeżenia dotyczące doskonalenia systemu odnoszą się do następujących obszarów: 1) określania przepisów prawnych dotyczących tych samych zadań w różnych dokumentach stosowanych w Urzędzie, mając na względzie zachowanie ich spójności; 2) rozpowszechniania dokumentów - ich kserokopii, biorąc pod uwagę zachowanie konsekwentnego, jednolitego oznaczania statusu tych dokumentów, zwłaszcza w odniesieniu do wykazania ich statusu (aktualności); 3) miejsca spisania celów dotyczących jakości odnoszących się do produktu, co pozwoli jednocześnie na spełnienie standardów kontroli zarządczej dotyczących celów i zadań oraz ryzyka; 4) zachowania systematyczności w szkoleniu pracowników (np. poprzez instruowanie i wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk), co będzie sprzyjać utrwalaniu wiedzy nt wymagań systemu zarządzania jakością i rozwojowi umiejętności pracowników w zrozumieniu i stosowaniu ustalonych metod postępowania w odniesieniu do wymagań normy, z jednoczesnym wykorzystaniem dla spełnienia standardów kontroli zarządczej. W/w spostrzeżenia przedstawione zostają do wewnętrznej analizy przez Kierownictwo Urzędu, jako narzędzie służące doskonaleniu systemu. AKu - Audity - UG Łukta - 1076/C-l strona 5

KAPITAŁ LUDZKI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI i m Certyfikacja RAPORT Z AUDITU Wniosek: Na podstawie zebranych dowodów w toku auditu certyfikacyjnego, c )ceniam, że system zarządzania jakością ustanowiony i funkcjonujący w Urzędzie Gminy ł.ukta jest zgodny z wymaganiami normy powołanej, a realizowane działania rokują dalsze doskonalenie systemu. Ustalenia zostały dokonane na podstawie dowodów obiektywny ch w komórkach organizacyjnych Starostwa, w których przeprowadzane były poszczególne a udity, dlatego też ze wzglądu na wyrywkowy charakter auditu możliwe jest występowanie niezgo dności oraz istnienie możliwości doskonalenia w obszarach nie objętych badaniem. lb Anna Kupferschmidt 19.09.2012r. W Nazwisko, data i podpis Auditora wiodącego AKu - Audit)' - UG Łukta - 1076/C-l strona 6