Uchwała Nr 90/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r.



Podobne dokumenty
Uchwała Nr 3/12 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach z dnia 21 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 47/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 849/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Priorytet X. Pomoc techniczna

Uchwała Nr 953/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 roku

KOMUNIKAT NR 33 INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Lokalizacja Brzmienie przed wprowadzeniem zmiany Brzmienie po wprowadzeniu zmiany

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Wydatki budŝetu Województwa Małopolskiego na 2010 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej - zmiany

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

Uchwała Nr 1891/2012. z dnia 17 maja 2012 r.

PROPOZYCJE MODYFIKACJI SYSTEMU WSKAŹNIKÓW MRPO

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, ,48

SPO ROL Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

V KONFERENCJA DBAJĄC O ZIELONĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2007 roku

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Instytucje zaangaŝowane w realizację regionalnych programów operacyjnych (RPO)

Kategorie interwencji. strukturalnych

Stan wdraŝania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

U C H W A Ł A Nr 245/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 marca 2010 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK (4:3) A 67 środki obrotowe na koniec roku Etaty 49 49

PLAN EWALUACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Krakowa

ZAŁĄCZNIK NR 4b TABELA WSKAŹNIKÓW PRODUKTU I REZULTATU NA POZIOMIE DZIAŁAŃ

Wykonanie wydatków budŝetu Gminy Głuszyca za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budŝetowej

Krajowy wkład publiczny. Ogółem w tym Ogółem. Budżet państwa. EFRR EFS FS SL Inne 1=2+12 2=3+7 3= =

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Transport w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata Centrum Unijnych Projektów Transportowych Marzec 2009

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2014 r.

MOśLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA W RAMACH MRPO INSTYTUCJE KULTURY. Maria Barnaś, Katarzyna Zdziebko

Nabory wniosków w 2012 roku

Sprawozdanie okresowe z realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata


PÓŁROCZE I II I II I II I II I II I II I II I II I II. Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CCCXII/4127/10 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r.

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

PLAN KOMUNIKACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

Nie dotyczy działania 1.1 i 1.2. Strona 1 z 11

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK

6.16 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2018.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2006 roku

A. 2 Etaty 31 31

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Dział 926 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Mysłowice ul. K.N. Bończyka 32z

1. Podstawa aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Indykatywny harmonogram konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 3.3 INSTYTUCJE KULTURY

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków jednostki budŝetowej Urzędu Gminy.

1. Pełny skład KM WRPO % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

UCHWAŁA Nr 1237/98/15

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY M.ST. WARSZAWY ZA 2007r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

U C H W A Ł A Nr 1456/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 grudnia 2010 r.

Uzasadnienie. Wnosi się o przeniesienie środków finansowych w wysokości zł w następujący sposób:

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ INFORMACYJNO PROMOCYJNYCH

OFERTA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZO

- PROJEKT- PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDśETOWYCH NA ROK Dział 926 Rozdział MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata PROJEKT

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Uchwała Nr 598/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r.

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

Tytuł Projektu. ZPORR oraz udział przedstawicieli IZ ZPORR w posiedzeniach Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki w 2008 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata Indykatywny harmonogram konkursów na 2009 r.

Czarnków, grudzień 2009 rok

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Transkrypt:

Uchwała Nr 90/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Uchwale Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 z późn. zm. oraz w Uchwale Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 1 Zmienia się Uchwałę nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 2013 oraz zmiany Uchwały nr 156/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań na rok 2009 oraz zmiany Uchwały nr 176/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-8 na rok 2008 w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. zm. w ten sposób, Ŝe: 1) załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w Ramowym Planie Realizacji Działań w Ramach 9 Osi Priorytetowej: Pomoc Techniczna na 2013 rok działanie 9.1, stanowiącym załącznik nr 12 do tej uchwały: A a) w tabeli nr 2, zapis: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO W/PR/02/7.1 712 000,00 B Monitoring MRPO W/PR/04/7.1 33 059,00 H zasoby ludzkie W/OR/13/7.1 14 397 350,00

I J L seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania obsługa logistyczna i informatyczna Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2013 roku PT MRPO W/OR/14/7.1 630 850,00 W/OR/15/7.1 2 830 000,00 W/MCP/01/7.1 10 408 997,00 SUMA 29 670 493,00 A zastępuje się zapisem w brzmieniu: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO W/PR/02/7.1 487 426,00 B Monitoring MRPO W/PR/04/7.1 7 789,00 H I J L zasoby ludzkie seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania obsługa logistyczna i informatyczna Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2013 roku PT MRPO b) w załączniku nr 1, zapis: W/OR/13/7.1 12 732 350,00 W/OR/14/7.1 492 850,00 W/OR/15/7.1 3 325 000,00 W/MCP/01/7.1 8 923 497,00 SUMA 26 627 149,00 Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Monitoring MRPO - zasoby ludzkie - seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania - obsługa logistyczna i informatyczna Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2013 roku PT MRPO 712 000,00 0,00 712 000,00 33 059,00 0,00 33 059,00 13 977 350,00 420 000,00 14 397 350,00 575 850,00 55 000,00 630 850,00 2 830 000,00 0,00 2 830 000,00 10 089 081,00 319 916,00 10 408 997,00 28 873 077,00 797 416,00 29 670 493,00

zastępuje się zapisem w brzmieniu: Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Monitoring MRPO - zasoby ludzkie - seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania - obsługa logistyczna i informatyczna Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2013 roku PT MRPO 487 426,00 0,00 487 426,00 7 789,00 0,00 7 789,00 12 327 350,00 405 000,00 12 732 350,00 437 850,00 55 000,00 492 850,00 3 325 000,00 0,00 3 325 000,00 8 603 581,00 319 916,00 8 923 497,00 25 844 733,00 782 416,00 26 627 149,00 3) w Ramowym Planie Realizacji Działań w Ramach 9 Osi Priorytetowej: Pomoc Techniczna na 2013 rok działanie 9.2, stanowiącego załącznik nr 13 do tej uchwały: a) w ust. 7 lit. A dodaje się zapis:. organizacją spotkań roboczych, konferencji poświęconych perspektywie finansowej na lata 2014 2020 m.in. w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 2020, realizacji ZIT. W ramach zadania będą rozliczane równieŝ wydatki niekwalifikowalne na pokrycie wydatków, które nie mogą być sfinansowane z PT MRPO, a związane są z bieŝącą działalnością zespołu. A B b) w tabeli nr 2, zapis: Działalność Centrum Informacyjnego FEM podróŝe słuŝbowe 9.2 W/FE/03/7.1 330 000,00 W/OR/17/7.1 17 500,00 D Promocja MRPO W/FE/04/7.1 3 305 418,00 A B zastępuje się zapisem w brzmieniu: Działalność Centrum Informacyjnego FEM podróŝe słuŝbowe 9.2 SUMA 3 811 918,00 W/FE/03/7.1 336 671,00 W/OR/17/7.1 20 500,00

D Promocja MRPO W/FE/04/7.1 2 979 043,00 SUMA 3 495 214,00 c) w załączniku nr 1, zapis: Działalność Centrum Informacyjnego FEM 330 000,00 0,00 330 000,00 podróŝe słuŝbowe 9.2 Promocja MRPO 17 000,00 500,00 17 500,00 3 190 418,00 115 000,00 3 305 418,00 3 694 418,00 117 500,00 3 811 918,00 zastępuje się zapisem w brzmieniu: Działalność Centrum Informacyjnego FEM 330 000,00 6 671,00 336 671,00 podróŝe słuŝbowe 9.2 20 000,00 500,00 20 500,00 Promocja MRPO 2 860 218,00 118 825,00 2 979 043,00 3 367 218,00 127 996,00 3 495 214,00 4) dodaje się załącznik nr 15 Ramowy Plan Realizacji Działań w Ramach 9 Osi Priorytetowej: na 2014 rok działanie 9.1 w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 5) dodaje się załącznik nr 16 Ramowy Plan Realizacji Działań w Ramach 9 Osi Priorytetowej: na 2014 rok działanie 9.2 w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. 3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE W Uchwale nr 574/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach MRPO na lata 2010 2013 [ ] został zaktualizowany załącznik nr 1 poprzez wprowadzenie zmian wynikających z Uchwały Nr 89/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, polegających na: 1. zmniejszeniu kwoty środków na I konkurs w ramach Schematu 3.1 D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych o kwotę 817 263 EUR z kwoty 8 713 511 EUR do kwoty 7 896 248 EUR, 2. zmniejszeniu kwoty środków: na I konkurs o kwotę 28 329 EUR z kwoty 274 524 EUR do kwoty 246 195 EUR oraz na II konkurs w wysokości 50 791 EUR, w ramach Schematu 3.2 B Dziedzictwo przyrodnicze, co skutkuje zmniejszeniem alokacji na ww. schemat łącznie o kwotę 79 120 EUR z 325 315 EUR na 246 195 EUR oraz likwidacją II konkursu ze względu na małe zainteresowanie Wnioskodawców, 3. zmniejszeniu kwoty środków w wysokości 73 107 EUR w ramach Schematu 3.3 B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym: a) na I konkurs o kwotę 12 709 EUR z 1 740 070 EUR na 1 727 361 EUR, b) na II konkurs o kwotę 44 465 EUR z 4 028 822 EUR na 3 984 357 EUR, c) na III konkurs o kwotę 15 933 EUR z 1 313 633 EUR na 1 297 700 EUR. W ramach schematów wymienionych w pkt. 1-3 zakończone zostały procedury odwoławcze i zakontraktowano wszystkie projekty z list rezerwowych. 4. zwiększeniu kwoty na II konkurs w ramach Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu o kwotę 969 490 EUR z 19 036 758 EUR na 20 006 248 EUR, ze względu na powstałe oszczędności w ramach ww. schematów, w tym takŝe ze względu na korzystny kurs EUR oraz w celu optymalnego wykorzystania alokacji. W związku z koniecznością dostosowania kwot oraz zakresów rzeczowych zadań budŝetowych w RPRD na 2013 rok dla Pomocy technicznej MRPO do wielkości oraz zakresów zapisanych w budŝecie województwa, jak równieŝ określenia zakresu działań do realizacji z tytułu Pomocy Technicznej MRPO w roku 2014 (wraz z kwotami) zostały zaktualizowane załączniki nr 12,13 oraz dodane nowe (15,16).

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA ROK 2007-2013 do Uchwały Nr 90/14 Załącznik nr 1 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. Harmonogram naborów Oś priorytetowa Działanie Schemat Projekt z IWIPK Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Alokacja na lata 2007-2013 EFRR*** Tryb wyboru projektów 1 2 3 Nabory 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogłoszenie naboru I II I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór 162 841 230 161 034 369 1 806 861 0 0 0 0 1.1. Poprawa jakości usług edukacyjnych. 96 329 881 96 329 881 0 0 0 0 0 Schemat A - Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyŝszego 83 157 897 83 157 897 0 0 0 0 0 Zakończenie naboru Planowane podpisanie umów dla projektów, które mają pełną dokumentację 4 5 6 7 Kwota przeznaczona na dany konkurs ze środków EFRR w EURO* 8 Środki konkursowe 22 564 358 kwalifikacją projektów III kw. 08 IV kw. 08 III kw. 09 22 564 358 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 60 593 539 Indywidualny - IWIPK 60 593 539 0 0 0 0 0 Schemat B - Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 13 171 984 13 171 984 0 0 0 0 0 Środki konkursowe 8 318 868 kwalifikacją projektów I kw. 09 II kw. 09 IV kw. 09 8 318 868 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 4 853 116 Indywidualny - IWIPK 4 853 116 0 0 0 0 0 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 66 511 349 64 704 488 1 806 861 0 0 0 0 Środki konkursowe 23 096 115 I kw. 10 IV kw. 12 I kw. 10 I kw. 13 III kw. 10 II kw. 13 21 289 254 1 806 861 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 43 415 234 Indywidualny - IWIPK 43 415 234 0 0 0 0 0 Priorytet 2. Gospodarka regionalnej szansy 163 708 698 36 576 951 46 449 237 48 421 019 30 136 491 2 125 000 0 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 152 696 925 36 087 283 38 608 261 45 739 890 30 136 491 2 125 000 0 Schemat A - Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP 115 274 760 20 139 941 31 408 704 31 464 624 30 136 491 2 125 000 0 mikroprzedsiębiorstwa 21 903 893 nabór zamknięty III kw. 08 III kw. 09 III kw. 10 IV kw. 11 IV kw. 08 IV kw. 09 IV kw. 10 I kw. 12 I kw. 09 I kw. 10 I kw. 11 II kw. 12 3 793 473 6 214 457 6 595 140 5 300 823 0 0 małe przedsiębiorstwa 67 781 230 nabór zamknięty II kw. 08 I kw. 09 I kw. 10 I kw. 11 IV kw. 13 III kw. 08 II kw. 09 II kw. 10 II kw. 11 I kw. 14 IV kw. 08 III kw. 09 III kw. 10 III kw. 11 II kw. 14 8 096 446 14 068 621 18 655 495 24 835 668 2 125 000 0 średnie przedsiębiorstwa 25 589 637 nabór zamknięty II kw. 09 II kw. 11 II kw. 13 II kw. 09 III kw. 11 II kw. 13 IV kw. 09 IV kw. 11 IV kw. 13 8 250 022 11 125 626 6 213 989 0 0 0 Schemat B - Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 1 275 000 nabór otwarty/zamknięty II kw. 10 III/IV kw.12 IV kw. 10 IV kw. 12 I kw. 11 I kw. 13 734 111 540 889 0 0 0 0 Schemat C - Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 1 156 300 nabór otwarty/zamknięty I kw. 10 III/IV kw.12 II kw 13 IV kw. 10 IV kw. 12 II kw 13 I kw. 11 I kw. 13 IV kw. 13 306 300 552 857 297 143 0 0 0 Schemat D - Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw 34 990 865 nabór zamknięty III kw. 09 II kw. 10 III kw. 10 IV kw. 09 III kw. 10 IV kw. 10 I kw. 10 III kw. 10 IV kw. 10 14 906 931 6 105 811 13 978 123 0 0 0 2.2. Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 11 011 773 489 668 7 840 976 2 681 129 0 0 0 Schemat A - Projekty badawcze 4 059 412 nabór zamknięty/otwarty I kw. 11 II kw. 12 I kw. 11 IV kw. 12 III kw. 11 IV kw. 12 - III kw. 13 12 037 4 047 375 0 0 0 0 Schemat B - Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B +R 6 952 361 nabór zamknięty/otwarty/otwarty IV kw. 08 IV kw. 09 II kw. 12 I kw. 09 I kw. 12 IV kw. 12 II kw. 09 II kw. 10- II kw. 12 IV kw. 12 - III kw. 13 477 631 3 793 601 2 681 129 0 0 0 Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy 101 004 036 80 829 035 18 877 301 1 297 700 0 0 0 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej 43 556 463 36 359 635 7 196 828 0 0 0 0 Schemat A - Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej 3 387 299 3 387 299 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 3 387 299 Indywidualny - IWIPK 3 387 299 0 0 0 0 0 Schemat B - Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 12 266 668 12 266 668 0 0 0 0 0 Środki konkursowe 9 336 624 Ocena wg Planów Rozwoju Uzdrowisk II kw. 09 II kw. 09 II kw. 10 9 336 624 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 2 930 044 Indywidualny - IWIPK 2 930 044 0 0 0 0 0 Schemat C - Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 20 006 248 Schemat D - Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 7 896 248 kwalifikacją projektów kwalifikacją projektów III kw. 08 IV kw. 11 IV kw. 08 I kw. 12 III kw. 09 II kw. 12 12 809 420 7 196 828 0 0 0 0 I kw. 09 I kw. 09 IV kw. 09 7 896 248 0 0 0 0 0 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 25 841 609 18 145 493 7 696 116 0 0 0 Schemat A - Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 25 595 414 kwalifikacją projektów/ III kw. 08 III kw. 10 IV kw. 08 III kw. 10 III kw. 09 II kw. 11 17 899 298 7 696 116 0 0 0 0 Schemat B - Dziedzictwo przyrodnicze 246 195 kwalifikacją projektów/ III kw. 08 IV kw. 08 III kw. 09 246 195 0 0 0 0 0 3.3 Instytucje Kultury 31 605 964 26 323 907 3 984 357 1 297 700 0 0 0 Schemat A - Rozwój infrastruktury kulturalnej 24 596 546 24 596 546 0 0 0 0 0 Środki konkursowe 22 096 546 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 22 096 546 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 2 500 000 Indywidualny - IWIPK 2 500 000 0 0 0 0 0 Schemat B - Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 7 009 418 II kw. 08 I kw. 10 IV kw. 11 III kw. 08 II kw. 10 IV kw. 11 IV kw. 08 III kw. 10 II kw. 12 1 727 361 3 984 357 1 297 700 0 0 0

Oś priorytetowa Działanie Schemat Projekt z IWIPK Alokacja na lata 2007-2013 EFRR*** Tryb wyboru projektów Nabory 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ogłoszenie naboru Zakończenie naboru Planowane podpisanie umów dla projektów, które mają pełną dokumentację Kwota przeznaczona na dany konkurs ze środków EFRR w EURO* I II I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 418 336 457 301 742 174 115 353 635 1 240 648 0 0 0 4.1. Rozwój infrastruktury drogowej 322 361 768 215 686 061 106 675 707 0 0 0 0 Schemat A - Drogi o znaczeniu regionalnym 249 368 158 165 720 519 83 647 639 0 0 0 0 Środki konkursowe 172 838 538 / Nabór ciągły I kw. 08 III kw. 09 I kw. 08 do wyczerpania środków do IV kw. 08 sukcesywnie 89 190 899 83 647 639 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 76 529 620 76 529 620 0 0 0 0 0 Schemat B - Drogi w miastach na prawach powiatu 29 968 531 29 968 531 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 29 968 531 Indywidualny - IWIPK 29 968 531 0 0 0 0 0 Schemat C - Drogi powiatowe 43 025 079 /Nabór ciągły I kw. 08 III kw. 09 II kw. 08 do wyczerpania środków do IV kw. 08 sukcesywnie 19 997 011 23 028 068 0 0 0 0 4.2. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 43 076 114 39 162 599 3 913 515 0 0 0 0 Schemat A - Transport miejski 8 262 598 I kw. 10 I kw. 12 I kw. 10 II kw. 12 II kw. 10 III kw. 12 4 349 083 3 913 515 0 0 0 0 Schemat B - Tabor kolejowy 15 000 979 15 000 979 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 15 000 979 Indywidualny - IWIPK 15 000 979 0 0 0 0 0 Schemat C - Regionalna sieć kolejowa 19 812 537 19 812 537 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 19 812 537 Indywidualny - IWIPK 19 812 537 0 0 0 0 0 W ramach Działania moŝliwe jest zastosowanie, poza konkursowymi, innych form 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej 52 898 575 wsparcia, w szczególności wykorzystanie Inicjatyw Wspólnotowych. 46 893 514 4 764 413 1 240 648 0 0 0 Schemat A - Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 7 795 287 Schemat B - Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyŝej 20 ha 45 103 288 Nabór ciągły III kw. 09 III kw. 09 I kw. 11 I kw. 12 III kw. 09 II kw. 11 II kw. 12 II kw. 10 III kw. 11 III kw. 12 1 790 226 4 764 413 1 240 648 0 0 0 do wyczerpania środków sukcesywni e 45 103 288 0 0 0 0 0 Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 175 397 053 175 397 053 0 0 0 0 5.1. KOM jako waŝny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 27 111 001 27 111 001 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 27 111 001 Indywidualny - IWIPK 27 111 001 0 0 0 0 0 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego 117 930 879 117 930 879 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 117 930 879 Indywidualny - IWIPK 117 930 879 0 0 0 0 0 5.3. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 30 355 173 30 355 173 0 0 0 0 0 Schemat A - Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 26 106 703 Nabór ciągły II kw. 09 do wyczerpania środków sukcesywni e 26 106 703 0 0 0 0 0 Schemat B - Infrastruktura okołolotniskowa 4 248 470 4 248 470 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 4 248 470 Indywidualny - IWIPK 4 248 470 0 0 0 0 0 Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna 175 183 804 175 183 804 0 0 0 0 0 6.1. Rozwój miast 66 643 766 66 643 766 0 0 0 0 0 Schemat A - Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 56 995 060 Ocena Programów Rewitalizacji III kw. 08 I kw. 09 IV kw. 09 56 995 060 0 0 0 0 0 Schemat B - Projekty w zakresie rekreacji i sportu 9 648 706 kwalifikacją projektów I kw. 08 II kw. 08 I kw. 09 9 648 706 0 0 0 0 0 6.2. Rozwój obszarów wiejskich 59 311 135 59 311 135 0 0 0 0 0 Schemat A - Odnowa centrów wsi 10 846 099 Schemat B - Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 33 953 450 kwalifikacją projektów kwalifikacją projektów I kw. 08 II kw. 08 I kw. 09 10 846 099 0 0 0 0 0 I kw. 09 II kw. 09 I kw. 10 33 953 450 0 0 0 0 0 Schemat C - Likwidacja skutków klęsk Ŝywiołowych 14 511 586 14 511 586 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 14 511 586 Indywidualny - IWIPK 14 511 586 0 0 0 0 0 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 44 538 539 44 538 539 0 0 0 0 0 Schemat A - Ochrona zdrowia 30 316 612 30 316 612 0 0 0 0 0 Środki konkursowe 24 316 612 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 24 316 612 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 6 000 000 Indywidualny - IWIPK 6 000 000 0 0 0 0 0 Schemat B - Opieka społeczna 12 045 474 IV kw. 09 IV kw. 09 I kw. 10 12 045 474 0 0 0 0 0 Schemat C - SłuŜby ratunkowe 2 176 453 2 176 453 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 2 176 453 Indywidualny - IWIPK 2 176 453 0 0 0 0 0 6.4. Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 4 690 364 4 690 364 0 0 0 0 0

Oś priorytetowa Działanie Schemat Projekt z IWIPK Alokacja na lata 2007-2013 EFRR*** Tryb wyboru projektów 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Środki konkursowe 2 690 364 Nabór ciągły III kw. 12 Pozostałe środki konkursowe 2 000 000 Nabory Ogłoszenie naboru Zakończenie naboru Planowane podpisanie umów dla projektów, które mają pełną dokumentację Kwota przeznaczona na dany konkurs ze środków EFRR w EURO* I II I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór I nabór II nabór III nabór IV nabór V nabór VI nabór do wyczerpania środków sukcesywni e 2 690 364 0 0 0 0 0 Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska 98 003 516 79 940 807 18 062 709 0 0 0 0 7.1. Gospodarka wodno ściekowa 33 888 658 I kw. 08 I kw.10 I kw. 08 II kw.10 IV kw. 08 IV kw. 10 19 142 527 14 746 131 0 0 0 0 7.2. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 39 023 155 35 706 577 3 316 578 0 0 0 0 Środki konkursowe 34 540 941 I kw. 10 IV kw. 12 II kw. 10 I kw. 13 IV kw. 10 III kw. 13 31 224 363 3 316 578 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 4 482 214 Indywidualny - IWIPK 4 482 214 0 0 0 0 0 7.3. Gospodarka odpadami 6 479 516 7.4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk Ŝywiołowych II kw. 09 III kw. 09 I kw. 10 6 479 516 0 0 0 0 0 18 612 187 18 612 187 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 18 612 187 Indywidualny - IWIPK 18 612 187 0 0 0 0 0 Priorytet 8. Współpraca międzyregionalna 10 000 399 694 616 4 941 772 2 697 228 1 666 783 0 0 8.1. Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 4 666 911 584 348 1 465 869 949 911 1 666 783 0 0 Środki konkursowe 4 425 743 II kw. 08. I kw. 09 II kw. 10 III kw. 11 III kw. 08 II kw. 09 III kw. 10 III kw. 11 IV kw. 08 III kw. 09 IV kw. 10 IV kw. 11 343 180 1 465 869 949 911 1 666 783 0 0 Środki na projekty IWIPK 241 168 Indywidualny - IWIPK 241 168 0 0 0 0 0 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy 5 333 488 /Nabór ciągły II kw.08 IV kw. 09 II/III kw. 12 III kw. 08 IV kw. 10 do wyczerpani a środków IV kw. 08 I kw. 11 sukcesywni e 110 268 3 475 903 1 747 317 0 0 0 Priorytet 9 Pomoc techniczna 7 386 870 7 386 870 0 0 0 0 0 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych 7 386 870 7 386 870 0 0 0 0 0 Środki na projekty IWIPK 7 386 870 Indywidualny - IWIPK 7 386 870 0 0 0 0 0 SUMA 1 311 862 063 1 018 785 679 205 491 515 53 656 595 31 803 274 2 125 000 0 2 000 000 legenda Projekty z Indykatywnego Wykazy Indywidualnych Projektów Kluczowych Czas trwania naborów w ujęciu kwartalnym 1 311 862 063 *w przypadku IWIPK kwota dofinansowania projektu ** środki te planowo mają zostać przeznaczone na dofinansowanie projektów, które potencjalnie mogą znaleźć się na IWIPK. *** środki dotyczą projektów, które potencjalnie mogą otrzymać takŝe dofinansowanie z budŝetu państwa

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 90/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ: POMOC TECHNICZNA NA 2014 ROK 1. Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. Oś priorytetowa: 9. 3. Działanie: 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO 4. Zadania budŝetowe: A L 5. Komórka realizująca zadanie: PR, FE, KZ, OR, MCP Tabela nr 1. Komórki realizujące zadania budŝetowe w ramach Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO A B C D E F G H I J K L Zadanie budŝetowe Nr zadania Komórka realizująca Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO PR-I W/PR/02/7.1 Monitoring MRPO Priorytet 9 PR-II W/PR/04/7.1 PT MRPO PR-III, PR-X w zakresie Zarządzanie finansowe MRPO Priorytet W/PR/09/7.1 opłat sądowych 9 PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną Obsługa procesu oceny projektów złoŝonych do MRPO 2007 2013 - MRPO delegacje zagraniczne 9.1 - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli Priorytet 9 PT MRPO - zasoby ludzkie Priorytet 9 PT MRPO - seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania Priorytet 9 PT MRPO - obsługa logistyczna i informatyczna Priorytet 9 PT MRPO podróŝe słuŝbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO W/FE/01/7.1 W/FE/02/7.1 W/KZ/22/7.1 W/KZ/09/7.4 W/OR/14/7.1 W/OR/15/7.1 W/OR/16/7.1 W/OR/17/7.1 W/MCP/01/7.1 FE-VII FE-III KZ-IX KZ-VII OR (OR-III - wykonanie, OR-IV - realizacja) OR (OR-III - wykonanie, OR-IV - realizacja) OR (OR-III - wykonanie, OR-V, OR-VI, OR-VII - realizacja) OR-.III MCP 6. Podstawa prawna: Uszczegółowienie MRPO na lata 2007 2013 dot. osi 9 7. Uzasadnienie dotyczące wyboru typów działań przewidzianych do realizacji zadania budŝetowego oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne).

A/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO przyczyni się do wsparcia działań ukierunkowanych na prowadzenie badań i analiz związanych z realizacją procesu ewaluacji wspierającego prawidłowe i efektywne zarządzanie MRPO 2007 2013, jak i przygotowania do wdroŝenia MRPO 2014 2020. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na prace słuŝące przygotowaniu wszelkich dokumentów i artykułów prasowych dla potrzeb nowego programu operacyjnego. W ramach prac nad kształtem przyszłego regionalnego programu operacyjnego prowadzone będą w szczególności prace analityczno diagnostyczne, w tym m. in. dotyczące wypełnienia warunków zawartych w ustawodawstwie polskim oraz unijnym, ekspertyzy niezbędne do prawidłowego przygotowania przyszłego MRPO, jego uszczegółowienia jak i innych dokumentów, niezbędnych do zarządzania i wdraŝania przyszłego programu. Istotnym elementem prac będą kwestie związane z polityką terytorialną w przyszłym programie zarówno przygotowanie dokumentów w tym zakresie, jak i organizowanie spotkań, warsztatów i konferencji. W ramach opisanych powyŝej działań konieczne jest wsparcie odpowiedniego naukowego zaplecza intelektualnego, jak równieŝ swoistego, unikalnego doświadczenia zawodowego ekspertów (usługi doradcze, opinie eksperckie). Ze względu na obszerność problematyki i jej złoŝoność, a takŝe skomplikowanie procesu, w ramach prac nad nowym programem będą musiały zostać przeprowadzone liczne spotkania, warsztaty robocze, konferencje itp. WaŜnym elementem będzie takŝe zadbanie o odpowiednie rozpowszechnienie informacji nt. prowadzonych prac w ramach działań informacyjnych o nowym programie operacyjnym. B/ Realizacja działań w zakresie zadania o nazwie Monitoring MRPO Priorytet 9 PT MRPO przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy dotyczącej rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez systematyczny monitoring MRPO. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków w szczególności na organizację i obsługę prac Komitetu Monitorującego MRPO, organizację i obsługę spotkań bilateralnych z KE, spotkań monitorujących i koordynujących w zakresie realizacji m.in. projektów w ramach Działania 9.3. Ponadto w ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na tłumaczenia pisemne i konsekutywne, niezbędne do realizacji zadania. C/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie Zarządzanie finansowe MRPO pozwoli na efektywne zarządzanie środkami MRPO, które będzie wspomagało prowadzenie polityki regionalnej oraz przyczyni się do wysokiego stopnia wykorzystania dostępnych środków strukturalnych UE. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków na organizację przeglądów zarządzania MRPO, spotkań monitorujących i koordynujących w zakresie projektów znajdujących się na IWIPK oraz innych spotkań związanych z zarządzaniem MRPO. Dodatkowo, w ramach zadania będą dokonywane opłaty związane z postępowaniem przed sądami administracyjnymi w zakresie spraw dotyczących MRPO. D/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną pozwoli na zaspokojenie potrzeb województwa związanych z prawidłowym wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach MRPO na lata 2007 2013. W ramach zadania przewidziane są wydatki na: utrzymanie systemów informatycznych na potrzeby MRPO, analizy i badania oraz usługi zewnętrzne na potrzeby obsługi MRPO tj.: publikacje ogłoszeń w prasie m.in. na temat działań wdroŝeniowych MRPO, koszty badań, analiz oraz wydawanie publikacji dotyczących procesu wdraŝania MRPO, analizy dotyczące wdraŝania funduszy unijnych w nowym okresie programowania w kontekście nowego MRPO; wspomaganie procesu kontroli projektów wdraŝanych w ramach MRPO, tj. zlecenie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i opinii technicznych, badań i analiz dotyczących kontroli projektów wdraŝanych w ramach MRPO oraz wsparcie zewnętrzne w bieŝącej obsłudze kontroli projektów, opłaty sądowe związane z realizacją projektów MRPO.

E/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie Obsługa procesu oceny projektów złoŝonych do MRPO 2007-2013 pozwoli na zaspokojenie potrzeb województwa związanych z prawidłowym wykonywaniem funkcji Instytucji Zarządzającej w obszarze wyboru projektów do dofinansowania. W ramach zadania podejmowane będą następujące działania: organizacja szkoleń dla członków Komisji Oceny Projektów/Programów (zapewnienie materiałów szkoleniowych i poczęstunku dla uczestników), organizacja posiedzeń Komisji Oceny Projektów/Programów, zapewnienie usługi cateringowej, wypłata wynagrodzeń dla asesorów za dokonane oceny projektów (ocena finansowa i merytoryczna), zlecanie sporządzenia ekspertyz zewnętrznych w zakresie oceny projektów w zakresie MRPO. F/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie MRPO delegacje zagraniczne 9.1 pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania i wdraŝania w programach regionalnych oraz przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników UMWM zaangaŝowanych w realizację MRPO. W ramach zadania przewidziane są wydatki na zorganizowanie wyjazdów staŝowych, jak i innych wyjazdów studyjnych i szkoleniowych mających na celu wymianę doświadczeń, a takŝe udział w konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień w zakresie zarządzania i wdraŝania obecnym i przyszłym MRPO w wybranych regionach UE. G/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Priorytet 9 PT MRPO - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli pozwoli na efektywną i terminową obsługę organizacyjną pracowników zaangaŝowanych we wdraŝanie i zarzadzanie obecnego i przyszłego MRPO w 2014 r. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków przede wszystkim na: najem, opłaty za media, telefonię stacjonarną, internet, sprzątanie oraz utrzymanie biura w Brukseli. H/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Priorytet 9 PT MRPO zasoby ludzkie przyczyni się do efektywnego wykorzystania dostępnych środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych niezbędnych do realizacji MRPO 2007 2013 oraz przygotowania do wdroŝenia i zarzadzania nowego MRPO 2014-2020, dzięki zatrudnianiu odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanej kadry. W ramach realizacji przedmiotowego zadania budŝetowego będą dokonywane wydatki na finansowanie stanowisk pracy dla osób zaangaŝowanych w obsługę MRPO 2007 2013 i przygotowanie MRPO 2014 2020, w szczególności na wynagrodzenia zasadnicze wraz z pochodnymi (m.in. ZUS, Fundusz Pracy, zaliczka na podatek dochodowy). Ponadto w ramach zadania planowane jest finansowanie nagród i premii przewidzianych w regulaminie nagradzania wyróŝniających się pracowników UMWM oraz innych form gratyfikacji, przyznanych pracownikowi, jako wyróŝnienie za wykonywanie obowiązków związanych wyłącznie z realizacją obecnego i przyszłego MRPO, a takŝe rozliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. 13-stki dla pracowników zaangaŝowanych w zarządzanie i wdraŝanie obecnego MRPO jak i przygotowanie do wdraŝania nowego MRPO. W ramach zadania będą takŝe rozliczane wydatki niekwalifikowalne m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a takŝe nagrody jubileuszowe. I/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Priorytet 9 PT MRPO seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania pozwoli na pozyskanie coraz wyŝszych kwalifikacji przez pracowników UMWM uczestniczących w zarządzaniu oraz wdraŝaniu MRPO oraz przygotowaniu nowego MRPO, poprzez zagwarantowanie dostępu do róŝnego rodzaju form dokształcania umoŝliwiających sprawną i skuteczną obsługę obecnego i przyszłego MRPO. W ramach zadania ponoszone będą wydatki obejmujące udział w róŝnego rodzaju formach dokształcania m.in. w kursach języków obcych, szkoleniach specjalistycznych oraz studiach podyplomowych. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków rozliczane będą równieŝ wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją szkoleń dla pracowników zaangaŝowanych w realizację zadań MRPO.

J/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Priorytet 9 PT MRPO obsługa logistyczno - informatyczna przyczyni się do sprawnego i skutecznego wykorzystania funduszy strukturalnych poprzez zagwarantowanie pełnej obsługi logistyczno informatycznej dla utworzonych w tym celu stanowisk pracy. W ramach zadania przewidziano wydatkowanie środków m.in. na najem, sprzątanie powierzchni biurowej, opłatę eksploatacyjną, energię elektryczną, abonament telefoniczny, usługi pocztowe i kurierskie, usługi transmisji danych i dostęp do internetu, a takŝe zakup sprzętu komputerowego i wyposaŝenia biurowego dla pracowników zajmujących się obsługą obecnego i przyszłego MRPO. K/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Priorytet 9 PT MRPO podróŝe słuŝbowe 9.1 przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników, co przełoŝy się na zwiększenie, jakości obsługi programu. W ramach zadania przewidziane są wydatki na delegacje słuŝbowe krajowe związane m.in. z zarządzaniem i wdraŝaniem obecnego i przyszłego MRPO tj.: spotkania, seminaria, warsztaty, konferencje, itp. Ponadto, w ramach zadania będą finansowane wyjazdy na szkolenia pracowników UMWM obsługujących program. Dodatkowo w ramach zaplanowanych środków będą rozliczane równieŝ wydatki niekwalifikowalne tj. ryczałty za dojazdy i ryczałty za nocleg. L/ Realizacja działań przewidzianych w ramach zadania o nazwie Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO pozwoli na zatrudnianie odpowiedniej ilości wysoko wykwalifikowanych specjalistów do obsługi powierzonych zadań, pozyskanie coraz wyŝszych kwalifikacji pracowników MCP poprzez zagwarantowanie im dostępu do róŝnego rodzaju szkoleń i kursów, głównie o tematyce związanej z procesem wdraŝania zadań MRPO, jak i zagwarantowanie pełnej obsługi logistyczno-informatycznej dla utworzonych w tym celu stanowisk pracy. Dodatkowo dzięki działaniom przewidzianym w przedmiotowym zadaniu moŝliwe będzie dokonanie wyboru projektów najlepszych do dofinansowania w ramach 2 osi priorytetowej MRPO. W związku z powyŝszym w ramach przedmiotowego zadania będą ponoszone wydatki w szczególności na: wynagrodzenia osobowe, nagrody, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-stka, ekwiwalent za urlop, a takŝe innych form gratyfikacji, przyznanych pracownikowi, jako wyróŝnienie za wykonywanie obowiązków związanych wyłącznie z realizacją MRPO.; udział pracowników MCP m.in. w kursach językowych, studiach podyplomowych, szkoleniach, spotkaniach, seminariach, warsztatach, konferencjach i wyjazdach staŝowych mających na celu wymianę doświadczeń z innymi instytucjami wdraŝającymi fundusze z UE o tematyce związanej z realizacją zadań, w tym usługi tłumaczeniowe. W ramach działania zabezpieczono równieŝ środki związane z procesem monitoringu i kontroli realizowanych przez beneficjentów projektów m.in. na: delegacje pracowników (koszty dojazdu, diety, noclegi) oraz na zakup sprzętu niezbędnego dla przeprowadzanych kontroli; wynajem powierzchni biurowej wraz z niezbędnymi opłatami tj. opłaty za energię elektryczną, zakup usług dostępu do Internetu, zakup usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych), usługi pocztowe, poligraficzne, kurierskie, utrzymanie systemu informatycznego, działania związane z archiwizacją dokumentów, koszty ubezpieczenia mienia, koszty związane z usługą wynajmu sal, usługi cateringowe, usługi transportowe, usługi hotelowe, koszty sprzątania, koszty utrzymania i konserwacji urządzeń, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, itp. W ramach działania zabezpieczono równieŝ środki na nadzór autorski nad systemem finansowo księgowym, systemem kadry płace oraz koszty związane z egzekucją administracyjną i zastosowaniem procedur odwoławczych; zakup mebli biurowych, zakup artykułów/wyposaŝenia biurowego (np. przybory piśmiennicze, papier do drukarek i ksero, notatniki, kalkulatory, lampki na biurko, aparaty telefoniczne, niszczarki, bindownice, materiały eksploatacyjne do drukarek, ksero

i komputery, itp.) oraz prenumeratę prasy, zakup literatury fachowej, zakup biletów komunikacji miejskiej, itp.; zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, zakup licencji oraz dodatkowego oprogramowania komputerowego; wynagrodzenia ekspertów Komisji Oceny Projektów (KOP), wynajem sal na potrzeby KOP, organizację posiedzeń KOP, przygotowanie i powielanie materiałów, itp. Wydatki ponoszone w ramach tego działania związane będą równieŝ z przeprowadzaniem badań i analiz, które pozwolą uzyskać informacje, czy wydatkowane środki pochodzące z MRPO zostały wydatkowane prawidłowo i racjonalnie z zachowaniem zasad gospodarności oraz czy przyczynią się do wzrostu rozwoju Województwa. W ramach zadania uwzględniono równieŝ środki na wydatki niekwalifikowalne, które nie mieszczą się w ww. katalogu wydatków kwalifikowalnych, takie jak m.in.: dopłaty do okularów, woda mineralna, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, PFRON, wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy powyŝej 33 dni, nagrody jubileuszowe, koszty opłat szkoleniowych, studiów podyplomowych, ryczałty, itp. Tabela nr 2. Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań budŝetowych w ramach Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO. A Zadanie budŝetowe Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Nr zadania Wielkość środków (zł) W/PR/02/7.1 653 000,00 B Monitoring MRPO W/PR/04/7.1 35 000,00 Zarządzanie finansowe MRPO Priorytet 9 C PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługą D MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną - Obsługa procesu oceny projektów E złoŝonych do MRPO 2007 2013 - MRPO delegacje F zagraniczne 9.1 - G Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli H zasoby ludzkie I seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania J obsługa logistyczna i informatyczna K podróŝe słuŝbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO L Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO W/PR/09/7.1 21 000,00 W/FE/01/7.1 135 000,00 W/FE/02/7.1 45,000,00 W/KZ/22/7.1 148 300,00 W/KZ/09/7.4 62 900,00 W/OR/14/7.1 13 796 000,00 W/OR/15/7.1 223 000,00 W/OR/16/7.1 2 982 500,00 W/OR/17/7.1 133 000,00 W/MCP/01/7.1 9 991 572,00 SUMA 28 226 272,00

Załączniki: 1) Harmonogram płatności dla Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO. Załącznik 1. Harmonogram płatności dla Działania 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO Źródło finansowania Nazwa zadania EFRR Wydatki niekwalifikowalne Razem Ewaluacja i udział w zarządzaniu MRPO Monitoring MRPO Zarządzanie finansowe MRPO Priorytet 9 PT MRPO Wspieranie działań związanych z obsługa MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną Obsługa procesu oceny projektów złoŝonych do MRPO 2007 2013 - MRPO delegacje zagraniczne 9.1 - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli - zasoby ludzkie - seminaria w zakresie zarządzania i wdraŝania - obsługa logistyczna i informatyczna podróŝe słuŝbowe 9.1 Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO 653 000,00 0,00 653 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 148 300,00 0,00 148 300,00 62 900,00 0,00 62 900,00 13 210 000,00 586 000,00 13 796 000,00 215 000,00 8 000,00 223 000,00 2 982 500,00 0,00 2 982 500,00 130 000,00 3 000,00 133 000,00 9 706 582,00 284 990,00 9 991 572,00 27 344 282,00 881 990,00 28 226 272,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 90/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30stycznia 2014 r. RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH 9 OSI PRIORYTETOWEJ: POMOC TECHNICZNA NA 2014 ROK 1. Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 2. Oś priorytetowa: 9. 3. Działanie: 9.2 Działania informacyjne i promocyjne 4. Zadania budŝetowe: A D 5. Komórka realizująca zadanie: FE, OR, MCP Tabela nr 1. Komórki realizujące zadania budŝetowe w ramach Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Zadanie budŝetowe Nr zadania Komórka realizująca A B C Działalność Centrum Informacyjnego FEM podróŝe słuŝbowe 9.2 Działalność informacyjno promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO W/FE/03/7.1 W/OR/18/7.1 W/MCP/05/7.1 D Promocja MRPO W/FE/04/7.1 FE-II OR -III MCP FE-I 6. Podstawa prawna: Uszczegółowienie MRPO na lata 2007 2013 dot. osi 9 7. Uzasadnienie dotyczące: Wyboru typów działań przewidzianych do realizacji zadania budŝetowego oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania (w tym kwalifikowalne i niekwalifikowalne). A/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Działalność Centrum Informacyjnego FEM przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy beneficjentów w zakresie zasad absorpcji środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach obecnego i przyszłego MRPO. Realizacja zadania odbywać się będzie poprzez cykl działań informacyjnych i szkoleniowych Centrum Informacyjnego FEM, dotyczących wdraŝania MRPO na lata 2007-2013 oraz nowego programu operacyjnego na lata 2014 2020. W ramach zadania będą ponoszone wydatki związane m.in. z: udzieleniem kompleksowych informacji i konsultacji prowadzonych dla beneficjentów MRPO oraz programu regionalnego realizowanego w nowej perspektywie finansowej 2014 2020, bieŝącą korespondencją z beneficjentami, prowadzeniem szkoleń zewnętrznych dotyczących m.in. trwałości projektów, rozliczania projektów realizowanych ze środków MRPO, zgodnie z kolejnymi etapami wdraŝania MRPO, aktualizacji analizy finansowej oraz nowego MRPO na lata 2014 2020;

prowadzeniem szkoleń wewnętrznych przez konsultantów Centrum Informacyjnego FEM, organizacją spotkań roboczych, konferencji tematycznych związanych z wdraŝaniem projektów realizowanych ze środków MRPO, jak równieŝ poświęconych nowemu MRPO na lata 2014 2020, zakupem materiałów informacyjnych oraz opracowaniem publikacji nt. nowego MRPO na lata 2014 2020 tj. broszury, biuletyny, foldery informacyjne, wkładki do gazet, wydaniem biuletynu informacyjno - promocyjnego MRPO, administracją i rozwojem portalu www.fundusze.malopolska.pl, przygotowaniem newslettera nt. działań realizowanych w ramach MRPO oraz nowego MRPO na lata 2014 2020, opracowaniem i drukiem dokumentów Krok po kroku, dotyczących nowego MRPO na lata 2014 2020, prowadzeniem działań informacyjnych za pomocą serwisu SMS Fundusze na telefon. B/ Realizacja działań w ramach zadania pod nazwą Priorytet 9 PT MRPO podróŝe słuŝbowe 9.2 przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat moŝliwości oraz korzyści wynikających z ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach MRPO. Wydzielone środki zostaną wydatkowane na delegacje słuŝbowe krajowe pracowników UMWM związane m.in. z prowadzeniem szkoleń dla beneficjentów oraz promocją MRPO. W ramach zadania będą rozliczane równieŝ wydatki niekwalifikowalne tj. ryczałty za dojazdy i ryczałty za nocleg. C/ Realizacja zadań w ramach zadania pod nazwą Działalność informacyjno promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO ma na celu dostarczanie opinii publicznej wiedzy w zakresie 2 osi priorytetowej MRPO na lata 2007 2013 Gospodarka regionalnej szansy, upowszechnianie korzyści płynących z wykorzystywania funduszy europejskich, a pośrednio z integracji z Unią Europejską promocja funduszy europejskich w zakresie 2 osi priorytetowej MRPO poprzez pokazanie dobrych praktyk, wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania i rozliczania środków poprzez profesjonalną informację i promocję, współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi, środowiskami opiniotwórczymi, pobudzanie dialogu instytucji zaangaŝowanych we wdraŝanie funduszy z beneficjentami oraz wymiany doświadczeń między nimi. Aby osiągnąć zakładane cele prowadzone będą działania promocyjne skierowane na: zlecenie przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych oraz informacyjnych, materiałów reklamowych promujących 2 oś priorytetową MRPO oraz rozpowszechnianie tych materiałów (tj. publikacje, foldery, biuletyny informacyjne, ogłoszenia), obsługę strony internetowej, wynajem powierzchni na punkty informacyjne informacje prasowe w mediach, itp. Ponadto w ramach zadania zostaną poniesione wydatki na: zorganizowanie konferencji i szkoleń z wdraŝania dofinansowanych projektów i promocji projektów dotychczas rozliczonych będących tzw. dobrymi praktykami. Wydatki ponoszone w ramach tego zadania związane będą między innymi z: wynajmem sal, usługami cateringowymi, kosztami delegacji, itp. W ramach zadania uwzględniono równieŝ środki na wydatki niekwalifikowalne, które nie mieszczą się w ww. katalogu wydatków kwalifikowalnych, takie jak m.in.: ryczałty za dojazdy, kary umowne naliczane kontrahentom za nieterminową realizację umów. D/ Realizacja działań w ramach zadania o nazwie Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy w zakresie całego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poprzez wdroŝenie szeregu działań promocyjnych. W ramach zadania będą ponoszone wydatki związane m.in. z: przeprowadzeniem kampanii wizerunkowej dotyczącej efektów wdraŝania MRPO, zleceniem przygotowania i wykonania materiałów promocyjnych (tj. m.in. gadŝety, wystawy, foldery, biuletyny informacyjne, ogłoszenia, artykuły prasowe, fotografie projektów MRPO), obsługą strony internetowej, aktywnością na portalach społecznościowych,

przygotowaniem projektów graficznych oraz drukiem róŝnego rodzaju materiałów promujących MRPO (w tym m. in. ulotek, plakatów), promocją MRPO m. in. podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych. W ramach zadania będą rozliczane równieŝ wydatki niekwalifikowalne na pokrycie wydatków, które nie mogą być sfinansowane z PT MRPO, a związane są z bieŝącą działalnością zespołu. Tabela nr 2. Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację. zadań budŝetowych w ramach Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne A B C Zadanie budŝetowe Nr zadania Wielkość środków (zł) Działalność Centrum Informacyjnego FEM podróŝe słuŝbowe 9.2 Działalność informacyjno promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO W/FE/03/7.1 376 000,00 W/OR/18/7.1 15 500,00 W/MCP/05/7.1 126 000,00 D Promocja MRPO W/FE/04/7.1 3 977 825,00 SUMA 4 495 325,00 Załączniki: 1) Harmonogram płatności dla Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne. Załącznik 1. Harmonogram płatności dla Działania 9.2 Działania informacyjne i promocyjne Nazwa zadania Działalność Centrum Informacyjnego FEM Priorytet 9 PT MRPO podróŝe słuŝbowe 9.2 Działalność informacyjno promocyjna Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO Gospodarka regionalnej szansy w 2014 roku PT MRPO Promocja MRPO Priorytet 9 PT MRPO EFRR Źródło finansowania Wydatki niekwalifikowalne Razem 376 000,00 0,00 376 000,00 15 000,00 500,00 15 500,00 124 000,00 2 000,00 126 000,00 3 897 825,00 80 000,00 3 977 825,00 4 412 825,00 82 500,00 4 495 325,00